Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Relaterede dokumenter
Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Beskæftigelsesudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

Aktivering og beskæftigelse side 1

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Social sikring side 1

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oprindeligt budget. Ny vurdering

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

SKØN BUDGET

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Social- og arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Ungdommens uddannelsesvejledning

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Status på økonomi pr Korr. budget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Transkript:

Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området produktionsskoler, og ungdommens uddannelsesvejledning samt erhverv og turisme. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter og budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud. Dette afsnit omhandler s budgetområder 6.1 Forsørgelsesudgifter og 6.2 Aktivitetstilbud. Budgettet for perioden 214-17 fremgår nedenfor. 1. kr. Budget 214 Budget 215 Budget 216 Budget 217 6.1 Forsørgelsesudgifter -289.72-293.291-293.291-293.291 6.2 Aktivitetstilbud -55.356-55.485-55.485-55.485 I alt -345.58-348.776-348.776-348.776 - = udgifter Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses. Opgaverne på beskæftigelsesområdet Greve Kommune varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af introduktionsydelse Modtagere af ledighedsydelse Personer i seniorjob, fleksjob Modtagere af ressourceforløbsydelse Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere Ca. 5.5-6. borgere har årligt kontakt med kommunens beskæftigelsesdel, hvilket svarer til knapt 8. forløb. Kommunen varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager kommunen i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i Jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i Jobcentret. Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvendes primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 1

Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter Området rummer udgifter til såvel midlertidig forsørgelse i form af tilbud til udlændinge, samt kontante ydelser som dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og ydelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob. Herudover omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobtræningsordninger samt service- og seniorjob. Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Hvor der var en kraftig stigning i antallet af personer, der modtager offentlig hjælp til forsørgelse i begyndelsen af den økonomiske krise, er antallet stagneret de seneste tre år. I 21 var der således i alt 4.557 fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse. I 212 var tallet på samme niveau: 4.554 fuldtidspersoner. Denne udvikling ses tydeligst hos de forsikrede ledige: Her var der en stor stigning i ledigheden, da den økonomiske krise indtraf, hvilket er blevet efterfulgt af en stagnering i antallet de seneste tre år. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har haft en stigning i hele perioden. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i årene 29, 21, 211 og 212 Forsørgelsesgrupper i Antal i 29 Antal i 21 Antal i 211 Antal i 212 fuldtidspersoner Forsikrede ledige 631 919 891 892 Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 1 193 225 26 232 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 2-3 36 395 448 515 Kontanthjælp til integrationslovsborgere (fra 212 13 11 15 med under kontanthjælp match 2-3) Revalidender og forrevalidender 7 6 49 46 Sygedagpengemodtagere 687 693 681 7 Ledighedsydelse 93 98 16 116 Fleksjob 422 428 433 432 I alt 2.469 2.829 2.829 2.933 Førtidspension 1.731 1.728 1.681 1.621 Forsørgede i alt 4.2 4.557 4.51 4.554 Kilde: Jobindsats Budgettet på 6.1 Forsørgelsesudgifter udgør 289,7 mio. kr. i 214, som er fordelt på følgende aktiviteter: Kontanthjælp til udlændinge på integrationsprogram Området rummer udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er afsat 2,8 mio. kr. i 214. Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 5 eller 3 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Der er afsat 73,1 mio. kr. i 214. Kontanthjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf. 2

kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat 47,8 mio. kr. i 214. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er afsat 16,3 mio. kr. i 214. Dagpenge til forsikrede ledige På denne funktion registreres udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager med 5, 7 eller 1 pct. medfinansiering. Der er afsat 94,6 mio. kr. i 214. Revalidering Området omfatter udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Der er afsat 4,6 mio. kr. i 214. Fleksjob og ledighedsydelse Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Herudover omfatter området også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat 46,6 mio. kr. i 214. Ressourceforløbsydelse Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, men i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængig af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. I 213 budgetlægges med 3,8 mio. kr. hertil, som forventes at stige til 7,6 mio. kr. i 214. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen Området omfatter udgifter til forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner. Der er afsat 2,8 mio. kr. i 214 Seniorjobs Området omfatter lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der er afsat 1,2 mio. kr. i det korrigerede budget for 214, som fremgår af talbilaget på sidste side. Budgettet er fordoblet ved BO1/213 til 2,4 mio. kr. også i 214 og frem. Det forventes, at der skal tilføres yderligere midler. Sociale formål Området omfatter særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. Der er afsat,7 mio. kr. i 214. 3

Budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud Området omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, erhverv og turisme, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Desuden indeholder området driftsudgifter til Jobcentret, Jobcentrets aktive tilbud og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter for lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Budgettet hertil udgør 55,5 mio. kr. i 214 og er fordelt på følgende aktiviteter: Introduktionsprogram udlændinge Området omfatter udgifter og indtægter til integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området omfatter ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der forventes udgifter på ca. 8 mio. kr. i 214, som stort set dækkes af indtægterne på området. I talbilaget til sidst i sektorredegørelsen fremgår budgettet som en nettoindtægt på,7 mio. kr. Den kommunale beskæftigelsesindsats Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 5 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Der er afsat 16,8 mio. kr. i 214 til formålet. Aktivering af forsikrede ledige Området omfatter udgifter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige (primært løntilskud). Der er afsat 17,9 mio. kr. i 214. Beskæftigelsesordninger Området omfatter udgifter til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Der er afsat 3,8 mio. kr. i 214. Lægeerklæringer og tolke Området omfatter udgifter til lægeerklæringer til borgere, tolkeudgifter samt konsulentbistand. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 214. Turisme og Erhvervsservice Området omfatter Greve Kommunes tilskud til ErhvervsCentret, som leverer servicetilbud til kommunens virksomheder og fungerer som virksomhedernes indgang til kommunen. Hertil kommer Kommunens udgift til Væksthus Sjælland samt udgifter til markedsføring af kommunen over for turister. Der er i alt afsat 3,8 mio. kr. på i 214. Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledning i Greve Kommune sker i et samarbejde mellem Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune og Stevns kommune. Vejledningen varetages af Køge Bugt Vejledningscenter (UUV) i tæt samarbejde med skolerne. Der er i alt afsat 6,4 mio. kr. i 214 til UUV. 4

Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Greve kommune betaler statsbidrag for elever på produktionsskoler. Budgettet til området udgør 4,5 mio. kr. i 214. Kapitel 2 - Aktiviteter 1 Kontanthjælp (passive) 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner på kontanthjælp -45,5 mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp beregnet som helårspersoner (antal cprnr. er ca. det dobbelte). aktivering. Det er samme personkreds Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget gennem 212 og en smule mere end forventet. Der har været en større stigning i kontanthjælpsmodtagere over 3 år end forventet og specielt i aldersgruppen 4-6 år. I marts 213 er antallet af passive kontanthjælpsmodtagere en smule over det budgetlagte niveau. For aktiverede kontanthjælpsmodtagere er antallet til gengæld under det budgetlagte niveau, se aktivitetstal 2. Samlet følger antallet af kontanthjælpsmodtagere (aktivitetstal 1 og 2) forventningerne til 213. Antal helårspersoner på kontanthjælp (passive) 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen på dette område er et udtryk for de personer der har været på ydelsen i perioden. Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 5

2 Kontanthjælp (aktive) 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner i aktivering -15,9 mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp i aktivering beregnet som helårspersoner (antal cpr-nr. er ca. det dobbelte). sammenhæng med kontanthjælp. Det er samme personkreds Kontanthjælpsmodtagere kommer i aktivering dels ud fra lovgivningens ret- og pligtfrister og dels ud fra Jobcentrets vurdering af, om aktivering vil forbedre borgerens muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I 212 blev 29 % af kontanthjælpsmodtagerne aktiveret. I marts 213 er det 22 %, hvilket er under budget. Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere forventes at stige til det budgetterede niveau. Antal helårspersoner i aktivering (kontanthjælpsmodtagere) 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen på dette område er et udtryk for de personer der har været på ydelsen i perioden. Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 6

3 - Revalidering 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner i revalidering -4,5 mio. kr. Antal revalidender beregnet som helårspersoner Revalidering er længerevarende forløb med henblik på at få borgeren i ordinært arbejde. Der har været en faldende tendens til at anvende revalidering. Søjlen marts 213 er udtryk for helårsforbruget, hvis det nuværende niveau pr. 31.3.213 fortsætter uændret. Der forventes et mindreforbrug, men der kan stadig ske ændringer, som kan nå at ændre skønnet. Dette vurderes frem til BO2/213 pr. 31.7.213. Antal helårspersoner i revalidering 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 7

4 - Fleksjob 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner i fleksjob -28,8 mio. kr. Antal personer i fleksjob beregnet som helårspersoner ledighedsydelse Borgere kan visiteres til fleksjob, når de opfylder en række objektive kriterier. Tilkendelsen er varig. Antal helårspersoner i fleksjob 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 8

5 - Ledighedsydelse 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner i ledighedsydelse -16,5 mio. kr. Antal personer i ledighedsydelse beregnet som helårspersoner fleksjob Ledighedsydelse udbetales til borgere, som enten venter på at få et fleksjob eller er blevet afskediget fra et fleksjob. Forbruget er højt p.t. på grund af arbejdsmarkedssituationen. Det er endnu uvist hvordan FØP/fleksjob reformen vil påvirke forbrugsudviklingen, dette vurderes ved BO2/213. Antal helårspersoner på ledighedsydelse 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget Note: Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 9

6 - Sygedagpenge (passive) 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge og passive -4,9 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og passive beregnet som helårspersoner øvrige aktivitetstal for sygedagpenge I de første 5-8 uger på sygedagpenge, gives der refusion på 5 %. Efter 8 uger ydes 3 % i refusion, hvis borgeren ikke er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. Der er pr. 31. marts færre sygedagpengemodtagere end forventet, dog er der flere over 52 uger, jfr. 8. Forventningen pr. 31. marts som fremgår af søjlen mar-13, kan dog stadig nå at ændre sig. Der følges op i BO2/214 pr. 31.7.213. Antal helårspersoner på sygedagpenge (passive) 16 14 Antal helårspersoner på sygedagpenge passive 45 12 4 1 35 8 3 6 25 4 2 2 15 1 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 5 213 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 1

7 - Sygedagpenge (aktive) 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge og aktive -13,2 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og aktive beregnet som helårspersoner øvrige aktivitetstal for sygedagpenge Fra 213 ydes der 5 % refusion på sygedagpenge, hvis borgeren enten er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. Er aktiveringen ikke virksomhedsrettet gives der 3 % i refusion. Der er pr. 31. marts færre i aktivering end budgetlagt. Der er dog flere sygedagpengemodtagere over 52 uger, jfr. 8. Det forventede forbrug pr. marts 213 kan dog endnu nå at ændre sig. Der følges op i BO2/213. Antal helårspersoner på sygedagpenge (aktive) 16 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 11

8 - Sygedagpenge over 52 uger 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger -17,8 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge over 52 uger beregnet som helårspersoner øvrige aktivitetstal for sygedagpenge Når borgere har været på sygedagpenge over 52 uger, overtager kommunen den fulde finansiering af udgiften. Forbruget pr. 31. marts er noget over budget, da en del af disse borgere afvente behandling i rehabiliteringsteam, for afklaring om de kan få førtidspension, fleksjob eller den nye ressourceforløbsydelse. Tallet forventes derfor at falde mod det budgetterede ultimo juni 213. Dette vil dog samlet give et lille merforbrug på sygedagpenge over 52 uger. Til gengæld er det samlede antal af sygedagpengemodtagere lavere end forventet, så den samlede budget til sygedagpenge ser ud til at kunne holde. Udviklingen følges tæt frem til BO2 pr. 31.7.213, hvor der kan søges om tillægsbevilling, hvis der er behov for dette. Antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 mar-13 Budget 213 Note: Søjlen mar-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 31. marts 213 fortsætter uændret. 12

9 - Forsikrede ledige første 4 uger 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i de første 4 uger, mio. kr. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i de første 4 uger beregnet som helårspersoner øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige I 213 finansierer staten de første 4 uger. Staten finansierede arbejdsløshedsdagpenge de første 12 uger i 211. I 212 blev perioden nedsat til 8 uger. Forsikrede ledige i kommunale budgetter er nyt fra 21. Nedenfor viste data for perioden 27-21 er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. Forsikrede ledige første 4 uger 18 16 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 feb-13 Budget 213 Note: Søjlen feb-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 28. februars 213 fortsætter uændret. Tal for marts foreligger endnu ikke. 13

1 - Forsikrede ledige over 4 uger (passive) 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge uden at være aktiverede -72,4 mio. kr. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, som ikke er aktiverede øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige Kommunen medfinansierer 7 % af arbejdsløshedsdagpengeudgifter for forsikrede ledige, når de ikke er i aktivering. Forsikrede ledige i kommunale budgetter er nyt fra 21. Nedenfor viste data for perioden 27-21 er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. Pr. 28. februar er der væsentligt flere passive forsikrede ledige end budgetteret. Til gengæld er der færre aktiverede ledige end budgetteret, jfr. 11. Der forventes et fald i antallet af ledige frem mod ultimo 213, dels på grund af dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten og går på særlig uddannelsesydelse og dels på grund af Økonomiministeriets forventning til ledighedsudviklingen i 213. Antal helårspersoner over 4 uger på arbejdsløshedsdagpenge (passive) 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 feb-13 Budget 213 Note: Søjlen feb-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 28. februars 213 fortsætter uændret. Tal for marts foreligger endnu ikke. 14

11 - Forsikrede ledige (aktive) 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner i aktivering, som modtager arbejdsløshedsdagpenge -2,5 mio. kr. Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge, som er aktiverede beregnet som helårspersoner øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige Kommunen medfinansierer 5 % af arbejdsløshedsdagpengeudgifterne for forsikrede ledige i de timer, de er i virksomhedsrettet aktivering. Er de forsikrede ledige ikke i virksomhedsrettet aktivering, men i korte vejledningsforløb er medfinansieringen 7 %. Forsikrede ledige i kommunale budgetter er nyt fra 21. Nedenfor viste data for perioden 27-21 er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. Pr. 28. februar er der væsentligt færre aktive forsikrede ledige end budgetteret. Til gengæld er der flere passive end budgetteret, jfr. 1. Det forventes, at dette vil ændre sig i de kommende måneder på grund af en øget indsats for at aktivere. Der forventes desuden et fald i antallet af ledige frem mod ultimo 213, dels på grund af dagpengemodtagere der mister dagpengeretten og går på særlig uddannelsesydelse og dels på grund af. Økonomiministeriets forventning til ledighedsudviklingen i 213. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge (aktive) 3 25 2 15 Antal 1 helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i aktivering 5 27 28 29 21 211 212 feb-13 Budget 213 Note: Søjlen feb-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 28. februars 213 fortsætter uændret. Tal for marts foreligger endnu ikke. 15

12 - Jobtræning 213 (mio. kr.) Antal helårspersoner i jobtræning -2,8 mio. kr. Antal personer i jobtræning beregnet som helårspersoner forsikrede ledige Jobtræning er en aktiveringsform for forsikrede langtidsledige, som ifølge lovgivningen har ret til midlertidig ansættelse i kommunen, hvis anden aktiveringsmuligheder er udtømte. Den stigende ledighed har sendt flere personer i jobtræning i kommunen. Kommunen medfinansierer 5 % af udgiften. Der forventes et mindreforbrug på området, som vil blive fulgt tæt i løbet af 213. Mindreforbrug i 214 og frem indgår i udvalgets prioriteringsrum for budget 214-217. Antal helårspersoner i jobtræning 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 feb-13 Budget 213 Note: Søjlen feb-13 er udtryk for antal helårspersoner i 213, hvis forbruget pr. 28. februars 213 fortsætter uændret. Tal for marts foreligger endnu ikke. 16

Talbilag til sektorredegørelse - Beløb i 1. kr. 214 priser Budgetområde Serviceramme Emne/område/sted 214 215 216 217 6.1 Forsørgelsesudgifter -289.72-293.291-293.291-293.291 Kontanthjælp til udlændinge på intro.program -2.819-2.819-2.819-2.819 Sygedagpenge -73.127-73.127-73.127-73.127 Kontanthjælp -47.794-48.56-48.56-48.56 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -16.326-16.326-16.326-16.326 Dagpenge til forsikrede ledige -94.632-95.953-95.953-95.953 Revalidering -4.593-4.593-4.593-4.593 Flexjob og ledighedsydelse -45.649-47.26-47.26-47.26 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen -2.841-2.841-2.841-2.841 x Seniorjobs -1.244-1.244-1.244-1.244 Sociale formål -676-676 -676-676 6.2 Aktivitetstilbud -55.356-55.485-55.485-55.485 Introduktionsprogram udlændinge -7-7 -7-7 Den kommunale beskæftigelsesindsats -16.828-16.956-16.956-16.956 Aktivering forsikrede ledige -17.86-17.86-17.86-17.86 Beskæftigelsesordninger -3.772-3.772-3.772-3.772 Lægeerklæringer og tolke -2.225-2.225-2.225-2.225 x Turisme -83-83 -83-83 Erhvervsservice og iværksætteri -3.76-3.76-3.76-3.76 Ungdommens Uddannelsesvejledning -6.424-6.424-6.424-6.424 Produktionsskoler -4.451-4.451-4.451-4.451 i alt -345.58-348.776-348.776-348.776 17