Budget Budget forslag Nettodriftsudgifter i alt

Relaterede dokumenter
Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Budget forslag Budget forslag 2016

Figur 1: KMU budget 2017 fordelt på hovedområder (uden renovation) som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

I juni 2014 i forbindelse med drøftelsen af budgettet lød udvalgets beslutning således:

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder.

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke:

Budget samlet forslag fra V og O

Spareforslag vedr. budget Plan- og Teknikudvalget maj mødet

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Center for Teknik og Miljø

Budget forlig mellem A,F,C og B

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Status på driftsøkonomi og passagertal... 1

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget for Klima og Miljø

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Vejvedligeholdelse og belægninger, vejbelysning mv. 92mio.kr. = 45 %

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

Center for Teknik og Miljø

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Udvalget for Klima og Miljø

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Teknik og Miljøudvalg

Budgetprocedure for budget

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Omprioriteringskatalog Budget

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Aktuel status 2019 og budgetforslag for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder.

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

i 2019 pris- og lønniveau

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Budgetvurdering - Budget

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Udvalget for Klima og Miljø

Tabel 1. Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019 Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Indstilling til 2. behandling af budget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Omprioriteringskatalog Budget

Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse

Budgetovervejelser Budget

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

Transkript:

By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 237705 Brevid. 1701139 Ref. PIBE/ANNEBJ Dir. tlf. 46313405 piaberring@roskilde.dk notat for Teknik og Miljøudvalgets budget 2014 (opdateret til budgetmødet i august) Anbefales udskrevet i farver 13. august 2013 Til Teknik- og Miljøudvalget møde den 6. juni 2013 forelå dette budgetnotat. Sidst i notatet er opdateret med oplysninger i forlængelse af udvalgets beslutninger fra møderne den 6. juni 2013 og den 13. juni 2013. Notatet viser Teknik- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister opgaverne på de større udgiftsområder og beskriver kort væsentlige budgetudfordringer på områderne. Der er udarbejdet særskilt notat om det brugerfinansierede område (renovation). 2014 fordelt på fagområder Teknik og Miljøudvalget Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2014-priser -=udgifter/+=indtægter Regnskab 2012 2013 forslag 2014 forslag 2015 forslag 2016 forslag 2017 Byggemodning - Afledt drift -406-273 -373-1.079-1.079-1.079 Udlejningsejendomme -4.581-4.392-2.658-2.658-2.658-2.658 Byfornyelse -1.701-2.092-1.995-1.995-1.995-1.995 Grønne områder -12.762-14.373-14.525-14.525-14.525-14.525 Natur -780-1.175-2.257-2.257-2.257-2.257 Miljø -6.932-8.038-7.865-7.865-7.865-7.865 Skadedyrsbekæmpelse -741-1.007-2 -2-2 -2 Materielgården -1.031 729 261 261 261 261 Vejvæsen -94.093-103.448-106.614-106.866-106.866-106.866 Busdrift -47.386-54.925-62.137-60.652-60.652-60.652 Havnen 26 134 128 128 128 128 Bygningsvedligeholdelse, Central -11.107-40.565-43.015-41.279-40.842-44.284 Renovation -8.332-9.573-5.507-5.507-5.507-5.507 Lov- og cirkulæreprogram -80-110 -53-53 Nettodriftsudgifter i alt -189.825-238.998-246.639-244.406-243.912-247.354 Heraf: Serviceudgifter -181.637-229.286-241.535-239.301-238.808-242.249 Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 0

Side2/7 Overførselsudgifter 0-324 324 324 324 324 Brugerfinansierede udgifter -8.188-9.388-5.428-5.428-5.428-5.428 Nettodriftsudgifter i alt -189.825-238.998-246.639-244.406-243.912-247.354 Anlæg i strategisk anlægsplan -75.780-100.210-92.360-136.960 Afledt drift i strategisk anlægsplan 2.500 3.330-230 -2.375 Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -73.280-96.880-92.590-139.335 Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplaceringer af budget imellem hovedområderne. Grønne områder tet på dette område knytter sig til driften af grønne områder, parker og gadekær. De største poster på budgettet er Folkeparken (ca. 1,2 mio. kr.), Byparken (ca. 0,7 mio. kr.) og Dyrskuepladsen. Indtægter på budgettet stammer især fra udlejning af Dyrskuepladsen (ca. 3 mio. kr.). Disse indtægter dækker stort set kommunens omkostninger til pladsens drift. Forvaltningen har i de senere år i samarbejde med Materielgården udarbejdet nye kontrakter og driftsplaner for alle de grønne områder. Dette arbejde har ført til effektiviseringer, der løbende er blevet indarbejdet i budgettet. Eksempelvis har genudbud af grønne driftsopgaver i Roskilde Sydøst i foråret 2013 medført årlige besparelser på ¼ mio. kr. Miljø tet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning, spildevand, jordforureningsopgaver, miljøtilsyn, miljøvejledning (borgmesterpagt/klima) samt Klimafonden. En stor del af budgettet finansierer entreprenører til vedligeholdelse af vandløb mv. samt til juridisk, teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning, påbud, håndhævelse og til diverse tekniske prøvetagninger og analyser af jord, luft og vand samt støj på områder, hvor det ikke er økonomisk effektivt eller muligt at opretholde interne kompetencer. Som særlige udfordringer på området skal nævnes: For projektet Fishing Zealand udestår finansiering af driften med 150.000 kr. årligt, hvis det ønskes, at projektet fortsætter i 2014 og frem. Det kan overvejes, om der skal omprioriteres indenfor udvalgets budget, eller om der ønskes udarbejdet et forslag til driftsudvidelsesblok, der kan indgå i den tværgående budgetdrøftelse. Skadedyrsbekæmpelse Der forventes øgede omkostninger ved implementering af ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Takster for skadedyrsbekæmpelse foreslås derfor hævet fra 0,015 promille i 2013 til 0,021 promille af ejendomsværdien, hvilket svarer til en stigning fra 30 kr. til 42 kr. årligt for en ejendom, der er vurderet til 2 mio. kr. Vejvæsen tet på dette område knytter sig til driften af de kommunale veje. Vejområdet er delt op 3 vejklasser (klasse 1, 2 og 3) Hvor klasse 1 er kommunens vigtigste trafikveje (ca. 7,6 mio. kr.), klasse 2 er fordelingsvejene (ca. 11,1 mio. kr.) og klasse 3 de kommunale boligveje (ca. 12,4 mio. kr.). I alle 3 vejklasser består driften af blandt andet af renholdelse, græsslåning, brøndrensning og reparation af belægninger. Derudover udgør vintertjenesten (ca. 14,1 mio. kr.) og de trafikale foranstaltninger (trafiksignaler ca. 2,5 mio. kr. og gadebelysning ca. 22 mio. kr.) væsentlige

Side3/7 poster i vejbudgettet. I forlængelse af Politik for fysiske aktiver er der fra 2013 afsat 18 mio. kr. årligt til slidlagsarbejde. Som særlige udfordringer på området skal nævnes: Den forventede afgørelse på sagen om vejafvandingsbidrag er indarbejdet i budgetterne i årene fremover. Finansieret af en etårig anlægsblok på 500.000 kr. i budgettet for 2013 tilpassede Byrådet 1) takster for aktiviteter i og udenfor bymidten midlertidigt for et år (samlet reduktion i lejeindtægter på 50.000 kr.) og 2) 450.000 kr. til at skabe liv i bymidten i 2013 som disponeres i dialog med Roskilde Handel og Stjernebutikker. Da implementeringen lige er startet, har det ikke været muligt at evaluere effekten endnu. Der er ikke finansiering til en forlængelse af denne indsats (reduktion af leje samt aktivitetspulje) i 2014. De ændrede takster er dog indtil erfaringerne fra sommeren 2013 er kendt - videreført i det vedlagte forslag til takster for 2014 og betyder ved uændret lejeaktivitet en manglende finansiering på 50.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget har udtrykt ønske om et bycykelprojekt. Det er ikke imødekommet fra Økonomiudvalgets udviklingspulje. Hvis projektet skal realiseres, kan det enten finansieres ved a) en stor engangsinvestering (ca. 1,1 mio. kr.) og lave driftsomkostninger (140.000 kr. årligt) eller ved b) en lavere engangsinvestering (311.000 kr.) og højere årlige driftsomkostninger (253.000 kr. årligt). Hertil skal lægges udgifter til redistribution af cykler og bekæmpelse af graffiti (i størrelsesorden godt 100.000 kr.). Projektet er pt. ufinansieret. Den indgåede aftale om byudstyr indebærer 250.000 kr. årligt fra og med 2014, der, hvis det ønskes, kan indgå som medfinansiering af bycykelprojekt. Det betyder, at hvis der kan findes midler til den store engangsinvestering på 1,1 mio. kr., vil den årlige driftsudgift kunne afholdes af de 250.000 kr. fra byudstyr-aftalen. Busdrift Udvalget har for 2014 bestilt en videreførelse af det nuværende serviceniveau. Det betyder, at den aktuelle busplan - inklusiv driftsudvidelser i juni 2013 - er rammen for bustrafikken i 2014. tet for busdrift knytter sig til den årlige bustrafikbestilling hos Movia på ca. 50 mio. kr. og handicapkørslen ca. 3 mio. kr. Derudover udføres der drift og vedligeholdelse af holdepladser og stoppesteder. Bustrafikbestilling hos Movia betales a conto forud og efterreguleres, når regnskabet er kendt. tet i 2014 er derfor højere end i 2015, da der i 2014 kommer en ekstraregning for busdriften i 2012 til betaling i 2014. Central bygningsvedligeholdelse tet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af de kommunale bygningers klimaskærm og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Med låneordninger gøres der samtidig en stor indsats for energieffektivisering i de kommunale bygninger. Midler til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger er placeret decentralt. Som særlige udfordringer på området skal nævnes, at der er et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Efterslæbet søges reduceret ved tæt samordning mellem anvendelse af midler til drift og vedligeholdelse, og anvendelse af midlerne til energirenoveringer. Anlæg I forslag til Strategisk Anlægsplan 2014-20, som er vedhæftet, er der en række projekter på udvalgets område. Her skal især nævnes at der er indarbejdet en række investeringsplaner, som understøtter udviklingsstrategierne med

Side4/7 tilhørende handlingsplaner for Jyllinge Bymidte (bl. a. boldbaner ved Spraglehøj og markering af bymidten), Roskilde Bymidte (Stændertorvet og Kulturstrøget), Grøn Blå Strategi (bl. a. storkeprojekt ved Gundsømagle og naturgenopretning og adgang til naturen i Viby) og Åben Arena (Landskabs og kunstprojekt og udbygning af idrætsfaciliteterne). Derudover fortsætter og intensiveres store byggemodningsopgaver. På Musicon er aktivitetsniveauet og dermed omkostningsniveauet hævet. I Trekroner nødvendiggør salgsaktiviteter byggemodning i hurtigere takt end hidtil forudsat. Takster på Teknik- og Miljøudvalgets område Takster på Teknik- og Miljøudvalgets områder er fremskrevet med KL s pris- og løntal (som kan variere fra område til område) eller er reguleret i henhold til politisk vedtagne sager i løbet af 2013. Gebyrer på det brugerfinansierede område, Renovation, er også fremskrevet med KL s pris- og løntal samt tilpasset forventet udgiftsniveau og en planlagt nedskrivning af mellemregningskontoen. Udkast til takstblad er vedhæftet. I forlængelse af de politiske møder i juni 2013 suppleres budgetnotatet fra juni 2013 med nedenstående. 1) Forslag til finansiering af Fishing Zealand i 2014 og frem 2) Forslag vedr. miljøvenlige busser 3) Forslag om ombrydning i Strategisk Anlægsplan Herudover orienteres om, at Stændertorvet jf. udvalgets beslutning den 13. juni 2013, punkt 186 - som lød: Et flertal i udvalget besluttede at fremsende forvaltningens forslag til budgetprocessen med en anbefaling af, at projektet gennemføres indenfor en samlet ramme af 40 mio. kr. og en indarbejdelse af incitamenter til sparemål i kontrakten. - er indarbejdet i bloklisten, blok 7569 og 7569u således: i 2014: 10 mio. kr. (er frigivet, blok 7569)+ 8 mio. kr i 2015: 5 (er frigivet, blok 7569)+ 4 mio. kr. Der står allerede 10+3 mio. kr. i 2013. Ad 1: Fishing Zealand Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2013, punkt 159, at deltage i Fishing Zealand foreløbigt i 2013. Hvis deltagelsen skal fortsætte i de kommende år, skal der findes finansiering til 150.000 kr. årligt. Såfremt midlerne skal findes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets eget budget kan forvaltningen pege på en omplacering fra belægningsvedligeholdelse på vejbudgettet eller finansiering ved de 250.000 kr., som kommunen årligt får fra AFA JCDeaux, jf. udvalgets beslutning om reklamefinansieret byudstyr den 10. januar 2013, punkt 23. Ad 2: Miljøvenlige busser Teknik- og miljøudvalget har på mødet den 6. juni 2013, punkt 150, bedt forvaltningen udarbejde et notat om økonomiske konsekvenser ved miljøvenlig busdrift. Der er vedhæftet notat om miljøvenlig busdrift, som munder ud i forslag til budgetblokke, som udvalget kan sende videre i budgetprocessen, hvis det ønskes at fremme og fremskynde miljøvenlig busdrift. Drift Tekst Miljøvenligt biobrændstof til busdriften Omstilling til biobrændstof (2G) på de små by-busser: 204, 205 og 206 og Beløb Drift: 300.000 kr. årligt

Side5/7 Anlæg synliggørelse af det CO2-reducerende initiativ. Test af miljøvenlig hybridbus Der afprøves en hybridbus med henblik på stillingtagen til indfasning af hybridbusser i flere linier i busdriften ifm. kommende udbud af busser og forberedelse af budget 2015. Anlæg: 500.000 kr. Ad 3: Ombrydning i Strategisk Anlægsplan byggemodning i Musicon. Ved en fejl var der ikke i Strategisk Anlægsplan, som blev forelagt i juni, budget til nedrivning ifm. klargøring til Danmarks Rockmuseum. Udgiften er 2 mio. kr. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ombrydning indenfor byggemodnings-budgettet for Musicon, som sikrer, at denne udgift kan afholdes i 2014, og således at ombrydningen er udgiftsneutral ift. juni-forslaget til Strategisk Anlægsplan frem til og med 2018, mens der i 2019, som ligger udenfor budgetperioden, er en øget udgift på 2 mio. kr. (se nedenfor, ændringer med rød og grøn). Forvaltningen indstiller, at dette forslag til ændring indenfor TMU s ramme godkendes og videresendes til budgetforhandlingerne. Den udgiftsneutrale del af forslaget er indarbejdet i det vedhæftede forslag til Strategisk Anlægsplan, men det kræver TMU s godkendelse, at den samlede ramme øges med 2 mio. kr., og at denne udgift falder i 2019.

Forvaltningens forslag til ændringer i forslaget til Strategisk anlægsplan 2014- indenfor byggemodningsbudgettet Musicon (er indarbejdet i Strategisk Anlægsplan, dog ikke ændringen i 2019(grøn)) august 2013. Blok Projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 7801 M Musicon - Frizonen/Rockmagneten -3800-5600 -3700 0 0 0 0 0 7802 M Musicon - Forsyningsanlæg -5100-5400 -1000-1000 -1000-1000 -1000-1000 7803 M Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og Festivalhøjskolen -700-250 0 0 0 0 0 0 7804 M Musicon - Søjlepladsen 0 0-1100 -2000 0 0 0 0 7805 M Musicon - Rabalderstræde -4800-6800 -3600 0 0 0 0 0 7806 M Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer 0 0-3600 -5300-5300 -1700 0 0 7807 M Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde 0-4200 0 0 0 0 0 0 7808 M Musicon - Støjafskærmning 0 0 0-6300 0 0 0 0 7809 M Musicon - Håndtering af forurening -3000-2700 -2700-2700 0 0 0 0 7810 M Musicon: Håndtering af gasdannende område -500-1000 -1500-1000 0 0 0 0 7811 M Musicon - Stiforbindelse til stationen 0-2200 -5500 0 0 0 0 0 7812 M Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over Holbækmotorvejen 0-300 0 0 0 0 0 0 7813 M Musicon - Bro over Holbækmotorvejen 0 0-25000 0 0 0 0 0 7814 M Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde 0 0 0-7000 -2000 0 0 0 7815 M Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger -200-500 -300-1100 0 0 0 0 7816 M Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. -400-2900 -3000-5500 0-300 0 0 7817 M Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P-henvisning 0 0 0 0-21000 0-42000 0 7818 M Musicon - Opgradering af Rabalderparken -1500 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodning, Musicon -20.000-31.850-51.000-31.900-29.300-3.000-43.000-1.000 Forslag til Strategisk Anlægsplan 2014- fremlagt på juni-mødet. Blok Projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 7801 M Musicon - Frizonen/Rockmagneten -1800-5600 -3700 0 0 0 0 0 7802 M Musicon - Forsyningsanlæg -5100-5400 -1000-1000 -1000-1000 -1000-1000

Side7/7 7803 M Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og Festivalhøjskolen -700-250 0 0 0 0 0 0 7804 M Musicon - Søjlepladsen 0 0-1100 -2000 0 0 0 0 7805 M Musicon - Rabalderstræde -5300-6800 -3100 0 0 0 0 0 7806 M Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer 0 0-5300 -5300-5300 0 0 0 7807 M Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde 0-4200 0 0 0 0 0 0 7808 M Musicon - Støjafskærmning 0 0 0-6300 0 0 0 0 7809 M Musicon - Håndtering af forurening -3000-2700 -2700-2700 0 0 0 0 7810 M Musicon: Håndtering af gasdannende område -1000-1000 -1000-1000 0 0 0 0 7811 M Musicon - Stiforbindelse til stationen 0-2200 -5500 0 0 0 0 0 7812 M Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over Holbækmotorvejen -300 0 0 0 0 0 0 0 7813 M Musicon - Bro over Holbækmotorvejen 0 0-25000 0 0 0 0 0 7814 M Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde 0 0 0-7000 -2000 0 0 0 7815 M Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger -500-500 0-1100 0 0 0 0 7816 M Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. -800-3200 -2600-5500 0 0 0 0 7817 M Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P-henvisning 0 0 0 0-21000 0-42000 0 7818 M Musicon - Opgradering af Rabalderparken -1500 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodning, Musicon -20.000-31.850-51.000-31.900-29.300-1.000-43.000-1.000