HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2013 Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2013 Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Udvalgets opdeling i sektorer (i mio. kr.) Sektor Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget Park og Vej 138,751-0, , , ,300 Forsyningsområdet 0,935 0,000 0,935 0,202-0,733 Byggeri og Ejendomme 3,880 3,899 7,779 4, ,898 Plan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Miljø og Natur 12,342 0,382 12,724 12,421-0,303 Landdistrikter 1,610 0,377 1,987 1,772-0,215 Udvalget i alt 157,518 4, , ,283-7,4 7, (- er lig mindreforbrug) Overførsel 2013 til ,596 Tillægsbevillingsoversigt - udvalgsniveau Formål Beløb i mio. kr. Overførsel fra ,793 Reduktion som følge af nyt lønskøn -0,371 Barselsudligningsordning -0,041 Lønstrup Bådeplads -0,350 Materielgård Løkken -0,185 Manglende indtægter ved salg af ejendomme 0,050 Hirtshals Transport Center 1,018 Overført til 2014, ØK 3-2,700 Tillægsbevillinger i alt 4, Økonomisk redegørelse I forhold til det korrigerede budget for 2013 er der et regnskabsmæssigt mindreforbrug på 7,449 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på sektor Park og Vej på 3,300 mio. kr., og mindreforbrug på sektor Byggeri og Ejendomme på 2,898 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på samlet 4,596 mio. kr., som skyldes, at mindreforbruget på Vintertjenesten tilbageføres til kassen jf. budgetaftale omkring snefond, samt at der ikke sker overførsel af afvigelse på sektor Forsyning. 1

2 I forbindelse med budgetaftalen for blev det besluttet, at budgetafgivelse på vintertjenesten skulle holdes uden for den normale overførsel mellem regnskabsår. Hvor enten der er tale om et mer- eller et mindreforbrug, skal afvigelsen finansieres eller tilgå kassen. Der henvises til den økonomiske redegørelse under behandlingen af de respektive sektorer for en nærmere beskrivelse af de regnskabsmæssige afvigelser. Hvad nåede vi i 2013: Regnskabsåret 2013 har overordnet været kendetegnet af normal drift. Vinteren har været mild i efterårssæsonen 2013, og det har resulteret i et mindreforbrug på 2,120 mio. kr., som ifølge aftale tilbageføres til kassen. 2

3 Sektor Park og Vej Park og Vej (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget ,751-0, , , ,300 Overførsel 2013 til ,180 Sektorens opdeling i serviceområder (i mio. kr.) Serviceområder Oprindeligt Budget Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse 2013 omplaceringer Budget Vejområdet 112,755 0, , ,591-3,570 Grønne områder 23,933-0,500 23,433 23,856 0,423 Strand og kyst 2,063-0,350 1,713 1,559-0,153 Sektoren i alt 138,751-0, , , ,300 (- er lig mindreforbrug) Tillægsbevilling illægsbevillingsoversigt/b soversigt/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Reduktion som følge af nyt lønskøn -0,365 Barselsudligningsordning -0,041 Overførsel fra ,015 Overførsel fra 2012, Sindal Lufthavn 1,981 Lønstrup Bådeplads -0,350 Materielgård Løkken -0,185 Overført til 2014, ØK 3-1,500 Tillægsbevillinger i alt -0, 0,

