Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Relaterede dokumenter
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Generelle oplysninger

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Drift - reduktionsforslag

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Mål og Midler Sundhedsområdet

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Midler til løft af ældreområdet

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Center for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget 2020 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Projekt Kronikerkoordinator.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

Dialog- og aftalestyring

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Budget Budgetområde 621 Sundhed

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Pulje til løft af ældreområdet

Velfærdsteknologi: Investering SSU : 5.32 Besparelse Anbefales til prioritering.

Følgende sager behandles på mødet

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Indhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

1. Behandling budget 2010

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Social- og Sundhedsudvalget:

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udviklingsplan værdighedsmilliard 2017 og 2018

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Beredskabsforslag. Budget

Når endelige beregninger forelægger tilrettes beløbet til indkøb af loftslifte til så det samlede beløb, der ansøges om bliver 4 millioner kr.

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Samlet for alle udvalg

Udvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget

Integreret pleje - ændring i servicenivau SSU : Anbefales til prioritering.

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Drift - reduktionsforslag

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Februar 2013

Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Udvalg Samtlige udvalg

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Til Økonomiudvalget, Frederikssund Kommune Høringsvar på budget

Transkript:

DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af sagen Ruteplanlægning på ældreområdet på SSU s møde den 7. juni 2011, blev det besluttet at tage 1.500.000 kr. fra aktiviteterne på plejecentrene, da den indarbejdede besparelse til ruteoptimeringen ikke kunne realiseres. I forbindelse med budgetforliget 2012-2015, blev der indarbejdet 350.000 kr. til aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Der er således nu ca. 1 mio. kr. til aktivitet på centrene, hvilket svarer til at borgerne får 0,28 time aktivitet pr. uge. Ovenstående beslutning har bevirket, at der i dag ikke forekommer meget aktivitet på centrerne, hvorfor center for Sundhed og Pleje foreslår, at der ansættes 2 deltidsansatte aktivitets medarbejdere, som kan tage rundt på centrene og lave aktiviteter med de ældre i et fastsat tidsrum (f.eks. eftermiddag). Medarbejderne tænkes ansat i det nuværende dagcenter gruppen, for bedre ressourceudnyttelse samt faglig sparring. Aktiviteter til borgerne på kommunens plejecentre tænkes fortsat leveret af plejepersonale på stedet, da det er nødvendigt at plejepersonalet også har en kontakt til borgerne, og kan gøre andet end pleje af borgerne. Kvalitetsoptimeringen vil fremtidigt med dette forslag bestå af, at der både vil foregå aktivitet fra medarbejderside samt ved brug af flyverkorpset, som de to medarbejdere vil indgå i.

ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i 1.000 kr. og 2013 priser) 2013 2014 2015 2016 Udgift 800 800 800 800 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning 800 800 800 800 KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Sikre aktivitet til borgerne på kommunens plejecentre. FORUDSÆTNINGER At der kan ansættes medarbejdere på deltid.

2. DRIFT Inspirationssforslag Lb. Nr. SSU-I-02 Overskrift: Afskaffe lukkedage i dagcentrene Udvalg: SSU / Område: Dagcentrene Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Til budget 2010 blev det besluttet, at dagcentrene skulle lukke nogle uger om året. Ved at indføre lukkedage var det muligt at reducere kørselsudgifterne, spare på eventuelle ferievikarer samt lette ferieplanlægningen for personalet. Til budget 2011 blev vedtaget et reduktionsforslag vedr. reduktion i antallet af dagcenterpladser og hermed også i personalenormeringen. Konsekvensen af dette forslag er, at der i dag er en absolut minimumsnormering Beregningen til reduktionsforslag 2011 blev udarbejdet på baggrund af, at dagcentrene holdt ferielukket 4 uger om året. Konsekvenserne ved at lukke dagcentrene over en længere periode har vist sig at være temmelig omfattende: Øget behov for pleje og praktisk bistand i borgernes hjem Øget antal ansøgninger til aflastningspladser og plejeboliger. Tab af færdigheder hos borgerne både fysisk og socialt, omfattende arbejde for at genopbygge disse færdigheder igen. Hos visitationen opleves det i høj grad at ansøgningerne til plejeboliger ofte er fra demente og deres pårørende, da det er en stor belastning for pårørende, når demensdagcenteret har lukket i en længere periode.

Det foreslås nu, at lukningen af dagcentertilbuddene i sommerferien og mellem jul og nytår skal ophøre. Ved ophævelse af lukkedage i dagcentrene vil det være nødvendigt, at øge ressourcerne i form at personaletimer, incl. dækning til vikarer og ferieafløsning, svarende til i alt 9 uger, 35 timer pr. uge på hvert af de tre steder, Dalgården, Grøndalscenteret og Æblehaven. Udgiften hertil er beregnet til 184.000.(2013-priser) Kørslen af borgere skal ligeledes udvides til at omfatte kørsel i ca. 252 åbningsdage om året. Kørslen til dagcentrene varetages af ungdomsskolen i Faxe Kommune. På baggrund af forventet forbrug 2012 og ca. 252 kørselsdage mod tidligere ca. 230 om året, forventes en øget årlig udgift på kr. 505.000.(2013-priser) I grundlaget for beregningerne er påregnet et øget kørselsbehov til demensdagcenter Dalgården, da der forventes fuld belægning, som konsekvens af, at der ikke holdes lukket i længere perioder. ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i 1.000 kr. og 2013 priser) 2013 2014 2015 2016 Udgift 689 689 689 689 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning 689 689 689 689 KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER FORUDSÆTNINGER

DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-03 Overskrift: Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2- diabetes Udvalg: SSU / Område: Sundhedsfremme og forebyggelse Funktion: 04.62.88 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Indsatsen for borgere med hjertekarsygdomme og type 2-diabes har fra 2010 til og med 2012 været udført med midler fra puljen vedr. forløbsprogrammer, udloddet fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Faxe Kommune har modtaget tilskud og drevet indsatsen i de 3 år for i alt kr. 1.119.164. Kronisk sygdom har store menneskelige omkostninger og koster det kommunale sundhedsvæsen dyrt. Antallet af ældre er stigende og med en aldrende befolkning får vi flere borgere med kronisk sygdom og dermed et større pres på det samlede sundhedsbudget. Ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv er der derfor et økonomisk potentiale i at investere i en tidlig opsporing og rehabilitering(forløbsprogrammer) af borgere med kronisk sygdom. Som led i Sundhedsaftale 2010-2014 med Region Sjælland har Faxe Kommune indgået aftale med region Sjælland om, at vi inden 2014 har implementeret forløbsprogrammer for blandt andet hjertekarsygdom og type 2-diabetes. ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i 1.000 kr. og 2013 priser) 2013 2014 2015 2016 Udgift 295 295 295 295 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning 295 295 295 295

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Formålet med rehabiliteringsindsatsen i Faxe Kommune er, at der tilbydes indsatser der øger borgerens funktionsniveau og styrker deres handlekompetencer, så de oplever en øget livskvalitet. Derfor består indsatsen af et 12 ugers forløb. FORUDSÆTNINGER

2. DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-04 Overskrift: Oprettelse af specialiserede aflastningspladser Udvalg: SSU / Område: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktion: 05.32.33 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Der oprettes i 2013 4 specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret (forventes besluttet på SSU 12. juni 2012). De specialiserede aflastningspladser oprettes med henblik på at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene. Pladserne anvendes til borgere, der har behandlingsbehov, men hvor der ikke er behov for behandlingskrævende specialiserede sygehusydelser. For at være fuldt dækket med personale hver nat, vil det være nødvendigt at ansætte to sygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter i nattevagt, som er fast på Sundhedscentret. Der skal være to personaler på vagt hver nat. Nattevagterne skal således dække alle nattevagter i 356 dage. Sygeplejerskerne fra Sundhedscentret vil ved behov indgå i nattevagten ude i distriktet. Alle sygeplejersker såvel dem i sygeplejeenheden samt dem på de nyetablerede pladser skal indgå i en fast vagtskifteordning. Udover personaleomkostninger, vil der være en række mindre driftsomkostninger i form af f.eks. leje af sengelinned, transportabel ilt, sug samt forbrugsafgifter og vedligeholdelse af aflastningspladserne. Samlede årlige driftsomkostninger forventes at blive på 1.817.000 kr. I forslaget er der regnet med en besparelse på 750.000 kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i 1.000 kr. og 2013 priser) 2013 2014 2015 2016 Udgift 1.067 1.067 1.067 1.067 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning 1.067 1.067 1.067 1.067 KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Det er håbet, at det kan få indvirkning på medfinansieringen, så vi undgår unødige indlæggelser, som ikke er behandlingskrævende. Ved ansættelse af nat sygeplejersker til aflastningspladserne, skal disse indgå i en vagtskifteordning i den udekørende sygeplejerskegruppe. Der vil således fremover være sygeplejersker i den udekørende nattevagt. Ved at have sygeplejersker i den udekørende nattevagt, forventes det at enkle borgere kan udskrives hurtigere, og derved nedsætte udgifterne til medfinansieringen. FORUDSÆTNINGER