Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme"

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. marts 2019

2 Kontante ydelser BOP I kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 Af vigelse 2019 Over-/underskud 2019 øvrig drift 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og Jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesudgifter - tværgående Driftsudgifter - fælles Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Flygtninge Integration af voksne Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner tilkendt før Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte Enkeltydelser Den samlede afvigelse på AETs område er et mindreforbrug på 6,784 mio.kr. Overførselsudgifterne viser et mindreforbrug på 6,895 mio. kr. Serviceudgifterne viser et merforbrug på 0,111 mio.kr. (se næste side) Overførselsudgifter Der er forventede mer-eller mindreforbrug på alle ydelser. Udgifterne vil aldrig kunne forudsiges eller budgetlægges helt præcist og borgerne flytter desuden mellem ydelser. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Stevns kommune har været faldende gennem hele 2018, og de samlede forventede overførselsudgifter i BOP2 ligger under det budgetterede niveau. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og den månedlige udgift har ligget højt i årets første måneder, hvilket gør at der på nuværende tidspunkt alt andet lige forventes et merforbrug på 2,476 mio. kr, Vi forventer at ansætte en ekstra medarbejder til området pr. 1. juni og at effekten på udgiften til sygedapenge i 2019 vil kunne dække lønudgiften. Det forventede merforbrug på sygedagpenge er i BOP2 derfor reduceret til 2,185 mio. kr. For førtidspensioner forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til budget, hvilket skyldes flere nytilkendelser end forudsat i budgettet. En del ressourceforløb udløber eller afsluttes og mange af borgerne overgår til førtidspension. Der er samme mønster i kommuner vi sammenligner os med. Udgiften til kontanthjælp er fortsat faldende og det forventes p.t. at der vil være et mindreforbrug i forhold til budget. Udgiften til uddannelseshjælp for unge under 30 ligger stabilt på samme niveau, og der er ingen afvigelse fra budget. For flygtninge forventes et mindreforbrug på 4,754 mio. kr., som skyldes at der er kommet færre flygtninge. Når nettoudgiften til flygtninge i korrigeret budget og forventet forbrug ser høj ud i forhold til forbruget i 2018, så skyldes det, at der i 2019 hverken er budgetteret med eller forventet indtægter fra grundtilskud og resultattilskud i samme størrelsesorden som i 2018.

3 Kontante ydelser BOP I kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 Af vigelse 2019 Over-/underskud 2019 øvrig drift 2019 Serviceudgifter Erhverv Erhverv Produktionsskoler Hyrevogn/førerkort Turisme Turisme Kultur Museer Teatre Musikskole Kultur-/Naturområder Andre kulturelle opgaver Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne Lokalhistoriske arkiver Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritid Fritidsfaciliteter Arrangementer Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Familieindsatser Serviceudgifter Der forventes et merforbrug på 0,111 mio. kr. Tilskuddet til Erhvervshus Sjælland er 0,199 mio. kr. højere end budget. Pr. 1. januar 2019 er væksthusene erstattet af 7 erhvervshuse. Ved budgetlægningen for 2019 blev budgettet ikke korrigeret og der blev heller ikke taget stilling til finansieringen. Merudgiften til Erhvervshus Sjælland bliver indarbejdet i budgetforslagt for 2020 og frem, og der skal ved budgetlægningen for 2020 tages stilling til, om der skal reduceres tilsvarende i andre budgetter på området. n på kulturområdet er et merforbrug på 0,020 mio. kr. som dækker over følgende: Merforbrug til Østsjællands Museum på 0,020 mio. kr. Budgettet blev ikke prisfremskrevet, men det gør tilskuddet ifølge samarbejdsaftalen med Østsjællands Museum Manglende budget til Rytterskolen på 0,034 mio. kr. Bevilget for 2018 og efterfølgende år (KB ), blev ved en fejl kun lagt i økonomisystemet i år 2018 Mindreforbrug på Kulturaftalen på 0,034 mio. kr. som primært skyldes fald i samarbejdsprojekter i 2019, da Kulturministeriet er blevet forsinket med ny kulturaftale-udspil. n på fritidsområdet er et mindreforbrug på 0,108 mio. kr., som er udisponerede midler fra Pulje til Fritid.

4 Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 191 helårspersoner Gennemsnitspris: kr. pr. helårsperson Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Sygemeldte i alt: 210 helårspersoner Gennemsnitlig udgift pr. helårsperson: kr. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40,5% Der forventes en merudgift på 2,185 mio. kr. Som beskrevet ved budgetprognosen har der siden medio 2018 været en stigning i udgiften til sygedagpenge. Området er presset, den gennemsnitlige varighed af sagerne har været stigende og sagbehandlerne har flere sager end anbefalet, hvilket går ud over indsatsen i forhold til den enkelte sygemeldte. KB har godkendt ansættelsen af en ekstra medarbejder til sygedagpengeområdet, hvilket skal sikre tidlig og målrettet indsats og dermed nedbringe varigheden af sagerne og udgiften til sygedagpenge. Det forventes at en ny medarbejder kan være ansat pr. 1. juni og at indsatsen kan reducere nettoudgifterne til sygedagpenge i 2019, så udgiften til lønnen bliver dækket. I 2020 vil der være fuld effekt af den ekstra indsats. Der forventes en merudgift på 2,476 mio. kr., som med investeringscasen nu er reduceret til 2,185 mio. kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp Samlet antal helårspersoner: 417, fordelt på: Kontanthjælp Kontanthjælp: 260 helårspersoner x kr. Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x kr. Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 148 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Samlet antal helårspersoner: 415, fordelt på: Kontanthjælp

5 Kontante ydelser Kontanthjælp: 255 helårspersoner x kr. Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x kr. Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 148 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 24% Samlet forventes et mindreforbrug på 4,628 mio. kr. Udgiften til kontanthjælp har i de seneste år været faldende og udgiften til uddannelseshjælp har været stabil. Det skyldes en blanding af gode konjunkturer, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og projekterne Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb og Flere skal med Nettoudgiften til kontanthjælp og uddannels forventes i 2019 at ligge på samme niveau som i Da der var forudsat en stigende udgift i budgettet giver det et mindreforbrug i forhold til budget på 3,6 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på mellemkommunale afregninger. Forberedende Grund Uddannelse (FGU) starter pr. 1. august 2019, og budgettet indeholder udgift til medfinansiering på 65% af skoleydelsen til eleverne. Undervisningsministeriet har udmeldt en takst som er lavere end forudsætningen i budgettet, hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 237 helårspersoner på A-dagpenge Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% 230 helårspersoner på A-dagpenge Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% Mindreforbrug på 1,170 mio. kr., som primært skyldes et lavere antal helårspersoner end forudsat i budgettet.

6 Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: 36 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 22% Revalideringsydelse: Løntilskud: 25 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 21% Mindreforbrug på 2,296 mio. kr. Udgiften til revalideringsydelse har været faldende gennem hele 2018, og det forventede mindreforbrug i forhold til budgettet skyldes, at det forventede antal helårspersoner i 2019 nu er lavere end budget. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 218 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 129 helårspersoner x gns kr. 4 helårspersoner x gns kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 20% Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 211 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 137 helårspersoner x gns kr. 3 helårspersoner x gns kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 20% Samlet forventes et mindreforbrug på 0,926 mio. kr. Antallet af helårspersoner er på samme niveau, men den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson for fleksjob visiteret før er lavere end budgetteret.

7 Revalidering Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 13 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 40 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårspersoner x kr. Ikke refusionsberettigende: 11 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 43 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20,5% Der forventes et merforbrug på 1,128 mio. kr. Merforbruget skyldes for en stor del flere helårspersoner med refusion på 30%, hvilket bl.a. er borgere som har været i fleksjob og er vendt tilbage til ledighedsydelse på gammel refusionsordning, da de oprindeligt er visiteret før Modsat forventes et mindreforbrug på udgifter til ledighedsydelse uden refusion, da det forventede antal helårspersoner ligger 3 under det budgetterede niveau. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: 93 helårspersoner x kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: 45 helårspersoner x kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Ressourceforløbsydelse: 93 helårspersoner x kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 21% Jobafklaringsforløb: 57 helårspersoner x kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 21% Der forventes et merforbrug på 2,227 mio. kr.

8 Revalidering Der er stigende udgifter til jobafklaringsforløb og hertil kommer en forventet udgift til mellemkommunale afregninger. En del af de borgere, som modtager sygedagpenge, kommer i jobafklaringsforløb, og da der har været flere sygemeldte har det en afsmittende effekt på jobafklaringsforløb.

9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt Erhvervsgrunduddannelser. Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Erhvervsfaglig Grunduddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Lønsum projektansættelser: 1 helårsperson 26,2 personer x gns kr. 20 personer. Fra erstattes EGU af FGU. 1,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Ændring i antal borgere 1,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,950 mio. kr. For STU forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. 6 borgere er stoppet før tid eller flyttet og 3 nye borgere er kommet til. En enkelt har fået bevilget en særtakst. For eget mentorkorps er 0,450 mio. kr. omkonteret til andre kontoområder. Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 3,7 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 3,1 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Budget 2019 er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj Den direkte statsrefusion på aktiveringsudgifter bortfalder på de fleste områder fra 2019, dog bortfalder refusionen for modtagere af sygedagpenge og A-dagpenge først 1. juli Den mistede refusionsindtægt kompenseres for kommunerne under ét via Budgetgarantien, som er en del af kommunens finansiering sammen med bloktilskud og andre generelle tilskud. Dog har Regeringen forudsat i kompensationsberegningerne, at kommunernes aktiveringsudgifter falder med 30% på grund af adfærdsændring som følge af refusionsbortfaldet. Samlet forventes en afvigelse på aktiveringsudgifter på 0,533 mio. kr.

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede Seniorjob: Personlig assistance: 20 helårspersoner x kr. 32 personer Løntilskud, privat arbejdsgiver: 6 helårspersoner x kr. Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 2 helårspersoner x kr. Der forventes p.t. et mindreforbrug på 0,090 mio. kr., som består af en række mindre afvigelser.

11 Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 6 personer i Kvote på 10 personer i Nedsat ydelse fra 1. juli 2018 Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 90 helårspersoner 27 helårspersoner 10 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 25% Budgettet til aktivering herunder danskuddannelse - er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. I 2018 blev visiteret 3 flygtninge til Stevns kommune og i 2019 er endnu ingen visiteret hertil. Integrationsydelse, flygtninge: 63 helårspersoner Integrationsydelse, andre: 24 helårspersoner Løntilskud: 6 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 22% Der forventes et mindreforbrug på 4,754 mio. kr. Der er modtaget væsentligt færre flygtninge end forudsat, og der er derfor mindreudgifter til integrationsydelse, enkeltydelser og udgifter til drift, herunder danskuddannelse. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er 100% statsrefusion på repatriering.

12 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 pr. 31. maj P.t forventes et mindreforbrug, men det kan ændre sig i løbet af året Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før Der forventes 527 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 506 pensionister Antal pensionister pr : 505 Forventet bestand pr : 481 pensionister Der forventes en afgang på 24 pensionister Fra 2019 begynder folkepensionsalderen at stige, hvilket betyder at borgere bliver længere tid på førtidspension før de overgår til folkepension. Der forventes en mindreudgift på 2,011 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at der allerede i 2018 havde været en større afgang end forventet og 2019 derfor startede med færre pensionister end forudsat da budgettet blev lagt. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter Der forventes 182 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand pr : 223 pensionister Der er indregnet en årlig tilgang på 43 nytilkendelser. Antal pensionister pr : 182 Forventet antal pensionister : 231 Der forventes 51 nytilkendelser og en afgang på 2 pensionister, så den forventede nettotilgang er på 49 pensionister. Stigningen skyldes blandt andet, at en del ressourceforløb udløber, og mange efterfølgende overgår til førtidspension. Der forventes en merudgift på 5,859 mio. kr. til førtidspension tilkendt efter

13 Boligstøtte og enkeltydelser Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj Boligydelse: 886 sager pr. måned Boligsikring: 592 sager pr. måned P.t. forventes et mindreforbrug på 0,484 mio. kr., som primært skyldes en ændring vedr. mellemkommunale afregninger. Udgiften til bogstøtte ligger stabilt på samme niveau hvilket forventes at fortsætte i Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj P.t. forventes et mindreforbrug på 0,361 mio. kr. Det kan ændre sig i løbet af året.

14 Erhverv Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Erhverv Væksthuse Stevns Erhvervsråd: Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde 0,414 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,740 mio. kr. 0,103 mio. kr. Pr. 1. januar 2019 blev væksthusene erstattet af 7 Erhvershuse. Stevns kommune hører under Erhvervshus Sjælland og betaler et årligt tilskud. Da budget 2019 blev udarbejdet kendte vi ikke størrelsen af tilskuddet og der blev heller ikke taget stilling til finansieringen. Tilskuddet til Erhvervshus Sjælland udgør 0,613 mio. kr., hvilket er 0,199 mio. kr. mere end budgettet til væksthusene. Merudgiften er konsekvens af en lovændring og lægges ind i basisbudgettet for 2020 og frem. Der skal findes finansiering til udgiften ved udarbejdelsen af budget Merudgift på 0,199 mio. kr. Delpolitikområde: Produktionsskoler Betaling for elever på produktionsskoler afregnes 1 gang årligt på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Under 18 år: Over 18 år: 19,646 helårspersoner x kr. (2019 satser) 14,665 helårspersoner x kr. (2019 satser) Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2017 samt satsen for Afregning af udgifter for borgere på Produktionsskoler omlægges, idet der indføres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1. august Beregning af fremtidig udgift til FGU er medtaget under Lov- og cirkulæreændringer, idet kommunens merudgifter ved omlægningen kompenseres for kommunerne under ét via bloktilskuddet. Afregning 2019 dækker aktiviteten i 2018: Under 18 år: 9,821 helårspersoner x Over 18 år: 18,126 helårspersoner x Budgettet indeholder medfinansiering til 25 helårspersoner i 2019 (for 2. halvår 2019) og 50 helårspersoner i Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger for basisbudgettet Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger.

15 Turisme Diverse puljer og samarbejder om Turisme Delpolitikområde: Turisme Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn DMO Turismesamarbejde Turismekonsulent Fishing Zealand Ekstra pulje til turismetiltag 1,242 mio. kr. 0,165 mio. kr. 0,550 mio. kr. 0,158 mio. kr. 0,474 mio. kr.

16 Kultur Museer, Teatre, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Stevnsfort, og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen. Delpolitikområde: Museer Der er afsat kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2019 udgør 66,62 kr. efter de årlige fremskrivninger. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2019 udgør kr. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Der er ikke foretaget prisfremskrivning af budgettet, men samarbejdsaftalen med Østsjællands Museum indeholder prisfremskrivning af tilskuddet. Merforbrug 0,020 mio. kr. Delpolitikområde: Musikskole Fra 2019 udgør budgettet kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

17 Kultur Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder Boesdal Kalkbrud Der er afsat kr. til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. Stevnsfortet Den kommunale udgift på kr. dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2019 er der afsat samlet kr. til formålet. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter AET's retningslinjer: Foreningen Norden Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede Rytterskolen kr kr kr kr kr. Rytterskolen mangler et tildelt budget. De som står herover er til forbrugsudgifter og forsikring. KB besluttede at afsætte kr. til Rytterskolen til udvendigt vedligehold og rengøring (KB ), beløbet blev lagt i 2018, men blev ikke ført ud i fremtidige år. Derudover er der kr. til aktiviteter og rengøring, som ligger under Biblioteket. Fremadrettet bliver budgettet til Rytterskolen samlet, så der er overblik over hele beløbet. På kulturaftalen forventes p.t. et mindreforbrug på kr. Samlet afvigelse på 0 kr. Manglende budget på kr.til Rytterskolen Forventet mindreforbug på kr. for Kulturaftalen, som primært skyldes fald i samarbejdsprojekter i 2019, da Kulturministeriet er blevet forsinket med ny kulturaftale-udspil.

18 Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang. I 2019 er der i Bibliotekets budget afsat kr. til projekter relateret til Rytterskolen. Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver Udgifter til tilskud til foreninger, materialer, It og inventar. Pr. 1. januar 2018 blev det kommunale lokalhistoriske arkiv i Hårlev nedlagt, og i stedet blev der oprettet et foreningsdrevet Lokalhistoriske Arkiv (Vallø Lokalhistoriske Arkiv) Der forefindes således i dag to selvstændige lokalehistoriske arkiver, som der gives tilskud til (Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv).

19 Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Midlerne til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokaletilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.

20 Folkeoplysning

21 Fritid Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder. Strøby Idrætscenter Hårlev hallen Stevnsbadet Stevnshallerne (Sydstevshallen og Stevnshallen) Øvrig Fritid 303 Stevns Jernmand 50 Kunstgræsbanen 255 tusinde kroner Stevnsbadet forventer ikke at kunne opnå de budgetterede indtægter, men det forventes ind til videre at rammen kan overholdes. Delpolitikområde: Arrangementer Der er afsat 102 tusinde kroner til Børnenes sommer. Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie

22 Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning for voksne. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Desuden bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs Børneog Voksenskole samt deres efterskoletilbud. Endelig gives der tilskud til kompenserende specialundervisning i lokalt LOF-regi. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov førtidspensionister: 1 helårsperson: kr.

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 Arbejdsmarked, Erhverv

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Juni 2019 Overblik økonomi I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Marts 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Forventet regnskab Bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab Bop 2 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I 1000 kr. Regnskab 2013 Opr. Budget 2014 Basisbudget 2015 BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 Prisniveau Pl. 2013 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 05 Natur-

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere