Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Relaterede dokumenter
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget

Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Status på økonomi pr Korr. budget

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Beskæftigelse og Uddannelse

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

8. Arbejdsmarkedsudvalget

1 of 7. Indholdsfortegnelse

19. Arbejdsmarkedspolitik

Transkript:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige, arbejdsmarkedsrelaterede og uddannelsesmæssige område, herunder for: Beskæftigelsesindsatsen Forsørgelsesområdet Virksomhedsservice Integrationsindsatsen Ungdommens uddannelsesvejledning Forberedende grunduddannelse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme i 2019 på 1.015,4 mio. kr. sig på følgende tre sektorer: Tabel 1: 2019-2022, nettodriftsudgifter, mio. kr. (19-pl) Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Forsørgelsesydelser 895,7 911,3 924,3 931,8 Beskæftigelsesindsats 110,0 116,9 125,2 126,1 Specialundervisning for voksne 9,4 9,4 9,4 9,4 Udvalget i alt 1.015,1 1.037,6 1.059,0 1.067,3 Figur 1: Fordeling af budget 2018 på sektorer Beskæftigelsesindsats 11% Specialundervisning for voksne 1% Forsørgelsesydelser 88%

Investeringsstrategien Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist er udbygget frem til 2018 - og med stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2019-22 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget vil frem mod budget 2020-2023 udarbejde nærmere analyse af, hvilken økonomi er der behov for med henblik på fastholdelse af de opnåede resultater, og hvilken økonomi, der kan frigives til andre formål. Se figur nedenfor. Figur 2: Investeringsprofil og besparelse, mio. kr. Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds-, Ældreog Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.

Sektor Forsørgelsesydelser 88 pct. af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder Ressourceforløb; 4% Løntilskud; 1% Øvrig forsørgelse; 2% Integrationsydelse; 2% Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp); 8% Revalidering; 3% A-dagpenge; 13% Fleks- og skånejob og ledighedsydelser; 15% Sygedagpenge; 14% Førtidspension; 38% Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor. Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2019-2022 baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP). Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2019-2022, helårspersoner 2019 2020 2021 2022 Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 664 660 660 688 Revalidering 167 167 167 167 Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) 1.299 1.299 1.299 1.299 Førtidspension 2.684 2.696 2.684 2.660 Sygedagpenge (inkl. jobafklaring) 967 960 960 960 A-dagpenge 875 875 875 875 Ressourceforløb 275 275 275 275 Løntilskud (inkl. jobrotation) 80 80 80 80 Integrationsydelse 162 152 144 136 I alt 7.173 7.164 7.144 7.110 Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien. Herunder forefindes en kort beskrivelse, af de vurderinger, der ligger til grund for budgetteringen af de enkelte forsørgelsesområder: Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp) For kontanthjælp er der fra 2018-2019 forudsat et fald på 65 helårspersoner som følge af investeringsstrategien. Dertil er der nedjusteret netto med 10 helårspersoner på uddannelseshjælp som følge af to modsatrette reguleringer. Grundbudgetteringen har vist behov for at lægge 15 helårspersoner til, idet niveauet pt. er højere end forudsat på området. Derefter har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget prioriteret en styrket vejledningsindsats overfor de 15-29 årige, som forudsættes at bidrage til reducere aktiviteten på uddannelseshjælp med 25 helårspersoner. Sidst er der korrigeret for, at lidt flere kommer direkte fra kontanthjælp til førtidspension samt korrigeret for demografi med faldende ungdomsårgange. Revalidering Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau. Der er fortsat fokus på at anvende revalidering, når dette er den rette indsats, men det seneste års aktivitet har vist, at der er blevet færre i målgruppen. Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau. Herunder at lidt flere end forudsat tilkendes førtidspension fremfor fleksjob.

Førtidspension Aktivitetsforudsætningerne for førtidspension er tilpasset det stigende antal tilkendelser, som der er set siden 2. halvår 2017. forudsætningen er, at der i 2018 tilkendes 15 førtidspensioner pr. måned, og at dette falder til 14 i 2019, 12 i 2020 og 10 i 2021 og 2022. Det bemærkes, at ændringer i aktivitetsforudsætningerne har stor økonomisk betydning. Sygedagpenge (inkl. jobafklaring) Der er kun foretaget en mindre regulering som følge af, at lidt flere kommer direkte fra sygedagpenge og jobafklaring til førtidspension. A-dagpenge Niveauet i 2019 er nedjusteret med 20 helårspersoner. Det var forudsat, at niveauet på 875 helårspersoner først blev nået i 2020, men vurderingen er, at dette niveau kan nås allerede i 2019. Ressourceforløb Antallet af ressourceforløb har været meget stabilt henover 1. halvår 2018. Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset dette niveau. Løntilskud (inkl. jobrotation) Der er budgetteret med et uændret antal personer i løntilskud. Integrationsydelse Antallet af helårspersoner på integrationsydelse er faldet drastisk gennem 2017 og 2018. Dette skyldes primært, at flere kommer i job og påbegynder uddannelse med SU som forsørgelsesgrundlag. tet for 2019 er baseret på en konkret vurdering for antallet af integrationsydelsesmodtagere i Hjørring Kommune, mens overslagsårene er baseret på den af KL forventede udvikling på landsplan. Det er endvidere forudsat at integrationsborgere, der i dag modtager SU, forbliver selvforsørgende gennem budgetperioden.

Sektor Beskæftigelsesindsats Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Derudover er budgettet til den Forberedende Grunduddannelse foreløbigt placeret under sektor beskæftigelsesindsats. Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor. Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats Ungdommens uddannelsesvejledning 7% Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17% Uddannelse, vejledning forsikrede 11% Afklaringsforløb, projekter mv. 64% Tilbud til udlændinge 1% De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering samt budgettet til Forberedende Grunduddannelse er budgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. I 2019-2022 er indarbejdet en række reduktioner. De fleste reduktioner vedrører sektor beskæftigelsesindsats, mens enkelte også vedrører Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 under Økonomiudvalget. Reduktionerne kan findes i tabel 3 herunder:

Tabel 3: reduktioner, mio. kr. (19-pl) Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) -0,268-0,502-0,759-0,759 Bygningsvedligehold mv. -0,300-0,300-0,300-0,300 Ren by -0,300-0,300-0,300-0,300 Videotolkning* -0,500-0,500-0,500-0,500 Personalereduktion, sagsbehandlere mv.* - -1,100-2,145-2,145 I alt -1,368-2,702-4,004-4,004 Note: * Reduktionerne vedr. videotolkning og personalereduktion er helt eller delvist placeret på Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 under Økonomiudvalget Sektor Voksenspecialundervisning Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver: At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne. At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning Eksterne specialundervisningsydelser 33% CKU Vendsyssel 67%