NOTAT. Budgetvejledning Indledning. Økonomisk afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Budgetvejledning Indledning. Økonomisk afdeling"

Transkript

1 NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling Budgetvejledning Indledning Budgetvejledningen fastlægger rammerne og processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Budgetvejledningens sigte er: - at skabe overblik over forløbet af budgetprocessen - at sikre mulighed for tidlig igangsættelse af initiativer, der kvalificerer grundlaget for de politiske prioriteringer - at fastlægge forventningerne til den politiske og administrative proces, herunder fagudvalgenes rolle - at fastlægge en proces, der sikrer inddragelse af borgere, ledere og medarbejdere i udarbejdelsen af budgettet Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Fax Kontakt: Signe Møllegaard Larsen Direkte tlf Signe.larsen@koege.dk Rammerne for budgetprocessen er beskrevet i afsnit A, og processen er beskrevet i afsnit B. Afsnit C indeholder en samlet tidsplan for budgetlægningen. A. De økonomiske rammer for budget A.1. Den økonomiske politik... 2 A.2. Driftsbudget... 3 Bevillingsniveau... 3 Demografi og anden fremskrivning af budgettet... 4 Omprioriteringskatalog... 5 Overførselspulje... 6 A.3. Anlægsrammen... 6 A.4. Indtægtsbudgettering... 9 A.5. Låneoptag... 9 A.6. Budgetbemærkninger... 9 B. Processen for udarbejdelse af budget B.1. Det politiske spor B.1.2. Tema- og orienteringsmøder Side 1/17

2 B.1.3. Første- og andenbehandling, politiske spørgsmål og forhandlinger B.1.4. Investeringsplan for B.1.5. Høring B.2. Brugersporet B.3. Medarbejderspor C. Tidsplan for budget Bilag 1. Fremskrivningsnotatet Bilag 2. Mærkning af anlæg A. De økonomiske rammer for budget I dette afsnit beskrives de overordnede økonomiske rammer for Køge Kommunes budgetproces. Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene i det vedtagne budget Hertil kommer byrådets økonomiske politik og kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som også er med til at fastlægge de overordnede økonomiske rammer. Endelig påvirkes kommunens budgetlægning i væsentligt omfang af den økonomiaftale for 2016, som regeringen og KL forventes at indgå i juni måned A.1. Den økonomiske politik Byrådet vedtog i juni 2014 en Økonomisk politik for perioden Den udstikker de mere langsigtede sigtepunkter for kommunens økonomistyring. Den Økonomiske Politik består af følgende 6 principper: Køge Byråd ønsker, 1. at fastholde en sund og bæredygtig økonomi 2. at understøtte effektive arbejdsgange og -processer 3. at skabe råderum til prioriterede anlægsinvesteringer 4. at udvise økonomisk forsigtighed 5. at sikre stabile skatter og takster 6. at overholde de årlige økonomiaftaler Under hvert af de 6 principper er der formuleret et antal konkrete mål for hvordan princippet udmøntes i den vedtagne økonomiske politik for Køge Kommune. I forhold til budgetprocessen er der tre konkrete mål, som er særlig relevante at iagttage: Overskuddet på den løbende drift bør som minimum udgøre 3 % af servicerammen i gennemsnit indenfor den 4-årige budgetperiode (pt. svarende til ca. 75 mio. kr. om året). Det samlede resultat i budgetlægningen bør være positivt. Ved det samlede resultat forstås den ordinære driftsvirksomhed, anlægsudgifter, lån, afdrag samt balanceforskydninger. Kassebeholdningen bør efter kassekreditreglen (365-dages reglen) have en fri kapacitet på 150 mio. kr. Side 2/17

3 A.2. Driftsbudget Udgangspunktet for budget er overslagsårene fra det vedtagne budget År 2019 er en kopi af overslagsår Overslagsårene fremskrives til budget med KL s skøn for den forventede udvikling i priser og lønninger. I marts måned godkender Økonomiudvalg og Byråd principperne for fremskrivning af budgettet i forhold til den demografiske udvikling og anden mængderegulering. Eksempelvis budgetlægges indkomstoverførslerne konkret som pris gange mængde. Den nye befolkningsprognose behandles i Økonomiudvalg og Byråd i april måned. Budgetforslaget korrigeres herudover med varige konsekvenser af politiske beslutninger, der er vedtaget efter godkendelsen af budget Bevillingsniveau Køge Kommunes budget bevilges på udvalgsniveau (bevillingsniveauet er udvalgsniveauet). Det betyder, at Byrådet har uddelegeret kompetence og ansvar for budgettets aktivitetsområder til de stående udvalg (fagudvalgene). Byrådet har ikke delegeret kompetencen til at omplacere mellem serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet, indenfor de enkelte fagudvalg. Andet indeholder fx budget til Aktivitetsbestemt medfinansiering og den centrale refusionsordning. I praksis betyder det, at: Byrådet skal godkende omdisponeringer mellem udvalg samt omdisponeringer mellem serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Fagudvalgene kan omdisponere budgetposter indenfor udvalgets område, når der er tale om omdisponering indenfor den samlede ramme af serviceudgifter eller omdisponering indenfor den samlede ramme af indkomstoverførsler eller andet. Fagudvalgenes budgetter er opdelt i et antal aktivitetsområder. Fagudvalgene skal godkende omdisponering indenfor fagudvalgets budget, når omdisponeringen sker mellem aktivitetsområder. Forvaltningen kan omdisponere budgetposter indenfor aktivitetsområderne. Afdelinger og institutioner kan disponere indenfor egen budgetramme, under forudsætning af at der er tale om samme aktivitetsområde. Budgetposterne opdeles i budget på følgende aktivitetsområder: Side 3/17

4 1. Økonomiudvalget Serviceudgifter 1) Redningsberedskabet 2) Politisk organisation 3) Administrativ organisation 2. Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter 1) Social og Sundhedsservice 2) Takstfinansierede virksomheder 3) Sundhedsområdet 4) Det specialiserede område 5) Socialområdet i øvrigt Indkomstoverførsler 6) Førtidspension 7) Boligstøtte Andet 8) Aktivitetsbestemt medfinansiering 9) Centrale refusionsordning 10) Ældreboliger 3. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Serviceudgifter 1) Ungdommens uddannelsesvejledning 2) Andre faglige uddannelser 3) Øvrige arbejdsmarked Indkomstoverførsler 4) Introduktion for udlændinge 5) Kontanthjælp og aktivering 6) Sygedagpenge 7) Revalidering 8) Flexjob og ledighedsydelse 9) Erhvervsgrunduddannelse 10) Arbejdsmarkedsforanstaltninger 11) Ressourceforløb Andet 12) Forsikrede ledige 4. Teknik- og Miljøudvalget Serviceudgifter 1) Skattefinansierede ydelser Andet 2) Takstfinansierede ydelser 5. Børneudvalget Serviceudgifter 1) 0-6 års området 2) Foranstaltninger Børn unger Indkomstoverførsler 3) Indkomstoverførsler BUU Andet 4) Centrale refusionsordning 6. Skoleudvalget Serviceudgifter 1) Skole og SFO 7. Kultur- og Idrætsudvalget Serviceudgifter 1) Fritidsfaciliteter 2) Biblioteksområdet 3) Kultur mv. 4) Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter 8. Ejendoms- og Driftsudvalget Serviceudgifter 1) Ejendommens drift Indkomstoverførsler 2) Indkomstoverførsler Andet 3) Ældreboliger Demografi og anden fremskrivning af budgettet I fremskrivningsnotatet, der er vedhæftet som bilag 1, er der angivet hvilket rammer under de enkelte udvalg, der fremskrives med demografi. I hovedparten af Køge Kommunes budget vil basisrammen blive fremskrevet med Køge Kommunes fastsatte pris- og lønfremskrivning for budget På nogle områder budgetlægges der konkret med pris- og mængdeforudsætninger. Under Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget sker der ingen regulering som følge af en demografisk udvikling. Under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget reguleres der for demografien på området for Andre faglige uddannelser og Erhvervsgrunduddannelser. Under Social- og Sundhedsudvalgets område reguleres der for demografien på området Pleje og omsorg ældre, Hjælpemidler mv., Kommunal genoptræ- Side 4/17

5 ning. Under indkomstoverførsler reguleres der for demografi under Boligydelse til pensionister. På Børneudvalgets område reguleres der for demografien på Daginstitutionsområdet, Kommunal tandpleje, Sikrede døgninstitutioner samt Tabt arbejdsfortjeneste under indkomstoverførselsområdet. På Skoleudvalgets område reguleres der for demografien på Folkeskoleområdet samt Skolefritidsområdet og PPR. På Kultur- og Idrætsudvalgets område reguleres der for demografien på området for Ungdomsskolen og Musikskolen. I forlængelse af den politiske behandling af den nye befolkningsprognose på april møderne vil de budgetmæssige konsekvenser blive beskrevet i et selvstændigt notat, der sendes ud sammen med 1. behandlingsmaterialet. Omprioriteringskatalog Køge Kommune har en sund økonomi og et godt udgangspunkt for det kommende års budgetlægning. Der er dog en forventning om en mindre ubalance, der skal dækkes. Hertil kommer byrådets ønsker til omprioriteringer samt ønsket om at kunne fastholde og finansiere et relativt højt investeringsniveau de kommende år. Set i lyset heraf er der i arbejdet med budget udarbejdet et omprioriteringskatalog med forslag til hvordan effektivisering, strukturelle ændringer eller ændring af serviceniveauet kan skabe råderum til udvikling eller tilpasning inden for en ramme på 40 mio. kr. De 40 mio. kr. svarer til ca. 1,6 % af udgifterne til service i budget Fordeling af omprioriteringsforslag for 40 mio. kr. betyder, at udvalgene SKAL komme med spareforslag for samlet set minimum 40 mio. kr. Herudover har udvalgene mulighed for at komme med udvidelsesforslag på op til 25 pct. af summen af de indmeldte spareforslag, det vil sige som udgangspunkt i alt 10 mio. kr. Hvis et udvalg f.eks. SKAL komme med spareforslag for 4 mio. kr., så KAN udvalget samtidig komme med udvidelsesforslag for op ti 1 mio. kr. svarende til 25% af sparemålet. Hvis udvalget i stedet finder spareforslag for 8 mio. kr., KAN udvalget komme med udvidelsesforslag for op til 2 mio. kr. Udvalgenes bidrag til omprioriteringskataloget sker i forhold til udvalgenes relative udgiftstyngde (målt ved den procentvise andel af serviceudgifterne i overslagsår (2019 er en kopi af 2018) i det vedtagne budget 2015). Kategorierne Indkomstoverførsler og Andet er ikke med i fordelingen. Sidstnævnte kategori indeholder udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering samt den centrale refusionsordning. Side 5/17

6 Fordeling af Omprioriteringskatalog på 40 mio. kr kr Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget I alt Udvalgene drøfter og behandler sine spareforslag og evt. udvidelsesforslag på møderne i april-juni måned, således at udvalgene har færdigbehandlet deres omprioriteringsforslag senest d. 8. juni. Omprioriteringskataloget sendes til orientering i Økonomiudvalget den 9. juni og til Byrådet den 16. juni. Omprioriteringskataloget inkl. udvidelsesforslag udsendes i høring umiddelbart herefter. Overførselspulje Overførselspuljen var i budget fastsat til 58 mio. kr. Formålet med at afsætte en pulje til overførsler er, at kunne håndtere de årlige overførsler inden for budgetlovens rammer, således at Køge Kommune ikke bliver ramt af eventuelle sanktioner. Set i lyset af forventninger om faldende overførsler i 2015, nedsættes puljen i budget til 50 mio. kr. årligt. A.3. Anlægsrammen I økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL indgik en bruttoanlægsramme for kommunerne under ét på 17,5 mia. kr. Kommunerne bliver ikke sanktioneret individuelt men såfremt Køge Kommunes relative andel beregnes, målt ved befolkningsandel, udgør Køge Kommunes bruttoanlægsramme ca. 180 mio. kr. Det er forventningen, at regeringen i 2016 og de følgende år i henhold til 2020-planen vil tilstræbe gradvist at reducere de offentlige investeringer, herunder kommunernes anlægsinvesteringer. På den baggrund må det forventes, at kommunernes samlede anlægsramme i 2016 vil blive reduceret i forhold til de 17,5 mia. kr., der var gældende for Til budget opdeles anlægsplanen i 4 hovedtyper af investeringer: 1. Skattefinansierede anlæg, der indgår i bruttoanlægsrammen: Skattefinansierede serviceanlæg Vedligeholdelsesudgifter Øvrige anlæg (udgifter på jordforsyningsområdet) Side 6/17

7 Energispareprojekter (næsten fuldt lånefinansierede) Servicearealer tilknyttet ældreboliger 2. Ældreboliger (delvist lånefinansieret) 3. Jorddepotet (nettoudgifter fuldt lånefinansieret) 4. Indtægter på Jordforsyningen (bolig- og erhvervsformål) I forbindelse med 1. behandlingen af budget var der afsat følgende anlægsramme: I kr Anlægsramme Hertil kommer servicearealer (ældreboliger) Bruttoanlægsramme Anlægsrammen blev i forbindelse med vedtagelsen af budget forhøjet med 150 mio. kr. i budgetperioden, således at der i løbende priser var afsat en bruttoanlægsramme på 266 mio. kr. i 2016 og 210 mio. kr. i 2017 og 169 mio. kr. i Disse rammer fastholdes i budgetlægningen for 2016 med den fordeling på de respektive anlægstyper, som blev vedtaget i budget Der er dog korrigeret for en forventet ændring af masterplanen for plejeboliger, som indebærer mindreudgifter på servicearealer i årene og tilsvarende merudgifter i årene i den 10-årige anlægsplan. Bruttoanlægsrammen udgør efter denne korrektion i løbende priser 266,0 mio. kr. i 2016, 208,1 mio. kr. i 2017 samt 158,2 mio. kr. i I 2019 er afsat en bruttoanlægsramme på 175 mio. kr., hvoraf der afsættes 40 mio. kr. til jordforsyningen og 10 mio. kr. til energispareprojekter, jf. nedenstående tabel. Bruttoanlægsramme for budget : I kr (i 2016 pl) Skattefinansierede serviceanlæg Vedligeholdelsesudgifter Øvrige anlæg (jordforsyningen, udgifter) Energisparerprojekter Ældreboliger servicearealer Pris- og Lønstigning anlæg Bruttoanlægsramme i alt Herudover er afsat en nettoanlægsramme til ældreboliger og sociale institutioner samt en nettoanlægsramme til jorddepotet svarende til år i den 10-årige anlægsplan, jf. nedenstående tabeller. Det bemærkes, at nettoudgifterne til jorddepotet lånefinansieres fuldt ud. Side 7/17

8 Nettoanlægsramme for ældreboliger og sociale institutioner i budget : Ældreboliger og sociale institutioner (netto) Nettoanlægsramme for jorddepotet i budget : Øvrige anlæg, lånefinansieret (jorddepotet, netto) Herudover budgetlægges indtægterne fra jordforsyningen på baggrund af administrationens forventninger til salg af grunde til hhv. bolig- og erhvervsformål. De aktuelle forventninger er, at de i budget 2015 budgetterede indtægter for 2016 og 2017 holder stik, mens indtægterne i 2018 er nedjusteret med 16 mio. kr. til 68,2 mio. kr. I 2019 forventes indtægter på 50 mio. kr. Såfremt indtægtsbudgettet nedjusteres væsentligt vil den gennemsnitlige anlægsramme blive nedsat med et tilsvarende beløb. Indtægter fra jordforsyningen i budget : I kr. I 2015 PL Boligformål Erhvervsformål I alt Med udgangspunkt i den 10-årige anlægsplan fra budget 2015 udarbejder forvaltningen et administrativt oplæg til en 10-årig anlægsplan for skattefinansierede serviceanlæg, vedligeholdelsesudgifter, ældreboliger og øvrige anlæg. De første 4 år af den 10-årige anlægsplan udgør administrationens oplæg til investeringsplanen for budget , som skal holdes inden for de politisk besluttede anlægsrammer. Byrådet kan som en del af de politiske forhandlinger ændre i administrationens forslag til anlægsplan samt indarbejde nye serviceanlæg. Nye serviceanlæg og finansiering af disse drøftes og fastsættes som en del af de politiske forhandlinger. Der forventes ikke overskud fra jordforsyningen i budgetperioden ud over det allerede budgetterede. Anlægsplanen udarbejdes i 2016 pris- og lønniveau, uanset om bevillingen er flerårig. De afledte driftsomkostninger af investeringsplanen for indarbejdes i budgetforslag Afledte driftsomkostninger af nye serviceanlæg, der besluttes i den politiske proces, skal finansieres i den politiske proces. Side 8/17

9 Mærkning af anlæg og jordforsyningsindtægter For at skabe øget budgetsikkerhed for budgettet er der fra budget 2015 indført en såkaldt mærkningsordning af visse anlægsprojekter. Mærkningsordningen er også indarbejdet i den Økonomiske politik. Mærkningen udmøntes således, at anlægsudgifter svarende til halvdelen af de forventede indtægter fra jordforsyningen i år x mærkes i år x+1, og først kan bevilges, når der er indgået en bindende skriftlig aftale på, at indtægterne tilgår kommunekassen. Mærkningsordningen er beskrevet i det vedhæftede bilag 2. A.4. Indtægtsbudgettering Indtægtssiden udarbejdes ud fra KL s tilskudsmodel. Budgetmaterialet til 1. behandling udarbejdes på baggrund af statsgarantien for Statsgarantien er altid et-årig. Overslagsårene budgetlægges ved selvbudgettering. Primo september 2015 beregner forvaltningen effekten af selvbudgettering for 2016 og udsender et notat herom til Byrådet. A.5. Låneoptag I budgetforslaget for forudsættes det, at der budgetteres med et generelt låneoptag på det skattefinansierede område på 0 kr. Det skyldes for det første, at det er forventningen, at kommunen slet ikke eller kun i begrænset omfang vil få mulighed for at få del i evt. kommunale lånepuljer for For det andet tilsiger den økonomiske politik, at låneoptag skal vurderes i forhold til konkret behov, og at kommunen ikke nødvendigvis skal anvende den fulde lånemulighed. Eventuelt låneoptag indregnes mellem 1. og 2. behandlingen af budget , når svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet foreligger. I budgetforslaget for budgetteres låneoptaget til jorddepotet, så det modsvarer den forventede udgift. Låneoptag vedr. ældreboliger og energispareprojekter budgetlægges efter gældende regler. A.6. Budgetbemærkninger Forvaltningen udarbejder budgetbemærkninger, der udsendes sammen med budgetmaterialet til 1. behandling. Budgetbemærkningerne opdeles efter udvalg (svarende til bevillingsniveauet). Udvalgene opdeles i aktivitetsområder, og under hvert aktivitetsområde beskrives budgettets poster på funktion 3. niveau (teknisk-administrativ betegnelse). Budgetbemærkningerne opdateres efter budgetvedtagelsen og optrykkes sammen med det trykte budget. Budgetbemærkningerne er vejledende og har ingen bevillingsmæssig hjemmel. Side 9/17

