Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Relaterede dokumenter
Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

I dette oplæg vil der blive analyseret på, hvor de store udfordringer er, samt hvor der er handlemuligheder i forhold til at minimere merforbruget.


N O T A T. Afdeling Handicap og Psykiatri Telefon E-post dk. Dato 15. maj Sagsnummer

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70,



Regnskab Regnskab 2017

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8


Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2018

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

Spareforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Handicap og Psykiatri

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Udvalg: Socialudvalget

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Udvalg: Socialudvalget

Regnskab Regnskab 2016

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Analyse af det specialiserede voksenområde

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune


Det specialiserede voksenområde

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Spareforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Handicap og Psykiatri

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Notat. Vedrørende Tværgående Borgerforløb

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

FORVENTET REGNSKAB-2019

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Handicap og Psykiatri

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Nøgletal. Beskæftigelses- og Socialområdet Roskilde Kommune. November 2017

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

DBA Handicap og Psykiatri (Version 3)

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Februar 2016

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalg: Socialudvalget

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Nøgletal. Beskæftigelses- og Socialområdet Roskilde Kommune. August 2017

Voksenhandicapområdet

Nøgletal. Beskæftigelses- og Socialområdet Roskilde Kommune. Februar 2017

Ungeanalyse Midtjylland

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Beskæftigelse til borgere med kognitive handicap

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Nøgletal. Beskæftigelses- og Socialområdet Roskilde Kommune. Juni 2017

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Transkript:

N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741440 E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 30. maj 2016 Sagsnummer 16-007366 Historik over budgetudviklingen/reduktioner. (I tabellerne vises tallene i 1.000 kr.) A. Specialteam 2015 2016 2017 2018 To projektledere til henholdsvis 900 900 900 velfærdsteknologi og nye metoder Bostøtte i stedet for botilbud, -3.000-6.000-7.000-7.000 yderligere egendrift og mindre køb Fjernelse af trappestige -4.600-4.600-4.600-4.600 I alt -6.700-9.700-10.700-11.600 B. Centrene 2015 2016 2017 2018 Sammenlægning af Rosengårdens -400-400 dagtilbud og Skjerns støttecenters cafetilbud Mødevirksomhed og arbejdsgange -143-250 -250-250 effektiviseres Ændret serviceniveau -2.718-5.435-5.435-5.435 Ressourceudnyttelse på centrene -300-300 -300-300 Ændring af centerlederstruktur -550-550 -550-550 I alt -3.711-6.535-6.935-6.935 C. Handicap og Psykiatri 2015 2016 2017 2018 Ifm. budget 2016-2019 ekstra tilførsel incl. nedsættelse af indtægtskrav på 810 4.200 4.200 4.200 (A+B+C) Handicap og Psykiatri 2015 2016 2017 2018 Samlet budgetreduktion -10.011-12.035-13.435-14.335 1

Regnskabsresultater 2011 2012 2013 2014 2015 Specialteam -3.589-230 2.600 10.971-2.721 Regnskabet på Specialteam er meget påvirket af til- og afgang på dyre enkeltsager og af nettoen. Eksempelvis var underskuddet i 2015 særligt begrundet i én borger. Igangsatte indsatser I 2015 var der i RKSK 3.0 to besparelser vedrørende henholdsvis bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egen drift, mindre køb (en besparelse på 3 mio. kr.) og fjernelse af trappestige (en besparelse på 4,6 mio. kr.). Der er igangsat følgende initiativer: Hjælpen gives om muligt i nærmiljøet, og der anvendes og søges udviklet lokale tilbud. Hjælpen gives i egen bolig om muligt som bostøtte og som gruppeydelse. Når det er nødvendigt at anvende botilbud, gives det om muligt som et midlertidigt tilbud. Længerevarende botilbud gives kun til brugere med omfattende funktionsnedsættelser. I øvrigt henvises til serviceniveaubeskrivelserne. I maj 2016 er der 535 borgere i bostøtte, og 95% af dem har højest en ydelsespakke 4, som svarer til, at de får støtte max. 6 timer pr. uge. Halvdelen af alle borgere i bostøtte får en ydelsespakke 2, som er støtte mellem 45 minutter og 1½ time om ugen. Antallet af borgere med bostøtte er støt stigende år for år. 5% af borgerne i bostøtte får over 6 timer om ugen, og de har lave funktionsniveauer. Man inddeler borgerne i funktionsniveauer fra A til E, hvor A er de borgere, som kan klare meget selv. En opgørelse viser, at 47% af borgerne, som får støtte over 6 timer om ugen, har D i funktionsniveau, 43% har C i funktionsniveau og 10% har B i funktionsniveau. Det viser, at det er lykkedes Handicap og Psykiatri at effektuere bostøtte til borgere med et lavt funktionsniveau som alternativ til botilbud. Handicap og Psykiatri har i april 2016 deltaget i en Rambøll undersøgelse sammen med 8 andre kommuner. Undersøgelsen handler om anvendelse af VUM (visiterings- og udredningsmetode) og praksis ved indkøb af botilbud. Det er en undersøgelse bestilt af Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og KL. Den foreløbige undersøgelse viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune, som har den laveste gennemsnitlige dagspris for borgere i botilbud. Prisen er 1495 kr., hvilket er knap 400 kr. lavere end den gennemsnitlige dagspris pr. borger på tværs af de 9 kommuner. Rapporten konkluderer, at Kommunens lave gennemsnitlige dagspris indikerer, at kommunen har en meget omkostningseffektiv til området, og at kommunen tilstræber at finde de mest efficiente og mindst udgiftstunge løsninger, når de køber botilbud. Hvis den gennemsnitlige dagspris omregnes til månedspris, er Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter pr. borger 10.380 kr. lavere end de 9 kommuners gennemsnitlige månedspris. Handicap og Psykiatris ledelsesinformation fra maj 2016, viser, at antallet af borgere, der købes botilbud til i andre kommuner og regioner er faldet fra 168,2 helårspersoner i 2015 til 159 helårspersoner i 2016. Men der er en stigning i gennemsnitsudgifterne fra 609.650 kr. i 2015 til 652.307 kr. i 2016. Samtidig er der en stigning i antallet af borgere, der får et botilbud på et af Handicap og Psykiatris centre. I 2015 var der 159,3 helårspersoner, og i 2016 var der 160,1 helårspersoner. Men der er et fald i gennemsnitsudgifterne fra 469.170 kr. i 2015 til 454.527 kr. i 2016.

Ledelsesinformationen harmonerer med strategien om mere egendrift frem for køb i andre kommuner og understøtter besparelsen fra RKSK 3.0 om mindre køb og yderligere egendrift. Der er fra april 2015 ansat to projektledere til at bistå centrene med implementering af velfærdsteknologi og nye metoder. Effekterne kan endnu ikke opgøres, og de nye metoder har umiddelbart endnu ikke medvirket til at opnå de indarbejdede 6. mio. kr. besparelser i 2016. Kommende besparelser vedrørende velfærdsteknologi indgår i den fælles centrale besparelsespulje. Eksempler på initiativer vedr. nye metoder: trænende bostøtte af 1 års varighed. Eksempler på initiativer vedr. velfærdsteknologi: badestole, som gør det muligt at gå fra to til én medarbejder i badesituationer, apps mv. Bostøtte via video er under planlægning. Fagområdet har i februar og marts 2016 ansat rådgivere som følge af en opnormering. Det forventes, at der kan ske en opgradering af opfølgningerne i løbet af 2016, så der er bedre mulighed for, at vi kan indfri de allerede indregnede besparelser ved revisitation. Udfordringer I 2016 er der allerede en stor af personer med senhjerneskader, som forventes at skulle have botilbud, herunder specialiserede tilbud udenfor kommunen. Der mistes salgsindtægter på botilbuddene. Når der er ledige pladser, er det egne borgere, der visiteres til pladserne. De forventede takstreduktioner i udenkommunale tilbud er ikke indfriet. Der er fortsat en netto til Handicap og Psykiatri, og der er ikke indlagt en trappestige i budgettet. Netto fordelt på målgrupper Opgjort på ydelser 2014 2015 2016 Det første halve år Personer med ADHD og 42 15 27 53 39 14 32 14 18 autismespektrum- Forstyrrelser Fysisk handicap 15 6 9 10 3 7 3 2 1 Senhjerneskadede 16 6 10 28 11 17 5 3 2 Sindslidende 76 47 29 108 70 38 44 23 21 Uden diagnose 2 2 0 1 2-1 0 1-1 Udviklingshæmmede 60 46 14 88 62 26 16 23-7 Ikke angivet 13 19-6 7 24-17 8 8 0 målgruppe I alt 224 141 83 295 211 84 108 74 34

Nettoen fordelt på tilbudstyper Opgjort på ydelser 2014 2015 2016 Det første halve år 95 1 0 1 1 1 0 0 1-1 96 0 1-1 0 0 0 0 0 0 Akt. og 16 16 0 21 14 7 3 8-5 samværstilbud Beskyttet 7 9-2 28 10 18 2 6-4 beskæftigelse Bostøtte 116 47 69 126 82 44 53 24 29 Bostøtte, køb 12 10 2 17 8 9 2 1 1 Botilbud 34 29 5 63 53 10 22 20 2 Cafebruger 1 0 1 5 2 3 0 1-1 Ledsagerordninger 9 2 7 7 7 0 2 0 2 Merudgifter 22 17 5 18 23-5 20 9 11 Personlig hjælp, 4 4 0 2 5-3 0 1-1 omsorg Specialundervisning 2 2 0 1 1 0 0 0 0 Støttekontaktpersonordning 0 4-4 6 5 1 4 3 1 I alt 224 141 83 295 211 84 108 74 34 Tilgangsårsager i 2015 og 2016 Nedenstående tabeller viser, hvor de brugere, som har fået ydelser fra Handicap og Psykiatri i 2015 og 2016, kom fra. I 2015 var der 175 brugere i alt, hvoraf 121 fik tilbud fra vores centre. De resterende 54 købte vi tilbud til. I det første halve år af 2016 har der indtil videre været en på 61 brugere, hvoraf 52 får tilbud fra vores centre. 2015 2016 Det første halveår Tilgangsårsager EGNE Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Beskæftigelse 50 41% 28 54% Borgerservice 2 2% 0 0 Børne- og Familieafdelingen 14 12% 4 8% Fra eget hjem 25 21% 9 17% Lavt timetal, RKSK er betalingskommune 1 1% 1 2%

Retsvæsenet 3 2% 0 0 STU undervisning 3 2% 2 4% Sundhed og Omsorg 9 8% 3 6% Sundhedsvæsenet 10 8% 5 10% Tilflyttet uden medvirken 4 3% 0 0 I alt 121 100% 52 100% 2015 2016 Det første halve år Tilgangsårsager KØB Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Børn og Familieafdelingen 31 58% 2 22% Fra eget hjem 5 9% 5 56% STU undervisning 6 11% 0 0 Sundhed og Omsorg 4 7% 0 0 Sundhedsvæsenet 8 15% 2 22% I alt 54 100% 9 100% Tilgangen af borgere der kommer fra Beskæftigelse Den ovenstående tabel sårsager egne viser, at i 2015 kom 41% af borgerne fra Beskæftigelse, og i det første halve år af 2016 kom 54% af borgerne fra Beskæftigelse. Den nedenstående tabel viser, hvilken forsørgelse borgerne havde hos Beskæftigelse, inden de blev visiteret til Handicap og Psykiatri. Antal cpr. fordelt på ydelser 2015 2016 Kontanthjælp 5 7 Ressourceforløb 11 10 Uddannelseshjælp 13 4 Fleksjob 3 1 Jobafklaringsforløb 3 3 SU 0 1 Selvforsørgende 5 1 Ledighedsydelse 2 1 A-dagpenge 1 0 Førtidspension 2 0 Fraflyttet 4 0 Sygedagpenge 1 0 I alt 50 28

Af de 50 borgere, som kom fra Beskæftigelse i 2015, havde 27 af dem en mentorordning. I 2016 var det 21 ud af de 28 borgere, der blev visiteret fra Beskæftigelse, som havde en mentorordning. I 2015 var 24 af borgerne fra Beskæftigelse tilflyttere, og i det første halve år af 2016 er det 17 borgere der er tilflyttere. Forslag til besparelser i 2016 Forslag 1: Forslag om reduktioner i pakkestørrelser til at imødegå budgetunderskud på 3,0 mio. kr. i 2016: - Reduktion i alle dagtilbudspakker med 15 minutter. Dette giver en besparelse på 1 mio. kr. årligt. - Reduktion i botilbuds- og bostøttepakkerne. Som eksempel: ½ time i pakke 5 og pakke 6, 1½ time i pakke 7 samt tillægsydelserne reduceres med 5%. Dette giver en besparelse på 3,127 mio. kr. årligt. Forslagene om reduktioner i pakkerstørrelserne vil betyde servicereduktioner på ca. 2 % og presset arbejdsmiljø på centrene. Reduktionerne i ydelsespakkerne vil betyde mindre salgsindtægter. Dette vil ske via en efterregulering i 2018. Forslag 2: Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Å-Center Syd 721.000 kr. 1,71 stillinger 45 Center for Socialpsyk. 989.000 kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Center for Socialpsyk. 904.000 kr. 2,18 stillinger 100 Sindslidende. I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, og man fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Endvidere kan det betyde, at dagtilbuddene ikke er lukkede i ferier. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft fra beslutningen er truffet. Indsatser på sigt Det aktive medborgerskab medtænkes i øget omfang i visitation og tilbud. Herunder overvejes at etablere undervisnings- og gruppeforløb evt. i samarbejde med andre fagområder, som er tidsbegrænsede, og som har det formål at forebygge en længerevarende indsats. Endvidere styrket fokus på træning og rehabilitering i de øvrige tilbud under Handicap og Psykiatri. Hyppigere opfølgninger.