Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om regioner og Budget- og regnskabssystem for regioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om regioner og Budget- og regnskabssystem for regioner."

Transkript

1

2 Forord Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om regioner og Budget- og regnskabssystem for regioner. Regionens budget og regnskab omfatter 3 områder: Sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. De tre områder finansieres særskilt og skal hver for sig være i balance. Regionens indtægter er sammensat af finansiering fra staten og finansiering fra kommunerne. På sundhedsområdet og regional udvikling er der med økonomiaftalen og budgetloven indført et balancekrav til styring af regionens udgifter. Det sociale område er fuldt ud finansieret af kommunerne, der bestiller opgaver hos regionen. Årsregnskab Regionens årsregnskab aflægges efter det omkostningsbaserede princip. Årsregnskabet vurderer om regionen har overholdt økonomiaftalen for sundhed og regional udvikling og bevillingsoverholdelsen på overordnet niveau. Årsregnskabet indeholder obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner. sbemærkninger I regnskabsbemærkningerne er der fokus på udgifter/omkostninger sammenholdt med regionrådets bevillinger. sbemærkningerne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af Region Midtjyllands økonomi. Sundhedsområdet og Regional Udvikling er udgiftsbaseret og Socialområdet er omkostningsbaseret. sbemærkninger April 2019 Region Midtjylland Skottenborg Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk sbemærkninger findes også på:

3 Indhold Indledning Sundhedsområdet Hospitaler Fællesudgifter og indtægter Praksissektoren Tilskudsmedicin Sundhedsadministration Anlægsinvesteringer Finansieringsindtægter Social og Specialundervisning Omkostningsbaseret regnskab for socialområdet Anlægsinvesteringer Regional Udvikling Driftsudgifter Status på hensættelser Status på Regional Udviklings egenkapital Fælles formål og administration Finansielle poster Renter Fordeling af renter Balancen Langfristet gæld Leasing Likviditet Gennemsnitslikviditet soversigter Personaleforbrug soversigter på bevillingsniveau Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger Resultatopgørelse for Socialområdet... 30

4 Indledning Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb: Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet. De overordnede økonomiske rammer for driften af Sundhed og Regional Udvikling fastsættes i de årlige økonomiaftaler og DUT-reguleringer. Rammerne er baseret på udgiftsprincippet, hvorefter udgifterne på det enkelte område finansieres af dedikerede indtægter uden mulighed for omprioritering. I Region Midtjylland er regionsrådets bevillinger og økonomistyringen tilrettelagt efter udgiftsprincippet. sresultatet for vurderes i forhold til de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger samt de materielle forudsætninger herfor. Budget og regnskabet for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler årets afskrivninger og forrentninger samt hensættelser af tjenestemandspensioner. sresultatet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktisk afholdte udgifter. 1. Sundhedsområdet Det samlede udgiftsregnskab kan i hovedtal opstilles som følgende tabel. Tabellen viser henholdsvis det oprindelige, og det korrigerede set i forhold til udgiftsregnskab i hovedtal. Sammendrag af udgiftsbaseret regnskab for Sundhed Mio. kr. Sundhed r Drift Hospitaler , , ,0 44,6 Fælles udgifter/indtægter 2.558, , ,6-31,9 Praksissektoren 3.448, , ,7 3,3 Tilskudsmedicin 1.305, , ,1-17,5 Administration, Sundhed 29,3 28,1 24,2 4,0 Sundhed i alt , , ,6 2,5 Andel af fælles formål og adm. 647,0 646,4 632,6 13,8 Nettodriftsudgifter ekskl. renter , , ,1 16,3 Renter 41,3 41,3 9,6 31,7 Nettodriftsudgifter i alt , , ,8 48,0 Anlæg Hospitaler 409,4 828,2 325,6 502,5 Fælles reserve 31,3 2,5 0,0 2,5 Anlæg i alt 440,8 830,7 325,6 505,0 Andel af fælles formål og adm. for anlæg 0,0-16,5 0,2-16,7 Anlægsudgifter i alt 440,8 814,2 325,8 488,4 Total udgifter for sundhed , , ,6 536,3 Finansiering Bloktilskud fra staten , , ,1 0,0 Omfordeling effektiviseringsgevinster 29,4 29,4 29,4 0,0 Kompensationsordning vedr. ny lovgivning om kommunal medfinansiering -54,3-54,3-54,3 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , , ,9 0,0 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten -296,8-296,8-296,8 0,0 Finansieringsindtægter i alt , , ,8 0,0 Resultat - udgiftsbaseret -279,6-18,8-555,2 536,3 Omkostninger Omkostninger drift 688,2 688,2 459,3 229,0 Omkostninger anlæg -440,8-814,2-98,8-715,4 Resultat - omkostningsbaseret -32,2-144,8-194,7 49,9

5 Hovedkonto 1 Sundhed 1.1 Hospitaler Driftsudgifter Mio. kr. Korrektion til regnskab *) - korrigeret Hospitalsenheden Horsens 1.020, , ,7 4,1 0,7 4,8 Regionshospitalet Randers 1.095, , ,8-15,1-0,6-15,8 Hospitalsenheden Vest 2.297, , ,6 30,0-2,9 27,2 Hospitalsenhed Midt 2.408, , ,9 14,3-1,3 13,0 Aarhus Universitetshospital 6.622, , ,5-9,0-27,3-36,4 Præhospitalet 843,2 852,6 850,8 1,8 0,1 1,9 Psykiatri 1.765, , ,8 18,6 1,8 20,3 Fællesudgifter og -indtægter 3.205, , ,1-18,1 29,6 11,5 Hospitaler mv. i alt , , ,1 26,6 0,0 26,6 Tilskudsmedicin 1.305, , ,1-17,5 0,0-17,5 Praksissektoren mv , , ,7 3,3 0,0 3,3 Praksissektor og tilskudsmedicin i alt 4.753, , ,8-14,2 0,0-14,2 Sundhed ekskl. administration , , ,0 12,3 0,0 12,3 Administration, Sundhed 29,3 28,1 24,2 4,0 0,0 4,0 Sundhed i alt , , ,1 16,3 0,0 16,3 Regionshospitalet Horsens Årsregnskabet for for Regionshospitalet Horsens viser et nettoforbrug på 1.045,7 mio. kr., hvilket er et korrigeret mindreforbrug i forhold til budgettet på 4,8 mio. kr. svarende til 0,5 % af det korrigerede budget. budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. sresultatet skal ses i lyset af, at der netto er tilført et mindreforbrug fra tidligere år på 13 mio. kr. sresultatet er et resultat af en stram økonomistyring og et løbende arbejde med at effektivisere driften. sresultatet er opnået i et år med en høj og stigende aktivitet på hospitalet. Hospitalsledelsen anser regnskabsresultatet som værende tilfredsstillende og et godt afsæt for hospitalet som helhed ind i Regionshospitalet Randers et for Regionshospitalet Randers viser for et nettoforbrug på 1.151,8 mio. kr. og et korrigeret merforbrug på 15,8 mio. kr. svarende til -1,4 % af det korrigerede budget. budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Regionshospitalet Randers gennemførte i 2017 en omfattende intern spareplan med henblik på at komme i budgetbalance med udgangen af sresultatet for afspejler, at det kun delvist er lykkedes. Som årsag til afvigelsen kan der især peges på: Et stigende antal patienter og flere sengedage, der har været med til at presse afdelingernes mulighed for at imødekomme sparekravene, herunder reduktion af sengekapacitet. Særligt i foråret og hen over sommeren sås en højere belægningsprocent. At aktiviteten på radiologiområdet stiger i et omfang, som der ikke er kapacitet til at imødekomme via de tiltag, der er taget. Dermed er udgifterne i forbindelse med overtagelse af budgetansvar for den private aktivitet højere end det tildelte budget, som hospitalet fik til opgaven. Hospitalet forventer dog, at det ved Region Midtjylland sbemærkninger 3

6 Hovedkonto 1 Sundhed den endelige aktivitetsopgørelse for vil vise sig en mere positiv effekt af ibrugtagningen af ny MR scanner efter 1. kvartal. sresultatet for afspejler endvidere, at det med et stramt budget fra årets start, både på centrale konti og i afdelingerne, har været vanskeligt at imødekomme selv små rammeændringer og ikke planlagte udgiftsbehov. Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest kom ud af med et korrigeret mindreforbrug på 27,2 mio. kr., svarende til 1,2 pct. af det korrigerede budget. Budgettet indeholder overførsel fra tidligere år på 44 mio. kr. til finansiering af de flytterelaterede engangsudgifter. budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Mindreforbruget er et resultat af en stram økonomistyring og ønsket om en bevidst opsparing til engangsudgifterne i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af RH Gødstrup. Resultatet er bedre end forventet og skyldes primært: forskydning i engangsudgifter på 30 mio. kr. mindre udgifter til forsyning på 6 mio. kr. at afdelingerne har haft et merforbrug på 9 mio. kr. Hospitalsledelsen finder resultatet tilfredsstillende. Resultatet er opnået i et år med generelt pres på afdelingerne og en række ekstra opgaver i forbindelse med klargøring til indflytning i RH Gødstrup. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt har i opnået et regnskabsresultat med et korrigeret mindreforbrug på 13,0 mio. kr. svarende til 0,5 % af det korrigerede budget. sresultatet skal ses på baggrund af et økonomisk udfordrende år og vurderes derfor at være tilfredsstillende. budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Hospitalsenhed Midt har i haft en merindtægt på det højt specialiserede område samt for den kommunale medfinansiering på i alt 12,4 mio. kr. Den samlede indtægt fra Region Hovedstaden og Region Sjælland var på 18,4 mio. kr. Hospitalsenhed Midt har på de øvrige områder haft et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Hospitalsenhed Midt har haft en balanceret udvikling i økonomi og aktivitet. I har hospitalet haft et uændret forbrug i forhold til 2017 og inddrages pris- og lønfremskrivningen har hospitalet dermed reduceret udgifterne med 27 mio. kr. målt i faste priser. Aktivitetsniveauet er fastholdt på 2017-niveauet eller der har været en let faldende aktivitet, dog har der været en mindre stigning i antallet af unikke patienter. Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital kommer ud af med et korrigeret merforbrug på 36,4 mio. kr. svarende til -0,5 % af det korrigerede budget. Region Midtjylland sbemærkninger 4

7 Hovedkonto 1 Sundhed budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. En væsentlig forklaring på det samlede merforbrug er ubalance i afdelingernes drift. En del af afdelingerne er økonomisk påvirkede af den store udflytning i, eksempelvis i form af merudgifter til dobbeltdrift, oplæring/træning i nye arbejdsgange mv. eller i form af effektiviseringer, der ikke har kunnet realiseres før udflytningen. Hovedparten af afdelingernes merforbrug er dog strukturelt. Der er et mindreforbrug på en række centralt placerede puljer/konti. Det er hovedsagligt "engangspenge" der er resultat af dels en planlagt opbremsning i forbrug finansieret af centrale midler og dels at en række planlagte tiltag/udgifter først realiseres i et er således resultat af en større strukturel ubalance i driften af afdelingerne som i delvist opvejes af midlertidige mindreforbrug i centrale puljer/konti. Præhospitalet Præhospitalet kommer ud af med et regnskabsresultat der viser et korrigeret mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 0,2 % af det korrigerede budget. budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. n for præhospitalet vedrører: et merforbrug på 6,0 mio. kr. på siddende patientbefordring et mindreforbrug på den landsdækkende akutlægehelikopterordning på 1,6 mio. kr. et mindreforbrug som følge af udskudte projekter m.m. på 5,7 mio. kr. I løbet af har Præhospitalet skullet opbygge en organisation og indkøbe biler og udstyr til drift af akutlægebiler i Aarhus, Randers, Horsens og Grenaa. Dette har været lidt billigere end forventet, hvilket medfører et lille mindreforbrug ud over det forventede. Psykiatri I forhold til det korrigerede budget på netto 1.784,3 mio. kr. er der et korrigeret mindreforbrug på 20,3 mio. kr. svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. budget budget Korrektion til regnskab *) korrigeret Nettodriftsudgifter = merudgifter/mindre indtægter, + = mindre udgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Resultatet skal ses i lyset af, at regnskabsåret har været præget af flytningen af psykiatrien fra Risskov til Skejby, der har været forbundet med betydelig usikkerhed. Blandt andet har det været usikkert, hvornår udgifterne har skullet afholdes. Dette har betydning for belastningen af psykiatriens egne midler såvel som for de koncernmidler, der har været til rådighed. I resultatet indgår uforbrugte koncernmidler til flytterelaterede udgifter på -6,5 mio. kr. Dette beløb skal tilbageføres til koncernen og holdes udenfor psykiatriens resultat. Årets resultat er herefter primært bestemt af et lån på 13 mio. kr., som regionsrådet har bevilget til dækning af psykiatriens forventede merudgifter til flytningen til Skejby. Disse merudgifter er ikke realiseret i. Når der korrigeres herfor er psykiatriens resultat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 5

8 Hovedkonto 1 Sundhed 1.2 Fællesudgifter og indtægter Korrektion til regnskab *) - korrigeret Fokusområder Fællespuljer til udmøntning Personale og uddannelse It og anskaffelser Forskning og samarbejde Øvrige fællesområder Hospice og palliativ indsats Servicefunktioner Total *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen Fokusområder Korrektion til regnskab *) - korrigeret Fokusområder Samhandel mellem regioner Behandling på privathospitaler Pulje til nye behandlinger Refusion af hospitalernes medicinforbrug Bløderpatienter Respiratorbehandling i eget hjem Patientforsikring Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen Total *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Samhandel mellem regioner: et for for samhandel mellem regioner udviser et merforbrug på 34,8 mio. kr. efter korrektioner. Det samlede merforbrug på kontoen skyldes blandt andet efterreguleringer vedrørende tidligere år, et fald i indtægter vedrørende patienter som følge af et faldende antal og faldende DRG-takster. Behandling på privathospitaler: Merforbruget skyldes at særligt ét privathospital har haft et efterslæb i deres fakturering, så der i er afregnet for behandlinger foretaget i Herudover har der været en stor stigning i antallet af patienter der henvises til privathospitaler. Pulje til ny behandlinger: Der er efter udgangen af foretaget en opgørelse af de faktiske udgifter på området i. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle aktiviteter ikke nåede det forventede niveau i. Refusion af hospitalernes medicinforbrug: Jf. den økonomiske styringsmodel på medicinområdet var alle medicinpræparater omfattet af refusion i. Merforbruget skyldes en større vækst i medicinudgifterne end forudsat, både i form af en større vækst i 2017 som blev permanentgjort i korrigeret, og ved en ekstra vækst i. Bløderpatienter: Mindreforbruget skyldes udsving i antallet af patienter og de særligt dyre forløb. Patientforsikring: Mindreforbruget skyldes dels, at der ikke har været så mange af de dyre erstatninger og dels, at loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ændret pr De økonomiske konsekvenser af lovændringen har i primært været, at skadelidte nu skal betale en selvrisiko, som fratrækkes erstatningsudbetalingerne, samt at erstatninger i afgørelser, der er anket i 2. halvår af, ikke er udbetalt, da lovændringen har medført, at en anke har opsættende virkning. Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen: Puljen er beregnet til uforudsete udgifter i forbindelse med indfasning af spareplan Det har i ikke været nødvendigt, at anvende midlerne fra puljen. Region Midtjylland sbemærkninger 6

9 Hovedkonto 1 Sundhed Fælles puljer til udmøntning Korrektion til regnskab *) - korrigeret Fælles puljer til udmøntning Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker Pulje til strålebehandling Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftpakke III) Kræftplan IV Pulje til målopfyldelse af kræftpakker fra Budgetforlig Pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg Pulje til demenshandlingsplan Pulje til smerteområde fra Budgetforlig Vaskeriydelse Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler Pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger Besparelse på indkøbsområdet Pulje til omprioriteringsbidrag Pulje vedr. Udrednings- og Behandlingsret Aktiv Patientstøtte Pulje til overførsler og korrektioner Pulje til OPP - Psykiatrisk Center Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer Pulje til psykiatri fra Budgetforlig Pulje til uforudsete udgifter fra Budget Total *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III): Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler til hospitalerne på baggrund af en prognose, men andelen af deltager og andelen af positive screeningsprøver har været lavere end forventet. Besparelse på indkøbsområdet: Indkøb og Medicoteknik har ifølge aftale om budget 2017 mulighed for at opnormere for 5 mio. kr. på indkøbsområdet, der skal modsvares af tilsvarende besparelser. Der er fundet besparelser for de ekstra 5 mio. kr., men der er ikke sket en opnormering, hvorved der kommer et mindreforbrug på 5 mio. kr. Pulje til overførsler og korrektioner: n dækker derfor over en række positive og negative ændringer, herunder finansiering af overførsler fra 2017 til, midler fra lukning af puljer, øgede udgifter til flytterelaterede udgifter, besparelser på puljer samt driftsanskaffelser i. Mindreforbruget på denne pulje dækker konsolideringsudgifter på øvrige områder. Region Midtjylland sbemærkninger 7

10 Hovedkonto 1 Sundhed Personale og uddannelse Personale og uddannelse Lægernes kliniske videreuddannelse Lægeuddannelse i almen praksis Uddannelsesinitiativer for akut medicin Specialpsykologuddannelsen Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever Barselspulje, sosu Uddannelse af sundhedsprofessionelle Styrkelse af uddannelsesområdet Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere Personalepolitiske puljer Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange Centrale overenskomstmidler Det nationale ledelsesprogram Kompetenceløft i kræftkirurgien Arbejdsskadeforsikring og AES Barselspulje, fællesområdet Total Lægernes kliniske videreuddannelse: Merforbrug skyldes flere uddannelsesstillinger, flere forløbsomlægninger og flere særlige uddannelsesforløb end forventet. Lægeuddannelse i almen praksis: Merforbrug skyldes flere besatte uddannelsesstillinger i almen medicin end der er budgetteret med. Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever: Mindreforbruget skyldes overgang til en ny uddannelsesordning med tilhørende ny dimensionering. Det har ikke været muligt at besætte alle stillinger i den nye dimensionering, og der har været et stort frafald på uddannelsen. Arbejdsskadeforsikring og AES: Merforbruget skyldes dels at der har været flere store erstatninger og en stigning i administrationsbidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som følge af en ændret aconto betaling og en efterregulering vedr IT og anskaffelser It og anskaffelser Centrale leasingudgifter Fælles implementeringstiltag,it mv Udvikling af lokale it-værktøjer Pulje til administrative IT-systemer Driftsanskaffelser ifmb. investeringsplanen Medicotekniske driftsanskaffelser Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr Datafangstsystem til ddd Total Medicotekniske driftsanskaffelser 2017: Forbruget er en udligning af udgifter til DNU og anlægsinvesteringer på det medicotekniske område som skulle afholdes af driften. Medicoteknisk udstyr -2020: Merforbruget er et led i regionens konsolidering og en fremrykning af fremtidige investeringer til udskiftning af nedbrudstruget medicoteknisk udstyr. Region Midtjylland sbemærkninger 8

11 Hovedkonto 1 Sundhed Forskning og samarbejde Forskning og samarbejde Sundhedsvidenskabeligforskningsfond Pulje til styrkelse af sundheds-forskningen i Region Midtjylland Kræftområdet - forskningsenheden for almen praksis Pulje til forskning og udvikling på regionshospitaler Sundhedsinnovation Projekt "Hvordan har du det?" Fællesprojekter/aftaler med kommuner Folkesundhed i Midten Demens-projekt Total Øvrige fællesområder Korrektion til regnskab *) - korrigeret Øvrige fællesområder Selvejende hospitaler Fællesprojekter under Danske Regioner Øvrige udgifter Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed En læge tæt på dig Nettoudg. til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser Patentområdet Tilskud til GCP-enheden (Good Clinical Practise) Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier Klinisk logistik - apopleksi Regionslicenser Controlling af store anlægsprojekter Vaskeriudbud Konsulentbistand og informationsindsats mv Videnskabsetiske komiteer Tilskud til patientforeninger Betaling fra kommuner for færdigbehandlede patienter AMGROS - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler Regional specialtandpleje Sundhedshuse Etablering af kliniklokaler i Grenaa Sundhedshus Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken Etablering af parkeringspladser ved Skive Sundhedshus Sundhedskort Projekt værdibaseret styring Pulje til huslejeudgift Nørrebrogade Dansk Center for Partikelterapi? Mellemregionale indtægter Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms Total *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Fællesprojekter under Danske Regioner: Merforbruget skyldes ekstra udgifter til Akkreditering i speciallægepraksis og almen praksis og Den Fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse. Hertil kommer en hensættelse til etableringen af National Tolkecenter. Region Midtjylland sbemærkninger 9

12 Hovedkonto 1 Sundhed Øvrige udgifter: Mindreforbruget på 13,1 mio. kr. skyldes øgede indtægter fra Amgros vedr. prisdifferencer. Der har været en stor stigning i disse indtægter fra 2017 til, men udviklingen forventes ikke at fortsætte. Vaskeriudbud: Vaskeriudbuddet er blevet forsinket i forhold til, hvad der var forudsat i spar1519, hvorfor dele af den forventede besparelse fra vaskeriudbuddet ikke kunne realiseres i. Derudover har der været foretaget investeringer i uniformer til personalet på hospitalerne i Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt, som regionen nu selv ejer. Før var denne udgift en del af vaskeprisen hos den tidligere vaskerileverandør, hvor uniformerne blev lejet. Engangsinvesteringen i uniformerne er gennemført i, og har påvirket budgettet i negativ retning. AMGROS afregning for overskud for fællesindkøb af lægemidler: AMGROS' indtjening er bestemt af mængder og priser på de lægemidler der handles med rabat. AMGROS har opgjort regnskabsresultatet for 2017 og overskuddet er udbetalt i og er væsentlig højere end budgetteret. Danske Center for Partikelterapi: Det var forventet at centeret i ville modtage de første patienter. Der har været mindre forsinkelser sådan at indvielsen af centeret blev udskudt til primo Forsinkelserne har betydet et lavere udgiftsniveau end forudsat i budgettet, bla. fordi det har været muligt at ansætte personale senere, og fordi regninger vedr. strøm og bygningsudgifter har vedrørt en kortere periode af året. Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms: Der er tale om engangsbeløb der er udbetalt i på baggrund af optimering af fradragsret for energiafgifter og moms fra tidligere år Hospice og Palliativ indsats Hospice Kommunal finansiering og fælles Udenregional hospiceafregning Hospice Djursland Anker Fjord Hospice Hospice Søholm Hospice Limfjord Gudenå Hospice Total Hospiceområdet tegner sig for et merforbrug på 0,5 mio. kr., som dækker over variationer mellem de fem hospicer såvel som afvigelser for den udenregionale samhandel og kommunal finansiering Servicefunktioner Korrektion til regnskab *) - korrigeret It-Sundhed Indkøb og Medicoteknik Koncern Kvalitet Hospitalsapoteket Fælles administrationen i alt *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Hospitalsapoteket: Merforbruget skyldes en lagerforskydning på 69,7 mio. kr. som var en del af konsolideringen. 1.3 Praksissektoren sresultatet for praksissektoren i viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Der er ikke nogen korrektioner til regnskabsresultatet i. En del af regnskabsresultatet vedrører uforbrugte pulje- og projektmidler på 9,9 mio. kr. Ser man bort fra disse uforbrugte midler ville regnskabsresultatet være et merforbrug på 6,6 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 10

13 Hovedkonto 1 Sundhed n mellem regnskabsresultatet ekskl. de uforbrugte pulje midler skyldes, jf. nedenstående tabel, sresultat, primært et merforbrug på almen lægehjælp, speciallægehjælp og de øvrige områder. (KB-R) Driftsudgifter: Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlægehjælp Fysioterapeutisk behandling Øvrig områder Praksissektoren ekskl. pulje- og projektmidler Pulje- og projektmidler Korrektion til regnskab *) korrigeret Praksissektoren i alt = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. Almen lægehjælp: I har der været et merforbrug på almen lægehjælp på 48,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der af tekniske årsager i forbindelse med Praksys projektet har været en ekstra udbetaling af henholdsvis basishonorar og praksisomkostningshonorar til lægerne. Udgiften til disse ekstra udbetalinger var samlet 52,6 mio. kr., dette er en engangsudgift i, der ikke var budgetteret med. Samtidig har der været en engangsindtægt fra salg af ydernumre (8,7 mio. kr.). Hvis man ser man bort fra disse engangsudgifter/indtægter, er resultatet for almen lægehjælp i et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Speciallægehjælp: I har der været et mindreforbrug på speciallægehjælp på 6,7 mio. kr. Til blev der lagt ekstra midler ind i budgettet til speciallægehjælp, blandt andet på grund af et højt udgiftsniveau på tidspunktet for budgetlægningen. Udgiftsniveauet var dog så højt i 2017 at speciallægehjælp gik ud over den økonomiske ramme. Derfor har tilskuddet til speciallægehjælp været sat ned i en del af. Nedsættelsen af honorarerne har været medvirkende til mindreforbruget. Tandlægehjælp: Området for tandlægehjælp har i haft et mindreforbrug på 28,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at området fra og med juni måned har været reguleret via lovgivning i stedet for en overenskomst. I loven der regulerer området er det blevet vedtaget, at tilskuddet for en række ydelser er sat permanent ned. Fysioterapi: I har der været et mindreforbrug på fysioterapeutisk behandling på 6,8 mio. kr. Området blev i budgetlægningen bevilliget ekstra midler som en del af forventning om generel vækst på praksisområdet. I stedet for vækst i udgifterne er honorarudbetalingen i faldet med ca. 2 mio. kr. sammenlignet med Øvrige områder: Øvrige områder, der er en samling af alle de mindre praksisområder som fx kiropraktik, fodterapi og psykologbehandling mv., kom ud af med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. bag det samlede resultat er der en række mere- og mindreforbrug. Blandt andet oversteg udgifterne til ernæringspræparater budgettet hertil med 10,2 mio. kr. Omvendt er budgettet til høreapparater ikke brugt fulgt ud, hvilket skyldes lavere stk. pris pr. høreapparat. Området for psykologhjælp kommer også ud af med et mindreforbrug. Puljer/projekter: Koncernøkonomi administrerer pulje- og projektmidler, der er øremærket til særlige formål. I er det samlede resultat for pulje- og projektmidlerne et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. I er der uddelt 2,2 mio. kr. fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU), 1,3 mio. kr. til gruppebaseret efteruddannelse (DGE) og til sidst er der udmøntet 2,2 mio. kr. til de nyoprettede kvalitetsklynger. 1.4 Tilskudsmedicin Udgifterne til tilskudsmedicin vedrører den medicin, der gives på recept til køb på de private apoteker. Hovedparten ordineres af de alment praktiserende læger, men der er også recepter, der udskrives af praktiserende speciallæger og hospitaler. Udgifterne vedrører især lægemidler til behandling af KOL og astma, diabetes, ADHD, psykoser, antibiotika og epilepsi. Region Midtjylland sbemærkninger 11

14 Hovedkonto 1 Sundhed Tilskudsmedicin (KB-R) Tilskudsmedicin Medicin i alt Tilskudsmedicin har i haft et merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i mængderne som var større end forventet ved budgetlægningen. Udgifterne til tilskudsmedicin i var 1.315,1 mio. kr. det er på samme niveau som i regnskabsår 2017 og markant lavere end regnskabsår 2016, det kan dermed konstateres at udgifterne til tilskudsmedicin efter en periode med stigninger i 2014 og 2015 med 2,5 % pr. år, har fundet sig et stabilt niveau. 1.5 Sundhedsadministration Nettodriftsudgifter i Stabe placeret under Sundhedsadministration har til hovedopgave er at servicere regionsrådet og regionens driftsenheder. Stabene varetager ligesom de administrative funktioner placeret under Servicefunktioner og Fælles formål & administration, strategiske og administrative funktioner på tværs af organisationen. Sundhedsplanlægning havde et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som dels skyldes vakancer over en længere periode og dels en række større indkøb der er blevet udskudt. 1.6 Anlægsinvesteringer Mio. kr. Hospitaler mv. Hospitalsenheden Horsens 107,0 140,6 78,8 61,7 Regionshospitalet Randers 40,8 43,3 20,0 23,2 Hospitalsenheden Vest 128,4 27,9 22,3 5,6 Hospitalsenhed Midt 20,1 83,2 51,8 31,4 Aarhus Universitetshospital -362,5-410,0-383,4-26,5 Præhospitalet 0,0 0,0 0,0 0,0 Psykiatri 3,1 9,9-10,2 20,1 Kvalitetsfondsprojekt: DNU Aarhus 240,8 304,6 311,2-6,6 Kvalitetsfondsprojekt: RH Viborg 26,2-6,7-45,1 38,4 Kvalitetsfondsprojekt: DNV-Gødstrup 71,7 358,6 96,7 262,0 Medicoteknisk udstyr 0,0 48,6-15,9 64,5 Fælles reserver 0,0-0,9 0,0-0,9 Sundhedshuse og lægehuse 20,7 23,7 20,3 3,4 It-sundhedsprojekter mv. 50,0 44,9 32,0 12,9 DNU, fællesprojekter 50,8 110,5 128,9-18,4 Center for partikelterapi 12,3 52,3 22,9 29,4 Somatiske projekter/puljer 0,1-4,0-6,2 2,2 Hospitalsapoteket 0,0 1,6 1,4 0,2 Diverse puljer - prioriteringsforslag 31,3 2,5 0,0 2,5 Rådighedsbeløb i alt 440,8 830,7 325,6 505,0 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. Region Midtjylland sbemærkninger 12

15 Hovedkonto 1 Sundhed Hospitalsenheden Horsens: For Hospitalsenheden Horsens skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerende budget for primært et mindreforbrug på Nye Nord, Råhus i Kvindeafdelingen samt Nødstrømsanlæg og transformer. For Nye Nord drejer mindreforbruget sig om forskydning i indkøb af bygherreleverancer. For de to andre projekter gælder, at projekterne er afsluttet ved udgangen af og at der henholdsvis er nogle faktureringer som ikke er modtaget endnu og et generelt mindreforbrug. Regionshospitalet Randers: For Regionshospitalet Randers skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for en række mindreforbrug. Det største mindreforbrug er på færdiggørelsen af ny akutafdeling fase 2, hvor den primære afvigelse skyldes uforbrugte midler til uforudsete udgifter samt besparelser på indkøb af udstyr og ydelser. Herudover er afvigelserne på wayfinding projektet og renovering af forhal. Gældende for alle tre projekter er, at de forventes afsluttet i Hospitalsenheden Vest: For Hospitalsenheden Vest skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært en række mindreforbrug på blandt andet psykiatrien, som skyldes en række betalinger der endnu ikke er afholdt. Den primære forskel i mindreforbruget for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering og merforbruget hos NIDO skyldes, at der for de to projekter ikke er blevet omkonteret udgifter. Begge projekter disponere over arealer, som tidligere har været indeholdt i Kvalitetsfondsprojektet, hvorfor de skal afholde de udgifter der har været hertil. Det forventes at der rettes op på dette i Hospitalsenhed Midt: For Hospitalsenhed Midt skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært forsinkelser på projekterne: Projekteringsbevilling Fase 4-6 Silkeborg og HE Midt, trådløst netværk. n på projekteringsbevillingen Fase 4-6 Silkeborg skyldes forsinkelser i rådgivningsfasen. Det forventes, at der bliver indgået entreprisekontrakt indenfor kort tid. Projektet trådløst netværk har været ramt af en mindre forsinkelse, men forventer at bruge midlerne i Aarhus Universitetshospital: For Aarhus Universitetshospital er det primært salgene af de tidligere hospitalsmatrikler der har været medvirkende til afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget viser et merforbrug. Herudover, så har der været mindreforbrug på en række projekter, herunder CTS- og ventilationsprojekt samt etablering af acceleratorrum. For CTS- og ventilationsprojektet har der været forbrugt mindre af projektets midler til uforudsete omkostninger end forventet. Etablering af acceleratorrum afventer en række uløste udfordringer omkring blandt andet fysisk plads og økonomi, hvorfor der har været et mindreforbrug i. Præhospitalet: Præhospitalet havde i ingen anlægsbevilling. Psykiatri: For Psykiatrien skyldes mindreforbruget i primært et mindreforbrug på rammebudgettet for bygningsvedligeholdelse. Der er i dette mindreforbrug blandt andet reserveret midler til nødvendige bygningstilpasninger i forbindelse med udflytning til Psykiatrien i Skejby som forventes brugt i Herudover, har der været et mindreforbrug i rammebevillingen til vedligehold af Søndersøparken og til projektet for sikkerhedsgennemgang Vest. For rammebevilling til Søndersøparken vil mindreforbruget blive brugt til vedligehold i Projektet omkring sikkerhedsgennemgang afsluttes og midlerne overføres til den generelle ramme til vedligehold i Psykiatrien. På psykiatriområdet er der i afholdt nettoanlægsudgifter på 647,2 mio. kr. samtidig med, at der var anlægsindtægter på 595,6 mio.kr. Nettoudgifterne er dermed 20,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De store anlægsindtægter og udgifter vedrører salget af psykiatrien i Risskov, hvor der er en salgsindtægt på 583,5 mio. kr. og førstegangsbetalingen den nye psykiatri i Skejby (OPP) på det samme beløb. Når salg af ejendommen i Risskov og investeringen i den nye psykiatri fraregnes har der været afholdt anlægsudgifter på 21 mio. kr., hvilket er 17,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. 7 mindre anlægsprojekter inden for psykiatrien lukkes i med et samlet mindreforbrug på disse projekter på 1,3 mio. kr. 9,1 mio. kr. af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget vedrører ikke-udmøntede midler til bygningsvedligeholdelse i psykiatrien, som forventes anvendt i Samtidig er der ikke-udmøntede midler på 2,0 mio. kr. på en rammebevilling til vedligeholdelse i Søndersøparken i Viborg. n skyldes endvidere tidsforskydninger på en række øvrige projekter, bl.a. etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus og bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udflytningen til Skejby. Kvalitetsfondsprojekterne DNU, RH Viborg og DNV-Gødstrup: Regionens tre kvalitetsfondsprojekter har alle fået endeligt tilsagn, og Region Midtjylland finansierer projekterne med statstilskud, egenfinansiering og låntagning. Der er afvigelse for alle 3 projekter, både i projekternes indtægter og udgifter. Indtægterne består af statstilskud Region Midtjylland sbemærkninger 13

16 Hovedkonto 1 Sundhed som er en fast andel over tid, men kan variere i de enkelte år. Sundheds- og Ældreministeriet ændrer løbende finansieringen, når der sker forskydninger i projekternes udgiftsprofiler. Kvalitetsfondsprojektet DNU: For Kvalitetsfondsprojektet DNU Aarhus er der mindre afvigelser på en række delprojekter herunder medicoteknisk udstyr. Kvalitetsfondsprojektet RH Viborg: For kvalitetsfondsprojektet RH Viborg er der en forsinkelse på Akutcenteret, som både gælder entreprisedelen og medicoteknisk udstyr. Kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup: For kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup er der afvigelse som følge af forsinkelse på flere delprojekter. Medicoteknisk udstyr: I regnskabsåret har der været foretaget en konsolidering. Konsolideringen er gjort ved at afholde udgifter med driftsmidler fremfor anlægsmidler, hvilket har givet et mindreforbrug på anlæg. Bevillingerne for regnskabsåret vil blive reduceret med mindreforbruget, da udgiften nu er afholdt andetsteds. Sundhedshuse og lægehuse: Der er primært to projekter, som medfører afvigelser på dette område. Der er for Sundheds- og akuthus, Holstebro, afsat midler til medicoteknisk udstyr til de funktioner, som skal ibrugtages, når RH Holstebro flytter til RH Gødstrup. Det er besluttet først at gennemføre disse investeringer på dette tidspunkt. For projektet Sundhedspark Pusterummet, Skive, er der konstateret afvigelser både ift. indtægter og udgifter i. Projektet forventes fortsat gennemført indenfor den oprindeligt afsatte økonomi.. Samlet er der et mindreforbrug. It-sundhedsprojekter: Mindreforbruget for IT-sundhedsprojekter skyldes primært de ekstra midler der blev bevilliget i forbindelse med midtvejsreguleringen til blandt andet implementering af LPR 3. Grundet den sene bevilling, er der ikke forbrugt af disse midler. På IT-reinvesteringer har der været et merforbrug som skyldes tidligere udskiftning af planlagt udstyr. Herudover, så har der været et mindreforbrug på bevillingen til etablering af IT-datacentre, som skyldes at udbuddet af byggeriet først sker i Samlet er der mindreforbrug mellem regnskab og det korrigerede forbrug. DNU, fællesprojekter: For DNU, ikke Kvalitetsfondsprojekter, skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for forskellige årsager. Der har været en række mer- og mindreforbrug fordelt på en række projekter. En lang række af mindreforbrugene på eksempelvis IT udviklingspulje og A2 ombygningen skyldes forsinkelser. På andre projekter så som A3 ombygningen har man måtte forcere byggeriet og derfor har det givet en merudgift i. Fælles for mange af projekterne er dog, at de forventes at være afsluttet i Samlet er der et merforbrug i. Dansk Center for Partikelterapi: På Dansk Center for Partikelterapi er færdiggørelse af enkelte rum og indkøb af udstyr forsinket. Ansøgningen om udbetaling af de sidste tilskud fra A. P. Møllers fond afventer at udstyret skal betales. Mer-og mindreforbrug pr. bevilling ansøges overført til Hospitalsapoteket: Der er kun mindre afvigelse på de to projekter, der gennemføres som konsekvens af fraflytningen af nogle af Hospitalsapotekets nuværende lokaler på Nørrebrogade i forbindelse med overdragelsen af store dele af Nørrebrogade til FEAS. Diverse puljer: Puljen til anlægsprojekter blev næsten udmøntet i. De uforbrugte 2,5 mio. kr. overføres til Finansieringsindtægter Indtægter, mio. kr. (KB- R18) Sundhed Bloktilskud fra staten , , ,1 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , , ,9 0,0 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten -296,8-296,8-296,8 0,0 Sundhed i alt , , ,8 0,0 Region Midtjylland sbemærkninger 14

17 Hovedkonto 2 Social og Specialundervisning 2. Social og Specialundervisning 2.1 Omkostningsbaseret regnskab for socialområdet Omkostninger, mio. kr. Budget Budget Social- og Specialundervisning Bruttodriftsomkostninger Drift og fællesudgifter 1.002, , ,1-28,7 Øvrige omkostninger og administration 28,2 31,7 32,0-0,3 Andel af fælles formål og administration 15,6 15,5 18,2-2,7 Andel renter 2,0 2,0 1,5 0,5 Bruttodriftsomkostninger i alt 1.048, , ,8-31,2 Indtægter Driftsindtægter -24,5-25,4-36,7 11,3 Kommunale takstindtægter , , ,7 13,5 Statsindtægter, VISO- og SATS-puljemidler mv. 0,0 0,0-37,2 37,2 Drifts- og takstindtægter i alt , , ,7 62,0 Driftsresultat før finansieringsindtægter 21,7 43,9 13,1 30,8 Finansiering Objektive finansieringsbidrag (kommuner) -20,6-20,6-12,1-8,5 Bloktilskud fra staten -1,1-1,1-1,1 0,0 Finansiering i alt -21,7-21,7-13,2-8,5 Nettodriftsresultat Social og specialundervisning 0,0 22,2-0,1 22,2 Anlæg Anlægsudgifter 62,1 75,1 36,3 38,8 Anlægsindtægter 0,0-2,4-2,4 0,0 Anlægsomkostninger -62,1-72,7-33,9-38,8 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Social og specialundervisning total 0,0 22,2-0,1 22,2 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter I forhold til det korrigerede budget har der for socialområdet været et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. inkl. feriepengehensættelser på 6,3 mio. kr. Selve regnskabet for balancer med et samlet resultat på -0,1 mio. kr., da det korrigerede budget er inkl. overførsel fra tidligere år på 22,2 mio. kr. Heraf vedrører 5,4 mio. kr. de sikrede pladser og skal bruges til at nedsætte taksterne i Generelt har der i løbet af året været en god efterspørgsel fra kommunernes side, som overordnet set har medført en høj belægning. Det gør sig især gældende på autismeområdet, hvor antallet af pladser i brug er stigende. Efterspørgslen har betydet en stabil driftsøkonomi i specialområderne, og sammen med overførsler fra tidligere år, har det betydet, at alle specialområder havde et mindreforbrug i. Merudgifterne er primært lønudgifter til personale, der løser specielle opgaver omkring borgere med særlige behov, samt specialrådgivning, herunder VISO. De er dækket af tilsvarende merindtægter. Disse udgifter/indtægter indgår ikke i det oprindelige budget, hvorfor der er givet tillægsbevillinger efterfølgende. Region Midtjylland sbemærkninger 15

18 Hovedkonto 2 Social og Specialundervisning Kommuneregnskab Driftsomkostninger, mio. kr. Bruttodriftsomkostninger 1.258,8 Drifts- og takstindtægter ,7 Finansiering -13,2 Nettodriftsomkostninger i alt -0,1 Hensættelse til feriepenge -6,3 sresultat ift. kommuner -6,4 I kommuneregnskabet indgår kun de omkostninger og indtægter som er en del af taksterne. Hensættelsen til feriepenge indgår ikke i de kommunale takstberegninger, og er derfor ikke en del af regnskabsresultatet ift. kommunerne. Årets resultat ekskl. feriepengehensættelser er et overskud på 6,4 mio. kr. 2.2 Anlægsinvesteringer Anlægsoversigt Mio. kr. Socialområdet Anlægsprojekter på socialområdet 5,1 49,6 33,9 15,7 Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse 12,1 9,6 0,0 9,6 Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud) 44,9 13,5 0,0 13,5 Rådighedsbeløb i alt 62,1 72,7 33,9 38,8 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter Samlet er der på anlæg på socialområdet et mindreforbrug af rådighedsbeløb i på 38,8 mio. kr. Heraf er der 13,5 mio. kr. fra rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse og 9,6 mio. kr. rammebevillingen til udvikling af de sociale tilbud, som ikke er udmøntet i. Samtidig er der forsinkelser og forskydninger på øvrige projekter på i alt 15,7 mio. kr. 2,1 mio. kr. vedrører igangsatte, men ikke afsluttede renoveringsprojekter på socialområdet. 3,4 mio. kr. vedrører et projekt på Gårdhaven i Viborg, som er sat midlertidig i stå, 2,2 mio. kr. vedrører tidsforskydning i et projekt med udvidelse med 3 pladser og et produktionskøkken på Sønderparken i Hornsyld og 2,0 mio. kr. i forbindelse med tidsforskydning ved etablering af en intern skole på Møllebækken. Region Midtjylland sbemærkninger 16

19 Hovedkonto 3 Regional Udvikling 3. Regional Udvikling 3.1 Driftsudgifter Mio kr. Regional Udvikling r Udviklingsopgaver 150,4 151,5 151,6-0,1 Erhvervsudvikling 114,0 115,4 115,0 0,3 Regionale Udviklingsaktiviteter 36,4 36,2 36,6-0,4 Borgernære driftsopgaver 384,1 384,1 384,0 0,1 Kollektiv trafik 343,3 343,3 343,3 0,0 Miljø 40,8 40,8 40,6 0,1 Tværgående udgifter 82,2 80,5 80,9-0,3 Regional Udvikling i øvrigt 4,1 2,0 1,8 0,2 Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter 78,1 78,5 79,0-0,5 Andel af fællesformål 16,1 16,0 15,7 0,4 Nettodriftsudgifter ekskl. renter 632,8 632,2 632,1 0,1 Andel af renter 0,9 0,9 0,2 0,7 Drift total 633,7 633,1 632,3 0,8 Anlæg Tilskud til trafikselskaber 0,0 4,0 4,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 4,0 4,0 0,0 Finansiering Statsligt bloktilskud -458,3-458,3-458,3 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -174,5-174,5-174,5 0,0 Finansiering i alt -632,8-632,8-632,8 0,0 Total for Regional Udvikling - udgiftsbaseret 0,9 4,3 3,5 0,8 Omkostninger, drift -3,0-3,0-8,8 5,8 Total for Regional Udvikling - omkostningsbaseret -2,1 1,3-5,3 6,6 Udviklingsopgaver: Området var i særlig kendetegnet ved at være sidste år, hvor regionen har haft ansvaret for erhvervsudviklingsområdet. Udover de sidste projekttilsagn, er en stor del af arbejdet er gået med at afvikle projekter samt udarbejde materiale til overdragelse til de videreførende myndigheder for de projekter der skal fortsætte. På uddannelsesområdet var der fortsat stor fokus på fremme af erhvervsuddannelserne og sikre det fremtidige behov for faglærte, mens der på gymnasieområdet blev implementeret nye fordelingskriterier. var første år efter det succesfulde Aarhus2017-kulturår. Som en udløber af kulturåret, har regionen i samarbejdet med kommunerne, fortsat de tætte relationer i regi af Europæisk KulturRegion. Endelig blev den nye udviklingsstrategi med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål færdigudviklet og klar til at danne grundlag for regional udviklings arbejde i 2019 og frem. Borgernære driftsopgaver: Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2019, at der skulle ske større tilpasninger i den kollektive trafik. Som konsekvens heraf blev der i udarbejdet et bud på, hvordan det fremtidige rutenet skal se ud for den regionale andel af den kollektive trafik. Herudover kom Aarhus Letbane også i drift på den del af strækningen, der går fra Odder og frem til Aarhus midtby. På miljøområdet er der opgaver med at kortlægge og give tilladelse til udvinding af råstoffer samt kortlægge og oprense forurenet jord med henblik på at sikre et rent miljø og rent grundvand. Tværgående udgifter: I blev miljøområdets kontorer i Horsens afviklet og opgaverne blev samlet i Viborg og Holstebro. På udviklingsområdet blev det som konsekvens af lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet nødvendigt at lave en større tilpasning for at tilpasse organisationen til de fremtidige opgaver. Region Midtjylland sbemærkninger 17

Budgetoverførsler 2017 til 2018 og følgende år for driftsområderne

Budgetoverførsler 2017 til 2018 og følgende år for driftsområderne overførsler til og følgende år for driftsområderne Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 soverførsler... 3 1.2 Reglerne for overførsler mellem budget - og følgende budgetår... 5

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. maj 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. ALLE OMRÅDER... 4 Skema 1: Pl-regulering af budget 2015... 4 2. SUNDHEDSOMRÅDET... 7 Skema

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet. Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen

Læs mere

Budgetoverførsler 2015 til 2016 og følgende år for driftsområderne

Budgetoverførsler 2015 til 2016 og følgende år for driftsområderne overførsler til og følgende år for driftsområderne Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 soverførsler... 3 1.2 Reglerne for overførsler mellem budget - og følgende budgetår... 5

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: GCP-enheden... 4 Skema 2: Regulering af budget 2018 og

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Midtjylland Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2020-2023 Dato 16.09.2019 Rasmus Therkelsen 7841 0413 rasthe@rm.dk

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. oktober 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Midler til projektet 'Aktiv Patientstøtte'... 5 Skema 2:

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland

Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland Økonomirapporten pr. 31. oktober 2012 Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 1.1 Somatiske hospitaler... 4 1.2 Præhospitalet... 6 1.3 Psykiatri...

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning Der har kun været plads til en beskeden realvækst på sundhedsområdet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020

Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 Det budget 2011, som vi i dag har til 2. behandling i Regionsrådet kan bedst karakteriseres som stramt

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Økonomirapportering pr. 31. maj 2018 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 6 Skema 1.1: Tilpasning af kommunal medfinansiering... 6 Skema 1.2:

Læs mere

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig

Læs mere

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 5. juni aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Finansiering af HOPE-koordinator.... 4 Skema 2: Praksisdiætistordning...

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere