UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter



Relaterede dokumenter
UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik Drift, serviceudgifter

Forventet regnskab kr.

1. Beskrivelse af opgaver

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Børn og Skoleudvalget

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Folkeskoler. Bemærkninger:

Hvidovre Kommune Budgetbehandling Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Udvalget for Børn og Unge

Børne- og Skoleudvalget

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Overblik - Børneudvalget

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Folkeskolen side 1. Indhold

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Folkeskolen side 1. Indhold

3 Undervisning og kultur

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Dansborgskolen

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-7

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Visitation til specialundervisning 2010/2011

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Overblik over økonomi og normeringer i PPR

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet... 4

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Folkeskolen side 1. Indhold

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Bevilling 13 Undervisning

17. Folkeskolen - Sektor 3

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

INTRODUKTION TIL DET NYE BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG 2018

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

1. Beskrivelse af opgaver

Folkeskolen side 1. Indhold

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Hovedpunkter fra temaanalysen

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Undervisning i fagene

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Mere undervisning i dansk og matematik

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

Transkript:

Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og ungdomsskoler. Indenfor udvalgets område kan der desuden ydes tilskud til daghøjskoler/produktionsskoler. Udvalget varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner herunder videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Budget 2014 2015 2016 2017 Beløb i hele 1.000 kr., netto Folkeskoler 452.675 452.675 452.675 452.675 Fællesudgifter og indtægter 53.558 54.938 54.841 54.841 Syge- og hjemmeundervisning 616 616 616 616 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. 14.928 14.928 14.928 14.928 Skolefritidsordninger 46.753 47.758 47.758 47.758 Befordring af elever i grundskolen 4.330 4.330 4.330 4.330 Specialundervisning i regionale tilbud 6.000 6.000 6.000 6.000 Kommunale specialskoler 158.078 153.411 153.411 153.411 Bidrag til statslige og private skoler 65.800 65.800 65.800 65.800 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.890 16.890 16.890 16.890 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.696 8.696 8.696 8.696 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.898 1.898 1.898 1.898 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.552 9.552 9.552 9.552 Produktionsskoler 490 490 490 490 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 15.351 15.351 15.351 15.351 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 175 175 175 175 Børneteatervirksomhed 50 50 50 50 Ungdomsskoler 22.673 22.673 22.673 22.673 I alt 878.513 876.231 876.134 876.134

Bemærkninger 2014-2017 Folkeskoler Fra skoleåret 2014/15 træder skolereformen i kraft. Denne ændrer radikalt på folkeskolen fremadrettet. Den nye lov er d.d. ikke vedtaget i Folketinget og Byrådet har ikke endnu udmøntet reformen konkret her i Kolding Kommune (sker først ultimo december). Det er derfor ikke muligt at beskrive folkeskolen fra august 2014. Nedenstående bemærkninger forholder sig således kun til skoleåret 2013/14; dvs. de første 7 måneder af 2014. Elever I skoleåret 2013/14 har normalundervisningen 9.314 elever, inklusiv elever i børnehaveklasserne, på folkeskoler i Kolding Kommune. Heraf udgør børnehaveklasseeleverne 874. Personale Det samlede lønbudget givet til de enkelte skoler til aflønning af børnehaveklasseledere, lærere/overlærere og SFO-medarbejdere i undervisningen er 335.736.000 kr. I centrale puljer til aflønning af tale/høre-lærere, konsulenter, AKT-lærere, mv. er placeret 9.120.000 kr. Der henvises til bilag UDU-01 Folkeskolen, tildeling til den enkelte skole, der er et eksempel på tildeling af timer til en enkelt skole (Alminde-Viuf Fællesskole). Der er budgetteret med 39.868.000 kr. til lederløn og administrativt personale. Normalundervisning Det årlige undervisningstimetal til den enkelte skole udmøntes, dels ved minimumstimetallet for klassetrinet gange antallet af klasser og dels ved en koefficient pr. elev. Koefficienten er stigende ved stigende klassekvotient. Timer ud over minimumstimetallet kan anvendes til holdundervisning, deletimer eller tolærerordning efter beslutning på den enkelte skole. Vikartildelingen udgør i alt 4,27 % af undervisningstimetallet. Supplerende undervisning: Timerne til supplerende undervisning er for skoleåret 2013/2014, som udgangspunkt, tildelt med 4,51 timer pr. elev i 0. 9. kl., idet der dog tildeles den enkelte skole minimum 400 timer. Hertil kommer en % -vægtning af skolerne ud fra belastningsgrad mv. Personale Samlet personaleressource til supplerende undervisning i skoleåret 2013/2014 er ca. 40.600 timer. Undervisning af tosprogede elever, integrationsmedarbejdere, lektiecafe og Heldagsklassen Der er forskellige indsatser i folkeskolerne, der har fokus på tosprogede elever. Det handler blandt andet om undervisning af tosprogede elever, integrationsmedarbejdere og lektiecafé.

Tildeling af timer til tosprogsundervisning er for skoleåret 2013/2014 givet ud fra en behovsvurdering, således at der er udmøntet 11,0 timer/elev. Hertil kommer 750 timer til undervisning pr. modtagelsesklasse samt særlige akt-timer (Adfærd-Kontakt-Trivsel). 621 elever modtager tosprogsundervisning. Udgifter Lektiecafé for tosprogede børn tildeles en samlet ressource på 32 ugentlige timer i skoleåret 2013/2014. Personale Til tosprogsundervisningen i skoleåret 2013/2014 anvendes ca. 10.250 timer. Der er desuden afsat 2,6 fuldtidsstillinger til integrationsmedarbejdere på Munkevængets Skole og Dronning Dorothea Skolen. Skolebiblioteker Skolebibliotekerne varetager nyindkøb, vedligeholdelse og klargøring af basissamlinger samt de fælles udlånssamlinger. Desuden varetager de drift og vedligehold af skolebibliotekernes fælles database. Den samlede nettoudgift er 4.485.000 kr. Pædagogisk Center Pædagogisk Center varetager nyindkøb og vedligeholdelse af informations- og udlånssamlinger til brug for skolevæsnets ansatte. Der arrangeres kurser i forbindelse med efteruddannelser. Desuden er der kørselsordning med materialer og materiel mellem skoleafdelingens decentrale enheder og PC. Den samlede nettoudgift for 2014 er på 5.680.000 kr., og der er 6 fuldtidsstillinger tilknyttet Pædagogisk Center. Pædagogisk Center har indtægter i kraft af klargøring af uv-materialer, kursusafdeling og cateringfunktion i forbindelse hermed. Syge- og hjemmeundervisning Kolding Kommune forestår undervisningen af indlagte børn og unge på regionens sygehuse. Undervisningen drives fra og administreres af Skolen Kolding Sygehus, hvor al undervisning i praksis også foregår. Der undervises ca. 220 elever årligt i kortere forløb i den Somatiske afdeling og ca. 100 elever i længere forløb i den Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling. Sygehusskolens samlede bruttobudget er på 4.366.000 kr. Der bliver opkrævet betaling for elever udenfor kommunen svarende til den faktiske omkostning. Det forventes, at Kolding Kommunes nettoomkostning i 2014 for sygehusundervisning på Kolding Sygehus vil være ca. 616.000 kr.

Omkostningerne til sygehusundervisning andre steder i landet beløber sig til 250.000 kr. Omkostningerne vil hovedsageligt blive afholdt i forbindelse med undervisning på Pædiatrisk afdeling og Gane-/Spalteafdeling på Skejby Hospital og Julemærkehjem. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR PPR er en rådgivningsenhed tilknyttet Kolding Kommunes folkeskoler og privatskoler samt Kolding Kommunes daginstitutioner. PPR`s hovedopgave er at sikre børn en optimal opvækst og optimale uddannelsesmæssige betingelser, især børn med særlige behov. Derudover skal PPR medvirke til den stadige udvikling af Kolding Kommunes børn- og ungepolitik. Ligeledes har PPR en opgave i relation til at opkvalificere frontpersonale. Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 14.928.000 kr. For at beskrive og medvirke til løsningen af de mangeartede opgaver, indenfor børn og unge området, er der på PPR ansat psykologer, skolekonsulenter indenfor tale/sprog-, A.K.T.- (adfærd kontakt trivsel) og læseområderne, tale-/hørepædagoger, fysioterapeuter, skolesocialrådgiver, legetekstpædagog og administrative medarbejdere. Skolefritidsordninger Almindelige SFO Skolefritidsordningerne er åbne på alle årets hverdage med undtagelse af påskeugens hverdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, mellem jul og nytår og 2 uger i juli måned. På lukkedage er der mulighed for pasning i gæste-sfo med undtagelse af fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er én gæste-sfo i Christiansfeld, én i Vamdrup, én i Lunderskov samt to i Kolding. Udgifterne til drift af SFO og SFO-klub udgør netto 46.753.000 kr. Der er budgetlagt med 20 pladser for førskolebørn, 3.139 pladser i SFO (0. 3. klasse) og 44 pladser i SFO-klub (4. 6. klasse) på Munkevænget Skole. Specifikationen af antal normerede pladser fremgår af bilag UDU-03 Skolefritidsordning, antal normerede pladser. Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes indenfor almenskolens rammer. Udover kommunens skoletilbud til specialundervisning, køber Kolding Kommune også pladser i regionale tilbud til elever med smalle handicaps, som f.eks. elever med høretab. I 2014 forventes det, at der vil være 11 elever i regionale tilbud.

Det samlede nettobudget til betaling for elever, der modtager undervisning i regionale tilbud, udgør 6.000.000 kr. Kommunale specialskoler Børnespecialundervisning Specialundervisningen er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes indenfor almenskolens rammer medmindre, der gives støtte i mere end 12 ugentlige lektioner. Specialundervisningen består af en gruppe elever, der modtager undervisning i specialcentre, og en gruppe der modtager undervisning i specialklasser. Typisk for elevgruppen, der modtager undervisning i specialcentre, er at de er kontakt- eller udviklingshæmmede eller har opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder eller svære tale-/læsevanskeligheder. Undervisningen kan også foregå på skoler i andre kommuner/regionale tilbud, hvis der f.eks. er tale om elever, som er blinde eller døve. Undervisning på døgninstitutioner og sociale opholdssteder er også omfattet af området. Typisk for elevgruppen, der har et behov for specialklasseundervisning, er at de har generelle indlæringsvanskeligheder. Det samlede budget til specialundervisning udgør netto 161.411.000 kr. Specialcentre helhedstilbud Alle specialcentre er fra skoleåret 2012/13 overgået til at være helhedstilbud, hvor læring foregår i et integreret undervisnings- og fritidstilbud. I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal der forsat være særskilt tildeling til fritidstilbud, selvom det er et integreret tilbud. Det samlede nettobudget til fritidstilbud udgør 32.292.000 kr. Specialcentre - undervisning Til skoleåret 2013/14 er der visiteret 432 elever til specialcenterområdet. Der er visiteret 336 elever til specialcentrene: Bramdrup, Brændkjær, Munkevænget, Grønnebakken, Christiansfeld, Taps Skole og Rådhusskolen. Hertil kommer 96 elever, som enten modtager undervisning på skoler, der har driftsoverenskomst med Kolding Kommune, eller som modtager undervisning i andre kommuner. Elevfordeling på Kolding Kommunes undervisningstilbud Specialcentre i Kolding Kommune Antal elever Bramdrup (opmærksomhedsforstyrrelser) 22 Vamdrup (opmærksomhedsforstyrrelser) 15 Brændkjær (udviklingshæmmede) 59 Vonsild (udviklingshæmmede) 39

Grønnebakken (kontakthæmning) 43 Taps (kontakthæmning) 42 Munkevængets Skole (tale-/læsevanskeligheder) 24 Landerupgaard (socio-emotionelle vanskeligheder) 22 Christiansfeld (socio-emotionelle vanskeligheder) 20 Rådhusskolen (socio-emotionelle vanskeligheder) 50 Total 336 Det samlede nettobudget for elever, der modtager vidtgående specialundervisning, udgør netto 100.662.000 kr. Heraf udgør 25.840.000 kr. budget til udgifter i forbindelse med undervisning udenfor kommunen. Specialklasser Til skoleåret 2013/14 er der visiteret 186 elever til specialklasserne, jf. nedenstående skema. Det samlede nettobudget udgør 28.457.000 kr. Elevfordeling på Kolding Kommunes undervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasser i Kolding Kommune Antal elever Parkskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) 128 Vester Vamdrup Skole (generelle indlæringsvanskeligheder) 36 Skanderup-Hjarup Skole (generelle indlæringsvanskeligheder) 22 Total 186 Voksenspecialundervisning Voksenspecialundervisningen dækker dels udgifterne til specialundervisning og rådgivning til borgere med forskellige funktionsnedsættelser indenfor afasiområdet, stemme/sprog, høre og syns-området, som Kolding Kommune køber fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM), og dels udgifterne til specialundervisning for voksne på Kolding Kommunes eget specialundervisningscenter (CSV). Fælles udgifter og indtægter Der er budgetteret med en udgift på 2.101.000 kr. til betaling af Børne- og Uddannelsesforvaltningens andel af udgifterne til Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM). Center for specialundervisning for unge og voksne (CSV). CSV underviser voksne med særlige behov f.eks. psykisk udviklingshæmmede, senhjerneskadede m.fl. Skolen betjener også Fredericia Kommunes borgere. Bruttoudgifterne til specialundervisning for voksne på CSV udgør 11.151.000 kr., heraf udgør udgifterne til personalet 9.903.000 kr. Der forventes en indtægter på netto i alt 3.700.000 kr. blandt andet fra Fredericia Kommune og indtægter ved salg af diverse test, ordblindeundervisning mm. Kolding Kommunes udgifter til specialundervisning for voksne på CSV forventes dermed at være på netto 7.451.000 kr.

Statslige og private skoler Det kommunale bidrag til privatskolernes drift Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskolelever pr. 5. september i året før finansåret. Kommunernes bidrag fastsættes i 2013 til 89 % af det gennemsnitlige driftstilskud ekskl. pensionsbidrag, svarende til en forventet nettoudgift i 2014 på 33.484 kr. pr. elev. Der forventes 1.807 elever, hvilket betyder en samlet udgift på 60.500.000 kr. Skolefritidsordninger på privatskoler Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra antal årselever, der er indskrevet fra skolens børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Tilskuddet pr. årselev fastsættes på finansloven. Elevens bopælskommune betaler bidrag til staten, som svarer til statens tilskud pr. årselev. Der er budgetlagt med 490 elever à 11.022 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 5.400.000 kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt bidrag til staten Staten yder tilskud til elever på efterskoler. Kommunernes bidrag til staten fastsættes på de årlige finanslove. Der forventes 462 elever à 35.054 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 16.200.000 kr. Ekstraordinær kommunestøtte Støtte til delvis betaling af forældrebetalingen ved ophold på efterskoler for børn og unge med vanskeligheder kræver, at der foreligger en skolepsykologisk anbefaling af støtten i hvert enkelt tilfælde. Størrelsen af den ekstraordinære kommunestøtte er i skoleåret 2013/2014 fastsat således, at egenbetalingen udgør 300 kr./uge, hvilket betyder en forventet udgift pr. elev pr. år på 32.975 kr. Der forventes at være 21 elever, der modtager den ekstraordinære kommunestøtte, hvilket betyder en samlet udgift på 690.000 kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-centret er, i enhver henseende, ansvarlig for opgaveløsningen overfor kommunalbestyrelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen af elever i grundskolen fra 6. 10. kl., overgangsvejledningen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne samt har en opsøgende forpligtelse i forhold til unge 16-25 årige, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig situation. Der er i 2014 budgetteret med 8.696.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Der er i 2014 budgetteret med i alt netto 15.351.000 kr. til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Heraf udgør 10.798.000 kr. undervisning, som foregår på CSV. Desuden 4.903.000 kr. til betaling af ungdomsuddannelser udenfor kommunen.

Der er desuden budgetteret med indtægter på i alt 350.000 kr. fra andre kommuner. Ungdomsskoler I Kolding Kommune er der 2 kommunale ungdomsskoler én i Kolding og én i Vamdrup. Ungdomsskolen Kolding varetager dag- og fritidsundervisning samt klubvirksomhed i Kolding, Christiansfeld, Lunderskov og Vester Nebel. Ungdomsskolen Vamdrup varetager fritidsundervisning og klubvirksomhed i den tidligere Vamdrup Kommune. Ungdomsskolerne tilbyder ligeledes den obligatoriske undervisning til knallertkørekort. Undervisning Nordre Skole (Ungdomsskolen Kolding) har elever i den undervisningspligtige alder. Som alternativ til undervisning i folkeskoler, tilbydes undervisning i Ungdomsskolen Koldings heltidsundervisning. Eleverne henvises fra folkeskoler, ungdoms- og efterskoler, specialskoler eller af kommunens psykologiske/socialrådgivende instanser. PPR står for visitation af eleverne. Der er i alt 30 normerede pladser. PULS (Ungdomsskolen Kolding) tilbyder undervisning af sent ankomne to-sprogede 14-25 årige. Der undervises i dansk, matematik, engelsk og danske samfundsforhold. For størsteparten af eleverne er målet folkeskolens afgangsprøver. Fysik, tysk, fransk, ekstra engelsk og ekstra matematik tilbydes i ungdomsskolens fritidsundervisning. En del af eleverne undervises i samarbejde med Lær Dansk Kolding og Arbejdsmarkedsafdelingen. De totale omkostninger for undervisningen på Nordre Skole og PULS udgør 5.264.000 kr. Klubaktiviteter (Ungdomsskolen Kolding) Ungdomsskolen Kolding har tilknyttet åbne klubber på C. F. Tietgensvej, Fabriksvej, Junior- og Ungdomsklubben Skovparken, Juniorklubben Grauen, Juniorklubben DolleKilden, Ungdomscaféen i Lunderskov, Ungdomsklubben Jordrup og i Christiansfeld-afdelingen er der tilknyttet en åben ungdomsklub samt en juniorklub. De udbudte klubaktiviteter spænder i aldersgruppen 10 til 20 år. Totale omkostninger udgør 3.350.000 kr. Ungdomsskolen Vamdrup driver ungdomsskole, klubaktiviteter i to klubber samt siden 1. august 2008 en juniorklub efter bestemmelserne, der gælder SFO-klubber. Totale omkostninger udgør 2.150.000 kr. Kommunale tilskud Der er i 2014 budgetteret med 75.000 kr. til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser, efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser. Produktionsskolen Kolding Der er i 2014 budgetteret med 490.000 kr. til Produktionsskolen Kolding.