Internt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015

Relaterede dokumenter
Internt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Notat Dato: 24. august 2006

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

LIVSKVALITET (samlet for 2016: kr.)

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN

NOTAT. Demografiregulering med ny model

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Driftsopfølgning pr

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

Forslag til indsatser

Driftsopfølgning pr

NOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.

Driftsopfølgning pr

60-børnstilskud og højere normering

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Driftsopfølgning pr

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Nedenfor gennemgås forskellige scenarier og disses forventede konsekvenser.

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Velfærdsudvalget -300

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Politikområde Handicappede - 09

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ]

Befolkningsprognose 2018

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Velfærdsudvalget -400

Ledelsesinformation August 2015

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Afvigelse ift. korrigeret budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Befolkningsprognose 2014

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Forslag til indsatser

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Faxe kommunes økonomiske politik

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017

Transkript:

Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for 2016 giver et uændret serviceniveau i forhold til 2015. Derfor er udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2016 et teknisk budgetforslag udarbejdet af Direktionen. Ikke realiserede besparelser må ikke være en del af det tekniske budgetforslag. Det påhviler Direktionen at sikre sammenhæng mellem budgetforslagets indhold og det faktiske udgiftsniveau. Tilretningen af basisbudgettet for 2016 er igangværende. Status maj måned for forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse gennemgås nedenfor. Befolkningstilvækst Byrådet godkendte den 13. april 2015 Befolkningsprognose 2016 med henblik på, at denne indgår som forudsætningsdel for budgetlægningen 2016. Denne prognose viser, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. I Kolding Kommune stiger antallet af ældre fra 2016 til 2019. I 2016 er der 11.203 af de 70+ årige stigende til 12.579 i 2019, dvs en vækstrate på 12,2 %. Antallet af de 75+ årige vil stige fra 6.755 i 2016 til 7.558 i 2019, svarende til en vækstrate på 11,8%. I forbindelse med den tekniske gennemgang af budgettet ses der på befolkningsprognosens indvirkning på de forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige Denne akt er unddraget aktindsigt i henhold til offentlighedslovens 7 og forvaltningslovens 12 jævnfør dog offentlighedslovens 11 og forvaltningslovens 12

aldersgrupper. Dette pga, at hovedparten af den gruppe, der efterspørger hjælp i forhold til disse ydelser er borgere over 70 år. Når en borger kommer over de 75 år sker der en stigning i efterspørgslen, derfor vil der i notat ofte blive henvist til udviklingen inden for denne aldersgruppe. Hjemmepleje I Kolding Kommune er der april 2015 ca. 2.270 borgere, der modtager hjemmehjælp. Heraf er ca. 73 % i aldersgruppen 70+ årige og 64 % i aldersgruppen 75 + årige. Det forventede forbrug hos hjemmeplejen i årene 2016 til 2019 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen pr. 2015. Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+, der modtager hjemmehjælpsydelser. I 2016 vil antallet af timer være 317.707 og stige til 343.187 i 2019. Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp er ca. 13 timer. Disse timer er ganget med antallet af borgere fra befolkningsprognosen for at få det samlede timeforbrug. Timerne er fordelt ud på privat/kommunal leverandør og personlig/praktisk tid ud fra de visiterede timer i april 2015. Det giver denne fordeling (afrundet): %-fordeling Kommunal Praktisk hjælp 11 Personlig pleje, dagtid 39 Personlig pleje, øvrig tid 33 %-fordeling Privat Praktisk hjælp 6 Personlig pleje, dagtid 7 Personlig pleje, øvrig tid 5 Datagrundlaget for de visiterede timer er perioden oktober 2013 til april 2015. Priserne er de anvendte priser pr. 1.1.2015 og frem ganget med en P/Lfremskrivning på 1,8. Indkøb er baseret på det visiterede antal i april 2015. Side 2

Det forventede forbrug baseret på befolkningsprognosen og ud fra ovenstående forudsætninger kan opgøres til: Forventet forbrug baseret på befolkningsprognose pr. 2015 2016 2017 2018 2019 Kommunal leverandør Praktisk Hjælp 11.817 12.098 12.434 12.765 Personlig Hjælp - Dagtid 48.323 49.472 50.848 52.198 Personlig Hjælp - Ulempetid 52.820 54.076 55.579 57.056 Indkøb (Antal) 2.961 2.961 2.961 2.961 Total kommunal 115.920 118.606 121.822 124.979 Privat Praktisk Hjælp 5.804 5.942 6.107 6.270 Personlig Hjælp - Dagtid 8.293 8.491 8.727 8.958 Personlig Hjælp - Ulempetid 8.376 8.575 8.814 9.048 Total privat 22.474 23.008 23.648 24.276 Forventet forbrug ud fra befolkningsprognose 138.394 141.614 145.469 149.255 Seniorpolitiks andel af 75+ med efterspørgsel på 21,5% i 2016 og nedskrevet med 0,5%point indtil 2019 Befolkningsprognosen pr. 2015 viser, at der er en efterspørgselsprocent på 22,1% af 75+ borgere. Under forudsætning af, at efterspørgselsprocenten vil falde med 0,5%point pro anno indtil 2019, kan det forventede forbrug reduceres, jf nedenfor. i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Fald i efterspørgselspct. 75+ -2.654-3.886-5.650-5.816 Forventet forbrug 135.740 137.728 139.820 143.440 Side 3

Mer-/Mindreforbrug i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Forventet forbrug 135.740 137.728 139.820 143.440 Bestillerbudget 138.330 140.460 140.460 140.460 Mer(-)-/Mindreforbrug(+) 2.590 2.732 640-2.980 Såfremt efterspørgselsprocenten ikke falder, vil budgetudfordringen komme tidligere: Mer(-)-/Mindreforbrug(+) -64-1.154-5.009-8.795 Bemærkninger: Dyre enkeltsager, gennemsnitligt 13 borgere Budgettet til dyre enkeltsager ligger ikke i bestillerbudgettet. En borger betragtes som dyr enkeltsag når kriterierne for visitering af tillægsydelser er opfyldt. Det vil sige selvom en person er visiteret til fuldstændig pleje, samt 2. hjælper, skal der nogle ekstra timer til for at pleje borgeren. Aktiv Senior Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der i det forventede forbrug indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed. Såfremt Aktiv senior ikke var indført, havde timeforbruget set anderledes ud. Nedenfor er udregnet hvordan det forventede forbrug ville have set ud, hvis projekt aktiv senior ikke var gennemført. i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Bruttobesparelse -14.267-14.267-14.267-14.267 Investeringssum 5.253 5.253 5.253 5.253 Nettobesparelse -9.014-9.014-9.014-9.014 Timebesparelsen er baseret på den beregnede besparelse for aktiv senior i 2014. I denne periode er der ingen stigning i de sparede timer. Der er derfor ikke regnet en stigning ud i årene. Timebesparelsen ligger implicit i det gennemsnitlige timeforbrug, der er anvendt i beregningerne for det forventede forbrug baseret på befolkningsprognose pr. 2015. Udregningen af timebesparelsen v. aktiv senior skal derfor ses som specificering af hvordan det forventede forbrug ville have udviklet sig, såfremt aktiv senior ikke var implementeret. Side 4

Sygepleje I forbindelsen med budget 2014 blev der bevilliget 12,9 mio. kr. til at imødekomme den aktivitetsstigning, der foregik indenfor området. Stigningen kan tilbageføres til en drøftelse om opgaveglidning mellem regionen og kommunen. Resultat af prognosen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2015 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser i perioden september 2013 til april 2015. Beregningsgrundlaget viser, at der gennemsnitlig pr mdr. er 1.875 personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 70 % og de 75+ årige ca. 70 %. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på 6 timer pr. måned pr. borger (7,7 timer pr. måned inklusiv fast vagt ydelsen til respirationsborger). Det forventede forbrug beregnet ud fra en efterspørgselsmodel for perioden september 2013 til april 2015 viser følgende: Tabel 1 i 1000 kr. Laves prognosen derimod ud fra en efterspørgselsmodel for perioden september 2014 til april 2015 vil udfordringen være væsentlig større. Udviklingen følges tæt. Udskrivning fra sygehuse Udviklingen i det forventede forbrug hænger sammen med antallet af henvisninger fra sygehuset. 65 % af udskrivningerne inden for aldersgruppen 75+årige medfører en aktivitet i hjemmesygeplejen. Som illustreret af nedenstående graf sker der en markant stigning i timer hos borgere der kommer fra sygehuset og lander i sygeplejen. Leverede timer fordelt på henvisning hhv. sygehus og ikke sygehus Side 5

Blå linje = henvist fra Sygehus, Orange linje = ikke Sygehus. Sygeplejefaglige artikler Den øgede aktivitet i sygeplejen har bevirket, at der også er et pres på udgifterne til de sygeplejefaglige artikler og værnemidler. De forventede udgifter er finansieret indenfor rammen, men udviklingen vil blive fulgt tæt. Øvrige forhold: Handicapkørsel Det tekniske budget for handicapkørsel tilrettes i forhold til Sydtrafiks budgetforslag 2016 samt Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 for 2015. 2016 2017 2018 2019 Forventet forbrug 4.533 4.489 4.489 4.489 Budget 4.802 4.842 4.842 4.842 Forventet mindreforbrug 269 353 353 353 Forhold vedrørende Sydtrafik reguleres over effektiviseringsmålet. Det gøres opmærksom på, at tilretningen er sket udfra budgetforslag. Der kan forekomme ændringer i det endeligt vedtagne budget, idet Transportministeriet i maj 2015 har lempet tolkningen af, hvad handicapkørselsordningen kan bruges til. Dette betyder at handicapkørselsordningen fra maj 2015 kan bruges som et supplement til andre kørselsordninger, f.eks til borgere der ikke kan visiteres til lægekørsel. Ligeledes kan handicapkørselsordningen bruges til kørsel til tandlæge og andre behandlingsformer, hvor der ikke i forvejen eksisterer kørselsordninger til. Grundet eksisterende praksis i Kolding Kommune, herunder at handicapkørselsordningen allerede i dag bruges Side 6

til tandlægebesøg, skønnes ovenstående dog at medføre en relativ begrænset stigning i brugen af handicapkørselsordningen. Seniorudvalget fremsatte sidste år et ændringsforslag om udvidelse af ordningen til også at omfatte blinde og svagtseende. Opmærksomheden henledes også på, at handicaprådet på sit møde d. 7. maj 2015 har fremsat et ønske om udvidelse af adgang til handicaptransport, således at målgruppen udvides til også at omfatte blinde og svagtseende, ligesom man ønsker en forøgelse af antallet af kørsler. Samlet status pr. maj 2015 En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opgøres til nedenstående forudsat, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno og forudsat at udviklingen i sygeplejen følger efterspørgselsmodellen for perioden september 2013 til april 2015. Mer(-)-/Mindreforbrug(+) 2016 2017 2018 2019 Hjemmepleje 2.590 2.732 640-2.980 Sygepleje -1.239-1.567-3.172-4.917 I alt 1.351 1.165-2.532-7.897 I alt - akkumuleret 1.351 2.516-16 -7.913 Under disse forudsætninger kan merforbruget på sygeplejen dækkes af mindreforbruget på hjemmeplejen i 2016 og 2017 og det akkumulerede resultat for 2016-2018 balancerer ved overførsler mellem årene. Det skal dog understreges, at de forventede udgifter er påvirkelige overfor udviklingen i borgerne og deres efterspørgsel, jævnfør ovenstående scenarier. Det forventede aktivitetsniveau for 2019 ses ikke at kunne indeholdes indenfor rammen. Side 7