10 B. Processen for udarbejdelse af budget I dette afsnit beskrives det materiale og de møder der tilsammen udgør budgetprocessen. Køge Kommunes budget bliver til i tre parallelle spor: Et politisk spor (B.1), et brugerspor (B.2) og et medarbejderspor (B.3). De tre spor beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. Budgetmaterialet uploades til en elektronisk dagsorden, der hedder Budgetmateriale 2016, og kan tilgås fra ipad. Som supplement til nærværende Budgetvejledning udarbejder forvaltningen en administrativ budgetvejledning med de administrative deadlines. Forvaltningen udarbejder et budgetforslag for budget , som Økonomiudvalget behandler i august og indstiller til Byrådets behandling i august (førstebehandling af budgettet). Byrådets partier enten enkeltvis eller flere partier sammen fremsætter ændringsforslag til budgetforslaget. Ændringsforslagene sættes til afstemning ved andenbehandling af budgettet den29. september i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet. B.1. Det politiske spor Det politiske spor omfatter de økonomiske beregninger og de politiske drøftelser. Her udarbejdes budgetmaterialet til 1. og 2. behandling, omprioriteringskataloget og her foregår den formelle politiske behandling. Den 10. og 17. marts 2015 drøfter Økonomiudvalget budgetvejledningen og fastsætter et mål for et omprioriteringskatalog på driften samt bruttoanlægsrammen for budget Økonomiudvalgets indstilling drøftes og godkendes af Byrådet den 24. marts B Proces for drøftelse af omprioriteringskataloget For at fastholde Køge Kommunes gode økonomi og samtidig skabe rum til udvikling og tilpasning af den kommunale service udarbejdes et omprioriteringskatalog på 40 mio. kr. Fagudvalgene inkl. Økonomiudvalget skal i april og maj udarbejde konkrete forslag til et omprioriteringskatalog inden for eget fagudvalg. Fagforvaltningerne understøtter i april og maj fagudvalgene i at formulere forslag til omprioriteringskataloget. Omprioriteringskataloget præsenteres for eget fagudvalg på åben dagsorden i juni måned (dog senest d. 8. juni), hvor fagudvalgene træffer beslutning herom. Det kan blive nødvendigt at afholde ekstraordinære fagudvalgsmøder til denne drøftelse. Fagudvalgene godkender omprioriteringskataloget på eget udvalgsområde og sikrer, at kataloget imødekommer udvalgets mål. Fagudvalgene sender herefter omprioriteringskataloget til orientering i Økonomiudvalget den 9. juni og i Byrådet den 16. juni på åben dagsorden. Kataloget er ikke et udtryk for, hvad fagudvalgene har besluttet ift. budget , men beskriver de forslag, som Side 10/17

11 fagudvalgene har anbefalet, og vil indgå i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne. Dette indeholder således både spareforslag og udvidelsesforslag. Fagudvalgene drøfter og beslutter, i hvilket omfang der er behov for det at afholde møder med brugere og interessenter fra deres områder i april-maj Formålet er at høre brugernes synspunkter og formidle budskabet om den prioritering, der skal ske i forbindelse med vedtagelsen af budget Se yderligere afsnit B.2. vedr. Brugersporet. I maj inviteres MED-organisationen (HMU, FMU og rådhusudvalget) til møde med deres fagudvalg til en fælles drøftelse af områdets udfordringer og prioriteringer. Endvidere drøftes og informeres der løbende om budgetlægningen i de relevante MED-udvalg. Se yderligere afsnit B.3. vedr. Medarbejdersporet. De politiske partier kan som altid fremsætte nye forslag i forbindelse med de politiske forhandlinger af budget B.1.2. Tema- og orienteringsmøder samt politiske forhandlinger Budgetprocessen for indeholder som noget nyt et eksternt budgetseminar med mulighed for overnatning fra torsdag den 13. august kl. 13 fredag den 14. august kl. 13. Det indeholder en orientering om det udsendte 1. behandlingsmateriale samt giver mulighed for indledende politiske drøftelser. Budgetseminar fra torsdag d. 13.august kl. 13 fredag den 14. august kl. 13 Teknisk gennemgang af budgetforslagets driftsudgifter og finansieringsside Konsekvenser af Økonomiaftalen for Køge Kommune Oplæg til en 10-årig anlægsinvesteringsplan for og investeringsplanen for herunder budget for jordforsyningen Præsentation af nøgletal Økonomisk status for 2015 samt KL s bud på kommunernes finansiering i Fremskrivning af budgettet ift. den demografiske udvikling og anden mængderegulering Status for budgetaftalerne, der er vedtaget med budget Politisk vurdering af den økonomiske situation Fagudvalgene orienterer hver i sær om status for deres områder Gennemgang af det foreliggende budgetkatalog Indledende politiske drøftelser i grupperne og blandt gruppeformændene Indmelding af politiske ønsker til budget fra de politiske grupper Direktionen og Økonomichefen deltager på seminaret med henblik på at kunne understøtte de politiske drøftelser. Side 11/17

12 Politiske forhandlinger For at understøtte den politiske proces er der i budgetvejledningen afsat konkrete dage til de politiske forhandlinger på følgende datoer: september kl , september kl september kl september Under de politiske forhandlingsmøder deltager direktøren for Fælles- og Kulturforvaltningen. B.1.3. Første- og andenbehandling, politiske spørgsmål og forhandlinger Budgetmaterialet til 1. behandling Budgetmaterialet til 1. behandling indeholder Køge Kommunes budgetforslag Budgetmaterialet samt et administrativt udarbejdet notat, uploades til en elektronisk dagsorden, der hedder Budgetmateriale 2016, og kan tilgås fra ipad ultimo juli. Materialet består af: Resultatopgørelse over budgetforslag Hovedoversigt Driftsbudgetforslag Investeringsoversigt (skattefinansierede serviceanlæg, vedligeholdelsesudgifter, ældreboliger samt Øvrige anlæg prioriteret indenfor anlægsrammen) Takstbladet Budgetbemærkninger Omprioriteringskatalog Budgetforslaget udsendes i offentlig høring den 1. august. (Omprioriteringskataloget sendes i høring den 17. juni). Offentliggørelsen sker på Køge Kommunes hjemmeside, hvorfra borgere og medarbejdere kan downloade det. Herudover sendes materialet i filer til talesyntese/print til medlemmerne af Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet. 1. behandling Den 18. august drøfter Økonomiudvalget det samlede budgetoplæg og laver indstilling til 1. behandling. Byrådets 1. behandling er den 25. august. Politiske spørgsmål De politiske partier har mulighed for at stille spørgsmål for at få afklaret konkrete problemstillinger samt få foretaget beregninger i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger. Politiske spørgsmål stillet fra den 1. til den 21. august besvares senest den 28. august. Tekniske ændringsforslag Side 12/17

13 Mellem 1. og 2. behandlingen genberegnes budgetgrundlaget på kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger under arbejdsmarkedsområdet på baggrund af Økonomiaftalen og ledighedsudviklingen. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice udarbejder et notat til Byrådet om eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne. Ligeledes genberegnes førtidspensionerne under Social- og Sundhedsudvalgets område på baggrund af eventuelle justeringer i forudsætningerne i Økonomiaftalen for Økonomisk afdeling udsender notatet til Byrådet den 4. september. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kan orienteres om notatet, forud for udsendelse. Der kan også forekomme opdateringer af andre dele af budgetgrundlaget, som giver anledning til ændringer af administrativ budgetteknisk karakter. Disse ændringer opsamles og fremsættes til politisk vedtagelse sammen med budgettet ved 2. behandlingen. 15. september: Politiske ændringsforslag De politiske partier har mulighed for at fremsætte ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Deadline for politiske ændringsforslag, der skal indgå i dagsordensmaterialet, er den 15. september 2015 kl behandling Den 29. september drøfter Økonomiudvalget det samlede budgetoplæg inkl. eventuelle teknisk administrative ændringer og laver indstilling til 2. behandling. Byrådets 2. behandling af budgettet er den 6. oktober Efter 2. behandlingen orienteres Køge Kommunes borgere og medarbejdere om budget B.1.4. Investeringsplan for Administrationen udarbejder et oplæg til 10-årig anlægsplan for investeringer inden for bruttoanlægsrammen (skattefinansierede serviceanlæg, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til jordforsyningen og energispareprojekter) samt ældreboliger og Jorddepotet for perioden Oplægget udarbejdes indenfor de afsatte anlægsrammer i budgetvejledningen. Fagudvalgene orienteres om oplægget indenfor eget område til den 10-årige anlægsplan på møderækken i juni. Oplægget indarbejdes i budgetforslaget og præsenteres på byrådsseminar i august. Den 10-årige anlægsplan vil her være opdateret med eventuelle nyfremkomne oplysninger/behov. Ændring i administrationens forslag til anlægsplan - herunder ønsker om nye serviceanlæg og finansiering af disse - drøftes og fastsættes som en del af de politiske forhandlinger om budget Den endelige investeringsplan for budgetperioden fastlægges af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Der afsættes mærkede anlæg i investeringsplanen for budget 2016 jf. principperne om mærkningsordningen, se bilag 2. Side 13/17

14 De afledte driftsomkostninger af investeringsplanen for indarbejdes i budgetforslag B.1.5. Høring Omprioriteringskataloget udsendes i offentlig høring den 17. juni efter Byrådets møde den 16. juni. Offentliggørelsen sker på Køge Kommunes hjemmeside. Det øvrige budgetmateriale (budgetforslaget) udsendes i offentlig høring den 1. august. Offentliggørelsen sker på Køge Kommunes hjemmeside. Deadline for høringssvar både vedrørende omprioriteringskataloget og det øvrige budgetmateriale er den 21. august. Fagforvaltningerne kvitterer til dem, der har afgivet høringssvar, med besked om, at resumé af alle høringssvar offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside den 28. august. Fagforvaltningerne sammenskriver et resumé af høringssvarene. Økonomisk afdeling uploader den 28. august resumé af de indkomne høringssvar til den elektroniske dagsorden Budgetmateriale 2016, som kan tilgås fra ipad. Herudover udsender forvaltningerne en mail til deres respektive udvalg med de høringssvar, der er fremsendt til de respektive udvalg. B.2. Brugersporet Fagudvalgene drøfter, i hvilket omfang der skal afholdes møder med brugere og interessenter i april-maj Formålet med møderne er, at fagudvalgene har en dialog med brugere og interessenter, hvor brugere og interessenter kan tilkendegive deres synspunkter, og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Udvalget beslutter hvorvidt der skal afholdes møder samt mødets form, samt hvem der deltager i mødet. Forvaltningen inviterer de relevante brugerfora og interessenter til møderne. Synspunkter og forslag fra møderne indgår i fagudvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder. Brugerfora, råd og nævn har herudover adgang til at afgive skriftlige høringssvar i forbindelse med den formelle høring af budgettet. Side 14/17

15 B.3. Medarbejderspor I marts måned afholdes møde i HovedMEDudvalget (HMU). På mødet informeres der om budgetlægningen for budget , og denne drøftes med særlig fokus på omprioriteringskataloget. Endvidere afklares forberedelse af MEDorganisationens (medarbejdersidens) møde med deres respektive fagudvalg i maj. I maj inviteres MED-organisationen til fællesmøde med deres respektive fagudvalg (på fagudvalgenes maj møder). Formålet er at høre medarbejdernes (B-siden) synspunkter og faglige begrundelser for prioritering af områdets udfordringer og handlemuligheder. Ledersiden (A-siden) kan være til stede i mødet. Der afholdes følgende fællesmøder: 5. maj: Social- og Sundhedsudvalget og MED-udvalg for Social- og Sundhedsforvaltningen (FMU SSF) 6. maj: Ejendoms- og Driftsudvalget og FMU TMF 6. maj: Børneudvalget og MED-udvalg for Børne- og Ungeforvaltningen (FMU BUF) 6. maj: Skoleudvalget og MED-udvalg for Børne- og Ungeforvaltningen (FMU BUF) 7. maj: Teknik- og Miljøudvalget og MED-udvalg for Teknik- og Miljøforvaltningen (FMU TMF) 11. maj: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og MED-udvalg for Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice (FMU FAB) 4. maj: Kultur- og Idrætsudvalget og MED-udvalg for Fælles- og Kulturforvaltningen (FMU FKF) 12. maj: Økonomiudvalget og Rådhusudvalget 19. maj: Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget (HMU) I august informeres der om omprioriteringskataloget og dette drøftes på FMUmøderne. Herudover informeres om den generelle status for budgetlægningen. Hvis der i løbet af budgetprocessen i øvrigt laves indstilling til politisk drøftelse informeres og drøftes disse med de relevante MED-udvalg. Medarbejdersiden i FMUerne kan fremsende skriftlige bidrag. FMUerne koordinerer svarene i forhold til medarbejdersiden i de underliggende LMUer (lokale medudvalg), således at FMUerne fremsender et samlet bidrag fra hvert område. Der indkaldes til orientering og drøftelse i FMUerne umiddelbart efter indgåelsen af et eventuelt budgetforlig. De nærmere rammer fastlægges i MED-årshjuet og i procedureretningslinjen, som aftales i HovedMED-udvalget. Side 15/17

16 C. Tidsplan for budget Tid Aktion Ansvarlig 10. og 17. ØU marts ØU behandler Budgetvejledning marts Byrådet behandler Budgetvejledning herunder tidsplan for bl.a. temamøder, dialogmøder og høring. Byrådsmøde Ultimo Marts April April April/maj Ultimo februar udsender Byrådssekretariatet mail til Byrådet med mødedatoer vedr. budgetarbejdet i 2015 og orienterer om, at mødedatoerne lægges i mødekalenderen. Fagudvalgene drøfter udfordringer og handlemuligheder ifm. input til omprioriteringskataloget. SSU/EAU, BU/SU og KIU inviterer brugere og interessenter til dialogmøde efter behov. Forvaltningen udsender invitationer. SSU/EAU, BU/SU, og KIU afholder møder med brugerbestyrelser, råd, nævn og andre interessenter efter behov. 21. april ØU behandler befolkningsprognosen og demografiregulering til budget april Byrådet behandler befolkningsprognosen og demografiregulering til budget Byrådssek. Direktørerne Direktørerne for BUF, SSF, og FKF Direktørerne for FAB, SSF, BUF og FKF ØU Byrådsmøde 4. maj Borgmestermøde. Borgmesteren maj Fagudvalgenes møder i maj. Direktørerne - Fagudvalgene mødes med B-siden i FMUerne og drøfter områdets udfordringer og handlemuligheder i forhold til budget A-siden kan være til stede i mødet. Økonomiudvalget mødes med Rådhusudvalget og Hoved MED-udvalget. - Fagudvalgene drøfter omprioriteringskataloget til budget Juni På fagudvalgenes møder i juni godkendes udvalgets omprioriteringskatalog Direktørerne til budget og sender det til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet. Juni På fagudvalgenes møder i juni forelægges oplæg til den 10-årige anlægsplan til orientering. Direktørerne 9. juni Økonomiudvalget drøfter og godkender omprioriteringskatalog på ØU eget udvalgsområde og orienteres om det samlede omprioriteringskatalog. Økonomiudvalget indstiller det samlede omprioriteringskatalog til orientering i Byrådet den 16. juni og offentliggørelse i høring 17. juni. 16. juni Byrådet orienteres om Omprioriteringskataloget. Byrådsmøde 17. juni Omprioriteringskataloget offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. SSF udsender omprioriteringskataloget til Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet. 31. juli Budgetmaterialet til 1. behandlingen uploades til den elektroniske dagsorden og kan tilgås fra ipad. 4. aug. Budgetforslaget offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. SSF udsender budgetmaterialet til 1. behandling til Handicaprådet, sek. Ældrerådet og Integrationsrådet. ØA, komm., SSU sek. ØA ØA, komm., SSU Side 16/17

17 13. august kl august kl. 13. den 10-årige anlægsplan samt indledende politiske drøftelser Byrådsseminar om økonomiaftalen, 1. behandlingsmaterialet og 18. august Økonomiudvalget drøfter det samlede budgetforslag og laver indstilling til Byrådets 1. behandling. ( ). ØA og direktører Borgmesteren pba. mat. fra ØA 21. august Deadline for høring. Høringsparter 21. august Deadline for politiske spørgsmål, der ønskes besvaret senest De enkelte partier Spørgsmålene sendes til ØA, der videresender til de respektive forvaltninger. 25. august Byrådets 1. behandling af budget Byrådsmøde 28. aug. Resumé af de indkomne høringssvar offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. Kommunikation udsender pressemeddelelse. ØA fremsender link til resumé af høringssvar fra alle udvalg til hele Byrådet. Forvaltningerne udsender høringssvar til eget udvalg. ØA og komm. Komm. ØA Direktørerne 28. aug. ØA udsender svar på politiske spørgsmål til Byrådet. ØA 3. sep. Borgmestermøde. Borgmesteren 4. sep. ØA udsender notat vedr. tekniske ændringer og notat vedr. statsgaranti ØA vs. selvbudgettering til Byrådet. 4. sep. ØA udsender et notat til Byrådet udarbejdet af FAB vedr. budgetforudsætningerne FAB, SSF på Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstalt- ninger under EAU og et notat udarbejdet af SSF vedr. budgetforudsætningerne på førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget Uge Borgmesteren inviterer alle politiske partier til forhandling på følgende datoer: Borgmesteren 2. september kl september kl september kl september kl sep. kl Deadline for politiske ændringsforslag til budget Forslag De enkelte partier fremsendes til ØA senest kl sep. Borgmestermøde. Borgmesteren 23. sep. Deadline for Økonomiudvalgets dagsorden (2. behandlings materiale). ØA 29. sep. Økonomiudvalget drøfter budget og laver indstilling til Byrådets 2. behandling. Borgmesteren pba. mat. fra ØA 6. okt. Byrådets 2. behandling af budget Byrådsmøde Efter 2. behandling Orientering af Køge Kommunes borgere og medarbejdere om budget Direktionen, komm., ØA, FMU Side 17/17

NOTAT. Budgetvejledning Indledning. Økonomisk afdeling

NOTAT. Budgetvejledning Indledning. Økonomisk afdeling NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 26-02-2015 2014-026742 2014-026742-15 Budgetvejledning 2016-19 Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indledning Budgetvejledningen fastlægger rammerne og

Læs mere

NOTAT. Alternativ Budgetvejledning til budget Indledning. Økonomisk afdeling

NOTAT. Alternativ Budgetvejledning til budget Indledning. Økonomisk afdeling NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 1-06-2015 2014-026742 2014-026742-69 Alternativ Budgetvejledning til budget 2016-19 Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

NOTAT. Budgetvejledning til budget Indledning. Økonomisk afdeling

NOTAT. Budgetvejledning til budget Indledning. Økonomisk afdeling NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-03-2016 2015-007088 2015-007088-5 Budgetvejledning til budget 2017-20 Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indledning

Læs mere

Budgetvejledningen fastlægger rammerne og processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Budgetvejledningens sigte er:

Budgetvejledningen fastlægger rammerne og processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Budgetvejledningens sigte er: NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 26-02-2017 2016-009433 2016-009433-11 Budgetvejledning til budget 2018-21 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indledning

Læs mere

Budgetvejledningen fastlægger rammerne og processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Budgetvejledningens sigte er:

Budgetvejledningen fastlægger rammerne og processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Budgetvejledningens sigte er: NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 11-01-2018 2018-000817 2018-000817-1 Budgetvejledning til budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indledning

Læs mere

Budgetstrategi- og vejledning

Budgetstrategi- og vejledning Budgetstrategi- og vejledning 2020-2023 Dato Sagsnummer Dokumentnummer 20-01-2019 2019-001361 2018-001361-1 Budgetstrategi og vejledning til budget 2020-23 Indholdsfortegnelse: Budgetstrategi... 2 Årets

Læs mere

Budgetstrategi- og vejledning

Budgetstrategi- og vejledning Budgetstrategi- og vejledning 2020-2023 Dato Sagsnummer Dokumentnummer 20-01-2019 2019-001361 2018-001361-1 Budgetstrategi og vejledning til budget 2020-23 Indholdsfortegnelse: Budgetstrategi... 2 Årets

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget

Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den

Læs mere

Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag

Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-21 Budgetforslag 2018-21 Byrådet vedtager kommunens budget for 2018-21 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Budgettet skal igennem to behandlinger

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Fremskrivningsnotat budget Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne

NOTAT. Fremskrivningsnotat budget Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Fremskrivningsnotat budget 2020-2023 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne Fra år til år påvirkes kommunen

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 10 2.3 Finansforskydninger... 11 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 6 2.1... 6 2.2 Finansiering... 7 2.3 Finansforskydninger... 8 3. Social- og Sundhedsudvalget... 9 4. Erhvervs-

Læs mere