Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner



Relaterede dokumenter
Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Syddjurs Kommune 13. april 2012

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

NOTAT: Demografinotat budget 2018

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Mængdekorrektioner Budget

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Mængdereguleringer Budget

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Udvalget for familie og institutioner

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

NOTAT: Konjunkturvurdering

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Generelle bemærkninger

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget

12. Uddannelsespolitik

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Politikområde Dagtilbud

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

10 Dagtilbud for børn

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

ocial- og Sundhedsudvalget

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Notat Dato: 24. august 2006

Halvårs- regnskab 2013

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Mål og Midler Dagtilbud

NOTAT. Fremskrivningsnotat budget Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

Transkript:

1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079 +10.869.369 +7.764.773 12 Udvalget for sundhed, ældre og social +10.293.863 +8.816.566 +6.520.848 +13.728.243 14 Udvalget for natur, teknik og miljø +572.630 +572.630 +572.630 +572.630 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur +5.524 +5.524 +5.524 +147.344 16 Arbejdsmarkedsudvalget +9.200.000 +9.200.000 +9.200.000 +9.200.000 Samlet Samlede korrektioner 32.994.510 31.165.297 27.630.869 31.875.488 Hertil kommer eventuelle korrektioner på IKT og voksen/handicap området. 3. Økonomiudvalgets område. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 Byråd, vederlag og kurser m.v. +150.000 +150.000 +150.000 +150.000 Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat -150.000-150.000-150.000-150.000 Tjenestemandspensioner +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 Samlet Samlede korrektioner +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 3.1 Administration m.v. 3.1.1 Byråd, vederlag og kurser m.v. Budgettet for 2013 er skønnet ud fra forbruget i regnskab 2011. 3.1.2 Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat Budgettet for 2013 er skønnet ud fra forbruget i regnskab 2011. 3.1.3 IKT. Udbudsrunde efter strukturreformen. Evt. materiale fra IKT er ikke færdigt men vil foreligge til direktionsmødet. 3.1.4 Tjenestemandspensioner Budgettet for 2013 til tjenestemandspensioner er skønnet ud fra forbruget i foråret 2012 omregnet til årsbasis og fremskrevet med 1,5%. Det giver en udgift på 7.725.500 kr., hvilket er 462.468 kr. mere end budgettet i det vedtagne budget 2012. Ser man på antal personer og de udbetalte beløb får man følgende billede: Antal personer på udbetalingslisterne fra lønkontoret: Maj 2011 = 103 = udgift 1.357.431 kr. December 2011 = 104 = udgift 1.397.616 Maj 2012 = 105 = 1.434.570 Udbetalingsbeløbene er imidlertid så forskellige, at det ikke giver mening at skønne budgettet ud fra antalsmæssige stigninger. Ud over udbetalte beløb indgår på kontoen også indtægter fra forsikringsselskaber. Ovennævnte beløb skal således ikke ganges med 12. - 1 -

2 of 18 4. Udvalget for familie og institutioner. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 11.528 Øget ramme til anbringelser på baggrund af konkrete sager +10.593.786 +10.593.786 +10.593.786 +10.593.786 11.528 Øget statsrefusion ved udvidelse af ramme til anbringelser -1.923.921-1.923.921-1.923.921-1.923.921 11.322 Demografipulje på skoleområdet 0 +450.000-900.000-3.150.000 11.322 Demografipulje på SFO området 0-341.801-558.964-828.079 11.322 Tilretning af antal klasser budget 2013-900.000-900.000-900.000-900.000 11.322 Tilretning af SFO budget 2013 +66.171 +66.171 +66.171 +66.171 11.322 Tilretning af tidl. SFO budget 2013 +287.514 +287.514 +287.514 +287.514 11.322 Ådalsskolen Specialskole UFA. +919.169 +919.169 +919.169 +919.169 11.322 Rengøring Solgården skoleområdet -150.000-150.000-150.000-150.000 11.338 Rengøring Solgården Ungdomsskolen +150.000 +150.000 +150.000 +150.000 Dagtilbud korrektion for børnetal +3.417.276 +5.725.990 +6.860.233 +6.860.233 Omplacering vedr. specialpædagogisk team 0 0 0 0 Demografipulje på dagtilbudsområdet 0-2.768.829-3.574.619-4.160.100 Samlet Samlede korrektioner +12.459.995 +12.108.079 +10.869.369 +7.764.773 4.1 Familieområdet 4.1.1 Øget ramme til anbringelser på baggrund af konkrete sager Tabellerne er opgjort på kendte børn. Der er i løbet af de første 4 måneder af 2012 foretaget 22 nyanbringelser. I samme periode ophører 4. I 2011 har der været en nettotilgang på 6 i antal anbringelser. Samtidig med stigningen i antal anbringelser ses en stigning i den gennemsnitlige pris pr. anbringelse, hvilket skyldes flere børn og unge med særligt krævende behov. Regnskab 2011 Budget 2012-2 - Forventet regnskab 2012 Basisbudget 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Antal helårspladser 517 særlige dagtilbud* 10,9 10/11 10,8 10/11 11 520 plejefamilier 54,4 55 65,5 55 65 10 520 netværkspl.familier 6,3 6 6 6 10 4 520 Selvejd. institutioner 21,1 20 22,8 20 17-3 520 Eget værelse** 2,9/1 3/2 2,2/0 3/2 8 3 523 Døgninst. fys/psyk*** 1/6,4 6/0 0,8/5 6/0 5 1 523 Døgninst. soc/adfærd** 17,2/2 19/0 22,5/2 19/0 23/1 4/1 Antal ialt 123,2 121/122 137,6 121/122 140 18 * særlige dagtilbud, der er i 2012 og 2013 budgetlagt med 10-11 pladser ** 520 eget værelse der er oplyst antal pladser med lidt støtte og med særlig støtte *** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst antal pladser i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Stykpris Regnskab 2011 Budget 2012 Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 517 særlige dagtilbud* 508.985 500.00/ 600.000 484.685 500.000/ 600.000 490.500 520 plejefamilier 384.283 355.000 385.976 355.000 392.000 520 netværkspl.familier 113.508 100.000 122.062 100.000 126.000 520 Selvejd. institutioner 731.982 705.000 760.925 705.000 772.000 119.177/ 120.000/ 67.944/ 120.000/ 68.000/ 520 Eget værelse 386.175 400.000 314.426 400.000 330.000 523 Døgninst. fys/psyk*** 866.510/ 1.000.000 887.029/ 1.000.000 1.500.000

3 of 18 523 Døgninst. soc/adfærd** 1.248.053 1.422.324 647.423/ 565.836/ 977.288 695.000 1.466.004 695.000 582.000/ 2.388.000 * særlige dagtilbud, der er i 2012 og 2013 budgetlagt med stykpris mellem 500.000 og 600.000 kr. ** 520 eget værelse der er oplyst stykpris på pladser med lidt støtte og med særlig støtte *** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst stykpris i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Regnskab 2011 Budget 2012 Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Pris ialt 517 særlige dagtilbud 5.547.937 6.060.704 5.328.672 6.144.321 5.395.500-748.821 520 plejefamilier 20.904.995 19.525.000 25.342.827 19.492.750 25.480.000 5.987.250 520 netværkspl.familier 715.100 600.000 724.053 618.000 1.260.000 642.000 520 Selvejd. institutioner 15.444.820 14.100.000 17.292.261 11.995.242 13.124.000 1.128.758 520 Eget værelse* 345.613/ 386.175 360.000/ 800.000 67.944/ 366.830 1.194.800 544.000-650.800 523 Døgninst. fys/psyk** 866.510/ 7.987.539 6.000.000 665.272/ 7.170.884 5.060.000 7.500.000 2.440.000 523 Døgninst. soc/adfærd** 11.135.676/ 1.954.575 13.813.354 12.533.896/ 2.935.273 13.978.601 13.386.000/ 2.388.000 1.795.399 I alt 65.288.940 61.259.058 72.427.912 58.483.714 69.077.500 10.593.786 Statsref. dyre enkeltsager -100.000-2.023.921-1.923.921 * 520 eget værelse der er oplyst samlet pris på pladser med lidt støtte og pladser med særlig støtte ** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst samlet pris i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning 4.1.2 Statsrefusion vedr. anbringelser Den øgede ramme må forventes at medføre øget refusion på baggrund af særlig dyre enkeltsager m.v. 4.2 Skoleområdet inkl. demografipuljer 4.2.1 Demografipulje på skoleområdet År 2013 2014 2015 2016 Antal klasser 205 206 203 198 Demografi pulje 0 450.000-900.000-3.150.000 Skoleområdets klassedemografipulje er beregnet ud fra en klasseprognose, hvor man demografimæssigt tager udgangspunkt i antallet af klasser. Udgiftsniveauet falder kun hvis antallet af klasser falder. Dermed kan der ikke laves demografi udelukkende på antal børn. Den gennemsnitlige pris for en klasse er beregnet til 450.000 kr. og korrektionen fastsættes ud fra pris gange klasse ned/opgang. Klasseomkostningen er næsten ren løn til klasselæren og indeholder ikke omkostninger til specialundervisning, indvendig vedligeholdelse af bygninger, rengøring mv. I budget 2012 udgør den tilsvarende pris pr. klasse 444.000 kr. 4.2.2 Demografipulje på SFO-området År 2013 2014 2015 2016 Antal SFO børn 1.329 1.324 1.305 1.269 Demografi pulje 0-39.412-156.290-346.470 År 2013 2014 2015 2016 Antal SFO børn 447 412 391 374 Demografi pulje 0-302.389-402.674-481.609-3 -

4 of 18 SFO demografipuljen er beregnet ved at sammenholde befolkningsprognosen med antal elever på folkeskolerne i distrikterne. Ud fra dette kan man få belægningsprocenterne i folkeskolerne og herunder SFO erne. Demografipuljen beregnes ved at gange SFObørneop-/nedgang med nettoudgiften (budgettildelingen pr. barn pr. år fratrukket forældrebetalingen). Nettoudgiften er for 2013 fastlagt til 4.835 kr. pr. barn for alm. SFO og 8.893 kr. for tidl. SFO (2012 budgettildelingen fremskrevet til 2013). I budgetreguleringen er der indregnet regulering af budgettildelingen til helhedsskolen. I 2012 var nettoudgiften 4.753 kr. pr. barn for alm. SFO og 8.775 kr. for tidl. SFO. 4.2.3 Tilretning af antal klasser, budget 2013 Der er ifølge klasseprognosen en klassenedgang fra 2012 til 2013 på 2 klasser, svarende til 900.000 kr. Den gennemsnitlige pris for en klasse er 450.000 kr. 4.2.4 Tilretning af SFO budget 2013 Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO erne stige ift. 2012. Børnetallet forventes at stige med 15 børn på årsplan. Derudover reguleres budgettildelingen for helhedsskolen. 4.2.5 Tilretning af tidl. SFO budget 2013 Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i tidl. SFO stige ift. 2012. Børnetallet forventes at stige med 32 børn i april-juli måned. Derudover reguleres budgettildelingen for helhedsskolen. 4.2.6 Ådalsskolen Specialskole År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal børn fra 5 1,5 1 1 1 1 andre kommuner Antal børn fra Syddjurs 37 40,5 41 41 41 41 Syddjurs kommunes specialskoler har oplevet en stor nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, hvilket medfører en nedgang i mellemkommunale indtægter. I 2011 var der gennemsnitligt ca. 5 elever, mens antallet er faldet til ca. 1,5 elever i 2012. I 2013-2016 forventes der gennemsnitligt 1 elev, men indtægten vil på længere sigt forsvinde helt. Grunden til elevnedgangen fra andre kommuner skyldes hjemtagning af opgaven til egne specialskoler. 4.2.7 Rengøring Solgården Rengøringsbudgettet for Solgården på skoleområdet skal flyttes til Ungdomsskolen, idet de har overtaget Solgårdens bygninger. 4.3 Dagtilbudsområdet inkl. demografipuljer 4.3.1 Dagtilbud - Korrektion for børnetal De tekniske korrektioner til budget 2013 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. I forhold til den tidligere forventede prognose for 2013, så forventes der nu 10 færre børn i vuggestue, 40 børn mere i privat pasning 80 og 48 flere børn i børnehave. Den samlede korrektion for dagtilbud bliver på 3.417.276 kr. højere for budgetåret 2013. - 4 -

5 of 18 Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for 2013-2016. På dagtilbud er der i overslagsårene i det vedtagne budget for 2013 allerede forsøgt indregnet for korrektioner i befolkningstallet. Disse forskydninger skal fremover korrigeres med en demografipulje. Derfor korrigeres budgetterne, så de får samme børnetals grundlag for alle årene 2013-2016. 2013 2014 2015 2016 Forældrebetaling Dagplejen -932.471-1.450.537-1.668.670-1.668.670 Forældrebetaling Børnehaver +1.507.031 +1.407.077 +1.260.145 +1.260.145 Forældrebetaling Integreret -599.725-674.815-784.615-784.615 Dagplejen 0 +2.064.194 +2.933.449 +2.933.449 Børnehaver -4.324.810-3.387.231-2.647.378-2.647.378 Integrerede daginstitutioner +2.888.501 +2.888.501 +2.888.501 +2.888.501 Omplacering af specialpædagogisk team +2.755.360 +2.755.360 +2.755.360 +2.755.360 Private institutioner -434.554-434.554-434.554-434.554 Tilskud til privat pasning 80 +2.557.944 +2.557.995 +2.557.995 +2.557.995 I alt korrektion dagtilbud +3.417.276 +5.725.990 +6.860.233 +6.860.233 Der har tidligere kun været ét fikspunkt for befolkningsprognosen, idet der tidligere er taget udgangspunkt i den 1.januar året efter budgetåret (f.eks. 1.januar 2013 for budgetåret 2012). Fremadrettet vil der være to fikspunkter. For budgetåret 2013 beregnes befolkningsprognosen som et gennemsnit mellem 1.januar 2013 og 1.januar 2014. Det skulle gerne give et bedre billede af det forventede børnetal for budgetåret. Pasningsbehovet for budget 2013 vurderes at være skudt for lavt. Det skyldes blandt andet belægningsprocenten. I 2011 blev der passet 24 børn i vuggestue alderen og 62 børn i børnehave alderen mere end forventet i budgettet. Der er ikke tidligere taget højde for de børn der starter i skole et år senere. I 2011 var det 9,6% af børnene der ventede et år og i 2012 er det 6,0%. Det svare til ca. 30-40 børnehavebørn mere end der tidligere var forventet. Belægningsprocenten vil nu også indregne børn som venter et år inden de starter i skole og skulle derfor give et mere retvisende billede. Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder som f.eks. de private institutioner og forældrebetalingen. I forældrebetalingen er der lavet genberegninger af tidligere anvendte procentsatser. En ændret momsindregning betyder en samlet lavere forældrebetaling på ca. 250.000 kr. I forhold til takstberegningen af de private tilbud, så er indregning af midlerne til Specialpædagogisk Team ændret fra økonomisk volumen til antal børn. Det giver et mere reelt billede. Vuggestuebørn trækker ikke dobbelt så meget på hjælpen som børnehavebørn. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Derfor stiger taksten for de mindste lidt, mens den falder lidt for de største børn. Det sker som en konsekvens af korrektionerne på de kommunale tilbud. Dagplejen skal ikke have korrigeret deres forventede børnetal for 2013, hvorfor deres budget ikke skal korrigeres. Forældrebetalingen ændre sig som følge af et generelt ændret børnetal og korrektioner i de tekniske beregninger der skal gøre taksten mere retvisende. - 5 -

6 of 18 Takster Efter de tekniske korrektioner og uændret serviceniveau vil taksterne for 2013 se således ud. Forældrebetaling Takster Dagtilbud, pr. måned i 11 måneder (med moms) 2011 2012 2013 Dagplejepladser kr 2.500 kr 2.600 kr 2.780 Vuggestuepladser kr 2.610 kr 2.650 kr 2.630 Børnehavepladser kr 1.630 kr 1.640 kr 1.560 Tilskud Tilskud til privat pasning 80 pr. måned i 12 måneder: 2011 2012 2013 0-2 år 9 mdr. kr 5.129 kr 5.266 kr 5.428 2 år 9 mdr. - 6 år kr 3.074 kr 3.093 kr 3.001 Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder 0-2 år 9 mdr. 2011 2012 2013 Driftstilskud: kr 6.839 kr 7.021 kr 7.237 Administration: kr 194 kr 201 kr 210 Bygningstilskud: kr 379 kr 392 kr 410 I alt kr 7.412 kr 7.614 kr 7.857 2 år 9 mdr. - 6 år 2011 2012 2013 Driftstilskud: kr 4.099 kr 4.124 kr 4.002 Administration: kr 125 kr 125 kr 120 Bygningstilskud: kr 191 kr 191 kr 183 I alt kr 4.415 kr 4.440 kr 4.305 Tildelingsmodel for kommunale vuggestuer og børnehaver Fra 2013 rent variable beløb pr. barn uden grundtilskud pr. institution. Vuggestuepladser 94.186 kr. og børnehavepladser 47.093 kr. pr. barn pr. år. I 2012 var driftstilskuddet 110.000 kr. i grundtilskud plus et variabelt beløb på 89.600kr. for vuggestuepladser og 44.800 kr. for børnehavepladser. 4.3.2 Specialpædagogisk Team På dagtilbud bliver der pt. opereret med et fast køb af 2 gange 8 pladser til børn med særlige behov, der ikke falder ind under 32 (mindre krævende tilbud). Disse midler ønskes tilbageført til Specialpædagogisk Team. Fra 2013 ønskes der afregnet efter det faktiske forbrug ligesom på 32. Det har den fordel at hvis pladserne ikke anvendes fuldt ud, så kan midlerne anvendes på andre børn med behov. Der ikke tilført eller fjernet midler. Der er blot tale om en omplacering. - 6 - Budget 2013 Spec. Team 2 år 9 mdr. - 6 år Lillebjørn (under Børnehaver) 1.377.680 1.000.939 376.741 Drivhuset (under Integreret daginstitutioner) 1.377.680 1.000.939 376.741 I alt 2.755.360 2.001.878 753.482 Når et barn fik plads i en af de to institutioner, så betalte tilskuddet for den fulde plads. Fremover følger den almindelig børnehave takst alle børn, også dem i de to institutioner. Det ekstra tilskud kommer fra Specialpædagogisk Team og der vil være de samme midler

7 of 18 til rådighed pr. barn. Har institutionerne færre end 8 børn, så kan Specialpædagogisk Team dog anvende midlerne på andre børn. De 2.001.878 kr. fremgår af tabellen med de totale korrektioner, mens de 753.482 er indregnet i korrektionerne for Børnehaver og Integreret daginstitutioner med halvdelen på hver. 2013 2014 2015 2016 Specialpædagogisk Team +2.001.878 +2.001.878 +2.001.878 +2.001.878 Børnehaver +376.741 +376.741 +376.741 +376.741 Integrerede daginstitutioner +376.741 +376.741 +376.741 +376.741 Omplacerede budgetbeløb -2.755.360-2.755.360-2.755.360-2.755.360 I alt korrektion specialpædagogisk team 0 0 0 0 4.3.3 Demografipuljen for dagtilbud På dagtilbud har der været tradition for at korrigere overslagsårene i forhold til det forventede børnetal. Med indførelsen af demografipuljer, så skal overslagsårene benytte samme børnetal som budgetåret. Det betyder at årene 2014-2016 skal korrigeres, så de benytter samme børnetal som budgetåret 2013. Børnetallet der naturligt vil variere vil i stedet fremgå af forventningerne til demografipuljen. Da børnetallet i overslagsårene er lavere end budgetåret 2013, så vil budgetterne 2014-2016 bliver justeret, så de følger det korrigerede budget for 2013. Fremadrettet bliver det demografipuljen der regulere budgetterne i forhold til det forventede børnetal. Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2013, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående. Forventet pasningsbehov År 2013 2014 2015 2016 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 0 22 22 22 22 1 295 304 305 308 2 år 9 mdr. - 6 år 2 397 18 369 17 381 17 383 17 3 113 339 107 321 100 299 103 309 4 445 457 433 406 5 471 449 461 438 6 157 148 142 145 I alt 827 1430 802 1392 808 1352 816 1315 Total 2257 2194 2160 2131 Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning. Med udgangspunkt i det korrigere budget og 2013 priser skal budgetterne i 2014-2016 korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn der fødes det pågældende år vil først så småt begynde i pasning når de bliver mindst 6 mdr. F.eks. et barn der starter i oktober tæller derfor kun for tre mdr. og der skal fire børn til for en helårsplads rent økonomisk. - 7 -

8 of 18 Demografipuljen 2013 2014 2015 2016 Ændring antal børn 0-2 år 9 mdr. 827 802-25 808-19 816-11 2 år 9 mdr. - 6 år 1430 1392-38 1352-78 1315-115 I alt 2257 2194-63 2160-97 2131-126 Ændring økonomi 0-2 år 9 mdr. 0 kr. -1.631.375 kr. -1.239.845 kr. -717.805 kr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0 kr. -1.137.454 kr. -2.334.774 kr. -3.442.295 kr. I alt i forhold til 2013 0 kr. -2.768.829 kr. -3.574.619 kr. -4.160.100 kr. Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2013 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældre efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser. Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering. Befolkningsprognosen peger på lidt flere små børn over de næste 10 år. Befolkningsprognosen peger på en svag stigning i børnetallet både i Rønde og Hornslet, men over en fordobling af de små børn i Ebeltoft. Med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013 er det beregnet hvad den økonomiske forskel er ved flere/færre børn der kræver pasning. Ved korrektion af budgettet for 2014 vil budgettet kunne korrigeres med nedenstående beløb i 2013 priser. Kommunal pasning Pr. barn pr. år i 2013 priser Fratrukket forældrebetaling (kommunens nettoudgift) Dagplejepladser 112.684 kr. 82.104 kr. Vuggestuepladser 94.186 kr. 65.255 kr. Børnehavepladser 47.093 kr. 29.933 kr. Tilskud til privat pasning 80 0-2 år 9 mdr. 65.136 kr. 65.136 kr. 2 år 9 mdr. - 6 år 36.012 kr. 36.012 kr. Tilskud til private daginstitutioner 0-2 år 9 mdr. 94.284 kr. 94.284 kr. 2 år 9 mdr. - 6 år 51.660 kr. 51.660 kr. Priser pr. barn er den variable tildeling pr. barn. Den højre kolonne er nettoreguleringen og trækket på kommunens økonomi eller besparelse. Priserne tager udgangspunkt i en uændret pasningsstruktur og som strukturen ser ud pt. - 8 -

9 of 18 5. Udvalget for sundhed, ældre og social. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 12.462 FKO, Fælleskommunal tandregulering, vask af arbejdsdragt +35.000 +35.000 +35.000 +35.000 12.462 Sundhedsteam, driftsudgifter vedr. Sundhedshuset i Ebeltoft +152.000 +152.000 +152.000 +152.000 12.462 Vederlagsfri fysioterapi stigende udgifter +2.510.000 +2.510.000 +2.510.000 +2.510.000 12.462 Andre sundhedsudgifter Udgifter til hospice, faldende udgifter -370.000-370.000-370.000-370.000 12.462 Andre sundhedsudgifter Udgifter til færdigbehandlede, faldende udgifter -197.000-197.000-197.000-197.000 12.462 Andre sundhedsudgifter Kørsel til læge, speciallæge m.v., stigende udgifter. +344.000 +344.000 +344.000 +344.000 12.462 Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp, faldende udgifter -172.000-172.000-172.000-172.000 12.462 Lejetab ændret anvendelse af plejeboligerne på Vesterled +1.150.000 +1.150.000 +1.150.000 +1.150.000 12.462 Demografi - sundhedsområdet +950.126 +1.716.215 +2.579.351 +3.521.214 12.532 Demografi - ældreområdet -2.251.659-6.040.406-9.586.860-3.321.328 12.532 Mellemkommunale betalinger på ældreområdet +4.304.960 +4.304.960 +4.304.960 +4.304.960 12.532 Frit valg, visiterede timer +4.766.081 +4.766.081 +4.766.081 +4.766.081 12.532 Husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer +193.000 +193.000 +193.000 +193.000 12.532 Uddannelse af SOSU-elever -1.727.145-181.784 205.816 205.816 12.532 Madservice, forplejning i plejeboliger m.v. stigende udgifter +606.500 +606.500 +606.500 +606.500 Samlet Samlede korrektioner +10.293.863 +8.816.566 +6.520.848 +13.728.243 5.1 Sundhedsområdet 5.1.1 FKO, Fælleskommunal tandregulering vask af arbejdsdragt Som følge af ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal arbejdsdragten i tandlægeklinikkerne skiftes dagligt. Det medfører øgede udgifter til anskaffelse og vask af arbejdsdragten. Den skønnede merudgift for FKO er opgjort til 35.000 kr. pr. år. 5.1.2 Sundhedsteamet driftsudgifter vedr. Sundhedshuset i Ebeltoft Flytning af Sundhedsteamet medfører, at teamet fremover selv skal afholde udgifter til bl.a. rengøring, IT, møder, kontorhold samt indvendig vedligeholdelse. Udgifterne til de nuværende lokaler i administrationsbygningen i Hornslet har været afholdt under de fælles administrationsomkostninger. Udgifter til udvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter m.v. afholdes fortsat af Team ejendomme. Der skønnes en samlet udgift hertil på 152.000 kr. pr. år. 5.1.3 Vederlagsfri fysioterapi stigende udgifter - 9 -

10 of 18 Udgifterne på dette område har de seneste år vist væsentlige stigninger, hvorfor der har været behov for tillægsbevilling. Budgettet opskrives derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 11,2 mio. kr. på det nuværende grundlag. Årsagen til stigningen er stadig flere brugere, herunder kan også nævnes, at en stor del af klienterne i voksen handicap området er visiteret til vederlagsfri fysioterapi. Den forventede udgift i 2013 udgør 11,3 mio., hvorfor budgettet skal forøges med 2.510.000 kr. pr. år. 5.1.4 Andre sundhedsudgifter Udgifter til hospice, faldende udgifter. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 1,3 mio. kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 1,3 mio. kr., hvorfor budgettet skal reduceres med 370.000 kr. pr. år. 5.1.5 Udgifter til færdigbehandlede, faldende udgifter. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 160.000 kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 162.000 kr., hvorfor budgettet skal reduceres med 197.000 kr. pr. år. 5.1.6 Kørsel til læge, speciallæge m.v., stigende udgifter. Der har på området været et stigende udgiftsniveau de seneste år, dels på grund af flere ældre, og dels på grund af udgifter til kørsel til ambulante undersøgelse på hospitalerne. Budgettet forøges derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 2,4 mio. kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 2,4 mio. kr., hvorfor budgettet skal forøges med 344.000 kr. pr. år. 5.1.7 Begravelseshjælp, faldende udgifter. Der har på området været faldende udgifter i de seneste år. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 850.000 kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 875.500 kr., hvorfor budgettet skal reduceres med - 172.000 kr. pr. år. 5.1.8 Lejetab, ændret anvendelse af plejeboliger på Vesterled Plejeboligerne på Vesterled vil fra starten af 2013 blive brugt som døgnpladser for Rehab Syddjurs, der vil derfor ikke indgå huslejeindtægt fra borgerne, så det vil blive en udgift for træningsområdet fremadrettet. Den samlede husleje for de 16 boliger er opgjort til 1.150.000 kr., hvorfor budgettet til Rehab Syddjurs forøges tilsvarende. - 10 -

11 of 18 5.1.9 Demografipulje på sundhedsområdet Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der lavet en model, der alene bygger på stigning i den samlede befolkning i kommunen. De anvendte satser er udregning på grundlag af det vedtagne budget for 2012. Reguleringen har tidligere alene været på Aktivitetsbestemt medfinansiering, og regulering er foretaget på grundlag af KL s vejledning (udsendes ult. juni). Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total antal borgere 41.734 41.815 42.042 42.225 42.431 42.656 Stigning i forhold til 2012 227 410 616 841 Beregningsmodel: Udgifter til følgende områder - fremskrevet budget 2013: Områder der indgår i sundhedsområdet Budget pr. borger i 2012 Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere 2013 2014 2015 2016 Ambulant specialiseret genoptr., region 54 12.153 21.952 32.992 45.040 Træning og aktiviteter 557 126.485 228.471 343.376 468.762 Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.192 724.224 1.308.168 1.966.085 2.684.011 Vederlagsfri fysioterapi 211 47.905 86.531 130.050 177.538 Sundhedsfremme og forebyggelse 49 11.192 20.216 30.383 41.478 Andre sundhedsudgifter 124 28.166 50.877 76.465 104.386 Total 4.188 950.126 1.716.215 2.579.351 3.521.214 Det er ikke besluttet, at der skal være en kompensation til området med baggrund i befolkningsudviklingen. Så spørgsmålet er, om der bør indgå som teknisk korrektion. 5.2 Ældreområdet 5.2.1 Demografi ældreområdet Siden 2007 har der i budgettet været indarbejdet en regulering af budgettet på ældreområdet i forhold til den forventede demografiske udvikling. Beregningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel. I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk i budget 2012 er den helt fjernet, med deraf følgende risiko for at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året. Beregningen for 2013 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2011, fordi der ikke er justeret i budget 2012. Inden budgetvedtagelsen vil puljen blive ændret, så den lige som de øvrige demografipuljer er udmøntet i 2013 og først indeholder beløb fra 2014. Ifl. befolkningsprognose Udgift pr. borger 2012 2013 2014 2015 2016-11 -

12 of 18 75-84 år 52.600 58 139 256 324 405 85 år og derover 128.040-9 -17-31 -36-21 - 12 -

13 of 18 Ifl. befolkningsprognose Udgift pr. borger 2012 2013 2014 2015 2016 75-84 år 52.600 3.050.800 7.331.862 13.447.852 17.042.944 21.298.362 85 år og derover 128.040-1.152.360-2.208.481-3.915.480-4.666.169-2.656.055 Merudgift på baggrund af befolkningsprognose 1.898.440 5.123.381 9.532.371 12.376.775 18.642.307 Regulering i forhold til det fremskrevne budget for 2013-2016: Budgetregulering -2.251.659-6.040.406-9.586.860-3.321.328 Demografipuljen fordeles på følgende måde: Frit valg 44,62% Plejeboliger 45,38% Sygepleje 9,62% Forebyggende besøg 0,38% Fordelingen er beregning på grundlag af områdernes lønsummer. 5.2.2 Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Dette udgiftsområde har de seneste år udvist en stigende tendens, dels pga. faldende indtægter for borgere fra andre kommuner i Syddjurs tilbud, og dels stigende udgifter til egne borgere der flytter til andre kommuner. Årsagen til de stigende udgifter kan dels begrundes i den demografiske udvikling og dels at det har været lange ventelister til egne tilbud. På grundlag af gennemgang af de kendte sager er der lavet en beregning over den forventede udgift til området. I beregning er medtaget en skønnet udgift for de personer, der endnu ikke er kendte udgiftniveauer på. Skønnet er beregnet på grundlag af en gennemsnitsberegning. Udgifterne og indtægterne kan specificeres således: Område Udgifter Indtægter Plejeboliger 7.260.112-6.253.755 Frit valg - ældreboliger 5.430.994-2.876.279 Plejehjem 1.151.569 Madservice 52.200-80.200 Total 13.894.875-9.210.235 Regulering af budget, netto 4.304.960 5.2.3 Frit valg, visiterede timer Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-13 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje. Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører. Det samlede timetal er beregnet til 258.688 timer, svarende til 4.975 timer pr. uge. Timeprisen er for de kommunalt udførte timer frit valg taksten fratrukket overhead. - 13 -

14 of 18 Da de visiterede timer indeholder resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner, indregnes der ikke yderligere besparelse i forhold hertil. Tidligere år har beregning været på uge 1-17, men da uge 14-17 ikke var opgjort på beregningstidspunktet vil der blive fortaget en fornyet beregning inden budgetvedtagelsen. Beregningen viser at der er behov for yderligere budget svarende til 4.766.081 kr. pr. år. 5.2.4 Husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer Fra 2012 udkonteres der husleje for 4 lejligheder i Ringparken, der benyttes til kontorer for ledelse og administration. Området har ikke tidligere haft denne udgift, hvorfor der ikke er budgetmæssig dækning herfor. Den beregnede udgift hertil udgør i alt 193.000 kr. pr. år, hvorfor budgettet forøges tilsvarende. 5.2.5 Uddannelse af SOSU-elever På grundlag af de forventede antal elever (56 hjælpere og 12 assistenter), samt de nugældende regler for bonus, præmiering samt løntilskud er der foretaget beregning af de forventede udgifter og indtægter på området. Med hensyn til bonus og præmiering er det kun elever optaget for 1. januar 2013 der med sikkerhed udløser indtægter, derfor er der ikke medtaget indtægter hertil i de elever der optages herefter. Beregningen fremgår af nedenstående: 2013 2014 2015 2016 Udgift jfr. ovenstående 18.127.715 18.127.715 18.127.715 18.127.715 Indtægt - AER-refusion -5.988.115-5.988.115-5.988.115-5.988.115 12.139.600 12.139.600 12.139.600 12.139.600 Indtægt - Bonus og præmie -2.325.600-387.600 0 0 Budget 2013 9.814.000 11.752.000 12.139.600 12.139.600 Budgetregulering -1.727.145-181.784 +205.816 +205.816 5.2.6 Madservice, forplejning i plejeboliger m.v. stigende udgifter Området omhandler dels madservice til hjemmeboende pensionister, dels forplejning til borgere i plejeboliger m.v. og dels drift af Køkken Syddjurs. Som følge af stærkt stigende priser på den del af forplejningen der købes hos Djurs Mad er det nødvendigt med en regulering af budgetterne. Reguleringen er beregnet ud fra de senest godkendte priser hos Djurs Mad en eventuel nedsættelse af priserne i 2013 er ikke indregnet, idet det på nuværende tidspunkt endnu er usikkert. Der er lavet opgørelse over antal leverede portioner i perioden januar-april 2012, opgørelsen benyttes til at beregne det forventede antal portioner på årsbasis. Antal portioner danner ligeledes grundlag for beregning af de forventede indtægter i form af brugerbetaling. På dette grundlag er det opgjort at der netto er tale om en forventet merudgift på 606.500 kr. pr. år. - 14 -

15 of 18 5.3 Voksen/handicap-området inkl. demografipuljer Der arbejdes fortsat med de tekniske korrektioner på dette område. Resultatet vil foreligge til direktionsmødet. 6. Udvalget for natur, teknik og miljø. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 14.025 Nedlæggelse af husvildebolig på Bagvænget i Ebeltoft +34.630 +34.630 +34.630 +34.630 14.228 Vedligehold af nye cykelstier Der er i 2012 udført 13 km sti langs veje +260.000 +260.000 260.000 +260.000 14.228 Vedligehold af cykelstier Der er i 2012 udført banesti Ryomgaard - Allingåbro +78.000 +78.000 +78.000 +78.000 14.228 Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter Hornslet Der er udført for 3 mio. kr. +150.000 +150.000 +150.000 +150.000 14.232 Skødshoved Havn Færge Netto driftsudgift ved færgehavn +50.000 +50.000 +50.000 +50.000 Samlet Samlede korrektioner +572.630 +572.630 +572.630 +572.630 6.1 Natur, teknik og miljø. 6.1.1 Nedlæggelse af husvildebolig på Bagvænget i Ebeltoft Da bygningen Bagvænget 4 8 Ebeltoft er med i kommunens kondemneringsplan er det besluttet, at ved fraflytning skal lejlighederne ikke genudlejes. Det betyder en mindre huslejeindtægt ved fraflytning. I 2010 fraflyttedes den ene af lejlighederne og huslejeindtægten blev fjernet fra budgettet, men kun for 2011 og 2012. Der anmodes derfor om en reduktion i budgettet på en årlig huslejeindtægt på 34.630 kr. for 2013 og overslagsårene. Der vil forsat være behov for en minimal form for vedligeholdelse af bygningen samt udenomsarealet ved det ubeboede lejemål. Der anmodes derfor ikke om reduktion vedligeholdelsesbudgettet 6.1.2 Vedligehold af nye cykelstier De tekniske korrektioner skyldes en udvidet opgavemængde i forbindelse med nyanlagte cykelstier, som i høj grad er finansieret af Arbejdsmarkedets feriefond eller med tilskud fra Vejdirektoratet. Der er beregnet at vedligeholdelse af nye stier koster ca. 20.000 kr. pr. km årligt. 6.1.3 Vedligehold af cykelsti banesti Ryomgaard Allingåbro For banestien er der lavet en særskilt beregning i forbindelse med anlægsprojektet godkendt i Udvalget for natur, teknik og miljø den 31. januar 2012 dagsordenspunkt 408. 6.1.4 Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter Hornslet For trafiksikkerheds projekter er beregnet, at de afledte vedligeholdelsesudgifter udgør 5% af anlægsudgiften. 6.1.5 Skødshoved Havn Færge For Skødshoved Havn er godkendt anlægsprojekt til 1,6 mio. kr. med en afledt driftsudgift på 100.000 kr. samt en havneafgift på 50.000 kr. hvilket giver en nettodriftsudgift på 50.000 kr. Sagen behandlet i Byrådet den 29. marts 2012 dagsordenspunkt 653. - 15 -

16 of 18 7. Udvalget for plan, udvikling og kultur. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 15.335 Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning -29.178-29.178-29.178-29.178 15.335 Musikskolen - uændret takster vedr. elevbetaling - ingen prisfremskrivning +14.638 +14.638 +14.638 +14.638 15.332 Biblioteket - uændret takster vedr. bøder og gebyrer - ingen prisfremskrivning +5.602 +5.602 +5.602 +5.602 15.332 Biblioteket - tilbageførsel af ramme fra 2016 i.f.m. køb af inventar 0 0 0 +141.820 15.338 Folkeoplysningen - uændret takster vedr. gebyrer - ingen prisfremskrivning +14.462 +14.462 +14.462 +14.462 Samlet Samlede korrektioner +5.524 +5.524 +5.524 +147.344 7.1 Planlægning, udvikling og kultur. 7.1.1 Fregatten Jylland fast tilskud Fregatten Jylland ydes årligt et kommunalt tilskud på kr. 1.000.000. Beløbet er et fast tilskud, og fremskrives derfor ikke. Når beløbet udbetales sker der en momsafløftning, således at den reelle udgift netto udgør kr. 950.000 årligt. Det er herved forudsat, at det er samme momsafløftningsprocent i 2013 som i 2012. 7.1.2 Musikskolen uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne vedr. elevbetalinger til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. musikskolen fra 2012 til 2013. Det betyder, at den budgetterede deltagerbetaling fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør kr. 14.638 skal nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2013 udgør kr. 1.219.844 (uden prisfremskrivning). 7.1.3 Biblioteket uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. bøder og gebyrer på biblioteksområdet fra 2012 til 2013. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør kr. 5.602 skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2013 udgør kr. 210.000 (uden prisfremskrivning). 7.1.4 Biblioteket tilbageførsel af driftsramme fra 2016 Der er i 2011 givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr. 650.000 til indkøb af inventar i forbindelse med færdiggørelse af Bitingsstedet. Beløbet blev finansieret ved en nedskrivning af bibliotekets samlede driftsramme med 140.000 kr. i hvert af årene 2011 2015. Fra 2016 tilbageføres beløbet igen bibliotekets driftsramme. Beløbet er fremskrevet til 2013-prisniveau. 7.1.5 Folkeoplysningen uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet fra 2012 til 2013. I 2012 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 60 pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og kr. 40 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af - 16 -

17 of 18 prisfremskrivningen som udgør kr. 14.462 skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2013 udgør kr. 1.268.583 (uden prisfremskrivning). 8. Arbejdsmarkedsudvalget. Generelt er budgettet på beskæftigelsesområdet reguleret i forhold til forbruget for de første måneder af det indeværende år og regnskabet for foregående år. I reguleringen vurderes det også, om antallet i fremtiden forventes at stige, falde eller bare er status quo. KL s budgetvejledning er også et meget vigtig redskab, som ligger til grund for beregningerne. Den vigtigste del af budgetvejledningen bliver dog først udsendt primo juli 2012 og derfor vil der formentlig komme flere tekniske korrektioner senere i forløbet. Der er i regeringsgrundlaget lagt op til ret betydelige ændringer på nogle området. Disse ændringer er endnu ikke fremlagt, hverken som lovforslag eller andet og dermed ikke vedtaget endnu. Derfor er der heller ikke indregnet noget i forhold til evt. kommende lovændringer. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 16546 Introduktionsydelse +2.200.000 +2.200.000 +2.200.000 +2.200.000 16557 Sygedagpenge +3.000.000 +3.000.000 +3.000.000 +3.000.000 16557 Kontanthjælp +3.000.000 +3.000.000 +3.000.000 +3.000.000 16557 Seniorjob +1.000.000 +1.000.000 +1.000.000 +1.000.000 Samlet Samlede korrektioner +9.200.000 +9.200.000 +9.200.000 +9.200.000 8.1 Arbejdsmarkedsområdet. 8.1.1 Introduktionsydelse Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev bl.a. satsen til starthjælp og introduktionsydelsen afskaffet. Dette vil øge udgifterne til introduktionsydelse, da de nu modtager den højere kontanthjælpssats. De økonomiske konsekvenser er i lighed med andre området endnu ikke forhandlet på plads. 8.1.2 Sygedagpenge Udviklingen i antallet af sygedagpengesager for 2012 har ikke været så positiv som forventet. Derfor forventes det, at regnskabet 2012 giver en merudgift. Af samme årsag laves der en teknisk korrektion til budget 2013. Budget 2013 forventes dog stadigvæk at fremvise en udgiftsniveau der er lavere end år 2012. Korrektion 2012 i 12-priser og 2013 i 13-priser Enhed - 17 - Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Budget 2012 Sygedagpenge Kr. 68.812.051 73.112.767 68.333.360 71.333.360 3.000.000 Antal 573 605 562 592 30 8.1.3 Kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev der vedtaget en del ændringer på kontanthjælpsområdet og de fleste ændringer har øget udgifterne. Udgifterne hører dog under budgetgarantien. Den ændring med størst udgiftsmæssige betydning er afskaffelse af starthjælpen.

18 of 18 Udover lovændringerne er der også en stigning i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. Enhed Basisbudge t 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Korrektion Budget Budgetopfø 2012 lgning 2012 Kontanthjælp Kr. 27.120.071 30.204.703 32.145.034 35.145.034 3.000.000 Antal 335 375 397 437 40 8.1.4 Seniorjob Udgifter og tilskud vedr. seniorjob skal konteres på 5.68.97, som er en del af bevilling 16.557 under AU. Der er afsat 208.388 kr. under AU og 759.750 kr. under ØK, i alt 968.138 kr. Der er i øjeblikket 3 ansat og der er muligvis 2 på vej hen over sommeren, altså i alt 5 sager. Med de borgere, som vi har kendskab til i øjeblikket for 2013, både dem der stopper og dem der skal tilbydes job i 2013 så bliver antallet i 2013 ca. 5 årsværk. Nettoudgifterne til 5 årsværk svare formentlig til det afsatte budget på 968.138 kr. Fra og med 2013 halveres dagpengeperioden, hvilket vil betyde, at kommunen bliver forpligtede til at levere flere seniorjobs, hvilket vil betyde højere udgifter til ordningen. Hvor mange sager det drejer sig, vides på nuværende tidspunkt ikke. Skønsmæssigt afsættes der yderligere 1 mio. kr. svarende til 5-6 årsværk. Der vil være en kompensation over bloktilskuddet, som indgår i økonomiforhandlingerne for 2013. Resultatet af forhandlingerne bliver beskrevet i budgetvejledningen, som udsendes primo juli 2012. 8.1.5 Dagpenge En eventuel korrektion af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige foretages ikke på nuværende tidspunkt. Udgifter til dagpenge under AU og beskæftigelsestilskud under ØK hænger uløseligt sammen og derfor vil en evt. korrektion først blive beregnet når resultatet af økonomiforhandlingerne er på plads og vi primo juli måned 2012 modtager budgetvejledningen. - 18 -