Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

Relaterede dokumenter
Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED.

Økonomien i dagtilbuddene

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Strategisk blok - S05

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

ØKONOMIEN I DAGTILBUDDENE

Politikområde Dagtilbud

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Budgetoplæg - modeller for busdrift i Varde Kommunes dagtilbud

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Den kommunale dagpleje.

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Børnetalsprognose og kapacitet

Mængdekorrektioner Budget

1 Stk.1 Antallet af pladser i institutionen fastsættes til følgende vejledende børnefordeling til børn i alderen 0-6 år (grundnormering):

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Indhold. Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud. Økonomi Fællesforvaltning. Rapport fra arbejdsgruppen til styregruppen

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Børnetalsprognose og kapacitet

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r)

BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO KLASSE

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Udvalget for Børn og Læring

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Business Case for Landsbyordning efter 24A i Folkeskoleloven for Svanninge Skole og BørneBakkeHus Høringsmateriale. Version 03, den

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

0, Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Dagpleje og daginstitutioner

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Sept Januar år år år år

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Center for Skole og dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbudsafdelingen del 2 Forældrebetaling, ressourcetildeling og lukkedage i dagtilbud

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018

Transkript:

Dok 153121-17 Sag 17-7056 Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Tildelingen af ressourcer til dagtilbudsområdet omfatter de kommunale og selvejende dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet af tildelingsmodellen, da området har en særskilt rammetildeling. Tildelingsmodellen skal sikre gennemsigtighed i forhold til fordelingen af ressourcer og synliggøre serviceniveauet. Dagtilbudsområdet i Varde Kommune er lønsumstyret, hvilket betyder, at dagtilbuddene selv prioriterer, hvordan det tildelte budget anvendes. Ændringer i tildelingsmodellen i forhold til nuværende tildelingsmodel: Grundtildeling til lønbudget til alle institutioner Tildeling på baggrund af socioøkonomi Tildelingen til dagtilbud sker udfra følgende: Grundtildeling lønbudget Løntildeling pr. enhed Tildeling på baggrund af socioøkonomi Beløb til fastholdelse af kvalitet i dagtilbud (0-2 års området) Ledelse Aktivitetsafhængige udgifter Beløb til madordninger til vuggestuebørn og 0-2 års pladser Busordninger, udvidet åbningstid og særordninger (pedel og flexjobtilskud) i de institutioner hvor det tidligere har været tildelt Ejendomsudgifter og erhvervsansvarsforsikring. Budgettet beregnes på baggrund af endelig prognose pr. 15. juli, og er gældende for perioden 1. august 31. juli. Tildelingen beregnes ud fra at 1 børnehavebarn = 1 enhed og 1 vuggestuebarn samt børn i 0-2 års pladser = 2,06 enheder.

Grundtildeling: Formålet med at indføre en grundtildeling er, at der tages højde for de store geografiske forskelle. Der fordeles i alt 500.000 kr. årligt på alle dagtilbud til grundtildeling. Beløbet fordeles i forhold til afstand mellem institutionerne i klyngerne, samt afstand til Varde i forbindelse med tid og kørselsudgifter til møder m.m. Der tildeles 95.000 kr. til Vest, 80.000 til Varde By og 120.000 kr. til Øst. Børnebyerne tildeles 20.000 kr. pr. børneby og Børnecenter Årre tildeles 25.000 kr. Selvejende institutioner i Varde By tildeles 20.000 kr. og selvejende institutioner udenfor Varde By tildeles 30.000 kr. Løntildeling pr. enhed: Der tildeles 48.668 kr. pr. enhed. I tildelingen pr. enhed indgår midler vedr. bedre kvalitet i dagtilbud samt halvdelen af beløbet, der tidligere var afsat til inklusionstimer. Det resterende beløb fra inklusionstimerne indgår i socioøkonomi. Disse beløb er budgetteret udfra et fast budgetbeløb, hvorfor beløbet pr. enhed kan variere afhængigt af antallet af indmeldte børn i dagtilbud. Beløbet tildeles ud fra den endelige prognose pr. 15. juli. Det budget som tildeles det enkelte dagtilbud vil udgøre 95% af den endelige prognose. Året efter vil der pr. 15. juli blive lave en opgørelse over de faktisk passede børn i de enkelte dagtilbud, og der vil ske en afregning af de resterende beløb. I løbet af året udarbejder Pladsanvisningen følgende prognoser: - 15. januar Prognose bruges til at skabe et overblik over det fremtidige børnetal og dermed den fremtidige personalenormering. Såfremt der sker nedgang i børnetallet skal dagtilbudslederen påbegynde overvejelser omkring evt. afskedigelser/ændringer i arbejdstid. Prognosen indeholder forventninger til merindskrivning samt den nye tildeling fra 1. august. - 15. maj Prognosen skal bruges til den endelige tilpasning af personalenormeringen i forhold til det forventede børnetal. Prognosen danner også grundlag for budgetlægningen for det kommende år. - 15. juli endelig afregning af merindskrivning samt endelig prognose for efterfølgende afregningsår 1.8-31.7.

Tildeling på baggrund af socioøkonomi: Forligskredsen bag den nye skole- og dagtilbudsstruktur har ønsket, at der i den nye tildelingsmodel tages højde for, at der er forskel mellem dagtilbuddene med hensyn til børnenes socioøkonomiske baggrunde. Den socioøkonomiske tildeling skal understøtte, at alle børn uanset social baggrund får lige muligheder for at udvikle livsduelighed (chancelighed) og for deltagelse i inkluderende fællesskaber (trivsel). De socioøkonomiske kriterier i Varde Kommune er: 80% friplads - institutioner hvor 30% eller flere af børnene har 80% friplads eller derover. (jf. dagtilbudsreformen Stærke Dagtilbud ) Foranstaltninger (under myndighed) Etnicitet Minimum 2 kriterier skal være opfyldt. Datagrundlaget for de socioøkonomiske kriterier indhentes fra Varde Kommunes egne systemer, således indhentes eksempelvis 80% friplads gennem pladsanvisningens system fra IST. Der vil herudover fortsat være en dagtilbudspulje og en handicappulje, hvorfra der kan søges ressourcer til særlige inklusionsudfordringer og børn med handicap. Budgettet til socioøkonomi udgør 5% af tildelingen til grundtildeling samt løntildeling pr. enhed. Beløbet kommer fra halvdelen af tidligere budgetbeløb til inklusionstimer samt tidligere afsatte AKT midler. Den resterende del finansieres ved reduktion af enhedsprisen pr. barn. Beløbet fordeles udfra hvor stor en andel af børn i dagtilbuddet der opfylder 2 eller flere af kriterierne om foranstaltninger, to-sprogede og 80% friplads. Tildelingen reguleres hvert år på baggrund af opgørelse omkring socioøkonomi pr. 1.8. Fordelingen af børn samt vægtningen i de 3 grupper er således: Andel af børn Vægtning Gruppe 1 Ca. 50% 0,60 Gruppe 2 Ca. 20% 0,80 Gruppe 3 Ca. 30% 1,75 Ledelse: Tildelingen til ledelse beregnes udfra følgende:

Klyngeledet dagtilbud: Dagtilbudsleder i institutioner over 120 enheder: 37 timer/uge Souschef 6 timer/uge Dagtilbudsleder i institutioner under 120 enheder: 27,75 timer/uge Daglige ledere: 0-35 enheder = 10 timer/uge 36-60 enheder = 12 timer/uge 61-90 enheder = 14 timer/uge Over 91 enheder = 16 timer/uge Ikke klyngeledet dagtilbud: Børnebyer: Dagtilbudsleder over 120 enheder: 37 timer/uge Dagtilbudsleder i institutioner under 120 enheder: 27,75 timer/uge 37 timer (skole og dagtilbud i alt). 12 timer indregnes på dagtilbud. Børnecenter: 12 timer/uge. Aktivitetsafhængige udgifter: Der tildeles 3.040 kr. pr. enhed til aktivitetsafhængige udgifter. Øvrige tildelinger: Der tildeles budget til dækning af udgifter til madordninger til vuggestuepladser samt 0-2 års pladser. Ligeledes tildeles budget til eksisterende busordninger. Der tildeles budget til udvidet åbningstid i Søndermarken og Skovbrynet. Desuden tildeles budget til særlige ordninger vedr. flexjobtilskud samt pedeludgifter i 3 institutioner som ikke indgår i ejendomsudgifterne. Ejendomsudgifter indgår i budgetterne udfra nuværende beregninger for den enkelte institution. Der tildeles desuden budgetbeløb til erhvervsansvarsforsikring.

Alle beløb er opgjort i 2017 prisniveau.