PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Relaterede dokumenter
Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Udvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

Prioriteringsrum i kr.

PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Beskæftigelsesudvalget

Besparelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Status på økonomi pr Korr. budget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Samlet for alle udvalg

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Prioriteringsrum i kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

SKØNSKONTI BUDGET

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

SKØNSKONTI BUDGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Seniorjob - orientering

SKØN BUDGET

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Arbejdsmarkedsudvalget

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Forslag til budgetreduktion Titel: Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Prioriteringsrum i kr.

Transkript:

Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Udbud sprogundervisning (udenfor servicerammen) 600 600 600 600 Job & Socialservice Udbud tolkeudgifter m.v. (indenfor servicerammen) 50 50 50 50 Job & Socialservice Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0 Skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning 124 124 124 124 Skoler Produktionsskoler 0 0 0 0 Strategi & Ledelse Udviklingspark Øresund 600 600 600 600 I 1.000 kr. 2011-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for EBU 1.874 1.874 1.874 1.874

sforslag til 2011-14 Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: nej Drift/anlæg/finansiering: drift Seniorjob 500 500 500 500 I alt 500 500 500 500 Korrigeret Budget 2011-1.455 500-955 -34 Budget 2012-1.455 500-955 -34 Budget 2013-1.455 500-955 -34 Budget 2014-1.455 500-955 -34 Kommunen skal stille ordinære jobs til rådighed, for forsikrede ledige mellem 55-59 år som har mistet dagpengeretten. Der er visse betingelser der skal være opfyldt for at den forsikrede ledige kan stille krav om at få tilkendt et seniorjob, bla. at den ledige er medlem af en a-kasse og vil være berettiget til efterløn når personen fylder 60 år. Baggrunden for reglen, er at frem til 2008 kunne en ledig mellem 55-59 bevare understøttelsesretten frem til det fyldte 60 år, selvom de havde oppebåret understøttelse i mere end 4 år. Målsætning og målgruppe Målgruppen er alle forsikrede ledige mellem 55-59 år, som mister understøttelsesretten. Området kan til en vis del styres ved at sikre, at få eller ingen i målgruppen kommer i en situation, hvor de er ledige i op til 4 år, og skal have tilbudt et seniorjob. P.t. er der 2 personer i ordningen. Fordele og ulemper Området kan til en vis grad styres. Men det er ikke altid, at Jobcenteret er i besiddelse af de rigtige falddatoer fra a-kasserne for de forsikrede ledige, ligesom der kan tilflytte borgere til kommunen, som enten er i seniorjob eller står tæt på en falddato i forhold til understøttelsesretten. Afledte konsekvenser Det er uvist om ændringen af dagpengereglerne, med en begrænsning af understøttelsesretten fra 4 til 2 år, vil få betydning for retten til seniorjob for de 55-59 årige, som vil miste dagpengeretten efter 2 år. Det er administrationens vurdering at der vil ske ændringer af reglerne om seniorjob, men at det først vil være fra 1/1-2013, hvor ledige med oppebåret understøttelsesret vil blive ramt af ændringen af dagpengeretten.

sforslag til 2011-14 Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: nej Drift/anlæg/finansiering: drift Introduktionsydelse 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Korrigeret Budget 2011-438 0-438 0 Budget 2012-438 0-438 0 Budget 2013-438 0-438 0 Budget 2014-438 0-438 0 Introduktionsydelse er en forsørgelsesydelse, der gives til konventionsflygtninge under deres tre årige introduktionsprogram. Konventionsflygtninge fordeles til kommunerne efter en kvote. Direktoratet for udlændinge udmelder hvert år en kvote til de enkelte kommuner. Målsætning og målgruppe I 2010 skal Greve ikke efter kvoteberegningen modtage nogen konventionsflygtninge. Det betyder dog ikke at Greve kommune ikke vil kunne få tildelt konventionsflygtninge, idet der er dispensationsmuligheder i forhold til kvoten, hvor Direktoratet for Udlændinge kan boligplacere en nytilkommen konventionsflygtning i kommunen. Til trods for at Greve kommune ikke i år skulle modtage nogen konventionsflygtninge, har Direktoratet for udlændinge visiteret en til kommunen, fordi pågældende havde familie bosat i kommunen. Pt. har Greve kommunen 11 konventionsflygtninge som modtager integrationsydelse i den 3 årige introduktionsperiode. Økonomi og tidsplan Center for Job & Socialservice har i opfølgning 1 og i skøn for 2011-14 anmodet om en forhøjelse på 133.000 kr., idet det nuværende ikke rækker.

sforslag til 2011-2014 Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja /50 på tolke Drift/anlæg/finansiering: Drift 6.02 udbud sprogundervisning 600 600 600 600 6.02 udbud Tolkeudgifter 50 50 50 50 I alt 650 650 650 650 Korrigeret Budget 2011 1.240 650 1.890 34 Budget 2012 1.240 650 1.890 34 Budget 2013 1.240 650 1.890 34 Budget 2014 1.240 650 1.890 34 Integrationsområdet: Målgruppe Integrationslovsborgere og forsørgelsesmodtagere, der ikke taler dansk. Udgifter til danskundervisning af voksne udlændinge m.v. Den nuværende samarbejdsaftale som Greve og Solrød har med den eksterne leverandør af danskundervisning, udløber den 1. oktober 2010. Danskundervisning efter 1. oktober 2010 er p.t. i udbud og det forventes at der vil blive fremsendt tilbud fra eksterne leverandører, som vil betyde lavere priser end de nugældende vejledende takster. Herudover forventes det at der vil være færre udlændinge fra især de tidligere østeuropæiske lande, som vil kunne opnå et arbejde og hermed arbejdstilladelse, og derfor færre der vil efterspørge den danskundervisning som de har et retskrav på. Samlet vurderes det at der vil kunne opnås en nettobesparelse for kommunen på 0,600 mio. kr. Dette beløb ligger udenfor servicerammen.

Udgifter til tolkning. Job & Socialservice bruger i dag ved deltidsansættelse af en arabisk talende tolk og køb af tolkebistand hos eksterne leverandører, ca. 0,500 mio. kr. om året på tolkning. Det vurderes som muligt at reducere denne udgift med ca. 10 % ved dels at konkurrenceudsætte det eksterne køb af tolkebistand hos eksterne leverandører, dels ved at skærpe focus på hvornår og i hvilke situationer der købes tolkebistand. Det vurderes at der kan opnås en samlet besparelse på ca. 0,050 mio. kr. Dette beløb ligger indenfor servicerammen. 2 07.06.2010

sforslag til 2011-14 Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: nej Drift/anlæg/finansiering: drift Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Korrigeret Budget 2011-10.314 0-10.314 0 Budget 2012-10.314 0-10.314 0 Budget 2013-10.314 0-10.314 0 Budget 2014-10.314 0-10.314 0 Til varetagelse af den beskæftigelsesrettede indsats skal kommunen overfor borgere, der modtager kontanthjælp tilbyde aktive tilbud, som kan bedre den enkelte kontanthjælpsmodtagers muligheder for at opnå beskæftigelse. Dette kan ske gennem vejledning - og jobsøgningsforløb, opkvalificering, afklaringsforløb, løntilskud mv. Målsætning og målgruppe Beskæftigelsesordninger er det redskab, der skal medvirke til at få ledige kontanthjælpsmodtagere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet og hermed reducere udgifterne til kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere har både ret og pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud Fordele og ulemper Økonomisk er der fordele ved at aktivere kontanthjælpsmodtagere, dels bedres mulighederne for nogle for at opnå beskæftigelse og for andre at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, dels opnår kommunen en større refusion fra staten i forhold kontanthjælpsydelserne. Hvis der sker begrænsninger i mulighederne for at stille aktive tilbud til rådighed, vil det kunne have afledte konsekvenser for udgifterne til kontanthjælp. Det er således ikke hensigtsmæssigt at beskære dette område. Afledte konsekvenser Kommunen har overfor kontanthjælpsmodtagere pligt til at aktivere de forskellige målgrupper, der modtager kontanthjælp indenfor nogle fastsatte tidsintervaller. Såfremt kommunen ikke overholder dette, mister kommunen statsrefusion til den kontanthjælpsydelse som kommunen har udbetalt, for det tidsrum hvor kontanthjælpsmodtageren skulle have været i aktivering.

Økonomi og tidsplan I nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveauet og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør og Høje-Tåstrup kommuner (side 71) vedr. nettodriftsudgifter i regnskab 2008, at Greve (hvis der bortses fra Gentofte) bruger betyde færre penge på beskæftigelsesordninger i forhold til de kommuner, Greve bliver sammenlignet med, og at Greve bruger ca. 25 % mindre end landsgennemsnittet. 2 07.06.2010

sforslag til 2011-14 Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum (2½ %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tet til UUV 124 124 124 124 I alt 124 124 124 124 Korrigeret Budget 2011-5.560 124-5.436 2 Budget 2012-5.560 124-5.436 2 Budget 2013-5.560 124-5.436 2 Budget 2014-5.560 124-5.436 2 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har spurgt om der i tet til Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV kan skabes grundlag for et prioriteringsrum. Greve Kommune er, gennem samarbejdet i København Syd, kontraktlig bundet til dette samarbejde. Samarbejdet kan opsiges med et års varsel til den første januar. En embedsmandsgruppe, under ledelse af Køge Kommune, foreslår bestyrelsen i København Syd samarbejdet, at tet reduceres med 124.000 i 2011 og overslagsårene. En endelig beslutning bør afvente bestyrelsesbeslutningen i København Syd.

sforslag til 2011-14 Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum (2½ %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tet til Produktionsskoler 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Korrigeret Budget 2011-3.439 0-3.439 0 Budget 2012-3.439 0-3.439 0 Budget 2013-3.439 0-3.439 0 Budget 2014-3.439 0-3.439 0 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har spurgt om der, i tet til Produktionsskoler kan skabes grundlag for et prioriteringsrum. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning visiterer en ung til et produktionsskoleforløb har den unge et retskrav på at kunne gennemføre forløbet. Der kan derfor ikke peges på muligheden for at skabe et prioriteringsrum på denne konto. I København Syd samarbejdet kan der udtrykkes et ønske om, at UUV kun bruger produktionsskoler når der absolut ikke er andre valg.

sforslag til 2011-14 Budgetområde: 6.02 Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Nej Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tilskud til Udviklingspark Øresund 600 600 600 600 I alt 600 600 600 600 Korrigeret Budget 2011-2.018 600-1.418 29,73 % Budget 2012-2.018 600-1.418 29,73 % Budget 2013-2.018 600-1.418 29,73 % Budget 2014-2.018 600-1.418 29,73 % Udviklingspark Øresund blev etableret i 2003 med et tilsagn om kommunalt driftstilskud de første 5 år, hvorefter parken skulle finansieres via en høj udlejningsprocent. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at opnå tilstrækkelig balance i parkens samlede økonomi, hvorfor udviklingsparken fortsat modtager driftstilskud. I 2010 modtager udviklingsparken således et tilskud på godt 2 mio. kr. Tilskuddet til Udviklingspark Øresund er gennem de senere år blevet reduceret med hhv. 514.000 kr. i 2009 og med 314.000 kr. i overslagsårene. Derudover er tilskuddet blevet reduceret med yderligere 150.000 kr. i 2010 og i overslagsårene. Udviklingspark Øresund har i siden 2007 præsteret et årligt overskud, senest i 2009, hvor overskuddet beløb sig til 537.000 kr. Målsætning og målgruppe Målgruppen er kommunens samlede erhvervsliv, herunder iværksættere og nystartede virksomheder. Fordele og ulemper En reduktion vil gøre det vanskeligt at oparbejde en kapital som buffer, til brug hvis der sker et fald i udlejningsprocenten. Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2011.