BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING



Relaterede dokumenter
BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

BUDGETFORSLAG BEHANDLING

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget

BORGMESTEREN Den BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Budgettale - 1. behandling af budget Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

BORGMESTEREN. I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning af 80

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

En udfordring for MED-hovedudvalg Bent Gravesen

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl , alm. del, samrådsspørgsmål AE

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

Beretning for perioden 1/1 31/ for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Finansiering. (side 28-35)

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Beskæftigelsesudvalget

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD Referat

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune

Vedtaget budget

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD Referat

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Kvalitetsstandard for

Katter, tilskud og udligning

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning Til: Byrådet m.fl.

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og Her er der aftalt:

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning af 80

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Politikker Handlinger Forventede resultater

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015.

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Næste generation af vand og naturplaner

Landmandsbarometer. December 2010

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade Løgstør

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr G Dato: Orientering om jobparate ledige over 30 år

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Mundtlig beretning til brug for LAG Fanø-Vardes generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl i Hodde-Tistrup Hallen.

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

en stemme for din hverdag

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl i Kantinen Nyvej Skibby

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik

Livet på pension i norden

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Frivilligstrategi 2015

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

BUDGETFORSLAG BEHANDLING

K o m m u n a l v a l g e t

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Transkript:

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et ansvarligt budget 2016 med de vilkår, vi er underlagt. Jeg er derfor stolt af, og taknemmelig for, at det igen i år er lykkedes. Den 18. september blev der meldt ud, at repræsentanter for samtlige partier i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om budgettet for 2016. I processen har der trods uenigheder været en overliggende fælles forståelse for vigtigheden af at komme i mål. Konkret betyder forliget, at vi ikke blot fastholder det nuværende serviceniveau, men faktisk leverer øget service til borgerne i 2016. Budgettet indeholder bruttodriftsudgifter på 2.936,1 mill. kr. og bruttoanlægsudgifter på 131,4 mill. kr. Regeringen har igen i år givet kommunerne mulighed for at vælge mellem statsgarantiordning eller selvbudgettering for så vidt angår udskrivningsgrundlaget samt tilskud og udligning. Tilskuds- og udligningssystemet er forbundet med mange usikkerhedsmomenter. Der er derfor - udfra en samlet vurdering lagt op til valg af statsgarantiordning. De finansielle forudsætninger, der ligger bag budgettet er i hovedtræk en fastholdelse af landets 5. laveste udskrivningsprocent på 23,3 og en grundskyldspromille på 24,0 samt kassetræk på 8,1 mill. kr.

I disse taler plejer jeg at lægge fokus på de forhold og tiltag der er nye. Det vil jeg i mindre grad gøre nu jeg vil i stedet dvæle lidt ved det, vi leverer år efter år nemlig kommunens kerneydelser. For kommunens kerneydelser kan være under pres i de kommende år, og jeg synes at det er vigtigt at få frem, hvad det er af ydelser, som vi betragter som helt basale, men som nu er truet af blandt andet regeringens omprioriteringsbidrag. Mere om det senere. De samlede nettodriftsudgifter fordeler sig på de respektive politiske udvalg med 817 mill. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 743 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 433 mill. kr. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 261 mill. kr. til Økonomiudvalget, 121 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 44 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalget samt 13 mill. kr. til Beredskab. På Teknik- og Miljøområdet er kerneopgaverne renovation, veje og natur- og miljø. I 2016 udarbejdes der en klimahandlingsplan, hvor de nødvendige behov for klimatilpasning identificeres og indarbejdes. Handlingsplanen skal nærmere beskrive hvor, hvordan og hvornår, der skal eller bør ske klimatilpasning indenfor de enkelte risikoområder. På Børne- og Skoleområdet er kerneopgaverne almindelig undervisning, specialundervisning, børnepasning, øvrig undervisning og faglig uddannelse, særligt udsatte børn og unge samt børnehandicap. Visionen for skolevæsenet er, at en skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund.

Det er en del af visionen, at eleverne trives, udvikles fagligt og socialt og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet. Dette skal blandt andet ske ved, at skolens personale skaber læringsfællesskaber i samarbejde med forældrene og øvrige interessenter, hvor alle elever udfordres optimalt. Vores mål er, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Kommunen yder støtte til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap - tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. På Kultur- og Fritidsområdet er kerneopgaverne biblioteker, kultur, fritidsfaciliteter og aktiviteter, havne og rekreative områder. Kommunens sports- og idrætsforeninger har gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der er et varieret og godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Herudover vil jeg gerne fremhæve vores biblioteksvæsen, Naturcenter Vestamager og Kastrupgårdsamlingen som kulturelle kommunale fyrtårne i vor kommune. På Sundheds- og Omsorgsområdet ligger kerneopgaverne indenfor handicaphjælp, plejehjem og daghjem, hjemmehjælp, omsorgsarbejde, hjælpemidler, genoptræning og pension.

Det er glædeligt, at det har været muligt at tilføre midler til ældreområdet, så de tiltag, som p.t. finansieres via ældremilliarden, kan fastholdes. Det drejer sig blandt andet om forkortet ventetid på genoptræning, hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse og styrket indsats for sammenhængende borgerforløb. Det er nødvendigt at udvide kapaciteten på plejehjemmene, og sidste etape af renoveringen på Plejehjemmet Irlandsvej er nu i gang, hvorved 8 nye pladser vil blive ibrugtaget primo 2016. Kommunen ønsker at styrke indsatsen overfor sine sindslidende borgere, og har derfor vedtaget en socialpsykiatrisk handleplan. Som et led i handleplanen renoveres kommunens botilbud Televænget fra januar 2016 til forventet maj 2017, hvilket sikrer, at de fysiske omgivelser bliver tidssvarende og giver gode rammer for udviklingen af den socialpsykiatriske indsats. Hvad angår Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet, er kerneopgaverne sygedagpenge, førtidspension og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Generelt gælder det for kommunens beskæftigelsesindsats, at fokus er rettet mod at skabe muligheder for og hjælp til de borgere, som af forskellige årsager er ramt af ledighed og derfor ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var lidt om det væld af kerneopgaver, som kommunen løser. I 2016 fastholdes kerneopgavernes kvalitet på uændret niveau og i nogle tilfælde øges servicen. Med budgetforliget har vi valgt at overskride vores servicedriftsramme i forhold til aftalen mellem Regeringen og KL, idet vi ikke påregner sanktion, da kommunernes samlede driftsramme ikke ser ud til at blive brugt fuldt ud.

Jeg er normalt ikke sortseer af natur. Men når jeg kigger i krystalkuglen kan jeg ikke lade være med at være bekymret for netop kerneopgavernes kvalitet i de kommende år. Jeg vil gerne appellere til, at der er forståelse for, at det med regeringens udmeldinger, vil være overordentligt svært at udvide servicen..ja faktisk bliver det en utroligt svær øvelse bare at bevare det serviceniveau vi har nu. Den nu siddende regering gik til valg med løfte om nulvækst. Det vi ser nu er imidlertid langt værre end nulvækst. Det skyldes primært indførelsen af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag. Bidraget indebærer, at kommunerne de næste fire år årligt skal aflevere 1 procent svarende til 2,4 mia. kr. årligt. I 2016 får kommunerne tilbageført 1,9 milliard kroner, men i årene fremover i 2017, 2018 og 2019 er der ingen garanti for tilbageløb af de kommunale penge. Dette giver anledning til bekymring. Jeg må indrømme, at med skattesanktioner, servicedriftsrammesanktioner, risiko for anlægssanktioner og nu omprioriteringsbidrag, gør staten det år efter år sværere og sværere at navigere som kommune, og begrænsningerne på, hvad vi kan foretage os lokalt, bliver større og større. Jeg skal oplyse, at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Kirkeministeriet om det beløb, der skal lignes i landskirkeskat. Der er ligeledes fra Provstiudvalget modtaget meddelelse om den nødvendige lokale ligning. Kirkeskatten vil på denne baggrund være uændret 0,61 procent i 2016. Jeg er som sagt glad for, at vi alle er nået til enighed om vores fælles budget. Det har været en svær, men god proces, hvor vi har fundet hinanden i ønsket om et ansvarligt budget.

At samtlige partier igen i år står bag budgettet betyder meget, og det gør mig alligevel fortrøstningsfuld i lyset af de udfordringer, der er i forhold til at levere god service til borgerne i fremtiden til trods for de mange statslige krav. Efter Økonomiudvalgets fremsendelse af det foreliggende budgetforslag er samtlige partier og løsgængeren enige i, at der afsættes en pulje på 11 mill. kr. til imødegåelse af tillægsbevillinger på servicedriftsområdet. Kassetrækket vil herefter udgøre 19,1 mill. kr. Jeg vil således afslutningsvis udtrykke min tilfredshed med det foreliggende budgetforslag for 2016.