Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at

Relaterede dokumenter
Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget

Generelle bemærkninger til Budget 2012

Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Budgetlægning

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomiudvalget DAGSORDEN

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

NOTAT. Beskrivelse af budgetforslag O. Indledning. Økonomisk Afdeling

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Økonomi- og Planudvalget

Budgetprocedure

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Halvårsregnskab 2017

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35

Økonomiudvalget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Generelle bemærkninger

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Foreløbigt regnskab 2016

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Kapitel 1. Generelle rammer

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Mødesagsfremstilling

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

ØU budgetoplæg

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetvejledning 2016

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Byrådet, Side 1

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Budgetopfølgning 2/2012

169. Budgetforslag for Odsherred Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Katter, tilskud og udligning

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Forslag til budget

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Transkript:

Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget 2014-2017 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 1. valg af statsgaranti godkendes, 2. takster for 2014 jf. bilag 1, godkendes, 3. det godkendes, at takster for forsyningsområdet Køge Varme og Køge Afløb overholder prisloftet jf. bilag 2, 4. tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2014-2017 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 3, 5. hensigtserklæringerne drøftes. a. Delforlig A vedrørende Folkeskolen fra alle partier er vedlagt som bilag 4A. b. Delforlig B vedrørende Øvrige emner fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Centrum er vedlagt som bilag 4B. c. Ændringsforslag fra Konservative er vedlagt som bilag 4C. d. Ændringsforslag og hensigtserklæring fra Venstre og Demokratilisten er vedlagt som bilag 4D. e. Ændringsforslag fra Nær-demokratiet er vedlagt som bilag 4E. 6. skattesatser godkendes, 7. eventuelle tekniske korrektioner som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt, 8. budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling. 9. Der gives en tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. i 2013 til tilbagekøb jf. afstemningslisten punkt 98. Økonomiudvalgets beslutning i møde den 24. september 2013: ad 1: Anbefales ad 2: Anbefales. V og D ønsker at tilkendegive at de afventer Byrådets stillingtagen til ændringsforslag ØU67 vedrørende byggesagsgebyrer. ad 3: Afventer Energiforsyningens indstillinger. Det indskærpes over for Energiforsyningen, at bestyrelsesbehandling af takster fremover finder sted før Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetmaterialet. ad 4: Afstemningsliste: Jf. noteringer. Evt. supplerende forslag - deadline onsdag kl. 12.00 hvis disse skal medtages. Frem mod Byrådets behandling undersøger forvaltningen opdeling mellem drift og anlæg. ad 5: Anbefales. V og D ønsker at tilkendegiver at de afventer Byrådets stillingtagen til ændringsforslag ØU 125 - skattepulje til reduktion af grundskyld. ad 6 og 7: Anbefales. Fraværende: Flemming Christensen (C) Resume 1

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for budget 2014-2017 den 27. august 2013. Efterfølgende er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner, som anbefales indarbejdet i budget 2014-2017. Den 23. september 2014 har alle byrådets partier fremsendt ændringsforslag vedrørende Folkeskolen til budgetforslaget. Herudover har følgende fire grupper fremsendt ændringsforslag til budgetforslaget: - Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Centrum (herefter benævnt A, F, O, U). - Konservative (herefter benævnt C). - Venstre og Demokratilisten (herefter benævnt V, D). - Nær-demokratiet (herefter benævnt E). 2. behandling af Budget 2014-2017 sker i Økonomiudvalget den 24. september 2013 og i Byrådet den 1. oktober 2013. Baggrund Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for budget 2014-2017 den 27. august 2013. Efterfølgende er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner, jf. afstemningslisten i bilag 3. Den 23. september 2014 har alle byrådets partier fremsendt ændringsforslag vedrørende Folkeskolen til budgetforslaget. Delforlig A vedrørende Folkeskolen er vedlagt som bilag 4A. Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Centrum har herudover fremsendt ændringsforslag vedr. Øvrige emner. Delforlig B vedrørende Øvrige emner er vedlagt som bilag 4B. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,0 % og et samlet kassetræk på 13,5 mio. kr. i perioden 2014-2017. A, F, O, U 2014 2015 2016 2017 Delforlig B 3.393 8.870 918 316 Det Konservative Folkeparti har fremsendt ændringsforslag, som er vedlagt som bilag 4C. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,0 % og en samlet kasseopbygning på 40,5 mio. kr. i perioden 2014-2017. C 2014 2015 2016 2017 politiske ændringsforsalg (C) -2.956-8.403-6.043-23.102 Venstre og Demokratilisten har fremsendt ændringsforslag og hensigtserklæring, som er vedlagt som bilag 4D. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,2 % og en samlet kasseopbygning på 74,0 mio. kr. i perioden 2014-2017. V, D 2014 2015 2016 2017 politiske ændringsforsalg (V, D) -23.076-8.444-11.283-31.142 2

Nær-demokratiet har fremsendt ændringsforslag, som er vedlagt som bilag 4E. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,0 % og en samlet kasseopbygning på 15,7 mio. kr. i perioden 2014-2017. E 2014 2015 2016 2017 politiske ændringsforsalg (E) -7.348 14.535 4.863-27.739 Ændringsforslagene er indeholdt i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 3. Afstemningslisten er opdelt i Driftsvirksomhed (side 1-5), Anlæg (side 6-7), Finansiering (side 8) og Hensigtserklæringer (side 8). De tre første er underopdelt i Tekniske Korrektioner og Politiske ændringsforslag. Under Driftsvirksomhed er de politiske ændringsforslag yderligere opdelt i forhold til hvilket politiske udvalg ændringen vedrører. Under hvert udvalg er der opgjort en sum af alle forslag og en sum af de forslag, der er anbefalet af Økonomiudvalget. I de tilfælde, hvor flere partier har stillet forskellige forslag indenfor sammen område, er det mest vidtgående forslag nævnt først. Afstemningslisten er i 2014- priser. Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som følge af Byrådets andenbehandling af budget 2014-2017 indarbejdes jf. punkt 7 administrativt. I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: Ad 1. Statsgaranti eller selvbudgettering Direktionen anbefaler valg af statsgaranti i 2014. I budgetforslag 2014-2017 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2014 og selvbudgettering i 2015-2017. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 5. september 2013. Ad 2. Takster Køge Kommunes takstblad for 2014-2017 fremsendes til godkendelse. I forhold til det takstblad, som blev udsendt med førstebehandlingsmaterialet, er taksterne nedjusteret i forhold til den reducerede pl-fremskrivning (forskel mellem martsskøn og juli-skøn). Takstbladet, ekskl. Energiforsyningen men inkl. Renovation, er vedlagt som bilag 1. Ændringsforslag til budget 2014-2017 kan give anledning til takstændringer, som indarbejdes administrative jf. punkt 7. Ad 3. Takster for Energiforsyningsselskaberne Takstbladet, der blev udsendt sammen med førstebehandlingsmaterialet, indeholdt ikke takster fra Energiforsyningen. Det skyldes, at Byrådets rolle i forhold til fastsættelse af takster er ændret med ændringen af vandsektorloven. Vandsektorloven trådte i kraft i maj 2009, og angiver, at Byrådet fra den 1. januar 2010 alene skal godkende at taksterne for vandselskaber (vand og spildevand) overholder de udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet. Køge Kommune har delegeret kompetencen til at kontrollere overholdelse af prisloftet vedrørende vandforsyning til forvaltningen. Overholdelse af prisloftet for Køge Varme og Køge Afløb fremsendes til Byrådets godkendelse sammen med andenbehandlingsmaterialet, jf. Bilag 2. Bemærk, at bilag 2 ikke er behandlet af 3

Økonomiudvalget, da bestyrelsesmødet hos Energiforsyningen fandt sted den 26. september 2013, to dage efter Økonomiudvalgets møde. Ad 4. Teknisk-administrative og politiske korrektioner samt tillægsbevilling i 2013 Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 3 (Driftsvirksomhed side 1-3, Anlæg side 6 og Finansiering side 8). De væsentligste tekniske korrektioner forud for Økonomiudvalgets behandling vedrører: - Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet. - Udmøntning af besparelse ved digital post. - Ændring af pl-skøn fra KL s marts-skøn til KL s juli skøn. - Hertil kommer en række budgetneutrale omplaceringer (markeret grå i afstemningslisten), herunder tilbageflytning af midler til tilbagekøb. De væsentligste nye tekniske korrektioner forud for Byrådets behandling vedrører: Ved Borgmestermødet den 19. september 2013 blev det italesat, at kommunerne under ét ligger ca. på niveauet for det udmeldte serviceloft og over det udmeldte anlægsloft. Som nye teknisk korrektion til byrådets andenbehandling anbefaler direktionen anlægsbudgettet derfor følgende: - At 4 mio. kr. af genopretningsmidlerne i 2014 budgetlægges på driften i stedet for på anlæg. - At 3 mio. kr. til velfærdsinvesteringspuljen i 2014 budgetlægges på driften i stedet for på anlæg (oprindelig teknisk korrektion). - At 8,7 mio. kr. flyttes fra anlæg i 2014 til anlæg i 2015 o 3 mio. kr. til vedligeholdelse af broer (TMU45) flyttes fra anlæg i 2014 til 2015. o 5,7 mio. kr. til Køge Rådhus - Samlet administration (EU9) flyttes fra anlæg i 2014 til 2015. - At tilbagekøb på 13,4 mio. kr. flyttes til 2013. Herved forøges driftsudgifterne (serviceudgifterne) med 7 mio. kr. i 2014. Delforlig A og Delforlig B indeholder en servicevækst på 0,03 %, svarende til 615.000 kr. I alt skal serviceudgifterne nedbringes med mere end 7.615.000 kr., for at opretholde en ikke-postitv servicevækst. Direktionen anbefaler, at puljen til overførsel af uforbrugte midler, der er finansieret af mindreforbruget i det foregående budgetår reduceres fra 58 mio. kr. til 50 mio. kr., herved reduceres driften med 7.615.000 kr. og servicevæksten bliver -0,02 %. De nye tekniske korrektioner medfører nedenstående ændring til bundlinjen i det indgåede Delforlig A og Delforlig B Budget 2014-17 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Teknisk budgetforligsbalance 3.392 8.869 918 316 Ikke godkendte tekniske korrektioner -14.300 0 0 13.150 4

Budgetforligsbalance -10.908 8.869 918 13.466 Nye tekniske korrektioner Genopretningspuljen flytning fra anlæg -4.000 Genopretningspuljen flytning til drift 4.000 Velfærdsinvesteringspuljen (budgetlægning på drift, er oprindeligt foreslået som teknisk korrektion på anlæg) 3.000 Flytning af vedligeholdelse af broer til 2015-3.000 3.000 Flytning af Køge Rådhus - Samlet administration til 2015-5.700 5.700 Nedskrivning af overførselspuljen til overholdelse af servicevæksten -8.000 PL og Likviditetseffekt Likviditetseffekt nedjustering af overførselspuljen 8.000 PL korrektion -2.045 899-5.910-11.111 Budgetbalance -18.653 18.468-4.992 2.355 Ad 5. Skattesatser Budgetforslag 2014-2017 indeholder - såfremt det anbefalede budgetforslag efter Økonomiudvalgets behandling vedtages - ikke ændringer i skattesatserne. Køge Kommunes skattesatser vil dermed i 2014 udgøre: Skattesatser 2013 og 2014 Kommunal indkomstskat 24,9 procent Kirkelig ligning 0,87 procent Kommunal grundskyld almindelige ejendomme Kommunal grundskyld produktionsjord 21,038 promille 6,24 promille Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsværdi 8,75 promille Dækningsafgift af offentlige ejendomme grundværdi 10,5 promille Såfremt afstemningspunkt 138, skattepulje til reduktion i grundskyld, vedtages, vil grundskyldspromillen ændres til 20,000 promille for almindelig jord og 5,200 promille for produktionsjord. Ad 6. Ændringer efter andenbehandlingen Byrådets andenbehandling af budget 2014-2017 kan give anledning til ændringer som følge af fx pl-fremskrivningen på artsniveau og til ændringer i takstberegningerne. Disse ændringer indarbejdes administrativt. Ad 7. Budgetbemærkninger I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 30. juli 2013. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Bemærk, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet. I Køge Kommune budgetlægges der på udvalgsniveau, det er således udvalgets samlede bevilling, der er bindende (aktivitetsbestemt medfinansiering og Udgifter til forsikrede ledige bevilges særskilt). Bevillingsoversigt er vedlagt som bilag 5. Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 6. Budgetforslaget inklusiv Delforlig A og Delforlig B og inklusiv yderligere tekniske korrektioner forud for Byrådets møde indeholder et bruttoanlægsniveau til gruppe 1-3 anlæg inkl. udgifter til lånefinansierede anlæg på 204,1 mio. kr. i 2014. 5

Fordelingen af anlægsforslaget på gr. 1, 2 og 3 og øvrige anlæg fremgår af nedenstående tabel. Fordelingen af anlægsbudgettet på gr. 1, 2 og 3 og øvrige anlæg 1.000 kr. i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Gruppe 1 132.444 146.970 112.794 66.735 Gruppe 2 42.175 15.757 33.818 38.947 Gruppe 3 19.996 27.000 19.200 32.000 Jordforsyningen (netto) -38.428-21.435-19.475-6.060 Energisparerprojekter 20.000 20.000 20.000 10.000 Jorddepotet (netto) 55.930 54.300 123.200-28.700 Anlægsramme i alt 232.117 242.592 289.537 112.922 Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift Finansieringsresultat Påvirkningen af de likvide aktiver i Budgetforslag 2014-2017 viser et kassetræk mellem 50,6 og 80,2 mio. kr. pr. år. Påvirkningen af de likvide aktiver fremgår af nedenstående tabel under A. Herfra trækkes en række poster, der holdes ude af opgørelsen af de likvide aktiver. Dels budgetlægges der med en pulje på 58 mio. kr. til overførte midler i 2014. Puljen finansieres af uforbrugte midler fra det foregående budgetår. Byrådet ønsker hermed at sikre, at der fortsat er råderum for overførsler mellem årene indenfor de fastsatte økonomistyringsprincipper. Dels budgetlægges likviditetsindskuddet til Køge Kyst (driftstilskud) på 10 mio. kr. i 2014 og forsyningens driftsresultat som kassetræk, idet der er tale om midlertidige udlæg. Herudover budgetlægges der i 2014 med, at en del af finansieringstilskuddet i 2014 anvendes til at styrke jordforsyningen. Budgetforslag 2014-2017 indeholder herefter et positivt finansieringsresultatet på - 18,6 mio. kr. i 2014, -18,5 mio. kr. i 2015, -5,0 mio. kr. i 2016 og 2,4 mio. kr. i 2017, og overholder dermed Køge Kommunes økonomiske politik. Påvirkningen af de likvide aktiver eksklusiv ovennævnte poster - fremgår af nedenstående tabel under B. Finansieringsresultatet i budgetforslag 2014-2017 fremgår, som beskrevet ovenfor, af nedenstående tabel. Finansieringsresultat inkl. tekniske korrektioner i 2014-priser I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 A Finansieringsresultat inkl. pulje til overførte midler mv. 50.604 80.221 62.022 64.369 B Finansieringsresultat ekskl. pulje til overførte midler mv. -18.653 18.468-4.992 2.355 -=Merindtægter/Mindreudgifter. +=Mindreindtægter/Merudgifter Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 6. Bemærk at resultatet i resultatopgørelsen er i løbende priser. Likviditet Køge Kommunes gennemsnitlige likviditet var pr. 31. december 2012 413 mio. kr. 6

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde i 2013 og 2014, som følge af de opgaver der er flyttet til udbetaling Danmark, samt nedsparing af forsyningens tilgodehavende på kommunekassen og nedsparing i mængden af overførte midler fra et budgetår til det næste. Hoved-MED-udvalget har drøftet budgetforliget på et ekstraordinært møde den 25. september 2013. Hoved-MED-udvalget har følgende bemærkningerne: Vedrørende skoleforliget: Medarbejdersiden i HMU kvitterer for det brede forlig, der rummer gode takter for implementering af Folkeskolereformen. Samtidig ønsker medarbejdersiden i HMU at påpege en bekymring på rammebesparelsen i 2016, fordi det er uklart, hvad der vil ske, såfremt besparelserne ikke udmøntes i strukturforandringer. Medarbejdersiden i HMU forudser en potentielt giftig situation på skolerne med usikkerhed om økonomien på skolerne. Vedrørende øvrige budget: Medarbejdersiden i HMU kvitterer for det brede forlig i forhold til tilførsel af midler til klubberne, men er bekymrede over rammebesparelserne. Medarbejdersiden i HMU er bekymrede for den usikkerhed, det vil medføre for klubbernes personale, såfremt rammebesparelserne gennemføres som personalereduktioner. Vurdering Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske plangrundlag for 2014-2017. Økonomi Bevillingsniveauet for driftsbevillinger serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet - gives på udvalgsniveau, dog uddelegeres kompetencen ikke til at omplacere i forhold til udgifter til forsikrede ledige og Aktivitetsbestemte medfinansiering. Der kan ikke overføres midler mellem serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet uden politisk godkendelse. Bevillingen kan anvendes efter budgettet er godkendt. På de finansielle poster ligger bevillingsniveauet på hovedfunktionsniveau. Anlægsbevillinger afsættes i budgettet som rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet kan ikke anvendes før Byrådet har godkendt en særskilt anlægsbevilling til det specifikke anlægsprojekt. Bevillingsniveauet for en anlægsbevilling ligger på udvalg samt på det enkelte anlægsprojekt. 7