SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER



Relaterede dokumenter
SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Børne- og Skoleudvalget

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Forventet regnskab kr.

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Børn og Skoleudvalget

ersonaleoversigt 2016

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

BUDGET DRIFTSKORREKTION

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Særlige skatteoplysninger 2014

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budget 2017 Budgetproces og input

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer / Ungdommens uddannelsesvejledning

Udvalget for Børn og Skole

Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

Heraf refusion

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Det specialiserede socialområde

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Erhvervsservice og iværksætteri

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

BLU. Præsentation af ansvarsområder

Center for Skole og dagtilbud

Udvikling i normeringer på konto 6

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Afdækning af reduktionspotentialer

Folkeskolen side 1. Indhold

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Redningsberedskab Politisk organisation

C. RENTER ( )

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetsammendrag

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Center for Undervisning

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Folkeskolen side 1. Indhold

Budgetrammer i 2015-prisniveau

60-børnstilskud og højere normering

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Økonomiudvalget DRIFT

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

Budgetsammendrag

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Udvalget for Børn og Skole

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for familie og institutioner

Transkript:

UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud ved 2. bevillingskontrol 2015-6 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 Tekniske reguleringer 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. 552 Forventet regulering af rengøringsudbud ved 2. bevillingskontrol 2015 6 1. bevillingskontrol 2015 - flytning af personale til Voksenservice 2.672 1. Bevillingskontrol 2015 - Målgruppevurdering 2.945 Flytning af løn vedr. skolekonsulent fra kt. 651 til 301 193 Flytning af budget vedr. syge-hjemmeundervisning i henhold til Indenrigsministeriets ændringer i kontoplanen 635 Flytning af midler vedr. ugekurser fra kt. 301 til kt. 309-300 Samling af fælles midler på kt. 301 505 Flytning af besparelse på elevbefordring til korrekt konto (UBF 10.6.15 pkt.4) 1.007 Side 1 af 6 sider

Demografiregulering folkeskoler -3.642 Foreløbig demografiregulering Byrådet den 26. maj 2015 pkt. 3. (2016: -3,642 mio. kr., 2017:-4,466 mio. kr., 2018: -5,534 mio. kr. og 2019: -8,237 mio. kr. ) Flytning af bygningsdriftsmidler vedr. tidligere Marstrup Skole til konto 308 til brug for Skolen v/stadion i en periode af 2016. -90 Flytning af budget vedr. personale på Legeteket til Pædagogisk Center hvor udgiften afholdes. -185 Flytning af distriktspuljemidler fra kt. 301 til kt. 651-603 Forventede merudgifter vedr. PAU-elever tilført fra skole fælles midler. -106 3 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Flytning af budget vedr. personale på Legeteket til Pædagogisk Center hvor udgiften afholdes. 185 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -2 3 03 Fælles udgifter og indtægter Side 2 af 6 sider

Flytning af budget vedr. syge-hjemmeundervisning i henhold til Indenrigsministeriets ændringer i kontoplanen -635 3 05 Skolefritidsordninger Forventede merudgifter vedr. PAU-elever tilført fra skole fælles midler. 106 3 06 Befordring af elever i grundskolen Tekniske korrektioner Ny autorisering af udgifter til befordring af elever på spec. skoler flyttes fra funktion 308 til funktion 306. 5.445 Flytning af besparelse på elevbefordring til korrekt konto (UBF 10.6.15 pkt.4) -1.007 3 08 Kommunale specialskoler Tekniske korrektioner Ny autorisering af udgifter til befordring af elever på spec. skoler flyttes fra funktion 306 til funktion 308. -5.039 Flytning af bygningsdriftsmidler vedr. tidligere Marstrup Skole til konto 308 til brug for Skolen v/stadion i en periode af 2016. 90 Side 3 af 6 sider

1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. 102 Flytning af besparelse på elevbefordring til korrekt konto (UBF 10.6.15 pkt.4) -345 3 09 Efter- og videruddannelse i folkeskolen Flytning af midler vedr. til ugekurser fra kt. 301 til kt. 309 300 3 10 Bidrag til statslige og private skoler Samling af midler på kt. 301-515 3 70 Fælles formål 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -8 Samling af midler på kt. 301-51 4 89 Kommunal sundhedstjeneste 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. 21 Flytning af budget fra Rådgivningsteam - medarbejdere flyttes tilbage 322 5 10 Demografiregulering dagtilbud 4.538-14 Foreløbig demografiregulering Byrådet den 26. maj 2015 pkt. 3. Side 4 af 6 sider

(2016: 4,538 mio. kr., 2017:-0,221 mio. kr., 2018: -1,46 mio. kr. og 2019: -4,369 mio. kr. ) 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -544 5 20 Plejefamilier og opholdssteder 1. Bevillingskontrol 2015 - Målgruppevurdering -2.945 5 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -46 Flytning af budget fra Rådgivningsteam - medarbejdere flyttes tilbage -322 6 51 Sekretariat og forvaltnimger Flytning af distriktspuljemidler fra kt. 301 til kt. 651 603 Flytning af løn vedr. skolekonsulent fra kt. 651 til 301-193 6 58 Teknisk korrektioner 1. bevillingskontrol 2015 - flytning af personale til Voksenservice -2.672 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Lovbundne udgifter 0 0 0 0 Side 5 af 6 sider

UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Central refusionsordning 0 0 0 0 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - I alt 0 898 0 0 Side 6 af 6 sider