Budgetopfølgning 30. september 2008



Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budget for administrationsområdet

Beretning 2010 for politikområderne:

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Beretning 2011 for politikområderne:

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Politisk Administration

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Direktion Hovedtabeller

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget: Administration

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Forventet regnskab kr.

Regnskab Vedtaget budget 2011

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Udvalg Økonomiudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

politikområde Tværgående Puljer

NOTAT Dato

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetoplysninger drift Bår

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Økonomiudvalget. I alt

Oprindeligt budget. Ny vurdering

BF Politikomr.-Sted 1

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Regnskab Vedtaget budget 2011

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget

Forventet regnskab kr.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Transkript:

Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed, administration Teknik og Miljø, administration Oprindeligt budget 2008 Forbrug 30-09- 2008 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 109,3 147,2-4,0-0,1 143,1 76,4 Politisk administration 4,3 6,1 0,3-0,4 6,1 70,6 Kommunalbestyrelsen 3,2 4,7-0,1-4,7 68,4 Pension til borgmestre m.v. 0,8 1,1 - - 1,1 74,6 Kommissioner, råd og nævn 0,2 0,2 - - 0,2 100,6 Tilskud til politiske partier 0,1 0,1 - - 0,1 82,8 Administration 56,3 82,9-4,1-1,1 77,7 72,4 Direktion 2,9 5,0-0,5-4,5 63,7 Ledelsessekretariat 1,7 2,6-0,2-0,1 2,4 71,1 Økonomi 11,6 17,7-1,9-0,2 15,7 74,1 Borgerservice 4,8 7,3-0,3-0,1 6,9 70,2 Rådhusservice 4,4 5,3 0,0 0,2 5,5 79,9 Leje- og forpagtningsindtægter mv. -1,0-1,3 - - -1,3-76,3 IT-afdeling 20,8 27,3-0,5-0,7 26,1 79,4 Fællesudgifter administration 4,3 5,5 0,2-0,3 5,5 78,7 Fællesindtægter, administration -2,2-4,2 - - -4,2-52,5 Lønpuljer - 11,0-5,7-0,1 5,2 - Tjenestemandspensioner 9,0 6,7 4,7-11,4 78,8 Arbejdsmarked, administration 14,0 15,8 0,2 0,2 16,2 86,6 Erhverv og fritid Administration 2,0 2,9 0,0-2,9 68,1 Familieafdeling, administration 10,2 13,1-0,2 0,3 13,3 76,5 Social og sundhed, administration 9,6 12,0-0,9 0,4 11,5 83,6 Teknik og miljø, administration 12,9 14,3 0,6 0,5 15,4 84,1 %

Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse mio. kr. Leje- og forpagtning Mindreindtægter 0,200 Fællesindtægter, adm. Merindtægter fra bl.a. Kommune Forsikring -1,775 Fællesudgifter, adm. Organisationsanalyse 0,230 Lønpuljer Merudgift sygdomspulje 1,700 Arbejdsmarked, adm. Merudgifter til lægeerklæringer 0,300 I alt 0,655 Budgetændringer er opgjort med udgangspunkt i at følgende udgifter er udenfor administrationens ramme: politiske beslutninger taget efter budgetvedtagelsen boligudgifter og indtægter som ikke anvendes til rådhuse tjenestemandspensioner lønpuljer politisk administration Merudgifter til lægeerklæringer indgår, idet disse er en følgeudgift af øget antal personer på sygedagpenge under arbejdsmarkedsudvalgets budget. Overblik over budgetændringer indeholdt i decentraliseringsaftalen Område Beskrivelse mio. kr. Borgerservice Mindreudgifter til lønninger -0,200 Fællesudgifter admin. Merudgift til IT-sikkerhedspolitik 0,150 Erhverv og fritid, adm. Mindreudgifter til lønninger -0,200 Social og sundhed, adm. Merudgifter til lønninger 0,700 Teknik og miljø, adm. Merudgifter til miljøportal og IT 0,300 Teknik og miljø, adm. Mindreindtægter fra miljøgebyrer 0,200 Lønpuljer Administrationsområdet andel af lønstigninger -0,800 Økonomi, adm. Mindreudgifter til lønninger -0,150 I alt 0 Indenfor decentraliseringsaftalen er afholdt alle lønudgifter, fællesudgifter og indtægter. Overføres til anlæg Rådhusservice Merudgifter ifm. renovering 0,200

Politisk administration Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for 2008, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. Det forventes, at budgettet holder. Administration Mindre afvigelser i forbrugsprocenter skyldes, at visse udgifter er konteret andre steder, end de er budgetlagt eller at forbruget ikke er lige stort hver måned. Der er følgende kommentarer til større afvigelser på området: Direktion Forbrugsprocenten udgør 63,7. Der mangler at blive budgetomplaceret 0,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Ledelsessekretariat Forbrugsprocenten udgør 71,1. Stillingen som sekretariatschef er først besat pr. 1. august, så forbruget vil blive højere i 2. halvår af 2008. Økonomi Forbrugsprocenten udgør 74,1. Den høje forbrugsprocent skyldes, at hele budgetoverførslen fra 2007 til 2008 på det administrative område på i alt -1,9 mio. kr. er trukket fra budgettet under Økonomi. Underskuddet nedbringes ved stillingsledighed og andre besparelser. Det forventes, at det oprindelige budget for Økonomi overholdes. Borgerservice Forbrugsprocenten udgør 70,2. Pga. stillingsledighed forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på lønninger som skal medfinansiere den negative budgetoverførsel fra 2007 til 2008. Rådhusservice Forbrugsprocenten udgør 79,9. Lønbudgettet for rådhusservice forventes at holde. Der er konstateret merudgifter til rengøring og flytning i forbindelse med renovering af rådhusene på 0,2 mio. kr., hvilket overføres til anlæg. Der er desuden afholdt udgifter til rengøringsanalyse for 0,2 mio. kr., hvortil bevilling er givet i 2007. Leje- og forpagtningsindtægter Forbrugsprocenten udgør 76,3. Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr., da en del af de bortforpagtede arealer er inddraget til udstykninger samt nogle af udlejningsboligerne står tomme. Der søges om tillægsbevilling for de manglende indtægter.

IT-afdeling Forbrugsprocenten udgør 79,4. Budgettet forventes at holde. IT-afdelingen har afholdt udgifter for 0,6 mio. kr. til diverse indkøb, som skal udkonteres til decentrale afdelinger. Fællesudgifter, administration Forbrugsprocenten udgør 78,7. Der er afsat budget til en række fællesudgifter, som dækker hele det administrative område. Til revision er der afsat 775.000 kr. i budget 2008. Forbruget udgjorde i 2007 630.000 kr. Der er i efteråret 2008 modtaget ekstraregning vedr. revision af 2007-regnskabet for 188.000 kr. idet der var mange engangsopgaver såsom 4 særskilte regnskaber og en åbningsbalance. Det forventes, at der i 2008 skal anvendes ca. 150.000 kr. til køb af sikkerhedspolitik hos Kommunernes Revision. Til advokat- og konsulentbistand er der afsat 173.000 kr. i budget 2008. Der er p.t. afholdt udgifter for 95.000 kr. til retssag vedr. specialundervisning, 200.000 kr. for bistand vedr. retssagen om Sandgraven samt 106.000 kr. vedrørende en personalesag. Der er modtaget 119.000 kr. i refusion for sagsomkostninger til ovenstående retssager. Der er indgået aftale om en organisationsanalyse af kommunen til et beløb af 0,23 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling hertil. Fællesindtægter, administration Kommunen har i november modtaget følgende indtægter, som ikke er budgetlagt: Statens andel af jobcentrets administrationsudgifter: 0,347 mio. kr. Søbos andel af udlodning fra Kommune Forsikring: 0,234 mio. kr. Derudover har kommunen fået meddelelse om, at der i december 2008 udloddes yderligere 1,194 mio. kr. fra Kommune Forsikring. Ifølge Kommunernes Landsforening bør udlodningen konteres som driftsindtægt på administrationsområdet. Forventede merindtægter i alt: 1,775 mio. kr. Lønpuljer Puljen til længerevarende sygdom udgør i 2008 2,9 mio. kr. I 2007 var forbruget på 7,6 mio. kr. for denne pulje. Forbruget for de første 9 måneder af 2008 udgør 3,4 mio. kr., som er fordelt til de decentrale enheder. Det samlede forbrug i 2008 forventes nu at udgøre 4,6 mio. kr. Forventet merudgift: 1,7 mio. kr. Barselspuljen udgør i 2008 4,0 mio. kr. Som følge af nye barselsregler går en andel af lønstigningen hertil. Puljen opskrives med 0,2 mio. kr. I 2007 var forbruget på 3,9 mio. kr. for denne pulje. Budgettet forventes at holde. Ud over disse puljer er der også afsat puljer til bl.a. jubilæer og lokal løndannelse. Disse puljer fordeles til de decentrale enheder, der har disse udgifter. Forbruget på disse puljer forventes at passe til budgettet.

Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til alle pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Tidligere var udgiften konteret under de respektive fagområder. Derudover er der sket en konteringsændring således, at den månedlige pensionsindbetaling for de ansatte kommunale tjenestemænd ligeledes skal konteres under økonomiudvalgets område. Ved budgetlægningen for 2008 blev konteringsændringen ikke indarbejdet fuldt ud. Økonomi har nu flyttet hovedparten af budgetbeløbene, så de decentrale budgetter er korrekte. Der mangler at blive overført budgetmidler fra direktionen og lønpuljen til dækning af lønstigninger til tjenestemandspensioner. Arbejdsmarked, administration Forbrugsprocenten udgør 86,6. Den høje forbrugsprocent skyldes primært øgede udgifter til lægeerklæringer samt fejlkonteringer, som efterfølgende rettes. Der mangles omplaceret lokal løndannelsesmidler. De øgede udgifter til lægeerklæringer på 0,3 mio. kr. søges dækket via en tillægsbevilling. Erhverv og fritid, administration Forbrugsprocenten udgør 68,1. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i 2008 pga. ledig stilling. Familieafdeling, administration Forbrugsprocenten udgør 76,5. Der er i starten af året afholdt nogle helårsudgifter til bl.a. uddannelse. Social og sundhed, administration Forbrugsprocenten udgør 83,6. I første halvdel af 2008 er der udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge til fratrådte medarbejdere. Der er ansat nye medarbejdere til erstatning for de fratrådte. En væsentlig del af merudgifterne til løn skyldes manglende overførsel af lokalløndannelses midler som følge af stigninger i lønningerne til socialrådgivere. Teknik og miljø, administration Forbrugsprocenten udgør 84,1. Lønudgifterne for enkelte medarbejdere i teknik og miljø fordeles ved årets slutning til andre områder, bl.a. forsyningsområdet. Forvaltningen er i gang med at opkræve indtægter for miljøgebyrer. Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Det forventes, at lønbudgettet på området overholdes, men der har været merudgifter til miljøportal og IT for 0,3 mio. kr.