4 Økonomisk redegørelse Regnskabsresultatet på 3,300 mio. kr. skyldes primært - mindreforbrug vintertjeneste -2,120 I forvinteren 2013 blev forbruget på vintertjenesten presset grundet den hårde vinter. De sidste måneder i 2013 blev til gengæld så milde, at der samlet blev opnået et mindreforbrug på vintertjenesten. Jf. aftale omkring snefond sker der ikke overførsel af budgetafvigelser på ventertjenesten, hvad enten der er tale om mer- eller mindreforbrug. Afvigelse på området finansieres af kassen, og som i 2013 tilgår et mindreforbrug ligeledes kassen. - mindreforbrug Sindal Lufthavn -1,126 Jf. beslutning i Byrådet den 19. december 2012, blev Sindal Lufthavn en del af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøområde, og indgår nu som en del af Park og Vejs driftsområde. Ved regnskabsafslutning 2012 overførtes der en egenkapital på 1,981 mio. kr. til 2013 vedr. Sindal Lufthavn. Ifm. Økonomirapport 3 blev der forhåndsoverført 1,500 mio. kr. til Regnskabsresultatet viser et yderligere mindreforbrug 1,126 mio. kr., og lufthavnen har ultimo 2013 en egenkapital på 2,626 mio. kr. - mindreforbrug øvrige områder -0,054 Ifølge budgetaftale afregnes enhver budgetafvigelse for vintertjenesten med kommunekassen, hvilket betyder, at mindreforbruget på vintertjenesten ikke overføres. Derfor overføres der et samlet mindreforbrug på 1,180 mio. kr. til Sektorens opgaver Sektoren skal vedligeholde, drive og udvikle: Det samlede kommunale vejnet Det kommunale, trafikale stinet Kollektiv trafik De samlede kommunale grønne områder og parker Natur, skov og strand samt rekreative arealer Gennem varetagelsen af disse opgaver har sektoren gode muligheder for at understøtte Hjørring Kommune som klimakommune, at understøtte sundhedsfremmende tiltag, og samtidig være med til at tilbyde rammer der indbyder til rekreative oplevelser i de kommunale grønne områder. 4

5 Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Året 2013 har overordnet været kendetegnet af normal drift for Park og Vej. I det følgende nævnes nogle af årets resultater for udvalgte områder. Belægningsarbejder Der var i 2013 afsat et samlet drifts- og anlægsbudget på omtrentligt 35,500 mio. kr. til belægningsarbejder. Midlerne er brugt til at udlægge nyt slidlag, forstærkningslag og lappe beskadigede asfaltbelægninger. I 2013 er der således blevet lappet med ton asfalt, og samtidig er der lagt nyt slidlag på 9 kilometer veje, 38 km cykelstier og 2 rundkørsler. Ligeledes er der i samarbejde med Hjørring Vandselskab udført belægningsarbejder ifm. renoveringsprojekter i Sindal, Lendum og Hjørring, hvor der i alt er udlagt nyt asfaltbærelag på ca. 2,5 km vej. Vintertjenesten I forvinteren 2013 svingende temperaturen over længere tid lige omkring frysepunktet, hvilket betød at det var nødvendigt med hyppig saltning, hvilket pressede forbruget. De sidste måneder i 2013 blev til gengæld så milde, at der samlet blev opnået et mindreforbrug på vintertjenesten. Brodrift I 2013 er der blevet gennemført et større reparationsarbejde på parkeringsanlægget Trianglen i Hjørring. De udførte arbejder forlænger bygværkets levetid, og har samtidig givet et mere tidssvarende udtryk. I 2012 blev der påbegyndt reparationsarbejde af broen over Uggerby Å på Terkelsvej i Sindal. Dette arbejde er færdiggjort i Byforskønnelse Der er igen i år udsat blomsterkummer i kommunens byer. Blomsterkummerne bliver godt modtaget blandt borgerne, og er med til at gøre byerne mere grønne. I 2013 blev der ligeledes anlagt et arbejde med en opsamlingsbrønd ved kildeudspringet for Sct. Knuds Kilde. Kilden har i mange år ikke været særlig synlig, men dette er anderledes nu, hvor brønden er placeret ved kildeudspringet. Kilden står med permanent vandspejl, og er et forskønnende element i området, samt en påmindelse om kildens betydning som helligkilde. Udover ovennævnte er der udført en række mindre tiltag, blandt andet forskønnelse ved Folkeparkruten, ved tunnellen under Parallelvej og ved Løkken Busterminal. 5

6 Kollektiv trafik I starten af 2013 blev prisen for flextur indenfor Hjørring Kommune øget fra 3,5 kr. pr. km til 5 kr. pr. km, hvilket betød en besparelse på 0,500 mio. kr. I 2013 har der været arbejdet på at få mere frihed til lokal prissætning af flexture, hvilket har bevirket, at der er indarbejdet en mulighed for en takst på 8 kr. pr. km. Serviceområdet Grønne områder Der har i 2013 været fokus på at opretholde den høje kvalitet indenfor kommunens grønne arealer og parker til gavn for kommunens borgere og turister. Der har ligeledes været fokus på Hjørring Kommunes samlede stinet, således at trafikanterne tilbydes rekreative naturoplevelser, sikre skoleveje og sundhedsfremmende alternativer til at bruge bilen. For at sikre gode vilkår for idrætsklubberne, er der et konstant fokus på at servicere idrætslivet ved at sikre et rimeligt niveau af banepleje. Serviceområdet Strand og kyst I 2013 blev vi forskånet for ødelæggende efterårsstorme, som ofte rammer de nordjyske kyststrækninger. Der arbejdes med at holde vores attraktive kystlinjer og sandstrande fri for affald, og generelt værne om de unikke omgivelser, så vi i Hjørring Kommune kan bryste os af attraktive fritids- og turistmål, der kan understøtte den lokale bosætning samt handel og erhverv. 6

7 Sektor Forsyning I mio. kr. Forsyningsområdet (- er lig mindreforbrug) Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget ,935 0,000 0,935 0,202-0,733 Overførsel 2013 til ,000 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Der er ikke tilgået området tillægsbevillinger i løbet af året. Økonomisk redegørelse Området vedr. forsyningsområdet er brugerfinansieret og lovbestemt til at skulle hvile i sig selv. Dette betyder, at restbudget ikke skal overføres til efterfølgende regnskabsår, men reguleres på mellemregningskonti for området. Afskrivningerne er foretaget over kommunens konto 9 udlæg over kommunens forsyningsvirksomhed. Med et regnskabsresultat på 0,202 mio. kr., har Hjørring Kommune reduceret deres forpligtigelse overfor borgerne. Kommunen har fortsat en forpligtigelse overfor borgerne kommunen skylder borgerne penge. Nedenstående tabel viser mellemregningen for forsyningsområdet pr. ultimo Mellemregning forsyning Korrektion af saldo Ultimo Resultat (renovationsordninger) fra 2013 I mio. kr genbrugsordningen Ultimo 2013 Dagrenovation 1,303-1,550 0,000-0,247 Genbrugspladser 3,728 1,376-2,466 2,638 Erhverv -0,783 0,368 0,000-0,415 Farligt affald -0,040-0,099 0,616 0,477 Glas, papir og pap -0,333-0,235 1,644 1,076 Storskrald og haveaffald -0,122-0,158 0,206-0,074 I alt 3,753-0,298 0,000 3,455 + angiver at borgerne har et tilgodehavende hos kommunen 7

8 Af ovenstående tabel fremgår det, at årets resultat er på 0,298 mio. kr., hvor der tidligere er nævnt et resultat på 0,202 mio. kr. Forskellen på 0,096 mio. kr. skyldes afskrivninger, der er foretaget på mellemregningsforholdet. Sektor Forsyning viser et samlet mindreforbrug på 0,733 mio. kr., som primært skyldes: Et resultat/merforbrug på Dagrenovation på 1,550 mio. kr., der skyldes at der i forbindelse med skiftet af renovatør blev besluttet, at Hjørring Kommune fremover skal eje affaldscontainerne. Dette betød, at kommunen købte de containere, der var placeret ved borgerne, og samtidig overtog kommunen et antal nye containere fra den tidligere renovatør. Der er desuden anskaffet en lille lastbil med 4-hjulstræk, der skal bruges om vinteren, til at tømme steder der er vanskeligt fremkommelige. Mellemregningsforholdet viser, at kommunen har et mindre tilgodehavende hos borgerne på 0,247 mio. kr. Et resultat/mindreforbrug på 0,368 mio. kr. vedr. erhvervets indbetalinger af gebyr for anvendelse af genbrugspladser. I 2012 var der et merforbrug på ordningen, grundet mange dispensationer for gebyret. I 2013 er gebyret justeret for at dække tidligere års merforbrug. Mellemregningsforholdet viser, at kommunen har et tilgodehavende hos borgerne på 0,415 mio. kr. Et resultat/mindreforbrug på 1,376 mio. kr. vedr. genbrugspladser. Mindreforbruget skyldes primært at indtægterne ikke er blevet fordelt i forhold til forbruget. Mellemregningsforholdet viser, at borgerne har et tilgodehavende på 2,638 mio. kr. Sektorens opgaver Sektoren varetager administrations- og driftsopgaverne for de brugerbetalte kommunale forsyningsområder: Renovation Genbrug Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Ny kontrakt Pr. 1. april 2013 overgik opgaven med dagrenovation til ny renovatør. Den nye kontrakt er udformet som en servicekontrakt. Servicekontrakten giver mulighed for et tættere samarbejde mellem kommune og entreprenør og mulighed for at kontrakten kan udvikles gennem kontraktperioden. Mere selvbetjening Antallet af selvbetjeningsløsninger er øget, men der er fortsat mange borgere, som opgiver selv at gennemføre deres bestilling på nettet. Derfor er der et arbejde i gang med at gøre selvbetjeningsløsningerne endnu bedre. 8

9 Affaldsvolumen tilpasses behovet Der er blevet indført 32 ugers tømning i sommerhusområderne; sommerhusejerne kan bestille tømning uden for de fastlagte uger og der er gennemført valgfri 14 dages tømning for alle med 52 ugers tømning. Genbrugspladser Løkken genbrugsplads åbnede i februar måned. Udbygningen på genbrugspladsområdet er hermed gennemført og der er ikke planlagt etablering af flere genbrugspladser. Området gennemgår en modernisering af de gamle pladser. 9

10 Sektor Byggeri og Ejendomme Byggeri og ejendomme (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget ,880 3,899 7,779 4, ,898 Overførsel 2013 til ,898 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer ger/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Reduktion som følge af nyt lønskøn -0,007 Overførsel fra ,138 Manglende indtægter ved salg af ejendomme 0,050 Hirtshals Transport Center 1,018 ØK3, overførsel til ,700 Tillægsbevillinger i alt 3,899 Økonomisk redegørelse Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på Cathrinegården på 2,890 mio. kr. Gældende pr. august 2013 er der indgået en ny 20-årig lejeaftale med ejeren af Cathrinegården. Den nye lejeaftale fastsætter bl.a., at der skal forudbetales et depositum på 2,000 mio. kr., svarende til 6 måneders leje. Ved Økonomirapport 3 i 2013, blev der overført et estimeret merforbrug på 2,700 mio. kr. til 2014, Efterfølgende er der sket en teknisk korrektion af det betalte depositum, som er henført til finansiering som et tilgodehavende. Herudover er udgifter til bygningsrenovering godtgjort og finansieret af henlæggelser. Det regnskabsmæssige mindreforbrug ønskes overført til 2014 for at udligne det overførte estimerede merforbrug på 2,700 mio. kr. fra Økonomirapport 3. 10

11 Sektorens opgaver Rådgivning om den udvendige vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. Bygherrefunktionen ved alt kommunalt byggeri. Bygherrekontakten til eksterne parter. Projektering af byggeri til op mod 2 mio. kr. inkl. byggeledelse og tilsyn. Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v. Byggesagsbehandling. Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m. Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Exit Hjørring Byråd vedtog 26. oktober 2011 en overordnet strategi for kommunens bygninger. Projektet omfatter 250 ejendomme samt administrative centre, svarende til ca m² inkl. skole- og dagtilbudsområdet samt kommunens rådhuse. Hovedformålet med EXIT-Strategien er at forbedre bygningsmassen til en tidssvarende standard, optimere bygningsanvendelsen til brugernes behov og fra 2014 sænke energiforbruget med 2,5 % samt udfase 15% af bygningsmassen. I 2013 er der afhændet 483 m² bygningsareal fordelt på to ejendomme og desuden 7 bygningsløse ejendomme. Der er yderligere indgået aftale om salg af 6 ejendomme, i alt m² bygningsareal, med overtagelse i

12 Sektor Plan Plan (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Overførsel 2013 til ,000 mio. kr. Sektorens opdeling i serviceområder (i mio. kr.) Serviceområder Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget Plan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Grundsalg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sektoren i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Der er ikke tilgået området tillægsbevillinger i løbet af året. Økonomisk redegørelse Budgettet til planområdet ligger under Økonomiudvalget. Sektorens opgaver Overordnet set skal sektoren løse alle lovbestemte opgaver inden for planlægningsområdet, herunder sektorplaner, og varetage kommunens samlede fysiske planlægning. Det drejer sig om kommuneplanlægning, lokalplanlægning og administration af Planloven samt koordinering og forankring af planopgaver for det åbne land. Endvidere skal de lovbestemte opgaver, der er forbundet med køb og salg af kommunale ejendomme, løses indenfor sektoren. Det drejer sig om at sikre, at der er salgbare grunde i de forskellige byer, og at offentligheden får kendskab til de kommunale ejendomme, som er i udbud og på lige fod får mulighed for at købe udbudte kommunale ejendomme. Sektorens ansvarsområde omhandler Kommuneplanen, lokalplaner, det åbne land og diverse temaplaner. 12

13 Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Kommuneplan 2013 blev vedtaget i byrådet i december Kommuneplan 2013 er udarbejdet som en digital Kommuneplan. Den digitale plan er forsøgt gjort mere brugervenlig, bl.a. har der været involveret en brugergruppe til at afprøve planens brugervenlighed. Der er igangsat en ny proces, som medvirker til at skabe Ny balance på planområdet mellem ressourcer og opgaver. Der vil f.eks. blive arbejdet på smartere arbejdsrutiner og undersøgt om det er muligt at nedsætte tiden for lokalplanprocessen. Der sættes fokus på udvikling af administrationens IT- og GIS- værktøjer m.v., herunder udbygning med en højere grad af selvbetjeningsløsninger for borgere, rådgivere og virksomheder. Der er fokus på udbygning af en digital løsning til lokalplanudarbejdelse. Der er igangsat et statsligt initiativ i samarbejde med KL til en digital løsning af lokalplanudarbejdelsen. Plan afventer den statslige løsning til digital lokalplanudarbejdelse, men holder sig løbende opdateret om de systemer til digital lokalplanudarbejdelse der er udarbejdet af private aktører. Der er igangsat en opfølgende indsats på de udmeldte fokusområder i Udviklingsplan 2011 og temaplaner fra Kommuneplan 2009, herunder en opfølgende fremtids- og procesplanlægning for områdebyerne Løkken, Vrå, Tårs og Sindal. Der arbejdes med konkrete projekter i Løkken, Sindal og Vrå. Arbejdet med Tårs er netop igangsat. Der kan være et tidsperspektiv på op til 5 år fra at ansøgningen om støttemidlerne er indsendt. Ansøgningen for Tårs indsendes snarest. Der er igangsat opfølgende planlægning for udviklingsprojekter i Hjørring og Hirtshals (Teateroplevelseshus, havneudvidelse i Hirtshals m.v.). Større udviklingsprojekter (kommunale og private) der kræver ny planlægning: - Solceller - Boligområder - Hotel Fyrklit, Hirtshals - Biogas, Vrå - Bilka, Hjørring - Erhvervsarealer, Sprogøvej, Hjørring - Hjørring Stadion - Sindal Autoophug - Vrå Varmeværk, Solvarmeanlæg - Sommerhus-område, Tornby 13

14 - Kolonihaveområde, Løkken - Kornets Hus Aurion - Hirtshals Rådhus Den helt nye bygningspræmiering i Hjørring Kommune, arkitekturprisen, blev afholdt og uddelt første gang i den nye kommune den 1. oktober 2013 på Arkitekturens dag. Der var stor tilslutning til arrangementet. Grundsalg Der har gennem året været særlig fokus på salg af tiloversblevne bygninger og ejendomme, som er overdraget til området for EXIT. Der er byggemodnet 8 boliggrunde i Hundelev, og 10 boliggrunde i Astrup har været i udbud og byggemodningen foretages i Byggemodningen af 14 ha erhvervsjord ved Hirtshals Transportcenter er gennemført, og de salgsklare grunde har indgået i en målrettet annoncekampagne i Vest- og Sydnorge. Der er oprettet en særlig hjemmeside for erhvervsområdet I juni deltog Grundsalg i Hjørring Dyrskue. Der blev sat fokus på Hjørring i forbindelse med Hjørring Revyens 40 års jubilæums optræden i Glassalen i Tivoli, København i august, hvor der blev delt frisk luft ud til københavnerne. Det fik 600 personer ind på for at deltage i en konkurrence om et ferieophold i Skallerup Seaside Resort foruden en del presseomtale. I 2013 blev der solgt og overdraget 8 boliggrunde og der er indgået aftale om overtagelse af 1 i Der er solgt m² erhvervsjord fordelt på 8 handler. Der er desuden aftale om salg af yderligere m², som overtages i

15 Sektor Miljø og Natur Miljø og Natur (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget ,342 0,382 12,724 12,421-0,303 Overførsel 2013 til ,303 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Overførsel fra ,282 Overført til 2014, ØK 3-1,900 Tillægsbevillinger i alt 0,382 Økonomisk redegørelse Mindreforbruget skyldes primært: Kystsikring Lønstrup Den hidtidige 5-årige aftale med Kystdirektoratet om kystsikring udløb i Gennem de sidste 5 år er forbruget videreført til året efter. Ved aftalens udløb i 2013, er der er et mindreforbrug på 0,291 mio.kr. Der er i 2013 indgået en ny 5-årig aftale med Kystdirektoratet, hvor Direktoratet fortsat finansierer halvdelen af forbruget. Pengene til sandfodring forventes gennem hele aftaleperioden overført fra år til år, for at få en mere smidig opgaveløsning. Aftalen udløber i Miljøvagten Der arbejdes videre med ordningen omkring miljøvagt og akutudrykning ved hændelse, hvor miljøet kan blive belastet. Dette arbejde sker i samarbejde med beredskabet. Der er et lille mindreforbrug på ordningen. Indsatsplaner Resultatet i 2013 blev et merforbrug på 0,336 mio. kr. Dette merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med Økonomirapport 3 i 2013, blev overført 1,500 mio. kr. til Der er således 1,200 mio. kr. i alt, som videreføres til arbejdet med indsatsplaner i

16 Sektorens opgaver Indenfor miljøområdet løser sektoren alle lovbestemte opgaver dækkende miljø, natur og kystbeskyttelse. Målsætning og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Sandfodring Den 5-årige aftale mellem Staten og Hjørring Kommune om kystsikringen ved Lønstrup udløber i år. Aftalen betyder økonomisk, at udgifterne til sandfordring deles ligeligt mellem Staten og Hjørring Kommune. Hjørring Kommune administrerer arbejdet omkring opgaven, og afholder ligeledes de økonomiske udgifter i første omgang. Derfor er dette område præget af et stort forbrug i starten af året, men udlignes ultimo året, hvor Staten refunderer deres del af den samlede udgift. Der er indgået en ny 5-års-aftale gældende for perioden , på samme vilkår som den nuværende aftale. I 2011 og 2012 skete sandfodringen fra søsiden i stedet for med lastvogne. I 2013 blev sandfodringen gennemført fra landsiden med lastbil, da de to billigste entreprenører med sandfordring fra søsiden tilbagetrak deres tilbud. Indsatsplaner Grundlaget for arbejdet, kortmateriale fra Naturstyrelsen, har kommunen modtaget umiddelbart før nytåret 2013/14. Arbejdet med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse intensiveres derfor først i I 2013 er der arbejdet med en ny indsatsplan for Bredkær Vandværk, som vil blive klar til politisk behandling primo Endvidere er der i 2013 investeret i et beregningsprogram, som vil være i stand til at beregne konsekvenserne som følge af eksisterende og nye indvindinger. Erhverv I 2013 er der gjort en særlig indsats for at få virksomhederne til at optimere energi- og ressourceforbrug, idet Hjørring Kommune i samarbejde med Aalborg Kommune har iværksat projektet og netværket Bæredygtig erhvervsudvikling. Indsatsen vil bl.a. fungere som en kickstart til få indarbejdet energi- og ressourcehensyn som en naturlig del af virksomhedernes miljøforvaltning. Herunder også på landbrug i kommunen. I 2013 har Kommunen været involveret i et større projekt, der skal udvikle og afprøve en ny måde at planlægge for det åbne land på. Projektet Landbruget i Landskabet, udføres i samarbejde med Videnscenter for Landbrug, LandboNord og diverse forskningsinstitutioner. 16

17 Derudover er der igangsat et projekt, der tager sigte på at undersøge mulighederne for placering af fremtidige, store husdyrbrug, herunder for at etablere et særligt erhvervsområde for husdyrbrug, Farmcity. Alle de nævnte indsatser fortsætter i

18 Sektor Landdistrikter Landdistrikter (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget ,610 0,377 1,987 1,772-0,215 Overførsel 2013 til ,215 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Overførsel fra ,377 Overført til 2014, ØK 3-2,000 Tillægsbevillinger i alt 0,377 Beskrivelse af de væsentligste afvigelser (over/underskud) Baggrunden for mindreforbruget skal hovedsagligt findes i områdets arbejdsopgaver: Mere end 75% af bevillingen anvendes til støtte af projekter ejet og drevet af borgere i landdistriktet. Projekterne er typisk finansieret af flere kilder, og først når finansieringen er helt på plads, realiseres projekterne. Der kan derfor gå flere år mellem disponering og udbetaling af midler til projektejerne. For øvrige aktiviteter indenfor området gør det sig gældende, at der er skiftende dybde og tyngde i indsatsen hen over kalenderåret. I 2014 udarbejdes Plan- og Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf forventes det, at der skal udarbejdes en afløser for den gældende landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune. I den forbindelse forventes gennemført et antal analyser og en omfattende borgerinddragelsesproces, hvorfor bevilgede midler fra 2013 forventes forbrugt i

19 I mio.. kr. Korr. budget Regnskab 2013 Restbudget Matchningsmidler 1,315 0,973-0,342 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer mm 0,477 0,539 0,062 Landsbyforum og lokalområder 0,087 0,076-0,011 Ramme til udviklingsaktiviteter 0,111 0,105-0,006 Nedslidte bygninger i landdistrikterne -0,034 0,000-0,034 Leve By 0,000 0,100 0,000 Arkitekturpolitik 0,028 0,034 0,006 Pulje landdistrikter 0,000 0,004 0,004 Sti Task Force 0,054 0,076 0,022 Projekt Helhedsindsats i Løkken 0,050 0,014-0,036 Stedet Tæller - Løkken Moleleje -0,101-0,095 0,006 Landdistrikter i alt 1,987 1,772 0,215 (- er lig mindreforbrug) Sektorens opgaver Bistand til og igangsættelse af nye initiativer og projekter i landdistrikterne med henblik på skabelsen af bæredygtige landdistrikter, der kan være attraktive bosætningssteder og samtidig give mulighed for etablering af mindre virksomheder mv. Særligt Landsbyforum og til dels LAG er et væsentligt omdrejningspunkt i forhold til prioritering og finansiering af projekter i landdistriktet. En finansiering, hvor Hjørring Kommune indgår som finansieringsaktør i forskelligt omfang. Initiativer vedr. nedslidte bygninger og forskønnelse i landsbyerne er et væsentligt fokusområde. Der har løbende været afsat drifts- og anlægsmidler til området. Ressourcerne på området skal anvendes til at understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne i Hjørring Kommune; dette sker bl.a. gennem aktiviteter i Landsbyforum og Landsbyråd/lokalområder. Der reserveres en pulje til udviklingsaktiviteter i landdistrikterne i forbindelse med blandt andet implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet. 19

20 Hjørring Kommunes bidrag til projekter i landdistriktet er ofte med til at åbne døre for andre bevillinger og tilskud, og værdien for landdistriktet er således langt større end alene den økonomiske støtte til de frivilliges indsats. Målsætning og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Vision og målsætninger for området er bl.a. besluttet i Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune, der beskriver, at landsbyer og lokalbyer skal opretholdes og udvikles som levende samfund i social og kulturel forstand for derved at understøtte landdistriktet som en attraktiv bosætningsmulighed. I 2013 er der bevilget tilskud til meget forskelligartede projekter, der gennem de næste år gennemføres af ildsjæle i landdistriktet og i de fire mindste områdebyer, spændende fra etablering af et handicapvenligt klubhus i Lendum (i forbindelse med hallen) til flytning af minibyen i Løkken til Vendsyssel Plantage. Projekterne fordeler sig geografisk jævnt i hele kommunen, og er med til at understøtte kommunens indsats i landdistriktet og i de fire mindste områdebyer. Således understøtter flere bevillinger i 2013 processer, der er sat i gang i landdistriktet i forbindelse med Samling og Sammenhold og med helhedsindsatsen i områdebyerne. Renovering af fælleskøkken på Hundelev Skole, etablering af velkomstcenter ved Børglum Kloster og etablering af paddletennisbane i Sindal er eksempler på projekter, der har fået bevilget støtte fra Hjørring Kommune i 2012 eller tidligere, og som er færdiggjorte i 2013 alle eksempler på projekter, hvor Hjørring Kommunes involvering har været med til at gøre gennemførelsen mulig. 20

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 Punkt 12. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 2016-018662 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen. Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen. Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Miljø- og Energiforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar marts 2017. Den

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2017.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Renovation

Budgetopfølgning 2 Renovation Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapport 2011 Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012 Dirigent Foreningsoplysninger Forening Den

Læs mere

Godkendelse af Budget 2017 og takstændringer og tillægsbevilling

Godkendelse af Budget 2017 og takstændringer og tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling 2017-019232 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts- og

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere