TIL BEBOERNE I AFDELING 41

Relaterede dokumenter
TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 75

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 18

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 22

TIL BEBOERNE I AFDELING 30

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 31

TIL BEBOERNE I AFDELING 62

TIL BEBOERNE I AFDELING 67 VÆRSGO

TIL BEBOERNE I AFDELING 10

TIL BEBOERNE I AFDELING 16

TIL BEBOERNE I AFDELING 73

TIL BEBOERNE I AFDELING 3

TIL BEBOERNE I AFDELING 26

TIL BEBOERNE I AFDELING 5

TIL BEBOERNE I AFDELING 12-19

TIL BEBOERNE I AFDELING 23

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

TIL BEBOERNE I AFDELING 28

TIL BEBOERNE I AFDELING 55

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 7

TIL BEBOERNE I AFDELING 3-5

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 42

TIL BEBOERNE I AFDELING 20

TIL BEBOERNE I AFDELING 6

TIL BEBOERNE I AFDELING 42

TIL BEBOERNE I AFDELING 29

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

TIL BEBOERNE I AFDELING 12

TIL BEBOERNE I AFDELING 6

TIL BEBOERNE I AFDELING 67

TIL BEBOERNE I AFDELING 42

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

TIL BEBOERNE I AFDELING 67

TIL BEBOERNE I AFDELING 55

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

TIL BEBOERNE I AFDELING 25

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl Til beboerne i afdeling AarhusV

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

TIL BEBOERNE I AFDELING 17

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl Til beboerne i afdeling 42

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl Til beboerne i afdeling 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 29

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl Til beboerne i afdeling 27

TIL BEBOERNE I AFDELING 1

TIL BEBOERNE I AFDELING 1

TIL BEBOERNE I AFDELING 15

TIL BEBOERNE I AFDELING 4

TIL BEBOERNE I AFDELING 46 VÆRSGO

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 32

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Beboermøde Afdeling 22

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

AARHUS. Til alle beboere i AlmenBo-Aarhus afd Græsvangen Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse afforretningsorden.

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2020

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

Beboermøde Afdeling 18 og 25

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 1. Nyborggade. Budget for 2015

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

TIL BEBOERNE I AFDELING 27

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Beboermøde Afdeling 14

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Beboermøde Afdeling 8

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

Transkript:

TIL BEBOERNE I AFDELING 41 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab 28. august 2015

Dato 28. august 2015 Afdeling 41 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Fælleslokalet, Virupvej 61 D torsdag den 10. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Ditte Poulsen) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er Anne-Sophie Finmann) d. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 41 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 41 Viruplund Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 4% i 2016 Din husleje stiger med 4% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (27 m2) 1.895 kr. 1.971 kr. 76 kr. 2-rumsbolig (55 m2) 3.765 kr. 3.916 kr. 151 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 226 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 176 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 105.068 67.500 71.500 +6% Ejendomsfunktionær og renholdelse 178.424 182.300 187.500 +3% Drift af fællesvaskeri 12.199 13.000 13.000 Drift af fællesfaciliteter 3.811 2.400 2.500 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 7.712 10.535 9.525 El og varme 44.509 48.500 46.500-4% Vandafgift 81.613 85.000 86.000 +1% Renovation m.m. 22.181 23.000 21.500 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 230.000 263.000 296.000 +13% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 15.000 12.000 9.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 17.000 11.500 11.500 Afvikling af underskud m.v. 20.304 8.996 11.820 Andre udgifter 21 204 88 Ydelser på prioritetslån 407.974 380.000 2.700 Ydelse på forbedringslån - - 1.008 Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital - 40.000 409.823 +925% Administrationsbidrag 153.456 153.456 153.456 Forsikringer 11.888 12.500 15.000 I alt 1.311.160 1.313.891 1.348.420 +3% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 1.066.560 1.087.891 1.088.904 Renter 12.807 6.000 6.000 Ændring (betyd.) Tilskud fra boligorganisationen 190.000 190.000 185.000-3% Andre indtægter 33.320 30.000 25.000 Årets underskud 8.473 - - I alt 1.311.160 1.313.891 1.304.904 Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 4%. 1% 2% 0% Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 14% 24% 5% 11% 43% Du kan få det fulde budget for afdeling 41 Viruplund på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 41 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 41 Viruplund Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Vedligeholdelse af postkasser* 4.000 Buske Vedligehold af beplantning og gartnerhjælp * 15.000 Gulv Pergo gulve * 40.000 Overflader Udskiftning af gummifuger i baderværelser * 7.500 Vindue Maling af træværk ved fraflytning * 6.000 Vindue Termoglas * 5.000 Adgangsanlæg (samlet) Låsesystem. Overført fra 2009. * 5.000 Belysningsanlæg Udv. belysning * 1.000 Vandsystem (samlet) Rørinstallation/bl. batterier og toiletter * 20.000 Vandsystem (samlet) Vedlighold og udskiftning af Circon termostater * 1.000 Målerarrangement Opgradering af målere 7.200 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold og udskiftning af rør, fittings, radiatorer, ven * 3.500 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg vedligehold, batteriskift og updatering 1.000 Køkkeninventar Udskiftning af køleskabe og "komfurer" * 10.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 126.200 Budgetteret henlæggelse 296.000 Henlæggelser først på året 283.500 Henlæggelser sidst på året 453.300 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 41 Viruplund er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 41 Viruplund Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 2.800.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Udskftning af belægning 400.000 400.000 Hegn Ny bom Overført 10.000 10.000 Afløbssystem (samlet) Renovering/tilstandsvurdering af kloaker Overført 55.000 55.000 Afløbssystem (samlet) Vedligeholdelse af kloak 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 20.000 Afløbssystem (samlet) Vedligehold og udskiftning i pumpebrønd 4.000 4.000 8.000 16.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Udskiftning af udvendige lamper 67.500 67.500 135.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Redskabsrum flyttes. 15.000 15.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Skrald og cykelskur Overført 40.000 40.000 80.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Vedligeholdelse af postkasser 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 80.000 Buske Vedligehold af beplantning og gartnerhjælp 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Udvendig dør Udskiftning af terrassedøre i Osteri 24.000 24.000 Gulv Pergo gulve 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 Overflader Udskiftning af gummifuger i baderværelser 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 150.000 Overflader Rep. af sokkelpuds 40.000 40.000 80.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af teknikrum 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 20.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af trapperum 83.000 83.000 166.000 Tagkonstruktion Ny papbelægning på tag 430.000 430.000 Trappe Vedligehold og udskiftning af trappebelægninger Overført 125.000 125.000 Vindue Udvendig maling. (Overført fra 2011) 192.000 384.000 576.000 Vindue Smørring og justering af døre og vinduer og døre 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 Vindue Maling af træværk ved fraflytning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Vindue Termoglas 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Vindue Elastiske fuger 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 20.000 Vindue Udskiftning af udvendige gummifuger ved vinduer 250.000 250.000 500.000 Ydervæg Maling af facader 120.000 120.000 Ydervæg Murrep. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 150.000 Ydervæg Bt.bjælke overfladebehand. 3.000 3.000 6.000 Adgangsanlæg (samlet) Låsesystem. Overført fra 2009. 5.000 5.000 10.000 Affaldssystem (samlet) Askebægere ved opgange 8.000 8.000 Opsamling Rens/rep. af tagrender og nedløbsrør 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 44.000 99.000 Røranlæg Vedligehold og udskiftning på afløbsinstallationer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 Afløbssystem (samlet) Overført 55.000 55.000 Belysningsanlæg Udv. belysning 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 20.000 Belysningsanlæg Elrenovering i lejligheder 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 Belysningsanlæg Bimåler på el i vaskeri 4.000 4.000 8.000 Målerarrangement Bimåler på vand i vaskeri 4.000 4.000 8.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning af magnetisk vandbehandler Overført 30.000 30.000 Vandsystem (samlet) Rensning af magnetisk vandbehandler 2.000 2.000 2.000 6.000 12.000 Vandsystem (samlet) Rørinstallation/bl. batterier og toiletter 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Vandsystem (samlet) Vedlighold og udskiftning af Circon termostater 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 18.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning af cirkulationspumpe 5.000 5.000 10.000 Vandsystem (samlet) Motorventil 6.000 6.000 12.000 Målerarrangement Energimålere 63.000 63.000 126.000 Målerarrangement Energimål. brugsvand 6.000 6.000 Målerarrangement Opgradering af målere 7.200 7.200 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold og udskiftning af rør, fittings, radiatorer, ven 15.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 20.000 58.500 Varmeanlæg (samlet) Cirkulationspumpe 5.000 5.000 Varmeanlæg (samlet) Moterventil på varmesystem 6.000 6.000 12.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg vedligehold, batteriskift og updatering 1.000 1.000 37.000 1.000 1.000 4.000 45.000 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af varmeveksler 50.000 50.000 100.000 Vaskemaskiner Udskiftning af vaskeri 200.000 200.000 400.000 Ventilationsanlæg (samlet) Indregulering og rensning af ventilation 20.000 20.000 40.000 80.000 Boligkontoret Århus afdeling 41

Ventilationsanlæg (samlet) Nye boksventilatorer 300.000 300.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 300.000 300.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativstorskraldsplads. Overført 20.000 20.000 Hårde hvidevarer Trinette 5.000 10.000 15.000 Hårde hvidevarer Indkøb af skabsfrysere og køleskabe. 18.000 18.000 36.000 Køkkeninventar Udskiftning af køleskabe og "komfurer" 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Køkkeninventar Køkkenudskiftning 2.000.000 2.000.000 Traktor Ny plæneklipper deles med afd. 73 12.500 12.500 25.000 Maskiner og maskinanlæg Traktor?/? af udgiften (fælles med afdeling 73) 14.000 14.000 Maskiner og maskinanlæg Græstrimmer 3.000 3.000 6.000 Total 909.500 126.200 203.000 634.000 343.000 2.375.000 125.000 77.000 108.000 181.000 3.252.000 8.333.700 Boligkontoret Århus afdeling 41

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 909.500 126.200 203.000 634.000 343.000 2.375.000 125.000 77.000 108.000 181.000 3.252.000 8.333.700 Optagelse af lån 700.000 100.000 2.000.000 2.800.000 Budgetteret henlæggelse 263.000 296.000 329.000 362.000 393.000 393.000 393.000 393.000 393.000 393.000 3.930.000 7.538.000 Henlæggelser sidst på året 283.500 453.300 579.300 407.300 457.300 475.300 743.300 1.059.300 1.344.300 1.556.300 2.234.300 2.234.300 2.500.000 2.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 41

Regnskab 2014 Afdeling 41 Viruplund Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 407.974 420.000 420.000 Vand- og vandafledningsafgifter 81.613 100.000 85.000 Renovation 22.181 26.000 23.000 Afdelingens energiforbrug 44.509 50.200 48.500 Administrationsbidrag 153.456 153.456 153.456 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 2.736 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 11.888 13.000 12.500 Offentlige og andre faste udgifter i alt 313.647 345.392 322.456 Ejendomsfunktionær og renholdelse 172.667 163.400 175.300 Almindelig vedligeholdelse 105.068 58.000 67.500 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 220.000 414.500 197.000 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -220.000-414.500-197.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 7.905 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -7.905 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 16.010 19.000 15.400 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 13.490 15.172 17.739 Variable udgifter i alt 307.235 255.572 275.939 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 262.000 262.000 286.500 Samlede ordinære udgifter 1.290.856 1.282.964 1.304.895 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 36.545 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -25.169 0 0 Tab dækket af henlæggelser -11.376 0 0 Overført fra resultatkonto 20.304 8.581 8.996 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 20.304 8.581 8.996 Udgifter i alt 1.311.160 1.291.545 1.313.891 Årets overskud overført til resultatkonto 0 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 1.311.160 1.291.545 1.313.891 Indtægter Leje 1.066.560 1.066.545 1.087.891 Renter 12.807 7.000 6.000 Drift af fællesfaciliteter 29.621 28.000 30.000 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 1.108.988 1.101.545 1.123.891 Tilskud og driftsstøtte 190.000 190.000 190.000 Ekstraordinære indtægter 3.699 0 0 Indtægter i alt 1.302.687 1.291.545 1.313.891 Årets underskud overført til resultatkonto 8.473 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 1.311.160 1.291.545 1.313.891

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 17.467.479 17.447.581 Omsætningsaktiver i alt 634.089 610.715 Aktiver i alt 18.101.568 18.058.296 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 230.000 220.000 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 89.088 81.993 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 5.624 0 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto -32.741-44.572 Langfristet gæld i alt 17.457.702 17.447.581 Kortfristet gæld i alt 351.895 353.294 Passiver i alt 18.101.568 18.058.296 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.