Program - De Første 1000 Dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program - De Første 1000 Dage"

Transkript

1 Arbejdspakke nr. Titel Program - De Første 1000 Dage 0,00-0,30-0,90-1,80-2,70-3,30 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler 0,00-1,60-3,20-4,20-4,20-4,20 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn under 15 3 med autisme -0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,80 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn med 4 undviklingshæmning -0,10-0,30-0,40-0,50-0,70-0,70 5 Programpakker til familiepleje -0,30-0,50-0,80-2,10-2,40-2,70 6 Genforhandling af kontrakter -0,50-1,70-1,70-1,70-1,70-1,70 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen -0,10-0,90-1,70-2,80-3,80-4,70 8 Døgntilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,00-0,50-1,00-1,00-1,00-1,00 9 Dagtilbud for sindslidende handicappede over 15 år -0,40-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget -0,20-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 11 Midlertidlig bolig i villa 0,00-0,30-0,60-0,60-0,60-0,60 12 Midlertidigt ophold for sindslidende -0,20-0,40-0,80-0,95-0,95-0,95 13 Særligt dyre enkeltsager 0,00-3,40-3,40-3,40-3,40-3,40 Total -2,20-11,75-16,45-21,10-23,60-25,40 Arbejdspakke nr. Titel Program - De Første 1000 Dage 0,70 1,30 1,20 1,20 0,70 0,70 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler 0,35 0,97 1,40 1,60 1,60 1,60 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn under 15 3 med autisme 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn med 4 undviklingshæmning 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Programpakker til familiepleje 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 6 Genforhandling af kontrakter 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 8 Døgntilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Dagtilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget 2,05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Midlertidlig bolig i villa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Midlertidigt ophold for sindslidende 0,42 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Særligt dyre enkeltsager 1,28 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Total 10,10 7,47 6,70 6,90 6,40 6,40 Overblik Forventet merforbrug (revideret jan 2017) sramme Arbejdspakkernes nettopotentiale 7,90-4,28-9,75-14,20-17,20-19,00 Netto resultat 15,90 3,72-1,75-6,20-9,20-11,00 - = indtægt/mindreforbrug + = udgift/merforbrug

2 1 Program - De Første 1000 Dage Anders Fløjborg Besparelsen ses i at undgå anbringelser. I 2018 anslås en besparelse på ½ anbringelse. I 2019 stigende til 1 anbringelse. Stigende med godt 1 anbringelse årligt. Dvs. i ,5 anbringelser. 0,5 mio. kr. det første år til uddannelse af personale og ansættelse af den første koordinator 0,2 mio. kr. Ialt 0,7 mio. kr. det første år. Andet år er begge koordinatorer ansatte 1,0 mio. kr. Personale uddannes løbende. Udgift til uddannelse anslås til 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt derefter. I 2021 falder antallet af koordinatorer til 1. De første 1000 dage af et barns liv er de mest betydningsfulde for hvordan barnet klarer sig senere i livet. Programmet De Første 1000 Dage har til formål at koordinere Vordingborg Kommunes samlede indsatser til gravide og forældre med mindre børn, der er i en en udsat position. Programmet er et systematiseret forløbsprogram Udgifter 0,7 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7 Indtægter 0,0-0,3-0,9-1,8-2,7-3,3 Nr. 5 Gennemføre møder med alle fagforvaltninger i Vordingborg Kommune og sammen med dem beskrive programmet. Herunder nedsætte arbejdsgruppe og styregruppe. Fastsætte mål. Ansætte koordinatorer. Uddanne personale At organisationen ikke formår at holde fast i systematikken.

3 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler Annika Hermansen 1,6 mio. kr. stigende til 4,2 mio. kr. i ,35 mio. kr. til uddannelse det første år ,35 mio. kr. det næste år og 0,15 det 3. år. Lønudgifter på 0,62 mio. kr. i lønudgifter i 2018 stigende til 1,24 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. når programmet er implementeret i alle 5 skoledistrikter. Tilbud om træningsprogrammet De Utrolige År til børn i kommunens dagtilbud og skoler. Forsøget indebærer at arbejde med børnene i overgangen fra dagtilbud til skole således, at arbejdet startes i dagtilbuddet og fortsætter i børnehaveklassen. Der startes op med 2 skoledistrikter. Alle skoledistrikter er med i Udgifter 0,35 0,97 1,40 1,60 1,60 1,60 Indtægter 0,00-1,60-3,20-4,20-4,20-4,20 Der skal i 2017 uddannes 13 DUÅ instruktører. Der skal i 2018 uddannes yderligere 12 instruktører. Der skal i 2019 uddannes yderligere 6 instruktører. Der skal laves aftaler mellem de enkelte dagtilbud og Børn og Familie. Dertil skal der ske en koordinering ved overgangen fra dagtilbud til skole. Træningen skal knyttes an til de aftaler, der i forvejen er lavet ved overgangen fra dagtilbud til skole. At programmet "dør" fordi børnene ikke "opdages"

4 3 Ændret visitationspraksis. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting. Annika Hermansen 0,4 mio. kr. det første år stigende til 0,8 mio. kr. når ændringen er fuldt implementeret 0,3 mio. kr. det første år til etablering. Der skal investeres mere hvis der er tale om renovering. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting for målgruppen børn under 15 år med autisme. Tilbuddet etableres i Kernehuset i Præstø. Udgifter 0, Indtægter -0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,8 Der skal findes et sted på Møn hvor nogle af de børn, der er fra Møn og som er i aflastning i Kernehuset i Præstø kan være. Det nye sted etableres At forældrene heller vil have døgnaflastning.

5 4 Ændret visitationspraksis. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting. Annika Hermansen 0,15 mio. kr. årligt stigende til 0,7 mio. kr. årligt 0,3 mio. kr. Visitering af børn med udviklingshæmning til dagaflastning som alternativ til døgnaflastning. Udgifter 0, Indtægter -0,1-0,3-0,4-0,5-0,7-0,7 Ændre visitationspraksis. At forældrene ønsker døgn aflastning fremfor dagtilbud

6 5 Programpakker til familiepleje Annika Hermansen 0,3 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr 0,3 mio. kr. første år faldende til 0,2 mio. kr. Hver år flyttes et antal anbragte børn fra plejefamilie til anbringelse på institution. En institutionsanbringelse koster alt andet lige mere end en anbringelse i plejefamilie. Der ses et pontentiale i at arbejde med at styrke plejefamiliernes muligheder for at fortsætte som anbringelsessted for plejeanbragte børn. Udgifter 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægter -0,3-0,5-0,8-2,1-2,4-2,7 Der skal uddannes et antal instruktører. Der skal udarbejdes et program for hvordan KEEP/PMTO anvendes i Vordingborg Kommune At plejefamilierne opsiger plejeforholdet alligevel og ikke ønsker hjælpen.

7 6 Genforhandling af kontrakter Annika Hermansen 0,5 mio. kr. først år stigende til 1,7 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. årligt Der ses et potentiale i en årlig forhandling om enhedspriserne på anbringelse på institution. Udgifter 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Indtægter -0,5-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Der skal ansættes den rigtige person til opgaven. At potentialet ikke holder

8 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen Annika Hermansen og Claus Holm Oppermann Ved fuld implementering 4,7 mio. kr. t ses ved at 1/3 af 60 forældre kommer i selvforsørgelse og at der undgås anbringelser grundet den tætte koordinerede opfølgning. Teamkoordinator 0,5 mio. kr. At familier med børn, der har en handleplan i Børn og Unge og som er på offentlig forsørgelse får 1 /sagsbehandler/casemanager der tager hånd om familiens samlede situation. Udgifter 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Indtægter -0,10-0,90-1,70-2,80-3,80-4,70 Nr. 5 Udvælgelse af sager foråret 2017 Ansættelse af koordinator

9 8 Døgntilbud for sindslidende, handicappede over 15 Marita Dalsgaard og Annika Hermansen Der vurderes at kunne opnås en besparelsepå ca. 1,0 mio. kr. fra Der er pt årige samt ca årige i tilbud i andre kommuner. Derudover forventes en tilgang på 1-2 personer årligt. Nuværende takst er ca ,- kr., denne vurderes at blive ca ,- kr. i eget tilbud. Det vurderes at 5 borgere kan benytte det nye tilbud. Det formodes at tilbuddet vil kunne udvides på længere sigt (+5-8 år) kr. til opkvalificering af medarbejdere grundet yngre målgruppe. Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca kr. Ændret visitationspraksis ca kr. i 2017 og kr. i mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Mulighed for døgntilbud for sindslidende og handicappede i vores eksisterende tilbud. Den mulighed får vi ved at blive godkendt af tilsyn Øst. Udgifter 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter 0,00-0,50-1,00-1,00-1,00-1,00 Nr. 5 Indholdsbeskrive tilbuddet Fastlægge, hvem der driver det og hvem der underviser mm Aftale lokaler o.l.

10 9 Dagtilbud for sindslidende, handicappede over 15 Marita Dalsgaard og Annika Hermansen 0,83 mio. kr beregnet på 5 borgere. En borger i forløb udenfor kommunens tilbud koster ca ,- Ved udvidelse/etablering af eget tilbud vurderes prisen at kunne nedbringes til ca ,-. Såfremt der kan indskrives mere end 5 personer vil besparelsen blive større. Ved mere end 7-8 borgere yderligere må det forventes at der skela investeres i lokaletilpasninger og yderligere personale til uddannelse i Derudover ingen, da det skønnes at eksisterende STU-lokaler kan benyttes, og kapaciteten er til rådighed. Ved øget antal borgere (+7-8) må der forventes øgede personaleudgifter og muligvis også lokaletilpasninger. Ændret visitationspraksis ca ,- i 2017 og i mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Den unge udvikler basale sociale- og ADL kompetencer, og udvikler ressourcer til at indgå i et uddannelsesforløb eller et job at bidrage på det ordinære arbejdsmarked. Afhængigt af funktionsniveau kan resultat blive et fleksjob, men målet er et almindeligt arbejde i det omfang, det er muligt. Budget Udgifter 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter -0,40-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80 Nr. 5 Indholdsbeskrive tilbuddet skal gøres i samarbejde mellem tre afdelinger Fastlægge, hvem der driver det og hvem der underviser mm Aftale lokaler o.l.

11 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget Marita Dalsgaard og Birgit Hansen Der vurderes at kunne opnås en besparelsepå ca kr. fra 2018, baseret på at tilbuddet kan "fyldes på" - svarende til 3 døgn-borgere til en døgntakst der er 500,- kr. under det nuværende niveau. Besparelsen forudsætter at alle borgere i aflastning i andre tilbud over tid kan "trækkes hjem", og at der er jævn belastning henover ugen. Der benyttes allederede ansat personale (nye/andre funktioner). 1,65 mio. kr pavillionerne i 2017 og til udannelse i 2017 og i Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca ,-. Ændret visitationspraksis ca ,- i 2017 og i mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. At der er aflastningstilbud for udviklingshæmmende indenfor kommunen, således at brug af relativt dyre tilbud i andre kommuner kan reduceres, ned til det fyldte 15. år Udgifter 2,05 0,20 Indtægter -0,20-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 Plan og Bygs godkendelse af placering af tre pavillioner på kommunens grund ved Topasvænget i Stege. Indkøb af tre pavillioner af en pris på ca kr. pr. stk + etablering Kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at kunne støtte unge ned til 15 år. Udviklingsforløbet består af følgende uddannelsestiltag: AMU-kursusforløbet KUPP Gennemgang af autisme diagnoser ved Autismecenter Storstrøm Neuropædagogik ved neuropsykolog Susanne Freiltofte Oligofrenipsykiatri ved Hans Pedersen Recorvery ved socialpsykiatrien Samarbejde på tværs af virksomhederne i Psykiatri og Handicap, Børn og Familie og Arbejdsmarked mhp. fælles løsning af opgaverne Nr. 5 Den ønskede placering af pavillionerne bliver ikke godkendt Manglende behov for aflastningsboliger til de 15 årige, som er beskrevet i målgruppen. Indtægterne er beregnet på baggrund af forventet besparelse på døgntaksten til aflasten. Takst i andre kommuner er pt. Ca, kr , forventes tilsvarende i Vordingborg kommune at være kr

12 11 Midlertidig bolig i villa - a la opgangsfællesskab Marita Dalsgaard og Birgit Hansen t vurderes at udgøre 0,6 mio kr årligt ved fuld implementering. Brug af andre/nuværende tilbud vil udgør ca. 1,4 mio.kr. for 4 borgere. I det ny tilbud forventes driftsomkostninger til huset at blive dækket af huslejeindtægterne fra borgerne. Personaleudgifter estimeres til 0,5 mio. kr., hvorved der kan opnås samlet besparelse på 0,6 mio. ift. nu, da det må forventes at der kan regnes med 3 helårspersoner. 3 mio. for hus inkl. tilpasninger. At kunne tilbyde borgere fra 15+, som har det svært, at fremleje et værelse for en kortere periode uden at opsige egen bolig (for de osm har) og som mulig mellemstation på vej til egen bolig. Specifikt handler det om overgang fra ung til voksen - en midlertidig overgangssituation for unge, som har brug for støtte til en tidlig voksentilværelse. Det er et tilbud, som er understøttende og afklarende. Udgifter 3,00 0,00 0, Indtægter 0,00-0,30-0,60-0,60-0,60-0,60 Købe et hus, hvoraf de 2-3 værelser bebos af borgere med huslejekontrakt og 2 værelser kan fremlejes til borgere i en vanskelig fase af deres liv. Istandsætte huset til formålet. Etablere egen indgang til de midlertidige boliger. Rekruttering af personale, som udover opgaver i huset, kan varetage opgaver i det ordinære 85 team. I perioder, hvor de midlertidige boliger bebos af borgere ml år varetages nattevagten af en Samarbejde på tværs af virksomhederne i afdelingerne Børn/Familie og Psykiatri og Handicap, for fælles løsning af opgaverne. Nr. 5 Ingen borgere til de to midlertidige boliger. De midlertidige borgere skaber uro i dagligdagen for de fastboende.

13 12 Midlertidigt ophold for sindslidende Marita Dalsgaard Besparelse på ca. 0,95 mio kr. for 5 pladser(borgere). I dag betaler vi i gns. ca kr. pr borger pr. dag. Ny takst forventes at blive ca. 800 kr. pr. dag. Uddannelse af personale til kr. i 2017 og i 2018 (tilbuddets personale). Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca ,-. Ændret visitationspraksis ca ,- i 2017 og i 2018,- mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Unge kontanthjælpsmodtagere som er i et uddannelses/aktiverings forløb med henblik på at blive arbejdsmarkedsparate. et er at undgå at placere de unge i 107 tilbud uden for kommunens eget regi. Det handler om overgang fra ung til voksen - en midlertidig overgangssituation for unge, som har brug for støtte til en tidlig voksentilværelse. Det er et tilbud, som er understøttende og afklarende. Udgifter 0,42 0,20 Indtægter -0,20-0,40-0,80-0,95-0,95-0,95 Nr. 5

14 13 Særligt dyre enkeltsager Marita Dalsgaard og Annika Hermansen t vurderes at udgøre 0,5 mio kr årligt ved fuld implementering i Efterfølgende 0,6 mio. kr. årligt. Indkøb af 2 pavilloner 1,0 mio. kr kr. i etableringsudgifter,uddannelseudgifter i 2017 og i At lave 2 skærmede døgntilbud i nærhed af vores eksisterende tilbud og på denne måde lave tilbud for de særlig dyre enkeltsager ( i den mellemdyre ende) i vores kommune i stedet for at benytte de dyre tilbud i andre kommuner. Udgifter 1,28 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Indtægter 0,00-3,40-3,40-3,40-3,40-3,40 Plan og Bygs godkendelse af placering af to pavillioner på kommunens grund Indkøb af to pavillioner af en pris på ca kr. pr. stk + etablering Rekruttering af personale, som udover opgaver i huset, kan varetage opgaver i det ordinære tilbud. Samarbejde på tværs af virksomhederne i afdelingerne Børn/Familie og Psykiatri og Handicap, for fælles løsning af opgaverne. Ingen borgere til de to tilbud At borgerne skaber uro for de andre borgere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato 01. februar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken - beskrivelse af metodeudviklingsplanens delelementer Hvorfor arbejde med metodeudvikling? Metodeudviklingsplanen består af fire delelementer, der alle

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Socialafdelingen Familiegrupperne

Socialafdelingen Familiegrupperne Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier

Læs mere

Børn og Families Strategiplan

Børn og Families Strategiplan Børn og Families Strategiplan 2017-2019 KERNEOPGAVEN Kerneopgaven i Børn og Familie er at skabe udvikling, sundhed, læring og trivsel for børn og unge i Ringkøbing- Skjern Kommune på et højere niveau,

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 01. februar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:20 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Tema drøftelse Sundheds- og Psykiatriudvalget. 4. oktober 2017

Tema drøftelse Sundheds- og Psykiatriudvalget. 4. oktober 2017 Tema drøftelse Sundheds- og Psykiatriudvalget 4. oktober 2017 Psykiatri budget 2018-71 mio. kr. Levering af 85 i egen bolig - mio.kr.; 1.172 Egne borgere i egne virksomheder - mio.kr.; 10.362.000.000.000.100

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2019 Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Vision for Beskæftigelse og Sundhed Veteranpolitik Sundhedspolitik Borgere i Skanderborg

Læs mere

Socialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser

Socialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 02. februar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018

Læs mere

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 25. november 2014 Sagsnr. 14/19330 Løbenr. 201133/14 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Indsatser for unge. med autisme. Oktober Revision. Skat. Rådgivning.

Indsatser for unge. med autisme. Oktober Revision. Skat. Rådgivning. Indsatser for unge med autisme Oktober 2019 Revision. Skat. Rådgivning. 1. Profil af målgruppen de unges karakteristika og udfordringer 2. To nye indsatser for unge med autisme PwC 2 Profil af målgruppen

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

Rapportering på ramme 30.46

Rapportering på ramme 30.46 Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Socialafdelingen. Familieplejen og Visitationen

Socialafdelingen. Familieplejen og Visitationen Socialafdelingen Familieplejen og Visitationen Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 8. juni 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313600 Brevid. 3121839 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

Læs mere

Status fra Familieafdelingen. v/ afdelingsleder Christina Ladehoff

Status fra Familieafdelingen. v/ afdelingsleder Christina Ladehoff Status fra Familieafdelingen v/ afdelingsleder Christina Ladehoff Ny afdelingsstruktur pr. 1/4-16 Fra Tidlig Indsats og Specialiseret Indsats Til Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Læs mere

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Sagsnr. 27.03.00-K09-1-16 Cpr. Nr. Dato 8-1-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Oversigt over tilsynsrapporter 2015 for CBUs døgntilbud Tilsynet opdeles i syv forskellige temaer: Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

ØK - UDVALGET HANDLEPLAN FOR BØRNE- OG FAMILIECENTER GULDBORGSUND V. FAMILIECHEF LIS HAMBURGER MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014

ØK - UDVALGET HANDLEPLAN FOR BØRNE- OG FAMILIECENTER GULDBORGSUND V. FAMILIECHEF LIS HAMBURGER MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014 ØK - UDVALGET HANDLEPLAN FOR BØRNE- OG FAMILIECENTER GULDBORGSUND V. FAMILIECHEF LIS HAMBURGER MANDAG DEN 3. NOVEMBER 24 Hvad er på programmet! Hvad var opgaven! Status på BFG s nuværende økonomiske situation

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser

Læs mere

Status på myndighedsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 30. januar 2018.

Status på myndighedsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 30. januar 2018. Status på myndighedsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 30. januar 2018. Myndighedsrammen Figur 1: Status på myndighedsrammen pr. december 2017 (mio.kr.) 3,6 Forventet forbrug 2017 275,3

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Psykologtilbud - afklarende forløb LAB 32 stk. 1 Forslag nr. 07-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Mål for Budget 2016 / Opfølgning Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for Budget 2016 / Opfølgning Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse Mål for Budget 2016 / Opfølgning 2016 17: Forsørgelse og beskæftigelse Mål Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Ledigheden for unge under 25 år skal ned på landsgennemsnittet 12,0

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 3. august 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

Fremtidens KLAPjob. Skånejob og fleksjob for mennesker med kognitive handicap

Fremtidens KLAPjob. Skånejob og fleksjob for mennesker med kognitive handicap Fremtidens KLAPjob Skånejob og fleksjob for mennesker med kognitive handicap KLAPjob kan være både fleksjob og skånejob KLAPJOBS MÅL ER AT LAVE 650 SKÅNEJOB OG 350 FLEKSJOB OM ÅRET FOR EN ÅRLIG OMKOSTNING

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilagsnotat ramme 5054

Bilagsnotat ramme 5054 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 20. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2959 Fax. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Bilagsnotat ramme 5054 Opfølgning og fremadrettede tiltag ift. den tidligere

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 Investeringsbehov UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse

Læs mere