Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget... 4 Kultur- og Fritidsudvalget... 8 Socialudvalget... 9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Revision, Borgerrådgiver og Beredskab Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mia Sejer Nielsen Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon CY96@okf.kk.dk EAN nummer

2 Økonomiudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 48,7 mio. kr. på service. De vigtigste forklaringer på det samlede mindreforbrug er: - 19,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug på udgifter til tjenestemandspensioner. Mindreforbruget skyldes dels en i medfør af OK.15 lavere lønregulering end forudsat ved lægningen, dels mindre tilgang til ordningen end forudsat ved lægningen. - 16,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrører puljen til uforudsete udgifter, da der ikke er kendskab til yderligere udmøntning af puljen. Historisk set bliver puljen ikke fuldt udmøntet. Puljen nulstilles i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. - 13,6 mio. kr. i mindreforbrug på kommunens fællesordninger, primært arbejdsskade, hvor der i medfør af færre afgørelser end forventet fra Arbejdsskadestyrelsen er udbetalt færre midler fra ordningen end forudsat. I lyset af mindreforbruget tilpasser Økonomiudvalget tet i forbindelse med den 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. Anlæg Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på anlægsudgifter, som primært skyldes et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på puljen til uforudsete udgifter, da der ikke er kendskab til yderligere udmøntning af puljen. Historisk set bliver puljen ikke fuldt udmøntet. Puljen nulstilles i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. Det bemærkes, at der før forventede korrektioner på indtægtssiden forventes merindtægter på 114,6 mio. kr. på salg af rettigheder som følge af salg af ekstra ejendomme og rettigheder end forudsat i tet. Budgettet bliver tilpasset i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. Overførsler mv. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på udgifter til tjenestemandspensioner på forsyningsområdet. Side 2 af 12

3 Mindreforbruget skyldes dels en i medfør af OK.15 lavere lønregulering end forudsat ved lægningen, dels mindre tilgang til ordningen end forudsat ved lægningen. Før forventede korrektioner forventes desuden et mindreforbrug på 62,0 mio. kr. på puljen til merudgifter for forsikrede ledige. Midlerne er reserveret til merudgifter i forbindelse med forsikrede ledige i Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug. Midlerne lægges derfor i kassen med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. Sundheds- og Omsorgsudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer efter korrektioner et samlet mindreforbrug på 35,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til forventede mindreudgifter på 16,3 mio. kr. til køb af pladser. Merindtægter vedr. salg af pladser omplaceres til dækning af merforbrug vedr. plejecentre. Derudover forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. som primært kan henføres til anskaffelse af nyt omsorgssystem KOS2 blandt andet på grund af forsinkelser ved levering af systemet. Herudover er gennemførelsen af den nye udbudsstrategi ligeledes forsinket på grund af væsentlige ændringer på leverandørmarkedet. Sidst er der en række mindreforbrug på 4,2 mio. kr. til sundhedsprojekter, 2,0 mio. kr. vedr. færdigbehandlede projekter, 2,0 mio. kr. til betaling for lønanvisning og 2,0 mio. kr. vedr. træningsområdet. Modsat er der et forventet merforbrug på samlet 4,8 mio. kr. på sygeog hjemmeplejeområdet, som primært er sammensat af et merforbrug til sygepleje på 25,7 mio. kr., og et mindreforbrug vedr. hjemmeplejen på 14,4 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. vedr. tøjvask - og indkøbsordningerne, som skyldes et fald i både pris og aktivitet. Mindreforbruget er strukturelt og indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i Det blev med overførselssagen aftalt, at eventuelle merudgifter sfa. den nye bekendtgørelse vedr. specialiseret rehabilitering kan finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Der forventes et Side 3 af 12

