Indkøber Basisuddannelse



Relaterede dokumenter
IndFak Indkøber manual

Fakturafordeler Basisuddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

IndFak Modtager manual

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

IndFak Rekvirent manual

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Disponent Godkend faktura

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Ordre Faktura match i IndFak

Rekvirent Opret en rekvisition

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Opret og godkend betalinger i mapper

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Rekvirent kvik-guide

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Rekvirent kvik-guide

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Rekvirent med prokura kvik-guide

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Rekvirent kvik-guide

HJEMMESIDE Brugervejledning

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen

Disponent Godkend ordre

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november Koncernøkonomi

Disponent kvik-guide

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

Vejledning til jobloggen

Vejledning

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Guide til. webshoppen for bestillere/indkøbere.

QUICK GUIDE. til E-handel

IndFak Kontrakt manual

IndFak Fakturafordeler manual

Guide til. e-bevillingssystemet.

Match v2.0 Roller og Regler

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert.

IndFak Brugeradministration

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen TILSTAND Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på TILSTAND gennemføres.

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen NORM Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på NORM gennemføres.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release Mandag d. 25. januar 2016

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Tips og tricks i DUBU

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen:

Quick guide til BordingNet

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Håndterminal CipherLab 8200

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Ny release til AutoCore Eftermarked

Kvikmanual til FacilityNet

Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

WebGT Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september Udgave 1.0

Bruger Manual. Version: Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: Fax:

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Rettigheder og Roller i IndFak

Quick guide til BordingNet

Manualen beskriver brugen af SecureAware version og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Transkript:

Indkøber Basisuddannelse

Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver

Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber døbe forventes det, at du har kendskab abtil indkøb døbpå din arbejdsplads, og at du sikrer, at retningslinjer og procedurer på indkøbsområdet bliver fulgt, fx. at indkøbet foretages via fælles forpligtende aftaler eller ud fra andre fastsatte kriterier. I IndFak er det indkøberen, som sikrer, at den ønskede vare eller ydelse anskaffes på den mest hensigtsmæssige måde, fx. ved at undersøge om varen er på lager, eller om der kan benyttes en eksisterende indkøbsaftale. I IndFak har du som indkøber mulighed for at oprette en ordre på baggrund af en modtaget rekvisition, men det er også muligt at oprette en ny ordre uden en forudgående rekvisition. Hvorvidt det er nødvendigt at sende ordren til godkendelse hos en disponent, afgøres af din prokura.

Læringsmål 1. Kendskab til dokument flow i IndFak 2. Dokumentsøgning 3. Behandling af rekvisition 4. Ny markedspladsordre 5. Varesøgning 6. Favoritlister 7. Indkøbskurv 8. Behandling af ordre 9. Tekstordre 10. Markedspladsindstillinger 11. Varemodtagelse 12. Prisliste godkendelse

Dokumentflows i IndFak PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Best Practice for Digitale Indkøb 1. Aftaleindgåelse 2. Leverandøroprettelse 3. Rekvisition 4. Ordreafsendelse 5. Lager 6. Leverancemodtagelse 7. Faktura 8. Kredit 9. 10. 11. 12. Kredit modtagelse nota Udlæg Bogføring Btli Betaling nota PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Helikopter tilgang til IndFak Indkøbsprocessen Rekvirent Indkøber Disponent Rekvirent + Indkøber Disponent PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Helikopter tilgang til IndFak - Varemodtagelse Varemodtagelse Rekvirent Indkøber Disponent Rekvirent/ Varemodtager

Helikopter tilgang til IndFak - Faktura Fakturafordeler Disponent Fakturafordeler Rekvirent ki Disponent Fakturafordeler Rekvirent + Disponent

Ny ordre I IndFak er det muligt at oprette flere ordre typer: 1. Ordre på baggrund af rekvisition 2. Od Ordre på baggrund af varesøgning i elektronisk kkatalog 3. Tekstordre

Behandling af rekvisition 1. En ny rekvisition vil altid ligge på din personlig forside 2. Det er muligt at modtage en notifikation 3. Anvend evt. hurtig menu PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Behandling af rekvisition 1. Sikrer at varelinierne er korrekte 2. Behandling af rekvisition >> Start intern ordre PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Behandling af rekvisition 1. Flyt linier til ordre

Behandling af rekvisition 1. Færdigbehandle og send ordre (gennemgås senere) 2. Muligt at tilføje flere varer fra et elektronisk katalog >> Hent flere varer på markedspladsen

Opgave Lav en ordre på baggrund af en rekvisition Find en rekvisition på din forside og send den til en leverandør Åben rekvisition Flyt linjer til ordre Send ordre Find en rekvisition på din forside og send den til en disponent Åben rekvisition Flyt linjer til ordre vælg disponent Send ordre

Ny ordre I IndFak er det muligt at oprette flere ordre typer: 1. Ordre på baggrund af rekvisition 2. Ordrepå baggrund af varesøgning i elektronisk katalog 3. Tekstordre

Ny ordre 1. Muligt at oprette en ny ordre på baggrund af varesøgning i elektronisk k katalog. >> Ny markedspladsordre fra dinpersonlige forside.

Varesøgning Alm. Søgning g Søg kun i varenumre Søg kun i favoritlister Søg kun i kategorier Avanceret søgning

Varesøgning Udover den automatisk angivne operator (% tegnet) tegnet), har du mulighed for at anvende to operatorer der kan lette din søgning: Hvis du ønsker at udelukke noget fra din søgning kan du skrive ordet med et foran. Fx printerpapir hvid. Hvis du skriver omkring 2 eller flere ord, vil du kun få varer frem hvor disse g, ord står i samme rækkefølge som angivet. Fx. grøn kuglepen, denne søgning viser ikke varer beskrevet kuglepen med grøn hætte, men kun varer beskrevet grøn kuglepen. Søg kun i kategorier >>

Varesøgning UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et internationalt klassifikationssystem for varer og tjenester. Det er det mest effektive, fleksible og bredest dækkende klassifikationssystem, der findes i dag og bruges til at skabe overblik over virksomheders forbrug og foretage systematiske søgninger i forbindelse med e handel. PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Varesøgning Avanceret søgning: Leverandør Kategori Egenskab kb Pris Enhed

Varesøgning behandling af søgeresultat 1. Sortering 2. Visning pr. side 3. Sammenlign

Opgave Almindelig varesøgning på markedspladsen Find varer med disse varenumre: 1953 (kaffe fra merrild) og 5609 (sukker til kaffen) Find varer på baggrund af varebeskrivelse Brevte, kaffe, sukker og kaffefiltre Find og vælg varer fra leverandør PGTEST090 PGTEST090 Test af øvrig søgefunktionalitet på markedspladsen Lav følgende søgninger Lav en advanceret søgning: Skriv kaffe i feltet varesøgning Indtast 500 i feltet pris Vælg at pris skal være mindre end (<) Tryk på søg knappen Lav kun varesøgning i favoritlister: Skriv faxe i søgning og tryk søg

Opgave Test af øvrig funktionalitet på markedspladsen Lav sortering på følgende værdier Pris, Varenummer og beskrivelse Lav en sammenligning af en række forskellige varer Lav en sammenligning af f.eks. 3 5 forskellige kaffer Forsøg at ligge lidt et eller flere produkter i varerkurven i forbindelse med at produkterne bliver sammenlignet.

Favoritlister Vis favoritliste Egne Gruppe Tilføj vare til favoritliste Eksisterende Ny

Favoritlister Tilføj vare til favoritliste Eksisterende Ny Slet vare fra favoritliste

Opgave Afprøvning af favoritlister Opret en favoritliste i forbindelse med varesøgning og tjek op på at udvalgte varer er blevet tilknyttet favoritlisten Fjern varer fra 2 3 af dine favoritlister Marker de varer som skal fjernes fra favoritlisten Tryk på Fjern produkter fra vist favoritliste i scrolldown baren tilføj til favoritliste

Indkøbskurv - tilføj 1. Angiv antal >> Køb 2. Indkøbskurven opdateres

Indkøbskurv 1. Rediger i antal >> Opdater 2. Slet 3. Gem indkøbskurven; et alternativ til favoritliste 4. Check ud; for at behandle ordren

Opgave Indkøbskurv Indkøb på bagrund af almindelig varesøgning 1. Find mindst 3 forskellige produkter og tilføj disse produkter til indkøbskurven 2. Gå til indkøbskurven 3. Rediger i antal og tryk derefter på knappen opdater 4. Slet mindst ét produkt fra indkøbskurven 5. Chek ud ogsend ordren til leverandøren Indkøb på bagrund af eksisterende indkøbskurv 1. Gå til indkøbskruven k 2. Vælg ønskede gemte indkøbskurv 3. Opdater evt. antal eller slet evt. varer som der ikke ønskes 4. Chek ud og send ordren til leverandøren

Behandle ordre

Behandle ordre Ordretitel Rekvisition Disponent Ønsket lev. Dato Bekræftes senest Note til leverandør Valuta Faktureringsadresse Leveringsadresse Fritekstlevadr. tl Slå automatch fra på ordren Tilladikkedelvis ikke delvis leverance:

Behandle ordre Rediger linie Rediger linie 1. Linie diponent Gem linie 2. Leveringsadresse Slet linie 3. Liniekontering Angivet liniekontering 4. Navision note Opsplit ordrelinie

Behandle ordre Opsplitte ordrelinie Angiv split i underlinier

Behandle ordre Opsplitte ordrelinie Rdi Rediger i split fordeling Gem Fortryd

Behandle ordre Opsplitte ordrelinie Vælg linie disponent Vælg liniekontering

Behandle ordre send ordre

Behandle ordre - bekræftelse Bekræftelse på at ordre er videresendt Til godkendelse d Til leverandør

Opgave Opsplit pp en ordrelinie 1. Opret en ny ordre 2. Klik på split knappen på ordrelinien 3. Split ordrenlinien i 2 underlinier 4. Redigere i antal i underlinier. Husk summen skal passe original linien 5. Gem opsplitningen

Ny ordre I IndFak er det muligt at oprette flere ordre typer: 1. Ordre på baggrund af rekvisition 2. Ordre på baggrund af varesøgning i elektronisk katalog 3. Tekstordre

Tekstordre Som indkøber i IndFak har du mulighed for at oprette en tekstordre. Denne ordretype benyttes typisk når varen ikke kan findes på markedspladsen. Forskellen på en tekstordre og markedspladsordre er at varelinierne mangler. Du har istedet mulighed for at udfylde varelinierne og danne en indkøbsordre.

Opgave Tekstordre 1. Opret en ny tekstordre 2. Udfyld de obligatoriske felter og send til leverandør

Best Practice for Digitale Indkøb 1. Aftaleindgåelse 2. Leverandøroprettelse 3. Rekvisition 4. Ordreafsendelse 5. Lager 6. Leverancemodtagelse 7. Faktura 8. Kredit 9. 10. 11. 12. Kredit modtagelse nota Udlæg Bogføring Btli Betaling nota

Dokumentsøgning Søg ordre Ordrenummer Organisation Leverandør Ordrestatus Dato Ikke disponeret ordrer Dine dokumenter Gem søgeindstillinger

Opgave Ordre søgning 1. Gå til søgning og søg med ordrestatus Fuld modtaget 2. Undersøg varemodtagelses datoen og hvem der har udført den

Varemodtagelse

Varemodtagelse

Opgave Varemodtagelse 1. Gå til søgning og søg med ordrestatus Hos leverandør 2. Åbn en ordre 3. Rediger i antal og klik derefter på knappen Bekræft modtagelse 4. Fik den samme ordre via søgning 5. Modtage den resterende del af ordren

Markedsplads indstillinger

Markedsplads indstillinger Under indstillinger har du følgende muligheder: Administration af favoritlister Mulighed for at oprette og slette favoritlister Administration af gemte indkøbskurve Det er muligt at slette indkøbskurve, samt ændret indkøbskurvens navn. Valg ad standard antal pr. sider Her kan du vælge hvor mange varer, du vil se ved søgning Vil du se varer med Skal fastlægges nærmere Leverandører har mulighed for på en vare at angive teksten "Skal fastlægges nærmere" i stedet for en pris. Det betyder, at prisen skal aftales nærmere mellem køber og sælger, og man kan derfor ikke købe varen direkte på markedspladsen. Valg af katalogsprog Valg af katalogsprog Angiv det sprog, du som standard vil have vist katalogerne i.

Opgave Markedsplads indstillinger 1. Gå til Markedsplads indstillinger 2. Ændre navnet på en af dine favoritlister 3. Slet en favoritliste

Godkend prisliste Godkend prisliste >> Administration Vis alle prislister Vis alle prislister som afventer godkendelse Autogodkendelse d PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. www.progratorgatetrade.com. info@progratorgatetrade.com. +45 70 110 111

Godkend prisliste Sortere prislister efter status Vis alle Accepteret Afventer Afvist Delvist accepteret

Godkend prisliste Behandle prisliste Afvis prisliste Godkend prisliste Slet prisliste

Godkend prisliste Opret/rediger etikette Marker prisliste Klik Opret/redigere etikette Udfyld tekstboks

Godkend prisliste Sortere varelinje i prisliste Vis alle Accepteret Afventer Afvis

Godkend prisliste Bahandle varelinje i prisliste Godkend valgte Afvis valgte Godkend alle Afvis alle Slet valgte

Godkend prisliste Autogodkendelse af alle ændrede priser Accepter alle ændrede priser Angive autogodkendelsesgrænse for: Prislister Indkøbsgruppe prisliste

Leverandør kommunikation - OIOUBL 1. Ordre 2. Ordrebekræftelse simpel 1. Ordre Od Leverandør 2. Ordrebekræftelse 3. Ordreændring Od di 4. Ordrebekræftelse simpel Indkøber i IndFak 1. Ordre 2. Ordrebekræftelse 3. Ordreannullering Ordre kommunikation med OIOUBL

Kommunikation mellem indkøber og leverandør Ordre Ordren vilværevære det dokument, som bliver sendt til leverandøren i første omgang. Ordrebekræftelse simpel Hvis leverandøren accepterer din ordre og ikke har forslag til ændringer eller tilføjelser, så vil leverandøren anvende en Ordrebekræftelse simpel. Ordrebekræftelse Hvis leverandøren har en ændring eller en tilføjelse til din Ordre, så vil leverandøren sende en Ordrebekræftelse. Leverandøren kan også i Ordrebekræftelsen bede om at din Ordre annulleres. Ordreændring Såfremt leverandøren har sendt en Ordrebekræftelse med en ændring eller en tilføjelse, så bekræfter du ændringen med en Ordreændring, såfremt du kan acceptere leverandørens forslag. Slutteligt kan leverandøren sende en Ordrebekræftelse simpel for den endelige bekræftelse. Ordreannullering Hvis leverandøren har sendt en Ordrebekræftelse, som du ikke kan acceptere, så har du mulighed for at sende en Ordreannullering, og herved vil din oprindelige Ordre være annulleret.