Notat. Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Arbejdsmarkedsafdelingen. Til Kopi til. Århus Kommune. Den 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Arbejdsmarkedsafdelingen. Til Kopi til. Århus Kommune. Den 1."

Transkript

1 Notat Emne Til Kopi til Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Den 1. november 2005 Tillægsbevillinger til budget 2005 for Århus Kommune 1.1. Sektor 1.41 Arbejdsmarkedsområdet, Administration, decentraliseret område Sektor 1.41 omfatter s administration, decentraliseret område. Samtlige udgifter er defineret som styrbare serviceudgifter. Tillægsbevillinger vedrørende administrationen Jægergården Værkmestergade Århus C Sagsnummer: M1/2005/ Sagsbehandler: Mette Damm Telefon: Telefon direkte: Telefax: Side 1 af 16

2 B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO netto 1000 kr. i 2005-priser - Lov- & Cirkulæreprogram mv., budgetomplaceringer: Lov- og cirkulæreprogram 0 Integrationslovsflygtninge grundtilskud* 692 Integrationslov, resultattilskud* -300 Lov- & Cirkulæreprogram mv., i alt Øvrige budgetjusteringer Budgetvirkning i alt Personaleændringer (fuldtidsstillinger) Anm.: Rammekorrektion angives med * På administrationskontoen forventes efter reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram, regulering vedrørende statstilskud for flygtninge samt budgetomplaceringer et merforbrug på ca. 8,97 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I forbindelse med kravene om øget opfølgning på sygedagpengeområdet samt indføring af anvendelsen af visitationsværktøjet har valgt, at udmønte den forventede DUTkompensation forlods i centrenes budgetter for Det har senere vist sig, at udmøntningen af DUT-midlerne i forbindelse med de administrative meromkostninger ved anvendelse af visitationsværktøjet der omfatter brugen af dialogguide og den dermed følgende grundregistrering, jobbarometer og forsørgelseshistorik m.m. er blevet udskudt til foråret De bliver udmøntet med tilbagevirkende kraft, og vil dermed finansiere en del af merforbruget i år. Den endelige DUT-kompensation ifm. Sygedagpengeopfølgningen har desuden vist sig lavere end forventet. Merforbruget kan desuden tilskrives merud- Side 2 af 16

3 gifter i forbindelse med samarbejdsforsøget JobVest samt nødvendige investeringer på IT-området på 2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med integrationen af flygtninge - herunder familiesammenførte - efter integrationsloven er på s administrative område budgetteret med 5,914 mio. kr. i Beløbet er 100% statsfinansieret, og indtægten i form af grundtilskud konteres på s ikke-styrbare område (på funktion 5.60). Det forventes, at der i 2005 er et samlet indtægtsniveau på 11,391 mio. kr. hvoraf 58% anvendes til integrationsarbejde i. Dette betyder, at udgiftsbudgettet på det administrative område skal reguleres op med kr. på s område. Budgettet er herefter på 6,607 mio. kr. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegøres hvert år for det faktiske niveau for tilskuddet, og den økonomiske ramme korrigeres i forhold til dette. Fra 2004 indførtes et resultattilskud på pr. person under integrationsloven, som får ordinær beskæftigelse i mindst 6 måneder. Der forventes at kunne hjemtages 1,8 mio. kr. i forbindelse med denne ordning. Budgettet på 2,1 mio. kr. skal derfor nedjusteres med ca kr. i Ordningen er indført som en taksameterordning på linie med grundtilskuddet, således indtægter og udgifter reguleres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Byrådet vedtog d. 7. november 2001 en indstilling om videreførelse af den særlige indsats for skabelse af fleksjob i Århus Kommune. I indstillingen gives der administrative ressourcer til etablering af 350 nye fleksjob pr. år. Det blev endvidere vedtaget, at bevillingen årligt skal reguleres i regnskabsafslutningen, hvis der sker under- eller overopfyldelse af antal etableringer. Det forventes, at der i 2005 vil blive oprettet ca. 865 nye fleksjob, d.v.s. ca. 515 mere end målsætningen. Rammen for sektor 1.41 forventes derfor at skulle forhøjes med ca. 1,9 mio. kr. ved regnskabsafslutningen Ansøgning om rammekorrektion vedr. sagsomkostninger v. regressager Der forventes udgifter som følge af retsgebyrer og advokatomkostninger i forbindelse med regressager anlagt af kommunen på ca. 0,5 mio. kr. Det endelige beløb søges givet som rammekorrektion ved regnskabsafslutningen 2005 som det har været praksis siden regnskab Med de ændrede regler for rammekorrektioner vedr. udgifter til retssager anlagt af kommunen i 2004, er der kommet en minimumsgræn- Side 3 af 16

4 se på kr. pr. anlagt retssag, som afdelingen selv skal finansiere. Med disse regler vil fremover ikke kunne få dækket udgifterne til advokatomkostninger ved inddrivelse af regres. For at bevare incitamentet til at inddrive regres er det hensigtsmæssigt, at omkostningerne til advokatudgifter forsat finansieres eksplicit. Samlet set er der en stor økonomisk gevinst for kommunen både på det ikke-styrbare område (sygedagpengeområdet) og ved renteindtægter i Borgmesterens afdeling. Nedenstående viser indtægten på det ikke styrbare område: (1000 kr.) Regres indtægter I indstillingen Ansættelse af jurist til behandling af sygedagpengesager med regres der gav midler til ansættelse af én jurist til inddrivelse af regres, blev der ikke søgt budget til udgifter til advokatomkostninger ved anlæggelse af regressager, da man ikke på forhånd var klar over omfanget af disse udgifter. Udgifterne til advokater i forbindelse med regres ses i nedenstående tabel. (kr. løbende priser) Udg. Til retssager* (forv.) * De høje omkostninger i 2003 og 2004 skyldes ændret retspraksis, med betydning for et stort antal sager, der måtte hæves. I 2005 og frem forventes advokatomkostninger at udgøre ca kr. om året. For at kunne opretholde det høje indtægtsniveau i forbindelse med anlagte regressager, ansøger om en fortsættelse af den hidtidige praksis, der har betydet fuld kompensation af sagsomkostninger i forbindelse med regressager via rammekorrektioner ved regnskabsaflæggelsen. I forhold til rammen for hele sektoren forventes et akkumuleret underskud på 8,3 mio. kr. Tages der højde for ovennævnte rammeregulering vedr. fleksjobmodellen på 1,9 mio. kr. samt rammeregulering vedr. regres på 0,5 mio. kr., forventes regnskabet at udvise et samlet akkumuleret underskud på ca. 5,95 mio. kr. i forhold til rammen. Side 4 af 16

5 1.2. Sektor 1.42 Arbejdsmarkedsområdet, decentraliseret service område drift. Decentraliserede driftsudgifter uden for statens budgetgaranti. Samtlige udgifter er defineret som styrbare serviceudgifter. Sektoren består hovedsagelig af udgifterne i forbindelse med den amtslige revalideringsindsats og beskyttet beskæftigelse, hvor Århus kommune har et aftalekompleks med amtet. Området er delefinansieret mellem amt og kommune. Herudover konteres den sociale udgift i forbindelse med løntilskud til personer i skånejob, særlige udgifter i forbindelse med elever på produktionsskoler, udgifter og indtægter vedr. servicejobordningen, som er nedlagt, men der vil i en del år fremover være et afløb fra ordningen. Der er tale om, at arbejdsgivere kunne få et tilskud på ca kr. såfremt man ansatte en ledig person over 48 år. Det kommunale tilskud til ordningen dækkes 100% af staten således nettoudgifterne på området for kommunen er 0. Endelig er der på sektoren udgifter og indtægter vedrørende driften af 4 ejendomme, som ejes af. Tillægsbevillinger udelukkende med budgeteffekt er indregnet i indstilling om forventet regnskab. I nærværende indstilling foreslås som i de tidligere år en justering af rammen som følge af forskel mellem amternes takstreguleringer på Jobcentrene og sektorens rammefremskrivning. Fra 2004 til 2005 har amtets takststigning været på 3,1% mens rammen på sektor 1.42 er fremskrevet med 1,7%. Det giver en budget og rammeregulering på 0,4 mio. kr. i 2005 og frem. Side 5 af 16

