Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole



Relaterede dokumenter
Mål og Midler Familieområdet

Implementering af budget

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Job og personprofil for skolechef

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Lov & Cirkulære Budget

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

13. Direktion og sekretariater

Til BUU. Sagsnr Dokumentnr

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Pr er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Budgetaftale Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Evaluering af ressourcepædagoger

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Uddannelse og pædagogik - Skoler

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE , revideret

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Lys i øjnene. hos børnene, de unge og de voksne. Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik

Samlet oversigt over ændringer til budget Finansiering

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Folkeskolereform i København

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomiudvalg - Drift

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Samlet for alle udvalg

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Mål og Midler Familieområdet

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Børn og Skoleudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

BU Temadrøftelse økonomi

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Status på økonomi og handleplan

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Lov- og cirkulære. Budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Sparekatalog Børneudvalget

Budgetaftale Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Revideret kommissorium

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

B2016. Effektiviserings -forslag

Budgetopfølgning april 2017

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

Katter, tilskud og udligning

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Overblik - Børneudvalget

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Budget Skolereform

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Handlingsplan - Familieområdet

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Transkript:

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676 10.150 Svarende til faktuelt børnetal Indregnes i skolernes tildelingsmodel Tilførsel til rengøring???? Andel af 5 mio. kr. Endnu ukendt beløb området i alt 6.050+? 8.437+? 10.676+? 10.150+? Demografi på dagtilbudsområdet -1.716 1.063 2.213 3.896 Svarende til faktuelt børnetal. Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen 1.000 1.000 1.000 1.000 Opnormering af dagplejepædagoger med henblik på tidlig indsats på 0-3 års området. Øget normering i børnehusene 2.500 2.500 2.500 2.500 Svarende til faktuelle børnetal Indregnes i dagtilbuds tildelingsmodel som del af til områderne/børnehusene Midlerne afsættes til uddannelse og ansættelse af flere dagplejepædagoger. Beløbet indgår som en del af for dagplejen pr. 01-01-2015. De 2,5 mio. kr. til øget normering modsvares af den million der tages til rengøring. 1,5 mio. kr. indregnes derfor i dagtilbuds tildelingsmodel, som en del af til områderne/børnehusene fra 01-01-2015. Tilførsel rengøring???? Andel af 5 mio. kr. Endnu ukendt beløb sområdet i alt 1.784+? 4.563+? 5.713+? 7.396+? Familie og rådgivning Tilsynsreform 250 250 250 250 Udvidelse af Sundhedsplejen tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse 450 450 450 450 Familie og rådgivning i alt 700 700 700 700 Centralisering og styrkelse af tilsynsopgaven medfører en merudgift til den centrale tilsynsenhed ud over de tre medarbejdere Viborg Kommune har afgivet til enheden. Udgangspunktet er:vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011. Det vægtes at sundhedsplejens aktiviteter planlægges med vægt på hovedtemaerne: - sundhedspædagogiske aktiviteter - samtaler / undersøgelser - Åben konsultation Tilføres til Familieområdet til afholdelse af udgifterne til tilsynsreform. Der ansættes 1 sundhedsplejerske pr. 01-01-2015 til udførelse af opgaven. Driftsønsker uden for i alt (brutto) 8.534 13.700 17.089 18.246 1

Tabel 2:Prioriteringskatalog (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner -2.500-2.500-2.500-2.500 Rammereduktion til finansiering af rengøring -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt på dagtilbudsområdet -3.500-3.500-3.500-3.500 Udmøntning Ordningen gøres frivillig pr. 01-01-2015 medfører reduktion i tildelingsmodellen. Rammereduktionen tages af de 2,5 mio. kr. der var blevet afsat til øget normering i børnehusene. Besparelse ift. lockoutkonsekvens -1.500 0 0 0 Digitale læremidler på skoleområdet 0-750 -750-750 Engangsbesparelse i 2015, der reducerer i skolernes tildelingsmodel. Færre klassesæt og mindre kopiering. Rammen reduceres på den enkelte skole ifbm. tildelingsmodel. Central skolebiblioteksfunktion nedlægges -500-500 -500-500 Endelig plan for udmøntning kommer senere. Indfasning af folkeskolereformen -8.000-8.000 Midlertidigt bloktilskud bortfalder. Samle administrative opgaver på skoleområdet -2.000-2.000-2.000 Der er iværksat et leanprojekt med henblik på at effektivisere administrationen på skoleområdet. Rammereduktion til finansiering af rengøring -1.250-1.250-1.250-1.250 Rammen reduceres i forbindelse med tildelingsmodel. I alt på skoleområdet -3.250-4.500-12.500-12.500 Familie & rådgivning Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes -120-120 -120-120 Vagtordningen i Sundhedsplejen ophører pr. 01-01-2015. Centralisering af tandplejen -750-3.500-3.500-3.500 Reduceret investering i forebyggelse -4.000-2.000-2.000-2.000 I alt på Familie & rådgivningsområdet -4.870-5.620-5.620-5.620 Andel af tværgående forslag -534-534 -534-534 Der kommer en særskilt sag, som skal ses i sammenhæng med anlægssagen. Mindreforbrug i 2013 financierer reduktionen i 2015. Efterfølgende en rammereduktion på 2.000 kr. årligt. Effektivisering af rekrutteringsproces og fokus på opgaven om fraværsindberetning. Der udarbejdes en model for fordeling af besparelsen. Driftsreduktioner i Børn & Unge i alt -12.154-14.154-22.154-22.154 2

Tabel 3: Forslag til nye anlægsinvesteringer 2015-2018 Forslag til nye anlægsinvesteringer Projektnavn Fagområde 2015 2016 2017 2018 2019- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb TOTAL Kommentar Udmøntning Ny institution i Møgelkær 2.500 9.500 13.000 Opførelse af ny børnehave i Møgelkær - 25.000 på allerede reserveret areal, med plads til ca. 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn. Projekt i Rødkærsbro 12.000 6.000 18.000 Som udgangspunkt afsættes beløbet til etablering af ny institution som samler daginstitutionerne i Rødkærsbro. Alternativt renoveres børnehaverne for et mindre beløb og det resterende beløb kan benyttes til enten udbygning Helhedsplaner incl. klub Valhalla Plan for udmøntning vil forelægge i 2016. Den endelige beslutning om anvendelse af beløbet træffes af Byrådet efter dialog med borgerne i Rødkærsbro. af hal eller aktivitetstilbud til ældre. r 8.000 30.000 34.300 25.700 98.000 Udmøntes efterfølgende ved fremlæggelse af konkrete anlægssager til Børne- og ungdomsudvalget. Forvaltningen vil i første omgang forberede anlægsprojekterne på Finderuphøj skole, Møllehøjskolen og Løgstrup skole, med henblik på antagelse af rådgiver. Desuden vil projektet ved Houlkærskolen blive iværksat hurtigst muligt, med henblik på at kunne rumme et stigende antal børn i modtagerklassen. (Der afsættes ligeledes 2.000 kr. i Teknisk udvalg til parkeringsforhold ved Hald Ege skole og hal) Overlund og Rosenvænget skoler r 20.000 35.000 25.000 100.000 180.000 Rosenvænget skole flyttes midlertidigt til Eccohøj. Der arbejdes efterfølgende på at samle Rosenvænget skole og Overlund skole fysisk på Vinkelvej 20. Centralisering af tandplejen Familie & rådgivning 9.000 10.000 19.000 Der arbejdes pt. på en placering af den kommunale tandpleje centralt i Viborg. TOTAL 49.000 81.000 61.800 135.200 13.000 340.000 3

Tabel 4: Driftsønsker inden for 2015-2018 (i 1000kr) Familie og rådgivning Barnepigeordning 41 400 400 400 400 Inden for 2015 2016 2017 2018 Finansiering Beskrivelse af ønsket Udmøntning 400 400 400 400 Inden for 1.500 1.500 Inden for 500 500 Inden for 600 600 600 600 Inden for 450 450 450 450 Inden for 900 900 900 900 Inden for Delvis teknisk ændring/omplacering, da udgifterne til administrationen af ordningen ikke længere må udgiftsføres på driftskonti. Ændringen indebærer herudover fremadrettet en manglende refusion på 50%, hvilket samtidigt udlignes ved omplacering. Styrkelse af plejefamilieområdet i form af en pulje til rekruttering og opkvalificering af netværks- og plejefamilier Et 2-årigt forsøg med ansættelse af 3 fremskudte socialrådgivere, med det formål, at yde råd og vejledning, agere decentralt på skoler og daginstitutioner og være brobygger mellem almenområdet og familieafdelingen. Et 2-årigt forsøg med ansættelse af en netværksmedarbejder, med det formål at sikre øget fokus på netværksinddragelse i alle nye anbringelser- og aflastningsforanstaltninger Etablering af et MST team i samarbejde med Herning Kommune. MST er et behandlingstilbud der retter sig mod forældre med unge, i alderen 12-17, der har alvorlige adfærdsproblemer år. Teamet skal kunne yde multisystemisk terapi til familier med anbringelsestruede unge. En yderligere styrkelse af Frontteamet med det formål at kunne agere hurtigt, herunder yde kortere rådgivningsforløb til familier. Ressourcetilførsel til dagbehandlingen ved ansættelse af yderligere 2 familiebehandlere, som følge af stigende efterspørgsel Indgår som en del af budgetopfølgningen pr. 30-09- 2014. Er effektueret i efteråret 2014 inden for på Er effektueret i efteråret 2014 inden for på Er effektueret i efteråret 2014 inden for på Er effektueret i efteråret 2014 inden for på Der er indgået samarbejdsaftale med Herning kommune og der er ansat MST terapeut pr. 01-09- 2014. Er effektueret i efteråret 2014 inden for på Er effektueret i efteråret 2014 inden for på 900 900 900 900 Inden for Ansættelse af to sundhedsplejersek med det formål at sikre at vi ser alle børn der ikke er i pasning. Er effektueret i efteråret 2014 inden for på DUBU- Digitalisering Udsatte Børn og Unge Tværgående Kulturelt læringscenter 670 520 520 520 650 915 1.035 1.035 Lovgivningsbestemt, at alle kommuner skal have et system, som har til formål at sikre ensartet forvaltning og administration på udsatteområdet, herunder sikring af hurtig udveksling af sager mellem kommuner. Midlerne skal anvendes til henholdsvis superbrugere (40 timer) og et nødvendigt tillægssystem til IT for at sikre direkte implementering. Etablering af Kulturelt LæringsCenter i forbindelse med og som følge af skolereformen. Er effektueret som led i budgetopfølgningen pr. 31-03- 14 I 2015 financierers kulturelt læringscenter af puljen til implementering af folkeskolereformen. 4

Animation 1.000 2.000 2.000 2.000 De utrolige år basic (gruppeforløb for forældre med børnehavebørn mhp. at fremme forældrekompetencer) 1.000 1.000 1.000 1.000 Pulje til kompetenceudvikling i 2.000 2.000 2.000 2.000 De utrolige år - School age (gruppeforløb for forældre med skolebørn mhp. at 2.000 2.000 2.000 2.000 fremme forældrekompetencer) Driftsønsker inden for i alt 4.750 4.750 2.750 2.750 Animationsmæssige tiltag med henblik på læring i skoler, dagtilbud og på familieområdet. Indsatsen hænger i høj grad sammen med Lys i øjnene og den overordnede strategi for vækst og effektivisering. Særlig målrettet forældre til børn med socioemotionelle vanskeligheder (SE-børn) og det personale der arbejder med børnene Mulighed for, at Viborg Kommunes kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på den pædagogiske udvikling og nytænkning Særlig målrettet forældre til børn med socioemotionelle vanskeligheder (SE-børn) og det personale der arbejder med børnene På skoleområdet prioriteres 500.000 kr. til animation i 2015. Den halve million skal ses i sammenhæng med de midler der er afsat til kompetenceudvikling. På baggrund af erfaringerne fra 2015 vurderes omfanget fremadrettet. Der prioriteres 1 mio.kr. inden for målrettet børn/forældre og/eller personale til børn med SEproblematikker. Beløbet skal dække dagtilbud og skole. Udgår. Der prioriteres 1 mio.kr. inden for målrettet børn/forældre og/eller personale til børn med SEproblematikker. Beløbet skal dække dagtilbud og skole.-problematikker til både dagtilbud og skole. 5