Budgetaftale 2015-2018



Relaterede dokumenter
Budgetaftale

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

13. Direktion og sekretariater

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

Social- og Sundhedsudvalget

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august Kl. 16:15 i Sagnlandet

Mål og Midler Facility mangement

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Fremtidens bæredygtige børnetilbud

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.:

Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Proces og rammer BUDGET

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Status på forandringer i Budget

Indhold: 1. Indledning

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Cykelstiplan Indledning

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Favrskov Kommune 12. juni Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Indstilling. Den 28. juni Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for Samtlige regioner

Status på forandringer i Budget

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

NOTAT: Konjunkturvurdering

Center for Teknik og Miljø

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Aktstykke nr. 80 Folketinget Afgjort den 24. februar Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

En udfordring for MED-hovedudvalg Bent Gravesen

Økonomicentret. 12. oktober Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Budgetopfølgning 1/2008

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

Rådhus Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Budget 2009 til 1. behandling

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Transkript:

Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i 2014. I kolonne 2 i tabellen herunder fremgår det samlede, budgetterede anlægsniveau i 2015, inklusiv de forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 I alt godt 100 mio. kr. Tabel 1: Investeringsoversigt 2015-2018: 1.000 kr. (2015-priser) 2015 (inkl. forv. ovf. fra 2014) 2015 2016 2017 2018 Asfalt og slidlag 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 Brorenoveringer 4.500 4.500 3.000 3.000 3.000 Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier 6.500 6.500 8.400 6.400 6.400 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 500 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv 13.400 7.500 11.500 11.000 11.000 haller) Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Energioptimering 6.000 6.000 4.000 2.000 Udvidelse af juniorklub i Hvalsø 500 0 Rådhusrenovering 33.700 5.500 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen 700 700 Museumsplan 2.000 2.000 Byfornyelsespulje 5.500 2.500 4.000 6.000 6.000 Anvendt borgernær teknologi 500 500 500 500 500 Renovering af køkkener i institutioner 3.350 1.650 Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud 5.000 5.000 10.000 13.000 5.700 Skole- og faglokaler 3.500 1.000 Bærbare/tablets til skoleelever 2.800 2.800 Udvikling af Degnejordene 1.000 1.000 Fredning Ledreborg - Erstatninger 700 700 Pendlerparkeringsplads, lejre og Hvalsø 2.000 2.000 Halanlæg i Kirke Hyllinge 15.000 Pulje til halanlæg 5.000 10.000 Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen 200 200 Kunstgræsbane til Osted 1.800 1.800 Mødelokaler til Osted Idrætsforening 65 65 Lys på kunstgræsbane i Hvalsø 600 Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter 200 200 Nationalpark 500 500 1.000 1.000 1.000 I alt 100.315 58.515 69.500 59.400 52.300 Side 1 af 5

Asfalt og slidlag: Brorenoveringer: Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2015 til renovering af Munkholmbroen. Fra 2016 og frem er der afsat 3 mio. kr. årligt til generelle brorenoveringer. Det afsatte beløb til renovering af Munkholmbroen er forudsat, at Holbæk Kommune ligeledes prioriterer midler til renovering i 2015. Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning med 0,3 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Der skal ske konkret stillingtagen til prioritering af de afsatte midler, men i forhold til cykelstier er der politisk særligt fokus på følgende strækninger; Roskildevej i Hvalsø - fra Lindevej til Raunsbjergvej Ejbyvej - fra Rye til Ejby Gershøjvej - fra Sæby til Gershøj Buesøvej fra Kornerup til Kattinge Boserupvej fra Kattinge til Kattingeværket (forudsætter involvering fra Roskilde Kommune) Af de afsatte midler er det forudsat, at der prioriteres 0,3 mio. kr. i 2015 til øget trafiksikkerhed på Gevninge Vestvej i Gevninge. Pulje til tilgængelighed (handicap): Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller): I 2015 er der fastsat et niveau på 13,4 mio. kr. inklusiv overførsel af forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende halrenoveringer til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I 2016 er der afsat 11,5 mio. kr. og i 2017 og frem er der afsat 11 mio. kr. årligt. Den afsatte ramme i 2015 er umiddelbart lavere end det normale niveau for ejendomsvedligeholdelse. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der herudover konkret er afsat øvrige budgetmidler til bygningsvedligeholdelse, eksempelvis knap 34 mio. kr. i 2015 til rådhusrenovering. Ligeledes er der i budgetperioden 2015-2017 samlet set afsat mere end 30 mio. kr. til investeringer i bæredygtige børnetilbud. Der er derfor tale om en konkret vurdering af, hvilket niveau for kommunens samlede anlægsinvesteringer, som vil være realistisk i 2015. De afsatte midler skal generelt prioriteres med henblik på at optimere kommunens bygningsmasse. I 2015 skal der dog konkret også prioriteres midler til etablering af et børnekulturhus/foreningshus. Det skal i den sammenhæng undersøges, hvorvidt der er mulighed for at opnå ekstern finansiering. Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg: I investeringsoversigten er der afsat 2,5 mio. kr. årligt, primært til etablering af ABA-anlæg i kommunens bygninger. Side 2 af 5

Energioptimering: Udvidelse af juniorklub i Hvalsø: Der er i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til formålet, som ikke forventes anvendt og derfor anbefales overført til 2015. Supplerende kan oplyses, at udvidelse af juniorklub i Hvalsø efter administrationens anbefaling er sat i bero i 2014, da der er behov for at følge den fremadrettede efterspørgsel til tilbuddet som følge af den længere skoledag. Rådhusrenovering: Som det fremgår af sag, forelagt for Økonomiudvalget den 19. august vedrørende rådhusrenovering, er der en forventning om, at de samlede udgifter til projektet vil overstige det oprindeligt budgetlagte niveau. De seneste vurderinger peger på, at udgifterne vil blive 5,5 mio. kr. højere for selve grundprojektet. Sammenholdt med de overførte 28,2 mio. kr. er der i alt afsat 33,7 mio. kr. i 2015 til projektet. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen: Museumsplan: Byfornyelsespulje: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning, således at der fra 2017 og frem afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Anvendt borgernær teknologi: Renovering af køkkener i institutioner: Der er i hovedtræk tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2014 til 2015. I 2015 er der afsat yderligere 0,05 mio. kr. til renovering af køkkenet i Gershøj Børneklub. Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud: I budget 2014-2017 blev der budgetlagt med 10 mio. kr. i 2015 og 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 til projektet Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Herudover blev der i 2015 afsat 1,8 mio. kr. til projektet Legestue i Kirke Hyllinge. Der er efterfølgende iværksat en stor udredning med ekstern konsulentbistand (Brøndum & Fliess). Som følge heraf er en række anlægsinvesteringer i 2014 sat i bero, hvorfor der er en forventning om mindreforbrug i størrelsesorden 8,7 mio. kr. En endelig politisk stillingtagen til de fremadrettede investeringsbehov afventer konklusionerne fra den igangværende udredning. Som følge heraf er der i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i 2018. Side 3 af 5

Skole- og faglokaler: I forhold til niveauet fra sidste års budgetlægning er der sket en reduktion, således at der kun er afsat i alt 3,5 mio. kr. i 2015. Heraf er de 2,5 mio. kr. overført forventet mindreforbrug fra 2014. Bærbare/tablets til skoleelever: Udvikling af Degnejordene: På et temamøde den 22. maj 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen ønsker til udviklingen af Degnejorden. Med afsæt i denne drøftelse, har Økonomiudvalget efterfølgende besluttet at igangsætte det videre arbejde, og til dette vil der være behov for budgetmidler til procesbistand, udbudsmateriale mv. og til præmiering af arkitektforslag. Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. i 2015. Fredning Ledreborg Erstatninger: Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Som følge af denne afgørelse skal der ydes erstatning til de berørte lodsejere. De samlede erstatninger er af Fredningsnævnet fastsat til ca. 4 mio. kr. Af disse skal Roskilde- og Lejre Kommuner betale 25 pct. På den baggrund er der afsat 0,7 mio. kr. i 2015. Pendlerparkeringsplads, Lejre og Hvalsø: På baggrund af erfaringerne med en midlertidig pendlerparkeringsplads ved Lejre station blev der i 2014 afsat midler til at udarbejde et forprojekt for en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre station i samarbejde med DSB. I investeringsoversigten er der afsat et puljebeløb til anlægsomkostninger, både i forhold til Lejre- og Hvalsø stationer. Der vil blive prioriteret etablering af foranstaltninger for fremme af cykeltrafik bl.a. i form af gode faciliteter til f.eks. cykelparkering samt foranstaltninger til nem af- og påsætning af bus- og togpassagerer. Halanlæg i Kirke Hyllinge samt pulje til halanlæg: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 15 mio. kr. i 2016 til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge. Der skal ske en afdækning af, i hvilket omfang det vil være muligt at opnå ekstern finansiering til opførelsen. Udover de afsatte midler til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge er der i 2017 og 2018 afsat henholdsvis 5 mio. kr. og 10 mio. kr. til yderligere udvikling af hal-faciliteterne i Lejre Kommune. Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen: Bramsnæs Gymnastik og Fitness har stillet forslag om at udvide det eksisterende fitnesscenter i Bramsnæsvighallen. Der er i 2015 afsat 0,2 mio. kr. til formålet. Realisering af udvidelsen forudsætter, at der kan skaffes ekstern finansiering, eksempelvis fra Lokale- og anlægsfonden. Side 4 af 5

Kunstgræsbane til Osted: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 1,8 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Osted. Osted Idrætsforening har uden omkostninger fået tilbudt en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Det afsatte beløb dækker således udgifter til at anlægge denne bane på den nuværende grusbane i Osted. Mødelokaler til Osted Idrætsforening: I takt med at medlemstallet i Osted Idrætsforening er steget, er der behov for at udvide foreningens faciliteter. Dette kan ske ved at inddrage nuværende mødelokale og i stedet opføre en pavillon med mødefaciliteter. Osted Idrætsforening har ansøgt om medfinansiering til dette projekt, og der er i 2015 afsat 0,065 mio. kr. til formålet. Lys på kunstgræsbane i Hvalsø: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune afsættes der 0,6 mio. kr. i 2016 til etablering af lys på kunstgræsbanen i Hvalsø. Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter: I 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til at forskønne de kommunale udenomsarelser omkring Ammershøj Ældrecenter, så det kan blive et indbydende område for beboerne at gå en tur. Nationalpark: Nationalparken Skjoldungelandet er kommet et skridt nærmere realisering og vil i givet fald blive et uvurderligt aktiv for Lejre Kommune. For bedst muligt at kunne understøtte fremtidige aktiviteter og indsatser omkring Nationalparken, afsættes der en budgetramme på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Side 5 af 5