Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Relaterede dokumenter
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Det specialiserede socialområde

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Det specialiserede socialområde

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Regnskab Regnskab 2016

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

ocial- og Sundhedsudvalget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalg: Socialudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter 0

FORVENTET REGNSKAB-2019

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Regnskab Regnskab 2017

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

Social Service/Serviceudgifter 0

Aktivitetsrapport April 2016

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Udvalg: Socialudvalget

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab Vedtaget budget 2009

Budgetsammendrag

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitetsrapport Maj 2016

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

Center for Sundhed og Omsorg

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Center for Social Service

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Transkript:

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. marts 2013 Omsorgsudvalget Drift Tabel 1: Omsorgsudvalget, drift kr. 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8=2-5 Faste ejendomme 357 0 0 26 0 0 0 0 Driftsikring af boligbyggeri 357 0 0 26 0 0 Undervisning og kultur 10.510 10.510 0 1.980 10.510 0 0 0 Soc.pæd.bistand til voksne 4.850 4.850 0 1.231 4.850 0 Ungdomsudd for unge m. særlige behov 5.660 5.660 0 749 5.660 0 Sundhedsudgifter 0 0 0-14 0 0 Indtægter fra den cent. ref.ord. - 5.455-5.455 0-572 -5.455 0 Tilbud til ældre og handicappede 35.882 34.440 0 10.483 34.440 0 0 0 Ældreboliger - 512-1.119 0 852-1.119 0 Pleje og omsorg af ældre og handicapp 11.189 10.355 0 3.013 10.355 0 Forebygg indsats for ældre og handicap 25.204 25.204 0 6.617 25.204 0 Rådgiv/rådgivningsinst. 1.691 1.891 0 104 1.891 0 Tilbud til voksne med særlige behov 92.676 93.310 0 23.818 93.310 0 0 0 Botilbud for pers med særlige soc. Probl. 2.084 2.084 0 315 2.084 0 Alkoholbeh./ beh.hjem for alkoholskadede 3.459 3.459 0 505 3.459 0 Beh. af stofmisbrugere 2.558 2.558 0 651 2.558 0 Botilbud - længerevar. oph. 46.918 46.868 0 12.611 46.868 0 Botilbud til midlertidigt oph. 16.976 17.576 0 5.078 17.576 0 Kontaktper/ledsagerord 1.338 1.338 0 231 1.338 0 Beskyttet beskæftigelse 6.657 6.657 0 1.587 6.657 0 Aktivitets- og samværstilbud 12.686 12.770 0 2.839 12.770 0 Sociale formål 761 761 0 176 761 0 Øvr. sociale formål 590 590 0 3 590 0 I alt 137.011 136.047 0 36.003 136.047 0 0 0 Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med merforbrug Sammenfatning hele udvalgets område Budgeten pr. 31. marts viser at Omsorgsudvalgets område forventes at være ligmed korrigeret budget 2013. I forhold til forbruget pr. 31. marts 2013 skal det nævnes at der mangler indtægtsposteringer for ca. 5,0 mio. kr. Disse posteringer er bogført i april 2013. Forskydningen i indtægtsposteringerne skyldes overgang til nyt debitorsystem pr. 1. april 2013. Omsorgsudvalgets oprindelige budget udgør 137,0 mio. kr., korrigeret budget udgør 136,0 mio. kr.

Ændringen skyldes hovedsageligt ældreboliger, hvor dele af budgettet er overgået til andre udvalgsområder. På Omsorgsudvalgets område er den væsentligste usikkerhedsfaktor køb og salg af pladser. På såvel bostederne som aktiviteterne i Faxe Kommune er budgettet afhængigt af salg af pladser. På visitationsdelen er det altid tilgang af nye borgere der er usikkerhed omkring. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: Skøn jfr. Kolonne 5: 0 Der forventes ingen afvigelse på dette område. Forbruget pr. 31. marts skal konteres på andre områder. Meget begrænset usikkerhed. Specialpædagogisk bistand til voksne: Skøn jfr. Kolonne 5: 4.850 Der forventes ingen afvigelse på dette område. På området konteres udgifter til Videncenter for Specialpædagogik (VISP) samt tilskud til AOF og LOF, oplysningsforbundene får hver 100.000 kr. i tilskud om året. På området konteres faste aftaler, hvorfor der ikke skønnes særlig usikkerhed i forhold til det budgetterede. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Skøn jfr. Kolonne 5: 5.660 Området vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. (STU). Pr. 31. marts er der 20 unge på uddannelsen, dette tal forventes snarest at stige til budgetforudsætningen på 24. Til- og afgange til uddannelsen. 2

Aktivitet STU Antal af personer 46 41 36 Antal personer 31 26 24 21 20 20 20 16 11 6 1 Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Sundhedsudgifter: Skøn jfr. Kolonne 5: 0 På dette område konteres tilskud og udgifter vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Der forventes ingen afvigelser på området. Begrænset usikkerhed. Indtægter fra den centrale refusionsordning Skøn jfr. Kolonne 5: -5.455 budget ((inkl. Der forventes ingen afvigelse på dette område, men usikkerheden er stor. 3

Området vedrører hovedsageligt refusion af særligt dyre enkeltsager. Der er altid en usikkerhed forbundet med dette område, da områdets indtægter baseres på ydelser der udgør mere end 1,8 mio. kr. pr. borger. Såvel tilgang som afgang af borgere med behov for massiv støtte har indflydelse på dette område. Tilbud til ældre og handicappede Skøn jfr. Kolonne 5: 34.440 Der forventes ingen afvigelse på området Området vedrører ældreboliger, pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA 96) samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (Bostøtte 85). Usikkerheden på dette område ligger i tilgange og afgange af borgere. Aktivitet vedr. BPA ( 96) Der forventes en aktivitet på 8 i forhold til budgetforudsætningen på 8. Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Pr. 31. marts 2013 er der 7 personer tilknyttet BPA ordningen, men da specielt usikkerheden på dette område i forhold til til- og afgange er stor, fastholdes budgetforudsætningen. Aktivitet vedr. Bostøtte ( 85) Der forventes en uændret aktivitet i forhold til budgetforudsætningen. Se nedenfor. 4

Bostøtte 85 Antal af borgere 160 140 120 Salg - Borgere fra andre kommuner Køb - Egne borgere i andre kommuner Egne i borgere i egen kommune 100 80 60 40 20 0 Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende Bostøtte 85 er budgetforudsætningen for salg af pladser til andre kommer 15. Pr. 31. marts er der 14 borgere fra andre kommuner der får bostøtte. Budgetforudsætningerne for borgere i andre kommuner er 28. Pr. 31. marts er antallet af borgere i andre kommuner, der modtager bostøtte 29. Vedrørende borgere i egen kommune er budgetforudsætningen 135. Den 31, marts er antallet af borgere i egen kommune, der modtager bostøtte 138. Dette antal skal ses i sammenhæng med andre former for botilbud, hvor hovedsageligt salg af pladser på længerevarende botilbud er vigende. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Skøn jfr. Kolonne 5: 1.891 Der forventes ingen afvigelse på området. Området vedrører specialundervisning til synshandicappede og leveres af Synscentralen i Vordingborg i henhold til leverandøraftale. På området konteres faste aftaler, hvorfor der ikke skønnes særlig usikkerhed i forhold til det budgetterede. Tilbud til voksne med særlige behov Skøn jfr. Kolonne 5: 93.310 5

Botilbud til personer med særlige sociale problemer 109 og 110 Der forventes ingen afvigelse på området. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner Faxe Kommune har ikke visitationsretten, hvorfor det forventede skøn alene baseres på et skøn samt sammenligning med forbrug tidligere år. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere Der forventes ingen afvigelse på alkoholområdet. Alkoholområdet vedrører såvel dagtilbud som døgntilbud samt projektet forankring af alkoholindsatsen som er startet i 2012. Der forventes ingen afvigelse på stofmisbrugsområdet. Stofmisbrugsområdet giver råd og vejledning, abstinensbehandling m.v. Usikkerheden opstår omkring døgntilbud. Botilbud længerevarende ophold 108 Der forventes ingen afvigelse på området vedrørende længerevarende botilbud. Vedrørende botilbud er der altid en usikkerhed i forhold til køb og salg af pladser. Forventet aktivitetsudvikling, længerevarende botilbud 108 Nedenfor vises antallet af solgte pladser, købte pladser i andre kommuner og på egne institutioner. Antallet af solgte pladser er faldende blandt andet på grund af større brug af bostøtte. Endvidere hjemtager enkelte andre kommuner deres borgere når borgeren alligevel skal flytte til andet tilbud. Stigningen i køb på egne institutioner skyldes tilsvarende at Faxe Kommune hjemtager borgere til egne tilbud, især til de nye boliger på Tycho Brahes Vej. 6

Længerevarende botilbud 108 antal pladser 80 70 60 Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne inst. 50 40 30 20 10 0 Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende længerevarende botilbud 108 er budgetforudsætningen for salg af pladser til andre kommuner 71. Antallet af solgte pladser er pr. 31. marts 2013 66. Vedrørende køb af pladser er budgetforudsætningen 45 pladser. Pr. 31. marts 2013 købte Faxe kommune 42 pladser i andre kommuner. Budgetforudsætningen for køb af pladser på egne institutioner er 17 pladser. Pr. 31. marts er købet 23 pladser. Botilbud midlertidig ophold 107 Der forventes ingen afvigelse på området Midlertidige botilbud. Vedrørende botilbud er der altid en usikkerhed i forhold til køb og salg af pladser. 7

Forventet aktivitetsudvikling, midlertidig botilbud 107 Midlertidige botilbud 107 antal pladser 40 30 Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne botilbud 20 10 0 Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende midlertidige botilbud 107 er budgetforudsætningen for salg af pladser 8. Antallet af solgte pladser pr. 31. marts er 8. Vedrørende køb af pladser i andre kommuner er budgetforudsætningen 32. Pr. 31. marts var købet 31 pladser. Budgetforudsætningen for køb af pladser i egen kommune er 15. Pr. 31. marts var købet 18 pladser. Kontakt- og ledsagerordninger Der forventes ingen afvigelse på området. Usikkerheden er begrænset men afhænger selvfølgelig af til- og afgange til området. Aktivitet kontakt- og ledsagerordninger: P.t. er der 34 borgere på ordningen heraf er 6 borgere fra andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse 103 Der forventes ingen afvigelse på området. 8

Til- og afgange til området. Forventet aktivitetsudvikling, beskyttet beskæftigelse 103 Beskyttet Beskæftigelse 103 antal pladser 35 30 25 Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne botilbud 20 15 10 5 0 Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende beskyttet beskæftigelse er der i lighed med tidligere år meget begrænsede afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne. Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er 4 pladser, vedrørende køb af pladser i andre kommuner er 20 pladser og vedrørende køb af pladser i egen kommuner er 35 pladser. Aktivitets- og samværstilbud 104 Der forventes ingen afvigelse på området. Til- og afgange til området 9

Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets- og samværstilbud 104 Aktivitets- og samværstilbud 104 Antal af borgere 60 50 40 Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne botilbud 30 20 10 0 Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende Aktivitetstilbud er der i lighed med tidligere år meget begrænsede afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne. Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er 50 pladser, vedrørende køb af pladser i andre kommuner er forudsætningen 38 pladser og vedrørende køb af pladser i egen kommuner er budgetforudsætningen 12 pladser. Sociale formål: Skøn jfr. Kolonne 5: 761 Der forventes ingen afvigelse på området. Udgiften vedrører 100 (merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne) Usikkerheden ligger i antallet af bevillinger. Øvrige sociale formål: Skøn jfr. Kolonne 5: 590 Der forventes ingen afvigelse på området. Udgifterne vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde 18 samt midler til frivillighedspulje. 10

Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3 2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3 2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 2, Anlæg der er indarbejdet i budget 2013 (1.000 kr.) Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-6 018006 Servicearealtilskud 2013-5 -5-5 018081 Bråbyvej Etape II 8.487 8.487 8.487 0 I alt 8.487 8.487 0 0 8.482 0 0-5 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Vedrørende 018081 er udgiften på 8.487.000 kr. Faxe Kommunes andel af byggeriet på Tycho Brahes Vej II etape. Tabel 2a Anlæg der forventes overført fra 2012 til 2013 (i 1000 kr.) Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-6 018080 Bråbyvej Etape I -2.455-2455 0 532097 Bråbyvej Etape I og II: Flytteomkost. 626 93 626 0 I alt 0 0-1.829 93-1.829 0 0 0 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug 11

Indtægten vedrørende 018080 Bråbyvej Etape 1 er servicearealtilskuddet som vil indgå i 2013. Overførslen fra 2012 til 2013 på 626.000 vedrørende 532097 Bråbyvej, etape I og II anvendes i 2013 til flytteomkostninger, etablering m.v.. Forventet indflytninger er 1. juni 2013. 12