6 Tillægsbevillinger. vedr. decentraliserede serviceramme. Drift. B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO netto 1000 kr. i 2005-priser - I alt: Lov & cirkulæreprogram * Takstreguleringer * /41 Budgetjusteringer i øvrigt Budgetjusteringer i øvrigt Øvrige budgetjusteringer Serviceramme I, i alt Anm.: Rammekorrektion angives med * 1.3 Sektor 1.43 Arbejdsmarkedsområdet. Styrbart budgetgaranteret mv. Sektor 1.43 dækker overførselsudgifter på det decentraliserede og styrbare område. Området er delvist budgetgaranteret. På sektoren finder man på funktion erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser efter 23 i Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Udgifterne er fællesfinansieret med Århus Amt. Herudover findes udgifter til uddannelsesaktivering af forrevalidender på ordinære uddannelser. Der 50% statsrefusion på denne udgift. Refusionsindtægten ligger på funktion Side 6 af 16

7 Herudover finder man følgeudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt ungdomsvejledningen på funktion Følgeudgifterne gives bl.a. til aktivering på en række større projekter som eksempelvis Bøgekilde Industri, Erhvervstræningsskolen, Mariendals Grønne Værksted, Tekstilværkstedet, Job og Miljø, Projekthuset samt en række andre mindre projekter - herunder kombinationsforløb (sprog og aktivering) for flygtninge og indvandrere. Straksafklaringsforløb findes ligeledes på denne funktion. I det omfang deltagere på disse projekter kan henføres til integrationsloven, henregnes disse udgifter forholdsmæssigt til sektor 1.44 integration. På funktionen ligger også budgettet til statsrefusion vedr. uddannelsesaktivering af forrevalidender. Udover aktiveringsprojekter indeholder området individuelle følgeudgifter ved revalidering på funktion , udgifter til erhvervsgrunduddannelsen på samt følgeudgifter til ledige på ledighedsydelse på Under denne funktion ligger også følgeudgifter til personer i fleksjob på grp. 12, der ikke er underlagt budgetgarantien. Udenfor det budgetgaranterede område ligger udgifter til ekstraordinære lære- og praktikpladser på funktion Ikkerefusionberettigede følgeudgifter til kontanthjælpsmodtagere ligger ligeledes udenfor budgetgarantien. Det drejer sig om grp. 76 og grp. 77 vedrørende hhv. grundtilskud til produktionsskoler og uddannelse under funktion Side 7 af 16

8 Tillægsbevillinger B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO netto 1000 kr. i 2005-priser - Lov & cirkulæreprogram, regulering vedr. budgetgarantien* Budgetjusteringer i øvrigt: EGU Revalidering Forrevalidering Følgeudgifter ifm. Ledighedsydelse Aktivering udenfor BG Budgetvirkning i alt 974 Anm.: Rammekorrektion angives med * På sektor 1.43 søges -3,7 mio. kr. udmøntet som følge af efterreguleringer af budgetgarantien. Når der er taget højde for reservebeløbene forventes der på funktion nettomindreudgifter vedrørende erhvervsmodnende kurser på 3 mio. kr. Desuden forventes mindreudgifter på 7,2 mio. kr. i forhold til ajourført budget i forbindelse med uddannelsesaktivering af forrevalidender. Mindreudgiften er her en bruttomindreudgift, idet mindreindtægten fra statsrefusion findes under funktion Side 8 af 16

9 Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. vedr. individuelle følgeudgifter i forbindelse med revalidering ( ). På funktion ligger budgettet til følgeudgifter for personer på ledighedsydelse, fleksjob mv. Der blev i forbindelse med implementeringen af Flere i arbejde afsat et bruttobudget på kr. til disse udgifter. Dette har vist sig ikke at være nok, da der forventes nettoudgifter på 1,6 mio. kr. efter regulering af budgetgarantien på 1,3 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. følgeudgifter til personer i fleksjob på grp. 12, der ikke er underlagt budgetgarantien. Merforbruget skal ses i forbindelse med mindreforbruget på På funktion er der merudgifter på knap 18 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Merforbruget, der skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.01 og uddannelsesaktivering på 5.40, skyldes bl.a. udgifter til straksafklaring på 9 mio. kr. der er finansieret indenfor egen ramme, samt udbud og andre tiltag ifm. private aktører. Desuden findes mindreindtægter i refusion, da en større andel af udgifterne ikke er fuldt refusionsberettigede eksempelvis udgifter til straksafklaring og udbud samt udgifter til administration på egne projekter. Berigtigelser af for meget hjemtaget refusion vedrørende tidligere år udgør en ekstraudgift på 4 mio. kr. i På funktion udenfor budgetgarantien ligger udgifter til ekstraordinære lære- og praktikpladser. Der forventes et merforbrug på knap 2,8 mio. kr., da der stadig er afløb fra udfasningen af antal læreog praktikpladser. På funktion , der vedrører erhvervsgrunduddannelsen, forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Dette skyldes blandt andet, at andelen af oprettede kommunale praktikpladser i forhold til private er højere end forventet i budgettet til erhvervsgrunduddannelsen. Samlet set forventes der mindreudgifter på ca. 4,9 mio. kr. i forhold til ajourført budget på sektor 1.43 efter regulering for budgetgarantien. Der er et forventet merforbrug i forhold til rammen på ca. 17,2 mio. kr. Med et overført overskud på 12,5 mio. kr. fra tidligere år bliver det akkumulerede forventede underskud på ca. 4,7 mio. kr. Underskuddet på rammen skyldes i høj grad de betydelige udgifter til straksafklaring. Til gengæld er der faldende forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere. Side 9 af 16

10 1.4. Sektor 1.44 Arbejdsmarkedsområdet, ikke styrbare områder. Sektor 1.44 indeholder AMA s ikke styrbare områder. Kontanthjælp, aktivering, førtidspension, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse dele af integrationsområdet samt en række mindre udgiftsområder. Der forventes der en nettoudgift på ca. 1,861 mia. kr. Hovedparten af kontoområderne er defineret som ikke-styrbare overførselsudgifter, men enkelte områder er serviceudgifter. Der kan herudover opdeles i henholdsvis budgetgaranterede og ikkebudgetgaranterede områder. De budgetgaranterede områder er generelt budgetteret ud fra forventningerne på landsplan i sommeren Derfor er der på nogle områder væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. I sommeren 2006 kan det opgøres, om Århus Kommunes udvikling på bl.a de budgetgaranterede områder er mere gunstig end landsudviklingen. Side 10 af 16

11 Tillægsbevillingsbehov vedr. AMA s ikke-decentraliserede område B B BO BO BO netto 1000 kr. i 2005-priser - Budgetgaranterede områder: , 5.04, 5.05 og 5.98 Kontanthjælp og aktivering Ledighedsydelse , 5.61 Integration , 5.69 Førtidspension Budgetgaranteret, i alt Ikke-budgetgaranterede områder: Kontanthjælpsydelser, enkeltudgifter og 5.61 Integration Sygedagpenge Fleksjob , 5.54, 6.51, 3.44, 5.95 Øvrige områder -311 Side 11 af 16

12 Ikke-budgetgaranteret, i alt I alt: På det budgetgaranterede område er der behov for en samlet budgetjustering på 38,3 mio. kr. Udgifterne på området har været på i alt 1,4 mia. kr. netto. På de ikke styrbare områder uden for budgetgarantien er der behov for en budgetjustering på 3,3 mio. kr. de samlede udgifter har været på netto 434 mio. kr. Nærmere forklaringer på afvigelserne fremgår af beskrivelserne B1 til B9 nedenfor. BUDGETGARANTEREDE OMRÅDER 1 Kontanthjælpsydelser og aktivering På funktion 5.01 kontanthjælp og revalideringsydelser forventes der samlede nettoudgifter på 579 mio. kr. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 19,2 mio. kr. I forhold til regnskab 2004 er der tale om et markant fald i udgifterne på knap 50 mio. kr. Der er særlig faldende udgifter til revalideringsydelse og kontanthjælp til unge. På funktion 5.05 forsørgelse i forbindelse med aktivering forventes der samlede nettoudgifter på 99,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 30 mio. kr. Området skal ses i tæt sammenhæng med funktion I forhold til regnskab 2004 er der tale om en stigning i udgifterne på ca. 8 mio. kr. På funktion 5.98 beskæftigelsesordninger (her bogføres udgifter til orlovsydelse for kontanthjælpsmodtagere samt refusionen på aktiveringsgodtgørelse) forventes samlede udgifter på -5,7 mio. kr. I forhold til budgettet er der en mindreudgift på 5,9 mio. kr. Baggrunden er øgede refusionsindtægter på aktiveringsgodtgørelsen, som udgiftsmæssigt henhører under funktion Side 12 af 16

13 2 Ledighedsydelse På funktion 5.41 ledighedsydelse (i venteperioder mellem fleksjob, i visitationsperioder og under ferie) forventes der samlede nettoudgifter på 64,1 mio. kr. og dermed en samlet merudgift i forhold til budgettet på 7,9 mio. kr. 3 Introduktionsprogram og introduktionsydelse På funktion 5.60 Introduktionsprogram forventes en samlet nettoindtægt på 10,4 mio. kr. Heraf er resultattilskuddet vurderet til 1,8 mio. kr. og grundtilskuddet til 8,6 mio. kr. Programtilskud til aktivering af integrationslovspersoner forventes at blive 5 mio. kr. svarende til udgiften. I forhold til budgettet forventes en merindtægt på 0,3 mio. kr. På funktion 5.61 som omfatter nettoudgifter til introduktionsydelse samt refusion af særlige udgifter efter Integrationslovens forventes en samlet nettoudgift på 1,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2004 er der tale om et fald i udgifterne til introduktionsydelse på 3,5 mio. kr. 4 Førtidspension På funktion 5.68 udgifter til førtidspension, som er bevilget før 1. januar 2002 forventes den samlede nettoudgift at blive på 172,5 mio. kr. Og dermed en mindreudgift i forhold til budgettet på 18,3 mio. kr. I forhold til 2004 forventes der et fald i udgifterne på 16 mio. kr. Faldet i udgifterne er en naturlig konsekvens af at der på denne funktion kun sker frafald af førtidspensionister, mens tilgangen sker på funktion På funktion 5.69 udgifter til førtidspension bevilget fra 1. januar 2002 og senere forventes en samlet nettoudgift på 526 mio. kr. og dermed en merudgift i forhold til budgettet på 103,8 mio. kr. Førtidspensionsudgifterne har de senere år været markant underbudgetteret på landsplan hvilket har skabt behov for temmelig store tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne bliver som udgangspunkt reguleret over budgetgarantien året efter. I forhold til 2004 er der en stigning i udgifter- Side 13 af 16

14 ne på ca. 100 mio. kr. netto. Der forventes i 2005 i alt ca nytilkendelser. Der er på landsplan betydelig usikkerhed omkring hvilken effekt førtidspensionsreformen har haft på antallet af tilkendte førtidspensioner. Meget tyder på at den ikke har haft en dæmpende effekt på antallet af tilkendelser hverken i Århus eller på landsplan. Reformen skal evalueres i folketingsåret UDENFOR BUDGETGARANTIEN 5 Kontanthjælp, særlige merudgifter efter aktivlovens Funktion 5.01 kontanthjælp (udgifter efter aktivlovens 81-85, hjælp i særlige tilfælde samt øvrige bistandsudgifter uden for refusion. På området konteres også betalinger til og fra andre kommuner vedrørende hele kontanthjælpsområdet.) Der forventes udgifter på 16,7 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 2,5 mio. kr. blandt andet som følge af mindreudgifter til enkeltudgifter for starthjælpspersoner, men også mindreudgifter på alm. enkeltudgifter. Der udmøntes samtidig reserve ændring af lov om sygehusvæsen kr I forhold til 2004 forventes stort set uændrede udgifter. 6 Tilskud vedr. introduktionsprogrammet, samt særlige udgifter efter integrationslovens mv. På funktion 5.60 (grundtilskuddet for så vidt angår den del, som skal finansiere sociale merudgifter) forventes en samlet indtægt på 10,2 mio. kr. og dermed 1,3 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. I forhold til 2004 har der været i fald i grundtilskuddet på 5,5 mio. kr. pga. det faldende antal integrationslovspersoner. På funktion 5.61 (kommunens udgifter til særlige udgifter efter IL 33-39) forventes en nettoudgift på 0,9 mio. kr. og dermed en mindreudgift i forhold til budgettet på 2,4 mio. kr. Mindreindtægten på refusionen på de særlige ydelser registreres under det budgetgaranterede område. 7 Sygedagpenge På funktion 5.71 sygedagpenge er der en samlet nettoudgift på 283,4 mio. kr. Merudgiften i forhold til budgettet forventes dermed på 3,2 mio. kr. Reserve vedr. ændring af lov om dagpenge mv. Side 14 af 16

15 (kr ), samt reserve lov nr om ændring af dagpenge (kr ) foreslåes hermed udmøntet. I forhold til 2004 forventes faldende udgifter til lange sager over 52 uger på ca. 10 mio. kr., mens udgifterne til sager mellem 5 og 52 uger stort set forventes uændret i forhold til niveauet i Fleksjob tilskud På funktion 5.41 fleksjob forventes nettoudgifter på 108,7 mio. kr. Det betyder merudgifter i forhold til budgetteret på 9,1 mio. kr. baggrunden herfor er et større antal fleksjobetableringer end budegtteret. Der forventes pt. Over 800 etablerede fleksjob i 2005 set i sammenligning med budgetforudsætningen på 350. Ved udgangen af 2005 forventes samlet set ca i fleksjob i Århus Kommune. I forhold til 2004 er der tale om en stigning i udgifterne på ca. 30 mio. kr. 9 Øvrige områder På funktion 3.44 (Bidraget til produktionsskoler) forventes de samlede udgifter at blive på 13,6 mio. kr. Og dermed en mindreudgift på 2,3 mio. kr. I forhold til 2004 er der tale om en stigning på 2,6 mio. kr. Der er sket en finansieringsomlægning på området som forklarer udgiftsstigningen. På funktion 5.54 (bevilling af motorkøretøjer) forventes en nettoindtægt på 0,6 mio. kr. Der er således en mindreindtægt i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr. Amtet finansierer fuldt ud bevillingerne. Kommunens nettoindtægt stammer fra tilbagebetaling fra billån på lån ydet før 1. januar 2002, hvor kommunen var medfinansierende på området. På funktion 5.65 (repatriering) har der været samlede nettoudgifter på 0,1 mio. kr. Der er ingen afvigelse fra budgettet. I forhold til 2004 har der ikke været ændringer i udgiftsniveauet. På funktion 5.95 (Jobtræningsordningen for forsikrede ledige på kommunens arbejdspladser) forventes udgifter på i alt 12 mio. kr. Der forventes dermed mindreudgifter på ca. 2,4 mio. kr. Baggrunden er færre forsikrede ledige i aktivering på de kommunale arbejdspladser set i forhold til I forhold til 2004 forventes et fald i udgifterne på ca. 2,5 mio. kr. Side 15 af 16

16 På funktion Lægeerklæringer: Der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med førtidspensionering, på sygedagpengeområdet på revaliderings og aktiveringsområdet). Der forventes en samlet merudgift i forhold til budgettet på 2,6 mio. kr. Udgifterne på området har været stigende de senere år pga. stramninger i rådighedsbegreberne og et relativt højt antal tilkendelser af førtidspension. I forhold til 2004 har der været en udgiftsstigning på ca. 0,3 mio. kr. Side 16 af 16

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. november 2006 Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler:

Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler: GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Målsætninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - JOBCENTER - ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD - AKTIVERINGSPROJEKTER BUDGETOPFØLGNING

BUDGETOPFØLGNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - JOBCENTER - ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD - AKTIVERINGSPROJEKTER BUDGETOPFØLGNING BUDGETOPFØLGNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - JOBCENTER - ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD - AKTIVERINGSPROJEKTER BUDGETOPFØLGNING 31.03.13 Guldborgsund Kommune Maj Indledning Arbejdsmarkedsområdet Indledning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere