Regnskabsbemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger"

Transkript

1 sbemærkninger

2

3 Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes budget og regnskab er opdelt i 3 finansieringskredsløb. Et finansieringskredsløb vedrørende Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien, et vedrørende Social- og Specialundervisningsområdet og et vedrørende Regional Udvikling. I Årsrapporten og sbemærkningerne, vil indgangsvinklen være de 3 finansieringskredsløb, som dermed opfylder de centrale krav til regnskabsaflæggelsen. Der er forskellig fokus i henholdsvis Årsrapporten og sbemærkningerne: I årsrapporten opstilles det omkostningsbaserede regnskabsresultat, hvor der ses på indtægter i forhold til omkostningerne. I regnskabsbemærkningerne er der fokus på omkostninger/udgifter sammenholdt med årsbudgettets bevillingsposter Det skal understreges, at på sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien udarbejdes årsrapporten omkostningsbaseret mens regnskabsbemærkningerne udarbejdes udgiftsbaseret. Dette underbygges ligeledes af, at Økonomiaftalerne på sundhedsområdet aftales udgiftsbaseret. På social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administration udarbejdes regnskabsbemærkningerne omkostningsbaseret Dette indebærer, at afskrivninger på investeringer og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. skal indregnes. smaterialet er opdelt således: Årsrapport Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske virksomhed i det forløbne år. Årsrapporten er omkostningsbaseret. Indehold: Ledelsesberetning Beretninger: Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling og noter Årsrapporten skal først og fremmest give en generel information til offentligheden og regionens borgere om det samlede regnskab. sbemærkninger sbemærkninger indeholder en mere detaljeret og udførlig beskrivelse af Region Midtjyllands økonomi og aktivitet i. smærkningerne er på sundhedsområdet primært udgiftsbaseret og på øvrige områder omkostningsbaseret. I regnskabsbemækningerne er der for hvert område en overordnet beskrivelse af økonomi og aktivitet, hvor forudsætningerne fra budgettet sammenholdes med den aktivitet, som faktisk har fundet sted i.

4 Indholdsfortegnelse Sidetal 0 Sammenfatning af regnskab Sundhed Hovedkonto Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for Sundhed Sundhed - somatikken Indledning Drift Aktivitet (og produktivitet) Servicemål Kontaktpersonordningen Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Specifikke bemærkninger Egne hospitaler Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Regionshospitalet Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetssygehus, Århus Sygehus Friklinikken Brædstrup Fællesudgifter og indtægter Behandling over regionsgrænser ekskl. privathospitaler Specialistbehandling Hovedfunktionsbehandling Selvejende hospitaler Private hospitaler (udvidet frit sygehusvalg og aftaler efter udbud) Hospice Fælles puljer HR-puljer Arbejdsskadeforsikringer Præhospitalet Sevicefunktioner Medicoteknisk Afdeling Indkøb og Logistik Center for Folkesundhed Center for Arbejdsgange og Logistik Midtlab Kommunal indtægt for ambulant genoptræning Primær Sundhed Sundhedsstabens administrationsområde Sundhed behandlingspsykiatrien Indledning Drift Børne- og Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Kommunikationshandicappede, sundhed Fælles udgifter/ indtægter og administration Satspuljeprojekter...47

5 1.2.2 Aktivitet Børne- og Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Servicemål Børne- og Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Kontaktpersonordningen Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Børne- og Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Kommunikationshandicappede, sundhed Fælles og Administration Satspuljeprojekter Sundhed fælles somatikken og behandlingspsykiatrien Driftsudgifter Anlægsinvesteringer Finansiering Bloktilskud fra Staten Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra Staten Social- og Specialundervisning Hovedkonto Social- og Specialundervisning Indledning Drift og finansiering Totalregnskabet Kommuneregnskabet Bevillingsregnskabet Driftsområdernes bemærkninger til driftsresultatet Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Fællesudgifter Administration Aktivitet Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Center for Voksensocial Administration Regional Udvikling Hovedkonto Regional Udvikling Indledning Drift Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Den Regionale Udviklingsplan Regional Udvikling i øvrigt Periodeforskydninger...71

6 3.1.2 Servicemål Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Den Regionale Udviklingsplan (RUP) Regional Udvikling i øvrigt Kultur Uddannelse Personaleoversigt Finansiering Fælles formål og administration - Hovedkonto Fælles formål og administration Indledning Drift Fælles administration Kalkulatoriske omkostninger Politisk organisation Tjenestemandspensioner Anlægsinvesteringer Fordeling Personaleoversigt Renter Hovedkonto Renter Fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab Balancen Hovedkonto Balancen Langfristet gæld Leasing Likviditet Gennemsnitslikviditet Særlige tilgodehavende soversigter på bevillingsniveau Afsluttede anlægsregnskaber Hovedtal for regnskab Oversigt over hovedtal Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger... 96

7 Sammenfatning af regnskab Sammenfatning af regnskab Region Midtjylland sbemærkninger 1

8 Sammenfatning af regnskab Sammenfatning af regnskab 0. Indledning. Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb: Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet. De overordnede økonomiske rammer for driften af sundhedsområdet fastsættes i de årlige økonomiaftaler og DUT-reguleringer. Rammerne er baseret på udgiftsprincippet, hvorefter udgifterne på det enkelte område finansieres af dedikerede indtægter uden mulighed for omprioritering. I Region Midtjylland er regionsrådets bevillinger og økonomistyringen tilrettelagt efter udgiftsprincippet. sresultatet for vurderes i forhold til de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger samt de materielle forudsætninger herfor. Regional Udvikling er budgetteret ud fra omkostningsprincippet. sresultatet forklares omkostningsbaseret. Det bemærkes, at omkostningerne er marginale på området. Budget og regnskabet for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler årets afskrivninger og forrentninger samt hensættelser af tjenestemandspensioner. sresultatet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktisk afholdte udgifter. 1. Sundhed Det overordnede regnskabsresultat for sundhedsområdet er vist i tabel 0.1. Tabel 0.1. Sundhedsområdets regnskabsresultat sammenholdt med inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Udgifter i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Driftsudgifter , ,8 389,0 Anlægsudgifter 1.436, ,2 408,0 Udgifter i alt , ,0 797,0 Finansiering 2) , ,3 16,7 Netto 1.506,5 692,7 813,7 1) + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2) Finansiering omfatter bloktilskud, aktivitetsafhængig stats- og kommunebidrag samt kommunalt grundbidrag, men er eksklusiv låneoptag. Som det ses, er driftsudgifterne 389 mio. kr. mindre end bevillingen, hvilket svarer til 1,8 % af den samlede bevilling. Der er et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 408 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er dels tale om forsinkelser af byggeri herunder Kvalitetsfondsprojekter. På finansieringssiden er der merindtægter på 16,7 mio. kr., hvilket primært skyldes indtægter vedrørende Kommunal medfinansiering. et udviser således et samlet mindreforbrug i forhold til det forventede på i alt 813,7 mio. kr. Der var budgetteret med drifts- og anlægsudgifter, som er mio. kr. større end finansieringsgrundlaget. Det drejer sig dels om tillægsbevillinger på 605 mio. kr. på driften og 641 mio. kr. på anlæg samt øgede finansiering på -118 mio. kr. på finansieringen. Ved vedtagelsen af var der ligeledes budgetteret med et underskud før låneoptag på i alt 377 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 2

9 Sammenfatning af regnskab De budgetterede merudgifter på drift og anlæg, var forudsat finansieret ved et låneoptag på 453 mio. kr. og et likvid træk på mio. Bemærkninger til regnskabsresultatet for driften: Tabel 0.2 Sundhedsområdets driftsudgifter Orindeligt Korrigeret Afvigelser (KB-R10) Udgifter i mio kr. Sundhed Drift Hospitaler , , ,1 64,6 Fælles udgifter/indtægter 885,5 906,2 889,6 16,6 Præhospitalet 645,9 656,7 654,8 1,9 Primær Sundhed i øvrigt 3.022, , ,0 49,9 Medicin 1.561, , ,2-49,5 Administration, Sundhed 102,9 104,9 101,4 3,5 Centrale puljer 25,3 0,0 0,0 0,0 Budgetregulering, december 0,0 215,1 0,0 215,1 Somatik i alt , , ,1 302,2 Behandlingspsykiatri 1.320, , ,3 57,5 Fælles udgifter/indtægter 71,6 0,0 0,0 0,0 Behandlingspsykiatri i alt 1.392, , ,3 57,5 Andel af fælles formål og adm.og renter 562,2 611,7 582,4 29,3 I alt udgifter , , ,8 389,0 - = merudgifter/mindreindtægter,+ = mindreudgifter/merindtægter Samlet kommer sundhedsområdets driftsbudget ud med et mindreforbrug på 389,0 mio. kr. i forhold inklusiv tillægsbevillinger. Der er tale om en betydeligt mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger. Det skyldes dels, i lighed med tidligere år, at der er behov for at overføre fra til 2011, som følge af betalingsforskydninger for forpligtelser eller lignende, der er forudsat afholdt i 2009, men hvor den faktiske betaling er udskudt til. Dels, at der er tale om en generel opbremsning med henblik på imødegåelse af de varslede kompenserende besparelser pga. den konstaterede ubalance i efteråret I tabel 0.2 er tillægsbevillingen fra december på 215,1 mio. kr. anført i en særskilt linje for henholdsvis det somatiske område og psykiatrien. Årsagen hertil er, at bevillingen dækker en strukturel ubalance i regionens økonomi. Dermed er der bedre mulighed for at vurdere balancen i økonomien på de øvrige udgiftsposter. De somatiske hospitaler kommer ud med et samlet mindreforbrug på 64,6 mio. kr. Dette dækker imidlertid over, at 4 hospitaler har merudgifter på i alt 95,6 mio. kr. mens 4 hospitaler har mindreudgifter på 160,3 mio. kr. I decemberbevillingen var det vurderet, at der var behov for dækning af merudgifter for yderligere 78,1 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget. I de økonomiske styringsmodeller for hospitalerne vedrørende ændringer i aktiviteten, merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger indgår, at det sikres at hospitalerne har mulighed for en høj grad af sikkerhed for deres økonomiske fundament, mens usikkerheden om økonomien søges holdt på fælleskontiene. Der er et mindreforbrug til fællesudgifter på 16,6 mio. kr. (inkl. præhospitalet 18,6 mio. kr.) I decemberbevillingen var det vurderet, at der var behov for dækning af merudgifter for yderligere ca. 95 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 3

10 Sammenfatning af regnskab For primær sundhed i øvrigt er der tale om mindreudgift på 49,9 mio. kr. I december vurderes der et mindreforbrug på 20 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på ca. 70 mio. kr. end vurderet i efteråret. Mindreforbruget er således blevet noget større end forventet i december, hvilket dels skyldes, at den forventede vækst på området i slutningen af er blevet noget lavere end forventet dels at der er et mindreforbrug i forhold til Eksterne midler (pulje- og projektmidler). Udgifterne til medicintilskud er 49,5 mio. kr. højere end budgetteret jf. Økonomiaftalen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i december blev givet en tillægsbevilling på 42 mio. kr. Der er således tale om et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 7,5 mio. kr. Økonomiaftalen indeholder en medicingaranti, hvorefter regionernes merudgifter kompenseres med 75 % af merudgifter i forhold til det forudsatte. De administrative udgifter på sundhedsområdet er 3,5 mio. kr. mindre end forudsat. Behandlingspsykiatrien har mindreudgifter på 57,5 mio. kr. Der er tale om mindreudgifter på de behandlingspsykiatriske afdelinger samt uforbrugte satspuljemidler. I forbindelse med decembersagen var der forventet balance. Fællesformål og administration og renter viser et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. Der har været mindreudgifter på renter, tjenestemandspensioner samt indtægtsdækkede aktiviteter vedr. Koncern HR. Modsat har der været merudgifter på it, som følge af bl.a., at det ikke er lykkedes at indhente det overførte underskud fra 2009 på 26,9 mio. kr. samt ikke effektuerede afregninger vedr.. 2. Social og Specialundervisning Det overordnede regnskabsresultat for Social og Specialundervisning er vist i nedenstående tabel: Tabel 0.3 Social og Specialundervisnings regnskabsresultat sammenholdt med inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Omkostninger i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Bruttodriftsomkostninger 1.451, ,6-15,2 Anlægsomkostninger 0,0-2,3 2,3 Omkostninger i alt 1.451, ,3-12,9 Finansiering(Takstbetalinger, bloktilskud,objektive finansieringsbidrag og div. indtægter) , ,7 38,3 Netto 51,0 25,7 25,4 1) + angiver mindreomkostninger eller merindtægt og angiver meromkostninger eller mindreindtægt. Nettodriftsresultatet for viser i alt et underskud på 25,7 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at Regionsrådet besluttede at tilbagebetale 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud for perioden til kommunerne. Hvis der ses bort for denne ekstraordinære tilbagebetaling er der i et overskud. Region Midtjylland sbemærkninger 4

11 Sammenfatning af regnskab 3. Regional Udvikling Tabel 0.4. sresultat for Regional Udvikling sammenholdt med inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Omkostninger i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Driftsomkostninger 754,3 546,1 208,2 Finansiering -557,5-557,5 0,0 Netto 196,7-11,5 208,2 1) + angiver mindreomkostninger eller merindtægt og angiver meromkostninger eller mindreindtægt. Der er budgetteret driftsomkostninger som er 196,7 mio. kr. større end finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel fra tidligere budgetår til. I regnskab er driftsomkostningerne på 546,1 mio. kr. Heraf udgør omkostningerne 2,1 mio. kr. og andel af renter 1,5 mio. kr. Finansieringen er på 557,5 mio. kr. således at der er et overskud på 11,5 mio. kr. i. Region Midtjylland sbemærkninger 5

12 Sammenfatning af regnskab Region Midtjylland sbemærkninger 6

13 Hovedkonto 1 Sundhed Sundhed Hovedkonto 1 Region Midtjylland sbemærkninger 7

14 Hovedkonto 1 Sundhed 1. Sundhed Hovedkonto Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for Sundhed. Bevillingerne på sundhedsområdet er fra afgivet efter omkostningsbaserede principper. Imidlertid har økonomistyringen på området i været foretaget på udgifter. Derfor er der behov for at omsætte det omkostningsbaserede regnskabsresultat til et udgiftsbaseret resultat. Dette sker ved at der opstilles en tabel, hvor der korrigeres for de beregnede omkostninger. Derved bliver der skabt en sammenhæng mellem årets driftsresultat i årsrapportens resultatopgørelse i det omkostningsbaserede regnskab og årets nettoudgifter. Bevillingsafgivelsen efter udgiftsbaserede principper skal ses i sammenhæng med, at de økonomiske rammer for sundhedsområdet i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske regioner ligeledes sker efter udgiftsbaserede principper og at økonomistyringen på sundhedsområdet derfor også fokuserer på udgifter. Tabel 1.0 Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for sundhed Sundhed Somatik Behandlingspsykiatri Andel af fællesformål Mio. kr Total Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Nettoomkostninger før finansiering , ,2 61, ,6-3,4 609,1 11,9 Aktiverede anskaffelser 920,7 27,8 837,0-0,3 56,2 Af- og nedskrivninger -513,9-480,2-33,7 Lagerreguleringer -0,4-0,4 Pensionshensættelser -84,9-74,5-0,4-10,0 Feriepengehensættelse -76,7-67,8-0,1-8,8 Øvrige periodiseringer 91,5 52,1 0,4-26,7 65,7 I alt 336,3-543,1 836,5-52,3 56,2-26,7 65,7 Nettoudgifter før finansiering , ,1 897, ,3 52,8 582,4 77,6 2. Udgiftsbaseret regnskab for Sundhed (hovedkonto 1) Det samlede udgiftsregnskab kan i hovedtal opstilles som i tabel for hovedkonto 1. Tabellen viser henholdsvis det oprindelige og det korrigerede set i forhold til udgiftsregnskab i hovedtal. Region Midtjylland sbemærkninger 8

15 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel Sammendrag af regnskab for Sundhed Beløb i mio kr. Orindeligt Korrigeret Afvigelser (KB-R10) Sundhed Drift Hospitaler , , ,1 64,6 Fælles udgifter/indtægter 1.531, , ,4 18,5 Primær Sundhed i øvrigt 3.022, , ,0 49,9 Medicin 1.561, , ,2-49,5 Administration, Sundhed 102,9 104,9 101,4 3,5 Andel af central reserve - fælles pulje 25,3 215,1 0,0 215,1 Somatik i alt , , ,1 302,2 Behandlingspsykiatri 1.320, , ,3 26,0 Fælles udgifter/indtægter 71,6 112,5 81,0 31,5 Behandlingspsykiatri i alt 1.392, , ,3 57,5 Andel af fælles formål og adm.og renter 562,2 611,7 582,4 29,3 Driftsudgifter i alt , , ,8 389,0 Anlæg Hospitaler 689, ,7 897,3 362,4 Behandlingspsykiatri 35,5 83,4 52,8 30,5 Fælles reserve 8,1 17,4 0,5 16,9 Anlæg i alt 733, ,5 950,6 409,8 Andel af fælles formål og adm. for anlæg 62,2 75,8 77,6-1,8 Anlægsudgifter i alt 795, , ,2 408,0 Total udgifter for sundhed , , ,0 797,0 Finansiering Bloktilskud fra staten , , ,6 0,0 Kommunale grundbidrag , , ,8 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , , ,9 16,8 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten -550,1-550,1-550,0-0,1 Finansieringsindtægter i alt , , ,3 16,7 Resultat - udgiftsbaseret 377, ,5 692,7 813,7 Omkostninger Omkostninger drift 443,7 443,7 622,1-178,3 Omkostninger anlæg -795, ,3-958,4-477,9 Omkostninger i alt -351,5-992,5-336,3-656,2 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter sbemærkningerne under hovedkonto 1 vil have fokus på afvigelser mellem det korrigerede budget og udgifterne i regnskab. I de efterfølgende afsnit vil der indenfor de enkelte områder blive afgivet bemærkninger. Region Midtjylland sbemærkninger 9

16 Hovedkonto 1 Sundhed 1.1 Sundhed somatikken Indledning Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsenet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om hospitalerne, tilskud til medicin, de praktiserende læger, ambulance- og akutbilstjeneste og det øvrige såkaldte præhospitale beredskab, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Derudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. Region Midtjyllands sundhedsvæsen var også i karakteriseret ved problemer med budgetoverholdelse, og det blev i årets løb nødvendigt for regionsrådet at gennemføre en række initiativer herunder en fremrykket besparelse. Herudover blev i tilknytning til økonomirapporten pr. 31. oktober på regionsrådsmødet den 15. december afgivet bevillinger til merforbrug svarende til 3 centrale puljer: Merforbrug på hospitalerne Merudgifter for fællesudgifter og -indtægter Merforbrug til primær sundhed - medicin 78,1 mio. kr. 95,0 mio. kr. 42,0 mio. kr. idet der skulle tages endelig stilling til finansieringen af sundhedskredsløbets merforbrug i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bevillingerne til merudgifter blev afsat på 3 (tekniske) centrale puljer på sundhedsområdet. Dette skete med henblik på at synliggøre den egentlige bevillingsafvigelse, som skal forklares i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De 3 puljer er derfor placeret særskilt i opstillingen i tabel 1.1, Driftsudgifter. Som det fremgår heraf, ligger det endelige regnskabsresultat 302,2 mio. kr. lavere end det godkendte budget inkl. tillægsbevillinger (opgjort ekskl. overflyttede udgifter til andel af fælles formål, administration og renter mv.). Afvigelsen udgør en mindreudgift på 1,6 % sammenholdt med budget inkl. tillægsbevillinger. En del af afvigelsen består dog af betalingsforskydninger og bliver derfor ledsaget af indstillinger om budgetoverflytninger fra til Med hensyn til den aktivitetsmæssige side af regnskabet henvises til det følgende særskilte afsnit om aktiviteten. Region Midtjylland sbemærkninger 10

17 Hovedkonto 1 Sundhed Drift Tabel 1.1. Driftsudgifter Udgifter, mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse (KB-R10) Korrektion til regnskab *) Afvigelse - korrigeret Hospitaler mv. RH Horsens og Brædstrup 810,0 798,2 780,4 17,8 3,0 20,8 RH Randers og Grenaa 1.031, , ,8-26,6 2,1-24,5 Hospitalsenheden Vest 1.989, , ,5-34,4-3,5-37,9 RH Silkeborg og Hammel Neurocenter 845,8 869,3 861,2 8,1-9,7-1,6 ÅUH, Skejby 2.037, , ,7 18,6-10,0 8,6 RH Viborg, Skive 1.527, , ,8-34,6-3,8-38,4 ÅUH, Århus Sygehus 3.644, , ,3 102,9-32,1 70,8 Friklinikken Brædstrup 56,2 62,3 49,4 12,9 0,0 12,9 Hospitaler , , ,1 64,7-54,0 10,7 Fællesudgifter og -indtægter 1.531, , ,4 18,6 54,0 72,6 Hospitaler mv. i alt , , ,5 83,3 0,0 83,3 Tillægsbevilling i økonomirapport pr på hospitalsområdet: - Fællesudgifter og -indtægter 95,0 95,0 95,0 - Hospitalerne 78,1 78,1 78,1 Total for hospitalsområdet , , ,5 256,4 0,0 256,4 Primær Sundhed 4.583, , ,1 0,5 0,5 Tillægsbevilling i økonomirapport pr til Primær Sundhed 42,0 42,0 42,0 Total for Primær Sundhed 4.583, , ,1 42,5 42,5 Administration, Sundhed 102,9 104,9 101,4 3,5 3,5 Afrunding 0,2-0,1 0,1-0,2-0,2 Total , , ,1 302,2 0,0 302,2 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Tabellens regnskabsresultat på ,1 mio. kr. udviser, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger på ,3 mio. kr., en mindreudgift på 302,2 mio. kr. På de 8 hospitaler under ét har der været en mindreudgift på 64,7 mio. kr. Hertil kommer en række korrektioner som følge af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nye behandlinger, strålebehandling mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en merudgift på 54 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i overførselssagen. Korrigeret herfor er mindreudgifterne på hospitalerne 10,7 mio. kr. Ved økonomirapporten pr. 31. oktober var der skønnet en samlet merudgift på hospitalerne på 78,1 mio. kr. Sammenholdt hermed er der således blevet tale om en forbedring på 88,8 mio. kr. Resultatet dækker dog over ganske betydelige udsving fra hospital til hospital. Således har Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Randers og Grenaa et korrigeret merforbrug på henholdsvis 37,9 mio. kr., 38,4 mio. kr. og 24,5 mio. kr., mens der på ÅUH, Århus Sygehus blev tale om et mindreforbrug på 70,8 mio. kr. Samtlige mer- og mindreforbrug på hospitalerne i vil blive indstillet overført. På fællesudgifter og -indtægter er der tale om en mindreudgift på 18,6 mio. kr. Hertil kommer en række korrektioner, idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end Region Midtjylland sbemærkninger 11

18 Hovedkonto 1 Sundhed forudsat ved udlægningen af budget, svarende til en mindreudgift på 54 mio. kr. Korrigeret herfor er mindreudgifterne på fællesudgifter og -indtægter 72,6 mio. kr., men sammenholdt med tillægsbevillingen i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. oktober på 95 mio. kr. bliver der i alt tale om en mindreudgift på 167,6 mio. kr. En del af dette vedrører dog betalingsforskydninger, som vil blive indstillet overført til For Primær Sundhed er der tale om en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Sammenholdt med tillægsbevillingen i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. oktober på 42 mio. kr. bliver der i alt tale om en mindreudgift på 42,5 mio. kr. Den nærmere kommentering af regnskabsresultatet oplistes ikke her, men kan læses i afsnit 1.1.6, Specifikke bemærkninger Aktivitet og produktivitet Tabel 1.2 Aktivitetstal Aktivitet Antal udskrevne RH Horsens RH Randers RH Vest RH Silkeborg ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus Friklinikken, Brædstrup Antal udskrevne i alt Ambulante besøg RH Horsens RH Randers RH Vest RH Silkeborg ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus Friklinikken, Brædstrup Ambulante besøg i alt Antal cpr.nr. RH Horsens RH Randers RH Vest RH Silkeborg ÅUH, Skejby RH Viborg ÅUH, Århus Sygehus Friklinikken, Brædstrup Antal cpr. nr. i alt Operationer RH Horsens RH Randers RH Vest RH Silkeborg ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus Friklinikken, Brædstrup Operationer i alt Data PAS pr. 10. marts Region Midtjylland sbemærkninger 12

19 Hovedkonto 1 Sundhed Opgørelsen af aktiviteten på de somatiske hospitaler i Region Midtjylland viser, at der blev behandlet borgere. Disse borgere fik tilsammen ambulante besøg, og blev til sammen udskrevet gange, fordelt på regionens 7 somatiske hospitaler. Der blev foretaget operationer. Det skal bemærkes, at der i udviklingen fra 2009 til for RH Randers vedkommende ikke kan sammenlignes de to år imellem. Dette skyldes indførelsen af EPJ. Disse nøgletal udviser over hele linjen en stigning. Set over de 3 oplistede år, kan der observeres en markant vækst fra 2008 til 2009, og fra 2009 til er denne vækst aftaget, dog stadig stigende for alle nøgletal. Det skal bemærkes, at 2008 var konfliktår, hvilket har haft indflydelse på aktiviteten i Tabel 1.3 Opgørelse af takststyringen DRG-værdi kr. RH Horsens og Brædstrup Samlet aktivitet Meraktivitet Udbetaling af takstpuljen Meraktivitet udover puljen Afdrag på gæld RH Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest RH Silkeborg og Hammel Neurocenter ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus DRG-værdi i alt Data LPR pr. 10. marts I takststyringsmodellen for var takststyringspuljen på samlet 143,518 mio. kr. fordelt på de 7 somatiske hospitaler. RH Horsens og Brædstrups pulje blev medio nedsat med 5 mio. kr., da hospitalet havde forventning om, at det ikke var muligt at udnytte hospitalets andel af takstpuljen. RH Viborg, Skive fik i den anledning hævet hospitalets pulje med de ikke udnyttede midler fra RH Horsens og Brædstrup. Det gælder for alle regionens hospitaler, at de får udmøntet den fulde andel af takststyringspuljen. Derudover har flere hospitaler præsteret en aktivitet ud over takstpuljen. Meraktiviteten for den aktivitet der takststyres, hvor meraktiviteten er forskellen mellem basislinjen og den præsterede aktivitet, var i på 621 mio. kr. Heraf er de 287 mio. kr. finansieret af takststyringspuljen. Den samlede aktivitet præsteret i for de somatiske hospitaler var ,8 mio. kr. Sammenlignet med 2009 er det en stigning på 3,75 %. I 2008 havde RH Horsens og Brædstrup, HE Vest og RH Randers og Grenaa et driftsunderskud, som de fik mulighed for at afdrage ved meraktivitet i takststyringen over 3 og senere 4 år. I 2009 afdragede de 3 hospitaler sammenlagt 49,655 mio. kr. I afdrages sammenlagt 55,064 mio. kr. Dermed er gælden for RH Horsens og Brædstrup og HE Vest er fuldt afdraget, mens RH Randers og Grenaa har en restgæld på 22,855 mio. kr. Denne gæld skal være afdraget pr. 1. januar Ud over hjemtrækningsprojekterne indgår også indførelsen af kræftpakker, hjertepakker og brystscreeningsprogrammerne i takststyringen. Region Midtjylland sbemærkninger 13

20 Hovedkonto 1 Sundhed Servicemål Tabel 1.4 Servicemål Servicemål Målsætning for målopfyldelse RH Horsens og Brædstrup RH Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest RH Silkeborg og Hammel Neurocenter ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus Region Midtjylland i alt Regionens lægevagt 1: Ventetid i telefon 5 minutter 90 procent 2: Ventetid på konsultation efter ankomst til konsultationsstedet 1 time 90 procent 3: Ventetid på hjemmebesøg 3 timer 90 procent Kræft Opfølgning for status på kræftområdet håndteres i forbindelse med de løbende statusopgørelser for kræftpakkerne Iskæmisk hjertesygdom Opfølgning for status på hjerteområdet håndteres i forbindelse med de løbende statusopgørelser for hjertepakkerne Planlagt, elektiv behandling (ikke-akutte patienter) 12: Ventetid for meddelt tidspunkt for forundersøgelse/behandling efter henvisning 13: Ventetid for forundersøgelse/behandling efter henvisning 14: Ventetid for meddelt tidspunkt for behandling efter forundersøgelse Behandling af alle patienter 15: Ventetid for tilbudt behandling 8 dage *) 95 procent uger 90 procent dage 95 procent måned 90 procent : Aflysning af planlagte undersøgelser / behandlinger / operationer Må så vidt muligt undgås 95 procent 99 98****) Ventetid på ambulatorier og skadestuer 17: Ventetid i forhold til faktisk mødetid / planlagt mødetid 30 minutter 95 procent Kontinuitet 18: Ventetid for 3 hverdage ***) udskrivningsbrev / lægebrev **) : Frist for aftaler om efterfølgende opfølgningstilbud Udskrivningsdagen 95 procent i primærsektoren 20: Frist for tilbudt genoptræningsplan Senest i forbindelse med udskrivningen 95 procent *) 8 hverdage i bekendtgørelsen **)Tallene dækker perioden 1. september december. Tal før 1. september er ikke valideret. ***) For at modsvare kravene i DDKM blev målet ændret i maj. ****) Inkl. udeblivelser Opgørelsen over målopfyldelsen af servicemålene for er baseret delvist på data fra hospitalernes egne systemer og delvist på inform. Servicemål 18: Ventetid for udskrivningsbrev/lægebrev foreligger nu i InfoRM og tallene er hentet herfra. De øvrige servicemål vil løbende blive offentliggjort på InfoRM, i takt med at de valideres. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere servicemålene. Hvor tallene ikke er udfyldt, skyldes det, at hospitalerne ikke har mulighed for at trække de pågældende lister/tal. Region Midtjylland sbemærkninger 14

21 Hovedkonto 1 Sundhed InfoRM opgørelsen for ventetid for udskrivningsbrev er forskellig fra den tilsvarende opgørelse i grønt system, idet GS listen medtager patienter, som overflyttes til anden afdeling, som en udskrivning, mens inform listen ikke medtager patienter, der overflyttes. GS listen vil med andre ord indeholde flere patienter end inform rapporten. På baggrund af problemerne med data har det været svært for hospitalerne at følge op på de regionale servicemål. Der vil ved revisionen af servicemålene være fokus på både regionale og nationale krav, herunder kræft- og hjertepakker og Den Danske Kvalitetsmodel samt naturligvis gældende lovkrav. Ved implementeringen af servicemålene vil der være et tæt samarbejde med EPJ-organisationen, således at det sikres, at de fornødne registreringer foretages, og at servicemålene kan vises i ledelsesinformationssystemet InfoRM. Med den forstærkede indsats i forhold til datakvaliteten, forventes det, at der fremover sker en forbedring af målopfyldelsen som følge af den øgede mulighed for opfølgning Kontaktpersonordningen RH Horsens og Brædstrup RH Randers og Grenaa Tabel 1.5 Kontaktpersonordning Kontaktpersonordningen Målsætning for målopfyldelse Hospitalsenheden Vest RH Silkeborg og Hammel Neurocenter ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus Samlet 1. kvartal 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 85 % 90 % 93 % 90 % 2. kvartal 90 % 93 % 84 % 87 % 90 % 82 % 88 % 93 % 88 % 3. kvartal 90 % 90 % 86 % 89 % 93 % 86 % 85 % 93 % 89 % 4. kvartal 90 % 91% 87 % 92 % 90 % 86 % 86 % 92 % 89 % Regionsrådet vedtog, som en del af budgetforliget 2009, en målopfyldelse på 90 %. Flere af regionens hospitalsenheder har en målopfyldelse på 90 % eller derover, mens enkelte hospitaler ligger lige under eller svinger omkring 90 %. I er der sket en ændring af loven, så ordningen i højere grad målrettes patienter med behov for en kontaktperson. Det betyder, at der kun tilbydes en kontaktperson, når behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage eller to ambulante besøg. Dog skal der tilbydes kontaktperson tidligere (på første eller anden dag), hvis en patient vurderes at have behov for det. Der er derfor en ny opgørelsesmetode undervejs, som hospitalerne implementerer i 2011, og som administrationen vil følge op på. Region Midtjylland sbemærkninger 15

22 Hovedkonto 1 Sundhed Anlægsinvesteringer Tabel 1.6 Anlægsoversigt Opr. budget Korr. budget Afvigelse Udgifter, mio. kr. (KB-R10) Hospitaler mv. RH Horsens og Brædstrup 2,4 52,8 17,0 35,7 RH Randers og Grenaa 0,0 54,4 24,0 30,4 Hospitalsenheden Vest 7,2 76,9 64,7 12,2 RH Silkeborg og Hammel Neurocenter 9,1 51,0 31,7 19,3 ÅUH, Skejby 9,0 83,6 70,7 12,9 RH Viborg, Skive 2,4 37,9 28,2 9,7 ÅUH, Århus Sygehus 101,8 224,0 132,0 92,0 Friklinikken Brædstrup 0,0 0,0 0,0 0,0 Medicoteknisk Afdeling 200,0 311,8 210,3 101,5 Kvalitetsfondsprojekt: Det nye Universitetshospital i Århus 323,9 455,9 225,4 230,5 Kvalitetsfondsprojekt: RH Viborg 40,2 80,4 56,2 24,2 Kvalitetsfondsprojekt: DNV-Gødstrup 0,0 9,3 5,9 3,4 Præhospitalet, Sundheds- og lægehuse 20,0 38,6 25,2 13,4 Pulje vedr. forventet salg af bygninger (udgift) 0,0 0,0 0,0 0,0 Pulje vedr. forventet salg af bygninger (indtægt) 0,0-21,2 0,0-21,2 Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse og driftsnødvendige projekter 19,1 0,0 0,0 0,0 Rammebevilling til el-projekter 91,0 9,4 0,0 9,4 Pulje til større anlægsprojekter 90,0 34,6 0,0 34,6 Pulje til kvalitetsfondsprojekter 100,0 87,7 0,0 87,7 Indtægter fra Kvalitetsfonden -326,7-344,1 0,0-344,1 Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter 0,0 1,3 0,0 1,3 Trygfondens familiehus 15,5 6,1 9,4 Rådighedsbeløb i alt 689, ,7 897,3 362,4 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter For Regionshospitalet Horsens skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerende budget for en forsinkelse på projektet vedrørende flytning af senge fra Brædstrup til Horsens. Forsinkelsen er primært forårsaget af et finansieringsafslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der har ligeledes været forsinkelser på andre projekter bl.a. på grund af dårlige vejrforhold i starten og slutningen af. For Regionshospitalet Randers skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for, at der gik længere tid end forventet, før midler til en række finanslovsprojekter blev frigivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet. Disse projekter kan derfor først afsluttes i Samtidig har der i efteråret været foretaget en vurdering af, hvilken anlægsøkonomi, der var til rådighed for anlægsprojekterne på Regionshospitalet Randers. Regionsrådet godkendte i den forbindelse en indstilling om det videre arbejde for udbygning af Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens på mødet den 17. november. Planlægningen af ny akut afdeling og parkeringshus blev midlertidig sat i bero, men er nu sat i gang igen. For Hospitalsenheden Vest skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for en tidsmæssig forsinkelse på en række anlægsprojekter. For Regionshospitalet Silkeborg skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært et uforbrugt rådighedsbeløb til opkøb af ejendomme, samt en forsinkelse på en række anlægsprojekter herunder etablering af Center of Excellence. I forhold til sidstnævnte har Region Midtjylland sbemærkninger 16

23 Hovedkonto 1 Sundhed brugerinddragelse, udarbejdelse af udbudsmateriale og licitationsafholdelse først været muligt at gennemføre på et senere tidspunkt end forventet. For Århus Universitetshospital, Skejby skyldes afvigelsen mellem det korrigerede og regnskab problemer med leverance af komponenter til udskiftning af køleanlæg. For Regionshospitalet Viborg skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for en forsinkelser på en række mindre anlægsprojekter. For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for en forsinkelse på projektet vedr. udbygning af strålekapaciteten i Århus. Forsinkelser i leveringer har medført et relativt stort mindreforbrug i. Derudover er det samlede Præ-Fame projekt ligeledes forsinket. Projektet indeholder bl.a. en ombygning af den centrale operationsgang samt ombygning i Intensiv Terapi Afsnit og Observationsafsnittet. Herudover har der været forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr. Det skyldes, at for dele af de indkøb af medicoteknisk udstyr, der er igangsat i, skal de sidste regninger for det indkøbte udstyr først betales primo 2011, hvor udstyret er leveret og installeret. For kvalitetsfondsprojektet DNU skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for for DNU primært en forsinkelse på fase 0-projektet til DNU vedrørende Respirationscenter Vest og Intensiv Afdelingen samt sterilcentralen. De to projekter er en del af DNU, men bevillingerne er formelt givet til Århus Universitetshospital, Skejby. Forsinkelsen på projekterne skyldes flere forhold bl.a. konkurs hos en entreprenør, streng vinter samt en forsinkelse i levering af produktionsstyringssystemer til Sterilcentralen. Udbuddet måtte derfor gå om. Den samlede afvigelse for de to projekter udgør 170,8 mio. kr. Desuden er der i DNU-projektet en forsinkelse i udførelsen af planlægnings- og projekteringsarbejdet og en forsinkelse i forhold til udførelse af arkæologiske undersøgelser. Samtidig er der forsinkelse på jordopkøb, fordi de private jordejere har klaget over ekspropriationen og erstatningernes størrelse. For kvalitetsfondsprojektet RH Viborg skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget for og regnskab en forsinkelse på projektet Etablering af patologisk afdeling, der er forsinket på grund af hårdt vintervejr, samt en forsinkelse på fase 0-projektet. Fase 0-projektet, der består af en række mindre anlægsprojekter, har været sat midlertidig i bero på grund af rokadeplaner i forbindelse med Omstillingsplanen. For kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget for og regnskab, at der har været færre udgifter end forventet til ekstern rådgiverbistand, arkæologisk undersøgelser og interne lønninger. For den afsatte pulje til Sundhedshuse, Lægehuse og præhospital skyldes afvigelsen primært en forsinkelse på etablering af sundhedshuse i Skive og Grenaa. I forhold til fælles puljer skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for et mindreforbrug på puljen til større anlægsprojekter og rammebevillingen til el-projekter. Det ikkeforbrugte beløb i puljen til større anlægsprojekter har Regionsrådet d. 19. januar 2011 givet som bevilling til et anlægsprojekt på Regionshospitalet Horsens, der omhandler en tilbygning til Behandlingsbygning Syd på hospitalet. Det uforbrugte rådighedsbeløb i puljen til kvalitetsfondsprojekter i er blevet hensat i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der forventes at komme indtægter fra Kvalitetsfonden i 2011, hvilket vil modsvare den negative afvigelse i. Endelig er opførelsen af Trygfondens Familiehus forsinket dels på grund af, at lokalplanen først blev godkendt ultimo, dels af et nyt udbud, da det første licitationsresultat var for højt. Region Midtjylland sbemærkninger 17

24 Hovedkonto 1 Sundhed Personaleoversigt Tabel 1.7 Personaleforbrug Oprindeligt budget Korrigeret budget Gennemsnitlige helårsstillinger Afvigelse (KB-R10) Hospitaler mv. RH Horsens og Brædstrup RH Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest RH Silkeborg og Hammel Neurocenter ÅUH, Skejby RH Viborg, Skive ÅUH, Århus Sygehus Friklinikken Brædstrup Fællesudgifter og -indtægter *) Hospitaler mv. i alt Sygesikring mv. i alt Administration, Sundhed Sundhed - somatik i alt =merpersonaleforbrug, + = mindre personaleforbrug. *) I oprindeligt er antal stillinger korrigeret for Sosu-elever. Differencen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget består dels af overflytning af puljebeløb fra fællesudgifter og -indtægter til hospitalerne. Budgetterne er dog ikke korrigeret i alle tilfælde, da området er rammestyret. I sådanne tilfælde optræder der i stedet et merforbrug på hospitalerne sammenholdt med det korrigerede budget. Hertil kommer, at overarbejde, frivilligt ekstraarbejde samt betalt fravær (sygdom, barsel og ferie mv.) indgår i regnskabstallene Specifikke bemærkninger I afsnit følger en række specifikke bemærkninger, der relaterer sig til tabel Egne hospitaler Regionshospitalet Horsens og Brædstrup A. Hospitalsledelsens overordnede vurdering af økonomi og aktivitet Hospitalsenheden Horsens har opnået økonomisk balance i. Samtidigt hermed er tidligere års budgetunderskud fuldt tilbagebetalt, ligesom spareplanerne fra 2009 og er realiserede på nær indflytningen af de sidste funktioner fra Regionshospitalet Brædstrup til Regionshospitalet Horsens. Opnåelse af budgetbalance har været et vigtigt mål for hospitalet, fordi der har været et ekstraordinært stort fokus på økonomistyring på alle niveauer i organisationen gennem et par år. Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at det er lykkedes samtidig med, at spareplanerne skulle gennemføres. Budgetbalancen er opnået gennem forbrugsmæssig tilbageholdenhed i afdelingerne, øget meraktivitet og hjemtagning af patienter fra Sygehus Lillebælt samt ved tiltrækning af udenregionale patienter. Region Midtjylland sbemærkninger 18

25 Hovedkonto 1 Sundhed Hospitalet har formået at øge aktiviteten med 4,5 % i forhold til sidste år, samtidig med, at der er gennemført betydelige udgiftsreduktioner. Hospitalsenheden Horsens presses til stadighed af de fysiske rammer, og den stigende aktivitet kan vanskeligt rummes i de nuværende rammer. Hospitalsledelsen ser derfor frem til, at de planlagte byggeprojekter i de kommende år tager hul på at forbedre disse forhold. B. Drift Tabel 1.8 Personale, bruttoudgifter og nettoudgifter Oprindeligt Korrigeret Afvigelse (KB-R10) Korrektion til regnskab *) Afvigelse korrigeret Nøgletal for ressourcer Personaleforbrug: Gennemsnitlige helårsstillinger mio. kr. Bruttodriftsudgifter 821,5 807,4 794,5 12,9 - Heraf lønninger 626,7 621,0 598,3 22,7 Bruttodriftsindtægter -11,5-9,2-14,1 4,9 Nettodriftsudgifter 810,0 798,2 780,4 17,8 3,0 20,8 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Årsregnskabet for for Hospitalsenheden Horsens viser et nettoforbrug på 780,4 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 17,8 mio. kr. sresultatet indeholder ikke endelig afregning for hjemtrækningsprojekter, udbygning af den intensive kapacitet, ny dyr medicin og nye behandlinger mv., som sker i forbindelse med overførselssagen til Det samlede korrigerede regnskabsresultat viser herefter et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Korrigeret for periodeforskydninger er det reelle mindreforbrug i på 10 mio. kr. Hospitalsenheden Horsens har arbejdet hårdt på at bringe balance i økonomien i, og på tilbagebetaling af merforbruget i 2008 og Den økonomiske genopretning har omfattet: Engangsbesparelser og overskud i afdelingsbudgetterne, der blandt andet er opnået ved reduktion i plejeforbruget. Endvidere er der reduktion i vikarforbruget, da stillingerne nu er besat med undtagelse af lægeområdet. Indgåelse af leasingaftale på IT-området således at udgifter til IT-investeringer udjævnes over flere år. Yderligere meraktivitet og øget hjemtagning har betydet flere indtægter. Nedgangen i personaleforbruget afspejler også Hospitalets bestræbelser på at få orden i økonomien i. C. Aktivitet Tabel 1.9 Nøgletal for aktivitet Antal ambulante besøg Antal udskrivninger Gennemsnitlig liggetid 3,8 3,6 Antal unikke patienter Antal operationer DRG-værdi i kr Optageområdet for Hospitalsenheden Horsens blev udvidet med Skanderborg kommune i. Som følge heraf er patienttilstrømningen af især akutte patienter steget i. Derudover er der i sket øget hjemtagning af patienter fra Horsens og Hedensted Kommune, som tidligere har modtaget behandling på Sygehus Lillebælt. Disse forhold afspejler sig i aktivitetsudviklingen på Hospitalsenheden Horsens, hvor antallet af unikke patienter i er steget med i forhold til året før. Region Midtjylland sbemærkninger 19

26 Hovedkonto 1 Sundhed Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, idet hjemtagningsprojekterne fortsat udvides og udvidelsen med Skanderborg Kommune får helårsvirkning. I 2009 blev aktiviteten fordelt på Regionshospitalerne Horsens, Brædstrup og Odder. I er aktiviteterne i højere grad centreret på Regionshospitalet Horsens, idet Regionshospitalet Odder er lukket, ambulatorierne i Brædstrup er lukket, ligesom der er sket betydelige sengelukninger i Brædstrup. Denne udvikling presser Regionshospitalet Horsens på de fysiske rammer, indtil de nye tilbygninger står færdig i løbet af Regionshospitalet Randers og Grenaa A. Hospitalsledelsens overordnede vurdering af økonomi og aktivitet Regionshospitalet Randers og Grenaa har et meget højt produktivitetsindex, dvs. stor klinisk aktivitet set i forhold til de afholdte udgifter. Indexet ligger i henhold til den seneste landsdækkende undersøgelse for pct. over landsgennemsnittet. Hospitalet har imidlertid haft vanskeligt ved at holde udgifterne inden for udgiftsbudgettet. Således var der ved indgangen til en intern udgiftsubalance på 36,5 mio. kr. Hospitalet har i gennemført en tilpasning til denne ubalance i form af en generelt udmøntet stillingsreduktion på 59 stillinger. Herudover er der også foretaget omlægninger af bl.a. sengestrukturen inden for medicin og kirurgi samt ændret bemandingsprincipperne på operationsgangene, begge dele som led i udmøntningen af de regionale sparekrav for 2011 udmeldt primo. Hospitalet har således i gennemført en række større omlægninger for at konsolidere driften til nye vilkår. For er der imidlertid kun tale om delårseffekt af den interne handleplan. Det er den væsentligste årsag til underskuddet i. Herudover har implementering af EPJ, øvrige ændringer på IT-området samt udviklingen på budgetansvars- og hjemtagningsområdet givet anledning til merforbrug. Med budgetlægningen for 2011 er anvist løsninger på de ubalancer, som i har givet anledning til merforbrug. Hospitalets samlede aktivitet er stigende og ventes at ligge på niveau med målsætningerne for. På grund af implementering af EPJ og nyt patientadministrativt modul er der dog en vis usikkerhed vedr. det endelige DRG/DAGS-niveau i. B. Drift Tabel 1.10 Personale, bruttoudgifter og nettoudgifter Oprindeligt Korrigeret Afvigelse (KB-R10) Korrektion til regnskab *) Afvigelse korrigeret Nøgletal for ressourcer Personaleforbrug: Gennemsnitlige helårsstillinger mio. kr. Bruttodriftsudgifter 1.034, , ,3-2,3 - Heraf lønninger 887,2 828,7 822,6 6,1 Bruttodriftsindtægter -2,9-39,8-15,5-24,3 Nettodriftsudgifter 1.031, , ,8-26,6 2,1-24,5 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. *) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Årsregnskabet for for Regionshospitalet Randers og Grenaa viser et nettoforbrug på 1.032,8 mio. kr. hvilket er et merforbrug i forhold til budgettet på 26,6 mio. kr. sresultatet indeholder ikke endelig afregning for hjemtrækningsprojekter, livmoderhalskræftscreening, ny dyr medicin og nye behandlinger mv., som sker i forbindelse med overførselssagen til Det samlede korrigerede regnskabsresultat viser herefter et merforbrug på 24,5 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 20

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2008 Indledning Region Midtjyllands regnskab 2008 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011 Årsrapport 2010 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder: Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud 1.471 Behandlingspsykiatri 1.596 Sygesikringsmedicin 1.621 Primær sundhed i øvrigt

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2013

Regnskabsbemærkninger 2013 Regnskabsbemærkninger 8. maj 2014 Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Foto: Troels Witter Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 12 Pengestrømsopgørelse... 14 Sundhed...

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Notat om sundhedsområdets overvejelser vedr. fremrykning af besparelser i budget 2010.

Notat om sundhedsområdets overvejelser vedr. fremrykning af besparelser i budget 2010. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Hospitalsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Notat om sundhedsområdets overvejelser vedr.

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 30. april Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 30. april Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 31 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 30. april 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Økonomirapport pr. 30. april 2008 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Årsberetning 2008 Region Midtjylland

Årsberetning 2008 Region Midtjylland Årsberetning 2008 6. maj 2009 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Sidetal 1 Sundhed Somatik og sygesikring

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

7.2 Formkrav til årsregnskabet

7.2 Formkrav til årsregnskabet Budget- og regnskabssystem for regioner 7.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 7.2 Formkrav til årsregnskabet 7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold Det er i regionslovens

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Årsrapport Foto: Troels Witter

Årsrapport Foto: Troels Witter Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Foto: Troels Witter Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2011 Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 8 1.1 Finansiering... 9 Bloktilskud...9 Kommunal medfinansiering...9

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2015

Regnskabsbemærkninger 2015 sbemærkninger sbemærkninger April 2016 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk sbemærkninger findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-299-9 Fotograf: Henrik

Læs mere

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Hospitalernes ledelsesberetning Region Midtjylland

Hospitalernes ledelsesberetning Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. september 2011 Hospitalernes ledelsesberetning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (Hospitalsenheden

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2014

Regnskabsbemærkninger 2014 Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger April 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-296-8

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl.

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands budget 2008 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere