Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres:



Relaterede dokumenter
Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017

A. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2017

Beslutninger fra udvalgsbehandlingerne

Venstres budgetforslag 2018

Venstres budgetforslag 2018

Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

Odense Letbane binder byen sammen

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

FORSLAG OM EN NY ORGANISERING AF UNGDOMSSKOLEN I ODENSE

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET Børne- og Undervisningsudvalget

Drift - reduktionsforslag

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Optimering af ramme, herunder nye effektanalyser

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Børn og Unges økonomi. 20. marts 2013

Til: BUU og ØU. Sagsnr

Venstres budgettale 2017 Bo Libergren, politisk ordfører (Endelig udgave, ) Den blå vej og den røde vej

Det foreslås, at en årlig besparelse på 4,15 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet realiseres ved:

BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Politikker Handlinger Forventede resultater

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Og der er tydelige spor på at byen bliver bedre, større og forberedt på at blive større.

B. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2010

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag BUDGET 2017

ØDC - Styringsteam

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

Aalborg Festivals. Sundheds- og Kulturudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Enhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014

NOTAT. Emne: Børnetals prognose og kapacitetstilpasning Solrød Kommune

Samlet for alle udvalg

Vækst til gavn for fællesskabet

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Omprioriteringer inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme BUDGET 2017

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune

Årshjul for BUF

Notat. Til: - Kopi til: - Fra: Margit Just. Tilskud til private institutioner - manglende tilskud

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Budgetskema opdelt i budgetposter og udgifter, der afholdes af medfinansieringen

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen (i 1000kr) Skole

Titel på sagen: Odense kommunes samlede regnskab, overførsler BKF. Kontrolleret af: Byråd mødedato Udfyldt af: PHO 6.april 2016 Tlf.nr.

Drift - serviceudgifter

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Pædagogisk personale i grundskolen

Fokusområde Handicap. Kategori Effektmål Placering Effektivisering af drift og. Borgerne oplever at have et selvstændigt, understøttelse af effekt

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Integrationsstrategi. Det aktive medborgerskab

Bevilling 21 Kultur og fritid

Deltagere: fuldt fremmøde, samt deltagelse af Jørgen Olsen, Landsbyggefonden.

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Budget Besparelsesforslag, drift

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

REFERAT SOCIALUDVALGET

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57

NY VEJ FOR FREMTIDEN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers

Administrationsgrundlag for tildeling af 18-midler

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 4. Afdeling. Den 22. november Århus Kommune

Politik for integration

Indstilling. Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen Lindegården, Pannerupvej 7, Trige

FANØ. 2,7 MIO. KR. Så meget kan Fanø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 29,3 PCT.

DI Nyhedsbrev Den 25. august 2010

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Økonomiudvalget. Side 1 af 8

Budgetaftalen Årsmødet november 2012 På Hotel Maribo Søpark

VEJLE. 75,6 MIO. KR. Så meget kan Vejle Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Arbejdsmarkedspolitik

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

NYBORG. 26,5 MIO. KR. Så meget kan Nyborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

ROSKILDE. 68,2 MIO. KR. Så meget kan Roskilde Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

SILKEBORG. 52,8 MIO. KR. Så meget kan Silkeborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Investeringsoversigt behandlingsforslag

Notat. Effektiviseringsforslag. Emne: Udmøntning af effektiviseringer i Børn og Unge Den 26/ Aarhus Kommune

Besparelseskatalog budget

Transkript:

Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres: (Beløb i mio. kr.) Bilag 1 3.1.Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen 2017 2018 2019 2020 Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer) 49,000 49,000 49,000 49,000 Den åbne skole 1,000 1,000 1,000 1,000 Pulje til skoler med høje klassekvotienter opretholdes 7,116 7,116 7,116 Tilskud til friskolernes forårs- SFO opretholdes 1,660 1,660 1,660 Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes 1,895 1,895 1,895 Styrkelse af skoleområdet 50,000 60,671 60,671 60,671 3.2. Styrkelse af normalområdet i daginstitutioner og dagpleje Konsolidering børnehuse 18,000 31,000 21,000 5,000 Styrkelse daginstitutioner og dagpleje 25,000 25,000 25,000 25,000 Styrkelse af daginstitutioner og dagpleje 43,000 56,000 46,000 30,000 3.3. Styrkelse af borgernes egne initiativer Forstadspuljen 5,000 5,000 5,000 5,000 2:1- puljen 2,000 2,000 2,000 2,000 Frivillige sociale foreninger 1,000 1,000 1,000 1,000 Kunststofbane, Hjallese 4,000 B1909 fodboldbaneanlæg - indhegning 0,400 Etablering af fodboldbaner (inkl. Drift) 3,000 7,400 5,900 1,400 Styrkelse af frivilligområdet og borgerinitativer 15,400 15,400 13,900 9,400 3.4. Fjernelse af handicapbesparelser Fjernelse af besparelser på handicapområdet 10,000 10,000 10,000 10,000 Styrkelse af handicapområdet 10,000 10,000 10,000 10,000 3.5. Pengene følger opgaven - forstærket indsats for beskæftigelse Sagsbehandlere BSF 6,600 6,600 6,600 6,600 Styrkelse af Kontrolgruppen, udgift 2,000 2,000 2,000 2,000 Styrkelse af Kontrolgruppen, kontrolprovenu - 3,750-3,750-3,750-3,750 Styrkelse af beskæftigelses- og kontrolområdet 4,850 4,850 4,850 4,850 3.6. Vedligeholdelse og nyanlæg Diger 1,000 10,000 2,000 Cykelsti Universitetet 7,000 10,000 0,180 0,180 Smart City 0,500 0,500 0,500 0,500 Styrkelse vedligeholdelse og nyanlæg 7,500 11,500 10,680 2,680 Samlede oppriteringer/forbrug: 130,750 158,421 146,101 117,601 Samlede om/opprioriteringer over 4 år: 552,873 Venstres omprioriteringsforslag, finansieringssiden:

Emne: 2017 2018 2019 2020 (Beløb i mio. kr.) 2.1. Letbanens etape II Letbanen etape II, driftsopsparing 10,230 15,345 20,460 25,495 2.2. Kvarter- og helhedsplaner Kvarterplan 22,000 40,000 2.3. Undervisning af børn frem for voksne Phønix nedlægges 9,800 9,800 9,800 9,800 Fjerne tilskud til Kunstakademi 0,800 1,162 1,615 Fjerne tilskud til Filmværksted 1,619 1,619 1,619 1,619 2.4. Normalisering af Vollsmose Byomdannelse Vollsmose 20,000 20,000 35,000 Lukning af Vollsmose Kulturcenter 1,785 1,785 1,785 1,785 2.5. Målrettet undervisning i dansk som andetsprog Målrettet undervisning i Dansk som 2.- sprog 8,475 17,306 17,306 17,306 2.6. Normalisering af fordelingen dagpleje/vuggestue Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser 1,000 1,500 1,500 1,500 2.7. Odense & Co. Odense & Co. (se bilag 2) 12,774 15,274 15,274 15,274 2.8. Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse skolerengøring (1. halvdel) 0,500 2,000 2,000 Konkurrenceudsættelse skolerengøring (2. halvdel) 0,500 2,000 2.9. Yderligere besparelsesforslag ØKU Værdiskabende HR & IT- indsatser 4,260 3,397 3,397 3,397 Yderligere erfa fra nulbasebudgettering 4,259 4,259 4,259 Fra Gade til By 8,000 Strategisk udv. Pulje 2,000 Rød boks/bystrategisk stab 2,178 2,178 2,178 2,178 Direktørpuljen 1,050 1,050 1,050 1,050 Pulje til fælles strategisk satsning 5,115 5,115 5,115 Fair Trade- initiativet nedlægges 0,100 0,100 0,100 0,100 2.10. Yderligere besparelsesforslag BKU Ingen gratis adgang til friluftsbadet 0,600 0,600 0,600 0,600 Reduktion af service på vintertjeneste 3,000 3,000 3,000 Reduktion af busser med lav benyttelse 1,359 4,499 3,655 3,655

Byfornyelse enkelte ejendomme 1,000 1,000 1,000 1,000 Cykelhandleplan 6,000 Forundersøgelse hal Sct. Jørgen 0,500 Kulturpuljen 2,325 2,393 2,393 2,393 Kulturtilskud: Tilskud til enkeltaktiviteter 0,511 0,511 0,511 0,511 Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter fjernes 1,000 1,000 1,000 0,222 Direktørpuljen 0,541 0,541 0,541 0,541 2.11. Yderligere besparelsesforslag BUU Adm. besparelse i 2017 fastholdes i overslagsårene 1,000 1,000 1,000 Heldagsskole (B4.4) 0,700 1,700 1,700 1,700 Effektiv brug af ungdomsskoler (B5.1) 1,500 1,500 1,500 1,500 Klub/SFO- området (O1.1) 6,000 6,000 6,000 6,000 CIBU - Generel besparelse på administration (O4.10) 0,500 0,500 0,500 0,500 Ledelse, administration og faglig understøttelse (B2.b) 2,145 0,471 0,471 0,471 Vedtagne besparelser fremrykkes (bilag 3) 1,094 Samlede omprioriteringer/finansiering: 131,046 164,743 146,376 117,586 Udisponeret reserve: 0,30 6,32 0,27-0,02 Udisponeret reserve, sum over 4 år: 6,88 Udmøntning af omprioritering fra Odense & Co. Bilag 2. 2017 2018 2019 2020 Infusion soft (software til nyhedsbreve) 0,3 0,3 0,3 0,3

Signaturprojekter 0,24 0,24 0,24 0,24 Byg til vækst, foreningsbridrag 0,85 0,85 0,85 0,85 ODEON, tilskud til aktiviteter 2 2 2 2 O'Thinkers, speakers 0,45 0,45 0,45 0,45 Stab, lønninger 2 2 2 2 Strategi og Kommunikation, pol. Interessevaretagelse 1,4 1,4 1,4 1,4 Strategi og Kommunikation, kommunikation 0,534 0,534 0,534 0,534 Endnu ikke disponerede midler 5 7,5 7,5 7,5 12,774 15,274 15,274 15,274 Vedtagne besparelse i BUU der fremrykkes fra 2018 til 2017: Bilag 3. B1.3 MC Festival 0,070 B1.4 Somaliaaktiviteter 0,050 B1.5 Havnekulturfestival 0,050 B3.1 Institutionernes ledelse og administration 0,134 B3.2 Løn til dagplejernes selvstyre 1 pct. 0,100 B3.5 Folkeskolens ledelse og administration 0,690

Sum, flertallets besparelser, der fremrykkes: 1,094