Udkast Aftalepunkter vedr. budget 2015

Relaterede dokumenter
Status initiativer vedr. budget 2014

Aftalepunkter vedr. budget 2016

Overordnet mål for aftale

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Effekt i budget Status på realisering

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

Implementering af budget

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg ALLE UDVALG Børne- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Drift - reduktionsforslag

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

MED-udvalget for Administrationen. Referat

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Budgetforslag til budget Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) ændringsforslag

103 Forsikring, beredskab og bygninger

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Beskrivelse af opgaver

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Drift - reduktionsforslag

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Resultatopgørelser

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Status på implementering af Boligplan

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetforslag - Budget

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Budgetaftale

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

BUDGET I OVER- SIGT

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Ejendomsservice AFTALE JUNI 2017

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Struer Kommune - budget

Besparelseskatalog budget

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Mål og Midler Sundhedsområdet

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Fagudvalgets bemærkninger:

Budgetreduktioner 2016

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/ Kl ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Generelle bemærkninger

SOCIALUDVALGET BUDGET

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Dispensations ansøgninger:

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Transkript:

#split# Brønderslev Kommune Dato: 15-10-2014 Sags. nr.: 00.30.10-S00-3-14 Sagsbeh.: Søren Steensen Lokaltlf.: +4599454401 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Udkast Aftalepunkter vedr. budget 2015 Opgave Tovholder Udvalg Bemærkninger Forventet afslut Budgetaftale tekstdel I fremtidige aftaler om indkøb af dagligvarer skal der JD ØK Indkøb skal endvidere undersøge hvorvidt indbygges en større fleksibilitet i forhold til mindre der er mulighed for genforhandling af eksisterende institutioner, og herunder undersøge mulighederne aftaler, uden større økonomiske for at indarbejde en bagatelgrænse for indkøb. konsekvenser for provenuet ved indkøbsaftalerne Sagen skal forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget I forbindelse med de løbende beslutninger omkring strukturtilpasninger på driftsområderne, skal der tages umiddelbar stilling til hvorvidt bygningerne kan/skal anvendes i kommunalt regi eller bygningerne skal afhændes til anden side. I denne overvejelse skal lokalsamfundets/områdets interesser, herunder muligheden for etablering af arbejdspladser, have en central rolle På ældreområdet ønskes optimering af bl.a. følgende 3 forhold a) kørsels planlægning, b) ledelsesstruktur c) sikring af at borgerne oplever så få /FL ØK Der udarbejdes oversigt over ledige og forventede ledige bygninger som følge af strukturtilpasninger, samt oversigt over behov fra fagenhederne i.f.t. disse bygninger. Konsekvenser for forbrug, vedligehold af bygninger og udenomsarealer skal beskrives Forelægges løbende til beslutning i ØK HAK ÆO, ØK Der udarbejdes oplæg til ny struktur. Der arbejdes kontinuerligt med at optimere kørslen samt sikre at borgeren oplever så få personaleskift som muligt. Side 1/9 Åbningstider: man ons: 10:00 14:00, tors: 10:00 16:30, fre: 10:00 13:30

personaleskift som muligt i levering af plejeydelserne indenfor den nuværende økonomiske ramme og med henblik mere a:a tid De allerede igangværende tidlige indsatser på udsatte børn og unge området, og en planlagt iværksat indsats på udvalgt belastet lokalområde jvf. BDOanalysen del 1, vil medføre: færre anbringelser, kortere varighed af anbringelserne og indsatserne, minimering af antallet af ankesager. Den nødvendige ændring af praksis skal bl.a. tage udgangspunkt i de anbefalinger som fremkommer i BDO-analyse del 2 (praksisanalysen) Udgiften forventes formindsket med 3 mio. for de 0-14 årige, og 1 mio. kr. for de over 14 årige fra 2015. (se senere) og LDF BS, BE, ØK Der er fremsendt ansøgning til Socialministeriet om at blive partnerskabskommune. Det handler om Tidlig indsats livslang effekt i udvalgte områder. Der søges om ressourcer. Der meddeles svar på ansøgningen 1. januar 2014. 1/1-14 Der ønskes en status på opstarten af folkeskolereformen i 1. kvartal 2015 med henblik på evt. at kunne justere implementeringen i forhold til reformens ånd BS Der skal iværksættes foranstaltninger som kan nedsættes det samlede sygefravær, bl.a. skal der arbejdes med: Opfølgning generelt på fagområderne og på specifikke arbejdspladser med højt sygefravær Sygefravær og forebyggelse bliver en del af opfølgningsdagene til MED-uddannelsen og Arbejdsmiljøuddannelsen. det opfølgende arbejde på Trivselsmålingerne på den enkelte arbejdsplads. JD/FL ØK Side 2/9

Øget samarbejde med sundhedssektoren og Jobcenter En ny og optimeret beskrivelse af hvad en god opfølgningsproces er i Brønderslev Kommune procesguide Løbende optimering af statistikmateriale, der er tilgængeligt og brugbart. Effektiviseringer og strukturtilpasninger, som er igangsat og besluttet Digitalisering og velfærdsteknologi Administration (731.000) Unge Center (118.000) Ældreområdet (740.000) Sundhed (107.000) Socialpsykiatri og handicap (338.000) DIFO/FL ØK Kan blive tidsforskudt p.g.a. manglende produkter og systemer. Rammebesparelser anvendes som supplement (??) Anlægspulje for 2014 skal også dække 2015 Flerårsaftale handicap og psykiatri LDF og HAK SS, BE, Starttidspunkt forsinket i.f.t. forventning i Ungecenter (630.000) Socialpsykiatri og handicap (3.063.000) ØK 2013 Der er fra august 2014 startet på opgaven. Der vil angivelig være en forsinkelse svarende til opstartsdato i forhold til at opnå den forventede besparelse. Hjælpemiddeldepot samarbejde 1.760.000) HAK ÆO Planen følges. Depotet starter drift den Skolenedlæggelser, undervisningsdel Agersted (864.000) Serritslev (682.000) Skolenedlæggelser, bygnings- og forbrugsdel Agersted (266.000) 01.01.15 BS Er i offentlig høring. Behandles afsluttende i byrådet 17. december. ØK Fremtidig anvendelse af bygninger skal afklares jf. aftale tekstdel Serritslev (354.000) ESCO (2.000.000) ØK Behov for stillingtagen til anden bygningssammensætning indenfor aftale Side 3/9

Reduktioner til umiddelbar administrativ gennemførelse Rammebesparelse rengøring og teknisk service (390.000) Nedskrivning IT-budget p.g.a. monopolbrud Nedskrivning af pulje til vikardækning ved sygdom og barsel (1.800.000) Reduceret køb af eksterne specialundervisningspladser (1.300.000) JD JD Lukning børnehaven Rømersvej (58.000) 1/8-15 Samling af LBO i Flauenskjold (123.000) Reduktion pulje til afløsning af primærpædagog ved støtteforanstaltninger (150.000) Rammebesparelse Bibliotek (250.000) Rammebesparelse Ungdomsskole (252.000) Rammereduktion løn forsikrede ledige (47.000) LDF Fjernelse af tilskud til superkost (32.000) HAK Takster for 2015 udsendes til borgerne inden udgangen af november. Uddannelsesbudget sundhedspleje (215.000) HAK Gennemført med vedtagelsen af budget 2015. Tilskud frivilligt arbejde 18 (50.000) HAK Gennemført med vedtagelsen af budget 2015. Rammereduktion asfaltkonto (388.000) Side 4/9

Nedsat geninvestering af gadelys energibesparelser (290.000) Tilbageregulering af prisfremskrivninger på varekøbs konti (3.800.000) Yderligere momsrefusion fra private leverancer (600.000) JD JD Øvrige reduktioner til iværksættelse Ophør af sommer feriekoloni i 5 uger i Munkens Klit (300.000) Anden anvendelse af Munkens Klit i sommerperioden BS SS ØK Mulighed for udleje til personale, andre kommuner m.v. skal afdækkes Nedlæggelse af børnehavedel af LBO Agersted (203.000) Serritslev (263.000) Forhøjelse af forældrebetalings takst SFO (2.500.000) BS BS, ØK, Husk varsling af forhøjelse Rammebesparelse ledelse af SFO bl.a. med baggrund i færre børn og samling (417.000) Hjemtagelse af opgaver i Børne og familieafdelinger (ansættelse af psykolog, familieterapeut eller lign.) (700.000) /JD BS, ØK BS Reduktion af udgifterne på anbringelsesområdet Op til 14 årige (3.000.000) 15 årige og ældre (1.105.000) og LDF BS, BE Se også Budgetaftale tekstdel Reduktion af tilskud private lokaler fra 75 til 65 pct. (først i 2016) FK, ØK og Opsigelse af aftale senest 31/12-14 Side 5/9

Forhøjelse af takster for leje af kommunale haller til 25% (262.000) FK, ØK og Reduktion af Brønderslevordningen (200.000) FK Planlægning påbegyndes i efteråret 2014 med efterfølgende implementering. Indførelse af brugerbetaling på sommerskole FK, ØK, (94.000) Kunstfond finansiering tilbageholdes i 2015. Forslag til fremtidig finansieringsstruktur skal fastlægges (52.000) Reduktion af grundtilskud 2, produktionsskole (200.000) FK, ØK, LDF BE Fremtidigt grundtilskud skal politisk afklares i løbet af 2015 Rammebesparelse på overførelsesudgifter (5.000.000, netto) Bedre styring, visitation og forhandling i.f.t. STUtilbud (825.000) LDF LDF BE BE Rengøring hver 3 uge (1.860.000) HAK ÆO Tidsplan for re-visitation under udarbejdelse. ÆO tager stilling til hvor hurtigt opgaven skal løses på mødet den 30.10.14, hvorefter tidsplanen skrives ind her. Normering på demensafdelingerne (1.575.000) HAK ÆO Der reduceres i den faste normering på Demensafdelingerne fra 01.01.2015 Kørsel til træning, ingen tilskud kommunal træning og opstramning af visitation til træning efter sundhedsloven (412.000) HAK ÆO Procedureændring igangsættes pr. 01.01.15. FRI-gruppeantal fra 6 til 5 (381.000) HAK ÆO Reduceres med virkning fra 01.01.15 Rammereduktion bl.a. ledelse på ældreområdet (520.000) HAK ÆO, ØK Ses i sammenhæng med budgetaftaletekst vedr. Organisering af ældreområdet Side 6/9

Åbningstid høreomsorg 5 timer i stedet for 18 (89.000) Omlægning af samarbejdet med foreninger i.f.m. forebyggelse og rehabilitering (40.000) HAK SS Planlægning af varsling af medarbejdere er i gang, herunder planer om delvis flytning af medarbejder med henblik på at opnå provenu. HAK SS Varsling af medarbejder pågår. Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse pågår. Ingen weekendtræning på aflastning (52.000) HAK SS Iværksættes snarest. Kan stoppes nu. 01.11.14 Tilpasning af træningstid i kommunal og privat regi til 50 min. Pr. lektion, samt mindre materiale forbrug (124.000) Rammebesparelse på sundhedsområdet generelt (182.000) Ændring åbningstid Torvegade, Brønderslev til 30 timer (123.000) 1 stilling til opsøgende arbejde i psykiatrien nedlægges (375.000) HAK SS På den kommunale udfører side indgår nedjusteringen i det kommissoriearbejde der pågår. Kontrakt med private leverandører genforhandles når kommissoriearbejdet er gennemført. HAK SS Indgår i det kommissoriearbejde der pågår. HAK SS Der pågår arbejde med udmøntning, idet besparelsen forventeligt opnås på myndighedssiden. HAK SS Kan effektueres pr. 01.01.15 pga. vacance. Ingen genbesættelse af 3 stillinger i Vej & Park (naturlig afgang) (1.000.000) Anden praksis m.h.t. vandløbsvedligeholdelse (212.000) Eksistensgaranti Selvbetjeningsscannere bibliotek Statsanerkendelse museumsvæsen MTU MTU FK, ØK Side 7/9

Anlæg Ombygning Valdemarsgade HAK/ ÆO, ØK, Grundkapital (1.933.000) Valdemarshave etape 2 Tilbygning Nordstjernen Pulje til bygningsfornyelse og områdefornyelse (500.000 + 500.000) Skal finansieres af bygningsvedligeholdelse. Sag forelægges udvalget. SS ØK, Sag forelægges udvalget når aktuel Valdemarshave skema A godkendt på 8/10-14 SS ØK, Frigives efter ansøgning i h.t. vedtaget ansøgningsprocedure Salgsindtægter (1.000.000) SS ØK Salg af ikke frie bygningskomplekser vurderet i h.t. budgetaftaletekst Anvendelse af bygningsmasse Bygningsvedligeholdelse (5.200.000) ØK, Puljen er reduceret med 3 mill. kr. (mindre behov p.g.a. ESCO + færre AT-påbud). Puljen vil løbende blive prioriteret i løbet af 2015. Energibesparende foranstaltninger Gadelys (1.200.000) Bygninger udenfor ESCO (1.000.000) MTU, ØK, Puljerne vil løbende blive prioriteret i løbet af 2015. ESCO energi spareprojekt bygningsmassen (31.000.000) ØK, Der er udarbejdet projektkataloger med planlagte energiprojekter for de resterende 27 ejendomme. Projektkatalogerne er lavet i et tæt samarbejde mellem Glenco A/S og kommunens energi- og ejendomkonsulenter. Med i Fagenhedens overvejelser er medtaget viden om bygningernes tilstand og planlagte videre fremtid. Velfærdsteknologi og digitalisering (0) DIFO ØK P.g.a. store overførelser fra 2014 udskydes genopfyldning af pulje til 2016 Tilbygning Grøftekanten, Ø.B. (1.000.000) / BS, ØK, Totalprojektet tilpasset (max. 5,5 mio.) p.g.a. faldende børnetal Side 8/9

Renovering Klokkerholm Børnehave (500.000) / BS, ØK, Fritids og kulturpulje (300.000) FK, ØK, Færdiggørelse sundhedshus (2.000.000) HAK SS, ØK, Asfalt-, vej- og stivedligeholdelse (9.800.000) MTU, ØK, Tidligere overflyttede driftsmidler til vejvedligeholdelse og maskinkøb flyttes tilbage (i alt. 3,9 mio.) Nedsat midlertidigt Sag forelægges udvalget. Puljen vil løbende blive prioriteret i løbet af 2015. JD ØK, Gennemført med budgetvedtagelsen Følgeudgifter ved anmeldelse af skimmelsvamp i lejeboliger (200.000) MTU, ØK, Do. Mulighed for at anvende evt. fri låneramme til kommunegarantier til støtte for fritids- og kulturprojekter (xxx.xxx) = beløb i 2015 JD ØK, Sag på ØK s møde d. 22/10-14. Side 9/9