Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Relaterede dokumenter
Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017

BUDGET 2018 Budgetkatalog drift

Budget 2018 Resume af resultat og ændringer

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår

Nr. Kilde Emne fra budget 2018 Aktivitet Ansvarlige m.v. Tidsfrist. Side 1 af 10

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Budget i 2018-priser

Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg

BUDGET 2019 Budgetkatalog drift

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

BUDGET 2020 Budgetkatalog drift

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Velkommen til borgermøde om budget 2019 og vision og udviklingsstrategi. - Borgermøde om budget 2019 i Kolind+

Orientering af byrådskandidater

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Direktionens budgetoplæg for 2019 og overslagsår Budgetorientering for byrådet d. 23. august 2018 og MED-organisationen 24.

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Ændringsforslag til Budget i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifter og udvalgenes budgettal

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

Velkommen i Turbinehallen

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Økonomiudvalget REFERAT

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

Rammer for driftsbudget

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Hele kr. (- for indtægter)

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts Bevilling: Tværgående - folketal

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

Budgetopfølgning 2/2012

Oversigt over rammeændringer for serviceområderne

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående folketal

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

NR. Emne Status Fagudvalg

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

BSU - nettodrift i mio. kr.

Lov- og cirkulære. Budget

Budgetrevision 2, pr. april 2014

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Afdækning af reduktionspotentialer

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FOR

Udvalg: Socialudvalget

Budgetforslag - Budget

Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Borgermøde d. 10. september 2015 kl i udviklingsparken i Mørke

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Arbejdsmarkedsudvalget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Økonomiudvalg og Byråd

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript:

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) ØK Tekniske blokke ØK: ØK 10-T-1 Teknisk Vederlag til politikere ØK 10-T-2 Teknisk Administrationsbidrag Udbetaling Danmark ØK 10-T-3 Teknisk Erhvervsrettet sagsbehandling - tidligere Lov- og cirkulæreprogram 1,0 1,0 1,0 1,0 ØK 10-T-4 Teknisk Medlemskab af Kommunernes Internationale miljøsamarbejde (KIMO) ØK 10-T-5 Teknisk Ydelseskontor, aktindsigter m.v. 1,0 1,0 1,0 1,0 ØK 10-T-6 Teknisk Inddrivelse af ejendomsskat og fortsat styrket opkrævning 1,0 1,0 1,0 1,0 ØK 10-T-7 Teknisk Arkivopgaven ØK 10-L-1 Lov/cirk. Reguleringskørsel ejendomsskat, tilsyn med folkeoplysende aktiviteter og Natura 2000 planer ØK Tekniske blokke i alt ØK 3,0 3,0 3,0 3,0 ØK Blokke afledt af budgetanalyser ØK: ØK 10-B-1 Analyse Fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs, herunder optimeret bygningsanvendelse. ØK 10-B-2 Analyse Forsikringer Fastholdelse af lavt forsikringsbehov for bl.a. bygninger og arbejdsskade ØK 10-B-3 Analyse Forøget gevinst på indkøbsområdet. Bedre aftaler og bedre aftaleudnyttelse ØK 10-B-4 Analyse Reduktioner og effektiviseringer på det administrative område -3,0-3,0-3,0-3,0 ØK Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK -3,0-3,0-3,0-3,0 ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK: ØK 10-O-1 Øvrige Aarhus Lufthavn, driftstilskud ØK 10-O-2 Øvrige Civilsamfund og samskabelse 2,0 2,0 2,0 2,0 ØK 10-O-3 Øvrige Investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger 3,0 3,0 3,0 3,0 ØK 10-O-4 Øvrige Fælles destinationsudviklingsprojekt med Norddjurs og Aarhus kommuner ØK 10-O-5 Øvrige Implementering og organisering af SMART Syddjurs ØK 10-O-6 Øvrige Øget optag af kontorelever 3,0 3,0 3,0 3,0 ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK 8,0 8,0 8,0 8,0 ØK Økonomiudvalget i alt 8,0 8,0 8,0 8,0 FI Tekniske blokke FI: FI 11-T-1 Teknisk Børn, Unge og Familier: Demografi FI 11-T-2 Teknisk Skoleområdet: Demografi -4,0-10,0-16,0-23,0 FI 11-T-3 Teknisk Dagtilbud til børn: demografi 2,0 3,0 9,0 15,0 FI 11-L-1 Lov/cirk. Skoleområdet: Bidrag staten FI 11-L-2 Lov/cirk. Dagtilbud til børn: Ændring af dagtilbudsloven FI Tekniske blokke i alt FI -2,0-7,0-7,0-8,0 FI Blokke afledt af budgetanalyser FI: FI 11-B-1 Analyse Skoleområdet: Reduktion af serviceniveau på skoleområdet -6,0-6,0-6,0-6,0 FI Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI -6,0-6,0-6,0-6,0 FI Øvrige blokke i direktionens oplæg FI: FI 11-O-1 Øvrige Etablering af nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser FI 11-O-2 Øvrige Skoleområdet: Eftermiddagsklub/SFO 4.-6. klasse FI 11-O-3 Øvrige Skoleområdet: Investering i uddannelsesparathed Alle Unge i Uddannelse 5,0 5,0 5,0 5,0 FI Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI 5,0 5,0 5,0 5,0 FI Udvalget for familie og institutioner i alt -3,0-8,0-8,0-9,0 SÆ Tekniske blokke SÆ: SÆ 12-T-1 Teknisk Kommunal medfinansiering, Løft til KL skøn for niveau i 2018 SÆ 12-T-2 Teknisk Demografiregulering - sygehusudgifter m.v. SÆ 12-T-3 Teknisk Demografiregulering - Sundhed og Omsorg 8,0 20,0 30,0 42,0 SÆ 12-T-4 Teknisk Manglende indtægter - brugerbetalinger SÆ 12-T-5 Teknisk Regulering visiterede timer pga. ændring af elevuddannelsen 3,0 3,0 3,0 3,0 SÆ 12-L-1 Lov/cirk. Sygehusudgifter m.v. SÆ 12-L-2 Lov/cirk. Sundhed og Omsorg SÆ 12-T-6 Teknisk Tilbud til voksne med særlige behov - hjælpemidler SÆ 12-T-7 Teknisk Objektiv finansiering Kofoedsminde SÆ 12-T-8 Teknisk Døgnbehandling misbrugsområdet SÆ 12-T-9 Teknisk BPA en mv 95 og 96 SÆ 12-L-3 Lov/cirk. Socialområdet 0,1 0,1 0,1 0,1 SÆ Tekniske blokke i alt SÆ 11,1 23,1 33,1 45,1 Side 1 af 3

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) SÆ Blokke afledt af budgetanalyser SÆ: SÆ 12-B-1 Analyse Investering i sygepleje og nedbringelse af omkostninger til kommunal medfinansiering (KMF) 3,0 3,0 3,0 3,0 SÆ 12-B-2 Analyse Reduceret serviceniveau i hjemmeplejen -5,5-5,5-5,5-5,5 SÆ 12-B-3 Analyse Madproduktion i leve bo-miljøer fra 2018 (plejeboliger) - - - - SÆ 12-B-4 Analyse Reduceret støtte til brugerstyrede aktiviteter SÆ 12-B-5 Analyse Velfærdsteknologi -2,0-3,0-3,0-3,0 SÆ 12-B-6 Analyse Tættere opfølgning på bevilling af handicapbiler SÆ 12-B-7 Analyse Nytænkning af den socialpsykiatriske indsats 0,5 1,0 1,0 1,0 SÆ Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ -4,0-4,5-4,5-4,5 SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ: SÆ 12-O-1 Øvrige Øgede behov og krav på hjerneskadeområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 SÆ 12-O-2 Øvrige Botilbud 84, 85, 107 og 108 SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ 2,0 2,0 2,0 2,0 SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt 9,1 20,6 30,6 42,6 NTM Tekniske blokke NTM: NTM 14-T-1 Teknisk Flytning af vejafvandingsbidrag fra anlæg til drift NTM 14-T-2 Teknisk Udmøntning af sparepuljen (flytning mellem to bevillinger) NTM 14-T-3 Teknisk Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, veje og stier m.v. NTM 14-T-4 Teknisk TV overvågning og sikring NTM 14-T-5 Teknisk Stationsanlæg vedrørende letbane NTM 14-L-1 Lov/cirk. Vandområdeplaner 2016-2021 NTM Tekniske blokke i alt NTM NTM Blokke afledt af budgetanalyser NTM: NTM 14-B-1 Analyse Analyse af driftsbesparelser på baggrund af energiforanstaltninger NTM Blokke afledt af budgetanalyser i alt NTM NTM Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM: NTM 14-O-1 Øvrige Indvielse af Letbane i 2018 NTM 14-O-2 Øvrige Trafikplan for Djursland / omlægning af kollektiv trafik NTM Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM: NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt PUK Tekniske blokke PUK: PUK 15-T-1 Teknisk Fregatten Jylland - ændret procedure omkring bogføring af tilskud og afdrag på lån PUK 15-T-2 Teknisk Kulturhotellet - øget drift til rengøring PUK 15-T-3 Teknisk Uændrede takster - Kulturskolen og folkeoplysningen PUK Tekniske blokke i alt PUK PUK Blokke afledt af budgetanalyser PUK: PUK 15-B-1 Analyse Analyse af puljer og tilskudsmodeller på fritids- og kulturområdet PUK Blokke afledt af budgetanalyser i alt PUK PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK: PUK 15-O-1 Øvrige Kulturhotellet - administrativ og praktisk understøttelse af husets funktioner 0,3 0,3 0,3 0,3 PUK 15-O-2 Øvrige Biograf og Kulturhus Kom-Bi - genforhandling af aftale PUK 15-O-3 Øvrige Ny Malt - flytning, udvikling og støtte 0,0 0,8 0,8 0,8 PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK 0,3 1,1 1,1 1,1 PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt 0,3 1,1 1,1 1,1 AU Tekniske blokke AU: AU 16-T-1 Teknisk Fleksjob - ændret fordeling refusionsregler AU 16-T-2 Teknisk Flygtninge - fald i forventet antal AU 16-T-3 Teknisk Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - stigning i antal AU 16-T-4 Teknisk Virksomhedskonsulenter AU 16-T-5 Teknisk Driftsudgifter beskæftigelsesindsats AU 16-T-6 Teknisk Befordringsgodtgørelse kontanthjælp 82 AU 16-T-7 Teknisk Flygtninge - nedsættelse af rådighedsloftet AU Tekniske blokke i alt AU AU Blokke afledt af budgetanalyser AU: AU 16-B-1 Analyse Justering af STU-takst AU 16-B-2 Analyse Færre borgere på permanent offentlig forsørgelse 2,0 2,0 2,0 2,0 AU 16-B-3 Analyse Tættere opfølgning på personlig assistance 1,0 1,0 1,0 1,0 AU 16-B-4 Analyse Flere flygtninge i job AU 16-B-5 Analyse Forsikrede ledige AU Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU 3,0 3,0 3,0 3,0 AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Side 2 af 3

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Samlet oversigt: 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 3,0 3,0 3,0 3,0 Blokke afledt af budgetanalyser -3,0-3,0-3,0-3,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg 8,0 8,0 8,0 8,0 Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt 8,0 8,0 8,0 8,0 Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære -2,0-7,0-7,0-8,0 Blokke afledt af budgetanalyser -6,0-6,0-6,0-6,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg 5,0 5,0 5,0 5,0 FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt -3,0-8,0-8,0-9,0 Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 11,1 23,1 33,1 45,1 Blokke afledt af budgetanalyser -4,0-4,5-4,5-4,5 Øvrige blokke i direktionens oplæg 2,0 2,0 2,0 2,0 SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 9,1 20,6 30,6 42,6 Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg 0,3 1,1 1,1 1,1 PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 0,3 1,1 1,1 1,1 Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser 3,0 3,0 3,0 3,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg AU-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 12,1 19,1 29,1 40,1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -10,0-10,5-10,5-10,5 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 15,3 16,1 16,1 16,1 Samlet indarbejdet i oplæg i alt 17,4 24,7 34,7 45,7 Side 3 af 3