4 merforbrug til specialiseret rehabilitering på i alt 7,7 mio. kr., som dækkes af puljen til uforudsete udgifter. I lyset af Sundheds- og Omsorgsudvalget forventede mindreforbrug på service på 35 mio. kr. vil udvalget på møde den 12. november drøfte, hvorvidt dele af mindreforbruget kan anvendes i indeværende år gennem afholdelse af yderligere aktiviteter. Bruttoanlæg Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer efter forventede korrektioner, at området vil være i balance. Overførsler m.v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer efter forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på Overførsler mv. på 2,7 mio. kr. Før forventede korrektioner forventes et merforbrug til kommunal medfinansiering på 21,3 mio. kr., som dækkes af kassen. Modsat forventes et mindreforbrug på afdrag på ydelsesstøtte på 16,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på tomgangshusleje på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget på ydelsesstøtte på 16,2 mio. kr. afleveres til kassen. Mindreforbruget vedr. ydelsesstøtte vedr. ældreboliger er strukturelt, og tet er derfor nedjusteret i Finansposter Området forventes efter korrektioner at være i balance. Børne- og Ungdomsudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på 91,4 mio. kr., hvilket er højere end ved 2. sprognose i august, hvor udvalget forventede et mindreforbrug på 70,7 mio. kr. Ud af det samlede mindreforbrug på 91,4 mio. kr. vedrører 66,3 mio. kr. et mindreforbrug på egne skoler og institutioner og 25,2 mio. kr. vedrører institutionernes decentrale opsparing. Side 4 af 12

5 Børne- og Ungdomsudvalget vil i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer søge om negativ korrektion i lyset af mindreforbruget. Mindreforbruget på service skyldes hovedsagelig en række modsatrettede afvigelser fordelt på flere bevillingsområder, jf. nedenstående. På bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge demografireguleret forventes et samlet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. Dette mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste mindreforbrug skyldes, at aktivitetsskønnet for pladsafregningen i dagtilbud forventes at aftage med samlet 682 børn fordelt på 339 færre vuggestuepladser, 6 færre småbørnspladser, 246 færre børnehavepladser og 131 færre fritidsklubs- og juniorklubpladser samt 31 flere fritidshjemspladser og 8 flere basispladser (54,3 mio. kr.). Hertil kommer modtagelse af større skolerefusion end forventet på Pædagogisk Assistent Uddannelsen af elever (8,0 mio. kr.). De væsentligste merforbrug skyldes, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har skønnet, at den lavere prisudvikling forventet af KL kun i ringe grad vil kunne udmøntes på indkøb af de varegrupper som institutioner og skoler anvender (13,0 mio. kr.), og der er foretaget en justering af energibevillingerne i 2015, således at kernedriften på institutionerne ikke påvirkes (10,5 mio. kr.). Derudover er der et merforbrug grundet faldende indtægter i form af forældrebetaling og fripladser som følge af en lavere aktivitet på 682 børn (16,6 mio. kr.). På bevillingsområdet Dagtilbud, special demografireguleret forventes et mindreforbrug på 17,9 mio. kr., som er sammensat af flere mer- og mindreforbrug. De væsentligste mindreforbrug skyldes et etableringsefterslæb på etablering af 100 specialklubpladser og omkring 20 specialbørnehavepladser som følge af lav efterspørgsel i 2014 og øget fokus på inklusion (16,2 mio. kr.) samt salg af 8 flere specialbørnehavepladser end forventet (5,1 mio. kr.). De væsentligste merforbrug skyldes, at der købes 15 flere og sælges 11 færre pladser pladser på specialfritidshjem og specialklub end forventet (10,1 mio. kr.). På bevillingsområdet Undervisning demografireguleret forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug. De væsentligste mindreforbrug skyldes, at afregningen for privatskoleelever med staten er lavere end forventet grundet færre Side 5 af 12

6 privatskoleelever (8,5 mio. kr.), et lavere aktivitetsskøn på 72 færre elever til en enhedspris på 114 kr. mindre pr. barn end forventet (6,9 mio.kr.) og 111 flere solgte pladser til en lavere gennemsnitspris pr. elev (5,2 mio. kr.). De væsentligste merforbrug skyldes et større huslejeforbrug end forventet (5,8 mio.kr.), tilpasning af energibevillingerne til det faktiske forbrug (3,7 mio. kr.) samt 29 flere elever i den almene skole, som er visiteret til specialundervisning grundet øget fokus på inklusion (2,5 mio. kr.). På bevillingsområdet 'Specialundervisning' forventes et mindreforbrug 40,7 mio. kr., som er sammensat af flere mer- og mindreforbrug. De væsentligste mindreforbrug skyldes primært et efterslæb på etablering af pladser på specialområdet svarende til omkring 70 pladser (20,3 mio. kr.), 41 flere elever på specialskoler/- specialklasserækker og 11 flere elever på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU til en lavere pris pr. specialundervisningselev grundet mindre søgning til solistpladser og andre dyrere pladser (15,2 mio. kr.). Afslutningsvis er der et mindreforbrug på den decentrale opsparing på 22,9 mio. kr. De væsentligste merforbrug skyldes primært omplaceringer fra specialundervisning til normalundervisning (9,4 mio. kr.), mindre tilpasninger på specialundervisningsrammen til bl.a. Lundehusskolen (7,9 mio. kr.). På bevillingsområdet 'Sundhed' forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. grundet uforbrugte midler hos Tandplejen og Sundhedsplejen på bl.a. kompetenceudvikling, tolkning og praktikområdet på 4,7 mio. kr. og en forventning til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på den decentrale opsparing i Tandplejen. Bruttoanlæg Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsområdet udviser balance. Det bemærkes, at BUU på mødet den 23. september 2015 godkendte en anlægsbevilling til en ny tre-sporet skole, Kalvebod Fælled Skole, med 336 fritidspladser og 168 klubpladser og skoleidrætshal i Ørestad Syd. Der er samlet afsat 446,0 mio. kr. til opførelsen af skole og idrætshal. Projekteringen er udarbejdet i henhold til 'Funktionsprogram for folkeskoler og KKFO' (revideret ifht. Kapacitetsanalysen og Fremtidens Fritidstilbud, BR 18/9-2014), hvilket giver en besparelse på 25,2 mio. kr., som tilbageføres til kommunekassen. Overførsler m.v. Side 6 af 12

7 Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at de efterspørgselsstyrede overførsler udviser balance. Der er dog et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært kan tilskrives mindreforbrug på efterspørgselsstyrende overførsler vedrørende erhvervsgrunduddannelserne. Finansposter Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer et lille merforbrug på 0,2 mio. kr. på finansposter, som hovedsageligt skyldes en mindreindtægt på 0,1 mio.kr vedrørende kortfristede tilgodehavender på de selvejende institutioner samt et merforbrug på 0,1 mio. kr vedrørende stigende renter for optagelse af lån for de selvejende institutioner. Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv * Bruttoanlæg er eksklusiv Hovedkonto 1. **Overførselsområdet er her inklusiv Hovedkonto 1. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance på service. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget i deres forventede korrektioner til bevillingen Ordinær drift overfører 6,1 mio. kr. til kassen grundet reduceret vejafvandingsbidrag til HOFOR. På Parkering omdisponeres 8,8 mio. kr. til udfordringer på betalingsparkering. Af de 8,8 mio. kr. reserveres 6,0 mio. kr. til håndtering af tab på debitorer som følge af SKAT s nedlæggelse af det fælles inddrivningssystem (EFI-systemet), og 2,8 mio. kr. disponeres til at dække parkeringsudfordringen på udgiftssiden vedr. større forventet tab på debitorer. Derudover tilføres der 4,9 mio. kr. til kommunekassen, som reserveres til nedsættelse af statstilskuddet i 2016 som følge af øgede parkeringsindtægter i Bruttoanlæg På bruttoanlæg eksklusiv hovedkonto 1 forventes et forbrug på 1.135,9 mio. kr. i 2015 svarende til balance. Overførsler m.v. På overførselsområdet forventes balance. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget i deres forventede korrektioner til bevillingen Affaldsområdet overfører 25,8 mio. kr. Side 7 af 12

8 til kassen grundet bl.a. mindreforbrug på affaldsfraktioner og mindre bidrag til Amager Ressourcecenter og Vestforbrændingen. Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på service. Der foreligger fortsat en vis usikkerhed om forventede gebyrindtægter, som er steget fra 3,0 mio. kr. ved augustprognosen til nu 5,0 mio. kr. Usikkerheden skyldes, at SKAT har udfordringer med at få systemunderstøttelsen af gældsinddrivelsen til at virke. Dette kan resultere i mindreindtægter på samme beløb i Kulturog Fritidsudvalget vil forsøge at håndtere mindreindtægterne inden for egen ramme. Bruttoanlæg Kultur- og Fritidsudvalget forventer et forbrug på 116,8 mio. kr. på bruttoanlæg svarende til balance. Overførsler m.v. På overførselsområdet forventes balance. Finansposter Efter forventede korrektioner til tet forventes området at balancere. Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget fortsat forventer en merudgift på 73,0 mio. kr. til regulering af grundskyld, som er opstået pga. fejl i SKAT s behandling af sager vedr. fradrag for forbedringer. Beløbet dækkes af en tilsvarende forventet mindreudgift på regulering af dækningsafgift. Mindreudgiften er opstået som følge af, at SKAT har fokus på at færdigbehandle sager om grundskyld, og derfor afventer behandling af sager om dækningsafgift. Desuden har Kultur- og Fritidsudvalget modtaget den endelige afregning fra SKAT vedrørende forskerskat på i alt 145,7 mio. i Kultur- og Fritidsudvalget havde teret med en indtægt på 100,0 mio. kr. i 2015, og derfor forventes en merindtægt på forskerskat på i alt 45,7 mio. kr. Merindtægten skyldes, at flere højtlønnede udlændinge arbejder i Danmark, og ønsker at blive beskattet efter forskerskatteordningen. Side 8 af 12

9 Dertil kommer et forventet fald i langfristede tilgodehavender på 16,0 mio. kr., hvilket primært skyldes en mindreudgift på 12,0 mio. kr. til lån til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Dette skyldes bl.a. at flere pensionister sælger deres bolig, og eftersom ejendomsskattelånet skal tilbagebetales i forbindelse med salg af boligen, medfører dette, at kommunens samlede udlån falder. Der er tale om et øget fald siden augustprognosen, hvor estimatet var 9,0 mio. kr. Ydermere forventes en indtægt på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes en ekstraordinær indbetaling i forbindelse med Københavns Kommunes udtræden af Strandparken I/S. Socialudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Socialforvaltningen forventer samlet balance på servicerammen efter forventede korrektioner. Dette dækker dog over en række forventede mer- og mindreforbrug. På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes mindreforbrug på i alt 5,5 mio. kr. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på familiepleje, som følge af udfordringer med at få godkendt plejefamilier i det forudsatte omfang, samt et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til sikrede institutioner, som skal ses i lyset af færre fremstillinger i dommervagten. Hertil kommer et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., som følge af højere aktivitet i ordinære dagbehandlingstilbud end forudsat i den fælles dagbehandlingspulje samt øvrigt forventet mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr. På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes mindreforbrug på samlet 1,4 mio. kr. Dette dækker hovedsageligt over et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. til færdigbehandlede patienter som følge af hurtigere hjemtagning og mindre restafregning vedr. tidligere år, samt et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. køb og salg af botilbudspladser grundet højere aktivitet. Hertil kommer øvrige forventede mindreforbrug for samlet 0,4 mio. kr. På bevillingsområdet Borgere med handicap forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært skyldes stigende aktivitet på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ordningen samt stigende enhedspriser på ledsagerordningen. Side 9 af 12

10 På bevillingsområdet Borgere med handicap, demografi forventes et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet på dagbehandling og fleksible skoleindsatser (4,1 mio. kr.), dyre anbringelser på børneområdet (2,7 mio. kr.) samt stigende udgifter til døgn- og dagtilbud til voksne (1,7 mio. kr.). Hertil kommer øvrige merforbrug på samlet 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug på foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem på 1,5 mio. kr., som primært skyldes lavere aktivitet end forventet. På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration udviser prognosen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært skyldes tilbageholdenhed samt en lavere afregning vedr. arbejdsskadesforsikring end teret. På bevillingsområderne Udsatte Voksne, Hjemmepleje og Hjemmepleje, demografi udviser prognosen tilnærmelsesvis balance. Bruttoanlæg På anlæg forventes balance. Overførsler m.v. Socialudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på hhv. Førtidspension (16,7 mio. kr.) som følge af færre nytilkendelser end forventet, Sociale ydelser (5,7 mio. kr.) grundet færre udbetalinger af enkeltydelser end forventet samt et øvrigt mindreforbrug (0,6 mio. kr.). Dertil kommer et merforbrug på -14,2 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter fra den centrale refusionsordning pga. det ændrede foranstaltningsmønster for børn, der medfører færre dyre anbringelsessager og dermed lavere refusion. Finansposter På finansposter forventes balance. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer efter forventede korrektioner til tet. Side 10 af 12

11 rammen er dog påvirket af en mæssig korrektion på samlet -7,0 mio. kr. Korrektionen af tet skyldes primært en reduktion på 0,1 mio. kr. vedr. tværgående effektiviseringer samt en reduktion på 6,8 mio. kr. i afgivet DUT-midler (løntilskud til forsikrede ledige) som følger af aftalen for Bruttoanlæg Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et forbrug på bruttoanlæg på 7,1 mio. kr. svarende til balance. Anlægstet indeholder en korrektion på -1,5 mio. kr., som skyldes overførsel af midler til 2017, grundet en forskydning af udgifter til udviklingen af Københavns kommunens virksomhedsrettede CRM system og at indflytningsudgifter, herunder særligt anskaffelse af inventar o.lign., mest hensigtsmæssigt afholdes i 2016 efter indflytningen til det nye Erhvervshus. Overførsler m.v. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer balance på overførsler mv. Det bemærkes dog, at der forventes korrektioner på samlet set -69,8 mio. kr. På den efterspørgselsstyrede indsats forventer Beskæftigelsesog Integrationsudvalget en mæssig korrektion på i alt -67,4 mio. kr. med henblik på at tilpasse tet til skønnet for forbruget. Midlerne tilfalder kassen. På efterspørgselsstyrede overførsler tilpasses tet ligeledes til skønnet for forbruget med i alt -2,4 mio. kr. Midlerne tilfalder ligeledes kassen. Korrektionen på den efterspørgselsstyrede indsats på -67,4 mio. kr. skyldes mindreforbrug til 6 ugers jobrettet uddannelse på 76,3 mio. kr. på grund af lavere aktivitet end forudsat. Korrektionen på den efterspørgselsstyrede overførsler på -2,4 mio. kr. skyldes blandt andet bevægelser mellem målgrupper i forhold til det terede. Finansposter Der forventes en afvigelse på -149,4 mio. kr., som skyldes refusionsomlægningen. Reformen medfører, at kommunen modtager statsrefusion bagudrettet og ikke på forskud, som det er gældende på nuværende tidspunkt. Revision, Borgerrådgiver og Beredskab Korrigeret korrigeret Bruttoanlæg Side 11 af 12

12 Overførsler mv Revisionen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af reducerede lønudgifter i Borgerrådgiver og Beredskab forventer balance. Side 12 af 12

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler

Læs mere

Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015

Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Korrigeret budget og Forventet regnskab

Korrigeret budget og Forventet regnskab BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon

Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Overblik... 2 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 6 Undervisning... 8 Specialundervisning Sundhed Administration... 13

Overblik... 2 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 6 Undervisning... 8 Specialundervisning Sundhed Administration... 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0086349 Dokumentnr. 2015-0086349-1

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,

Læs mere

Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014

Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 4 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.) Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Der forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende:

Der forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende: BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. august 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 0,1 mio. kr. Det skal særligt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Forklaringer til det forventede regnskab 1. prognose er i år udarbejdet på et andet grundlag end tidligere år grundet implementeringsprocessen af det nye økonomisystem Kvantum. Der er ikke indhentet forventede

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT Indhold Overblik

NOTAT Indhold Overblik NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Service Sundhed Vedtaget

Service Sundhed Vedtaget Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer

Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Bilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen

Bilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen Bilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling Netto netto netto

Læs mere

Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune.

Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilaget indeholder en gennemgang af Københavns Kommunes forventede regnskab for 2011 baseret på udvalgenes regnskabsprognoser

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011

Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011 I dette bilag er der uddybende forklaringer til

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere