Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Relaterede dokumenter
Vederlagsfri fysioterapi

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr.

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi

Driftsopfølgning pr

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Kommunal medfinansiering

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling

Driftsopfølgning pr

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi Rapport

Visiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Kommunal medfinansiering 2014

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Beskrivelse af opgave, Budget

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Generelle oplysninger

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

DET MELLEMKOMMUNALE ÆLDREOMRÅDE

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr og

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Generelle oplysninger

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Børn og unge med særlige behov

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger

FORVENTET REGNSKAB-2018

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år

Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Vedtaget Korrigeret Forbrug

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

NOTAT. Demografiregulering med ny model

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Internt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Tabel med detaljerede data vedrørende borgerne som har modtaget en GOP. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Gennemsnit. af alle mdr. 61,8 57,6 58,1 58,2 60,6 59,3

GRUNDSKOLEN. 9. august Af Søren Jakobsen

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Baseline Fælles indsats

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

DRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 2018

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen.

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Transkript:

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio. kr. Det er en stigning på % fra til. De, mio. kr. i stigning fra til er fordelt med, mio. kr. til kommunal leverandør,,9 mio. kr. til de private leverandører, og, mio. kr. til ridefysioterapi. Som det fremgår af grafen herunder er det væsentligt over det oprindelige budget. Vederlagsfri fysioterapi, Udgift til ( er forventet udgift) mio. kr. 7,,7,,,8,9,8,8,7,9,,7,,8 Almen Ridefysioterapi Total Opr. budget og Opr. budget Antal borgere Vederlagsfri fysioterapi, Antal borgere, 9 til Antal Total almen Almen Ridefysioterapi 9-9- 9-7 9- - - -7 - - - -7 - - - År-måned I 9 begyndte Rebild Kommune som leverandør af almen vederlagsfri fysioterapi, og en del borgere flyttede fra de private fysioterapeuter til kommunale fysioterapeuter. Fra midt i er antallet af borgere imidlertid vokset meget, så der er ca. borgere mere nu end der var i 9. Den kraftige stigning der ses på figuren for kommunen medio, skyldes opdatering af Care. Den største stigning i antallet af borgere sker dog efter dette. Der er - der modtager ridefysioterapi, og det er på samme niveau i alle årene. Datagrundlag. Private leverandører er fra Sundhedsstyrelsens e-sundhed. Kommunal leverandør er fra Care. / 8-8-

Vederlagsfri fysioterapi, Borgertimer, 9 til sum 8 9-9- 9-7 9- - - -7 - - - -7 - - - År-måned Figuren viser at antallet af timer leveret til borgere totalt er nogenlunde konstant for kommunen siden medio hvor Care er fuldt opdateret. ne til borgere, der har private leverandør stiger medio. Vederlagsfri fysioterapi, pr. borger - - - -7-9 - - - - -7-9 - - - - Figuren viser at der udover en stigning i antallet af borgere hos de private leverandører også er en stigning i antallet af timer pr. borger. Den kommunale leverandør har leveret væsentlig flere timer pr. borger. Ydelsen er dog svagt faldende. Forudsætning for beregningen for de private leverandører. Ydelsen Normal behandling er sat til, time. Tid for øvrige individuelle ydelser forholdsmæssigt som honoraret for ydelsen er i forhold til Normal behandling. Holdtræning er sat til time pr. gang. / 8-8-

Vederlagsfri fysioterapi, Borgertimer pr. terapeuttime,,, - - - -7-9 - - - - -7-9 - - - - Figuren viser antal ydelsestimer pr. terapeuttime, hvilket kan betragtes som en effektivitetsfaktor. De private har en svag stigning, men det kommunale tilbud har et kraftigt fald. Forudsætning for beregningen. For de private leverandører er terapeuttimerne bestemt som funktion af holdstørrelsen, således at der f.eks. for et hold på kun tælles, time for terapeuten pr. borger. For den kommunale leverandør antages at borgere der starter samtidig ved samme terapeut er på hold. Tiden for terapeuten er kun for den på holdet der har længst tid. Tiden henføres til vederlagsfri fysioterapi hvis holdet består af flest i den kategori, ellers til genoptræning.. Antal behandlinger og holdstørrelse for kommunal fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi,, Antal,, Holdstørrelse Individuel behandling Antal hold - - - -7-9 - - - - -7-9 - - - - -7 Holdstrørrelse, Der er en kraftig stigning i antallet af individuelle behandlinger hos den kommunale leverandør. Holdantallet er stort set konstant. Holdstørrelsen er næsten konstant. Ved beregning af holdstørrelsen indgår også samtræning med genoptræning. / 8-8-

Udgift Rebild Kommune Vederlagsfri fysioterapi, Udgift pr. borger.. Kr... Almen. År Udgiften pr. borger hos den kommunale leverandør er kun ca. / af udgiften pr. borger hos de private leverandører. Region Nordjylland!"#$% &'# ( )#' *+#",#' -" #" Tabellen viser udgifterne pr.. borgere i de nordjyske kommuner for. kvartal i årene 9 til. De dyreste kommuner i vises øverst. For Rebild Kommune er udgiften summen af de private og den kommunale leverandør. For de øvrige kommuner er det kun udgifterne til de private leverandører, da evt. kommunale leverandører ikke er kendt. Som det ses er udgifterne i Rebild Kommune i den høje ende / 8-8-

Budget og regnskab Vederlagsfri fysioterapi, Budget og regnskab 9 8 7 mio. kr. Rebild Mariagerfjord Vesthimmerland Kommune Figuren viser, at Rebilds kommune forventede regnskabsresultat for ekskl. overførslen fra viser et merforbrug på, mio. kr. Det bør vurderes, om det oprindelige budget for budget eventuelt skal forhøjes til det forventede forbrug i. Vesthimmerlands budget og regnskab er stort set i balance. Mariagerfjord havde i en markant stigning i udgiftsniveauet, budgettet for er blevet forhøjet. / 8-8-