eskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 Furesø Kommune Budget 2011 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder: Forsikrede ledige Kontanthjælp og starthjælp m.v. Initiativer for at fastholde personer på arbejdsmarkedet eller for at bringe personer nærmere arbejdsmarkedet i form af aktive tilbud til a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl., ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleks-job, og revalidering. Dagpenge ved sygdom og fødsel Introduktionsprogram for borgere omfattet af integrationsloven Danskuddannelse for voksne udlændinge Erhvervsgrunduddannelse Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats Særlig udsatte unge under 18 år Derudover varetager udvalget forvaltningen af: Kommunens overordnede integrationspolitik Koordinering af kommunens ungepolitik via et etableret ungeteam Opgavebeskrivelse Lovgivningen omkring beskæftigelsesindsatsen stiller krav om registrering, kontakt, aktivering og dokumentation af sagsbehandlingen. Lovgivningen er udformet, så den aktive indsats giver størst refusion. Indsats og omfang kan løbende følges på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: Målgrupper Personer, der har været ude for ændringer i form af ledighed, sygdom eller sociale forhold, som bevirker, at de ikke kan skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse, og at forsørgelsen ikke kan dækkes af andre ydelser, herunder: Ledige (både forsikrede og ikke forsikrede) Sygemeldte Personer med nedsat arbejdsevne Lovgrundlag LBK nr af 14/12/2009, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr. 946 af 01/10/2009, Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) LBK nr. 731 af 15/06/2010, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov nr. 563 af 9/6/2006, Lov om sygedagpenge Lov nr. 566 af 9/6/2006, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) LBK nr af 16/08/2010, Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 987 af 16/08/2010, Lov om Erhvervsgrunduddannelse LBK 671 af 21/06/2010, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK 1062 af 20/08/2010, Lov om integration af udlændinge i Danmark Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011 Det forventes, at stigningen i den generelle ledighed vil være mere moderat i 2011 end stigningen i Udviklingen påvirker de enkelte forsørgelsestyper forskelligt. Tendensen er, at personer tættest på arbejdsmarkedet er mere påvirket af konjunkturerne end personer længere væk fra arbejdsmarkedet. Udfordringen for jobcenteret 363

2 er at begrænse antallet af personer på de enkelte områder. Udfordringerne er fremhævet i overskrifter under afsnittet Fokus i beskæftigelsesplan Ny matchmodel lanceret og implementeret i 2010 Arbejdsmarkedsstyrelsen har lanceret en ny matchmodel, som er blevet implementeret i foråret 2010 og omfatter alle ydelsesmodtagere i kommunen, der kan tilbydes en beskæftigelsesindsats, dvs. ekskl. personer i fleksjob og på førtidspensioner. Den tidligere model med matchgruppe 1-5 er blevet erstattet af den nye model indeholdende tre grupper: (A) Jobklar, (B) Indsatsklar og (C) Under afklaring. De tre grupper skal have en forskellig indsats i jobcentret. Den nye matchmodel er mere simpel og lettere at arbejde med end den tidligere. - Virksomhedscentre Jobcentret har i efteråret 2010 etableret virksomhedscentre, som skal øge antallet af borgere, som får kontakt til arbejdslivet med henblik på en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhedscentrene oprettes i både offentlige samt private virksomheder, og retter sig mod matchgruppe 2. Der forventes oprettet helårspladser i fire eller fem virksomheder. - Forstærket ungeindsats i Furesø Kommune Furesø Kommune vil forstærke indsatsen i forhold til de unge, som er i risikogruppen for at miste tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Kommunens har modtaget DUT-midler til styrkelse af samarbejde og igangsættelse af reform på ungeområdet. Der oprettes en dedikeret enhed Ungeteam Furesø, der skal tilbyde den enkelte unge en koordineret og målrettet job- og uddannelsesfokuseret indsats. Indsatsen skal bestå af afklarende og opkvalificerende forløb. Ungeteamet skal øge andelen af unge (15-25 årige), som er i gang med enten en uddannelse eller beskæftigelse fra de nuværende 90 % til 95 %. Det er en helt ny opgave for kommunen at have ansvaret for at de unge årige er i gang med en uddannelse eller job. Alle årige skal følge deres uddannelsesplan og kommunen skal sikre, at den tilpasses og efterleves. UU-Sjælsø har ansvar for opfølgning på alle unge mellem år, men lovgivningen indeholder et yderligere krav om kommunens opgave overfor denne gruppe. Vejledningsindsatsen skal reformeres og samarbejdet omkring de unge kommer til at kræve yderligere dialog om opgavefordeling, indsats samt ressourceallokering. - Sygedagpengeindsats Konsekvenser af lovændring på området Ændringen til sygedagpengeloven af juni 2009 betyder øget tidsforbrug i sygedagpengeopfølgningerne. Loven kræver, at alle samtaler fremover skal være individuelle samtaler. Desuden skal der ved første samtale med borgeren, tages kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver og indgås dialog om, arbejdspladsens muligheder for, at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Kommunen har modtaget DUT-midler, således at forvaltningen kan leve op til kravet om kontakt til arbejdsgiveren, øget antal af opfølgninger samt til aktiviteter for sygemeldte borgere. Jobcentrets strategi er, at flere sygemeldte borgere skal i aktive tilbud, således at mulighederne for tilbagevenden på arbejdsmarkedet styrkes. Dette vil tillige medføre en højere refusion for kommunen. Lokalt mål for 2011 Der er i 2010 iværksat forskellige initiativer til nedbringelse af antallet af lange sygedagpengeforløb, herunder inddragelsen af en ekstern aktør i kontaktforløbet og udredningen. Målet i 2011 er at nedbringe antallet af de langvarige forløb med minimum 15 %, fra 62 til 53 årsværk. Budgetvedtagelsen - Øget aktivering I budgettet for 2011 er forudsat en stigning i antallet af ydelsesmodtagere. I budget 2011 er der forudsat en stigning i aktiveringsgraden, således at modtagere af kontanthjælp og starthjælp samt ledighedsydelse er i aktivering 30 pct. af tiden. For a- dagpengemodtagere er der ligeledes forudsat en aktiveringsandel på 30 pct. 364

3 Politikker og visioner på udvalgsområdet - Fokus i Beskæftigelsesplan 2011 På beskæftigelsesområdet udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland samt lokalt fastsatte mål. Beskæftigelsesudvalget orienteres månedligt om hvorledes Jobcentrets resultater matcher beskæftigelsesplanens mål. Beskæftigelsesplanen følges op af en årlig Resultatrevision baseret på opgørelser udarbejdet af Arbejdsmarkeds-styrelsen, hvor resultaterne i Jobcenter Furesø sammenholdes med indsatsen i kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Ministermål Ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses Personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses Unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses Lokale mål Sygedagpengeforløb over 26 uger reduceres Andelen af aktiverede ledige øges Rettidigheden opfyldes i alle målgrupper Finanslovsaftalen Efter vedtagelse af budgettet for 2011 i Byrådet i oktober er der indgået aftale om finansloven for Aftalen om finansloven for 2011 indebærer en ændring af refusionssatserne vedrørende dagpenge, kontant- og starthjælp samt sygedagpenge. Desuden indføres et fælles loft over driftsudgifter til aktivering på per helårsperson, hvilket er en reduktion på ca kroner i forhold til de nuværende regler. Fremover vil den høje refusion kun blive givet for virksomhedsrettet aktivering, som fx virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt ordinær uddannelse. For sygedagpenge-området gives den høje refusion desuden i perioder med gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet (delvis raskmelding). Omlægningen af området medfører, at der fremover skal være et større fokus på virksomhedsrettet aktivering og mindre fokus på øvrig aktivering, vejledning og opkvalificering. Refusionsomlægningen sker ved en reduktion af den forventede udbetalte refusion og en tilsvarende forhøjelse af bloktilskud og det særlige beskæftigelsestilskud. Der vil primo 2011 når budgetvejledningen for området foreligger, blive udarbejdet et nyt budget for området, der tager høje for lovændringerne. Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn I forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2010 blev der vedtaget en reduceret prisfremskrivning i budgetperioden på visse arter, med en samlet reduktion på 4,4 mio. kr. vedrørende driftsbudgettet. Fremskrivningen på lønninger (art 1), fødevarer (art 2.2), brændsel (art 2.3), overførsler til personer (art 5.2) samt anlægskonti var dog undtaget reduktionen og er fremskrevet med KL s udmeldte skøn. Fremskrivningen på de enkelte arter fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med tre rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbruget. De tre største rengøringskontrakter udløber 1. maj Rengøringsområdet skal som følge heraf analyseres og sendes i EU-udbud i Bygningsservice under Miljø-, Teknik- og Er- 365

4 hvervsudvalget (MTE) har i samarbejde med Indkøbsafdelingen i slutningen af 2010 udarbejdet en behovsanalyse, for på den baggrund at kunne vurdere, i hvilket omfang rengøringsopgaven skal løses lokalt af kommunens medarbejdere eller skal i udbud. Den del af rengøringsbudgettet, der er kontraktbundet er fra 2011 samlet i Bygningsservice under MTE, baggrunden herfor er, at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. På de områder hvor rengøringsopgaven løses af egne medarbejdere, ligger budgettet fortsat under de enkelte fagudvalg. Det daglige ansvar for opfølgning på rengøringskontrakterne ligger decentralt hos den daglige leder af den enkelte skole, institution m.v., mens det overordnede ansvar for styring og opfølgning på rengøringskontrakterne ligger i Bygningsservice under MTE. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er som udgangspunkt fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale drift- og anlægspuljer under MTE. Puljerne disponeres af Bygningsservice. Anvendelsen af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget under Bygningsservice. Budgetter til el, vand og varme Stort set alle budgetter til el, vand og varme ligger under Bygningsservice på MTE, som har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsservice. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Arbejdspladsernes Miljø- og Klimaambassadører inspirerer kolleger og brugere til miljø- og klimarigtig adfærd. Bygningsservice kan rådgive ledere og ambassadører med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere om, hvordan de kan og bør begrænse forbruget. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i en central pulje og administreres af Bygningsservice under MTE. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Sikringsniveauet bliver derfor løbende vurderet på de enkelte ejendomme. Forsikringer Furesø Kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud. Forsikringspolitikken hviler på, at kommunen primært er selvforsikret. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste kommunens økonomi, f.eks. brand og skader. Derimod forsikres eksempelvis tyveri og skader på biler ikke, da det i en kommune på Furesø Kommunens størrelse bør betragtes som almindelige driftsomkostninger. 366

5 Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året, og hvor kommunen er selvforsikret (f.eks. arbejdsskader). Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens heraf er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Forbrugsafgifter (skatter, afgifter og renovation) Budgettet til skatter, afgifter og renovation, har hidtil ligget under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Fra 2011 ligger budgetterne til forbrugsafgifter under Bygningsservice. Baggrunden herfor er, at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. Budgettet til skatter, afgifter og renovation lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. Husleje Der arbejdes mod, at samle alle budgetter til huslejeudgifter og -indtægter under et udvalgs budgetområde. Ansvaret for det juridiske i forhold til huslejekontrakter ligger i Borgmestersekretariatet, mens ansvaret for budgetlægningen m.v. på huslejeområdet pt. ligger i Økonomiafdelingen. 367

6 Tabel 1: s budget samt regnskab 2009 og korrigeret vedtaget budget Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2009 Korr. budget Budgetoverslagsår ultimo dec Budget Funktion Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT Hovedkonto 03 - i alt Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Hovedkonto 05 - i alt Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsat for forsikrede (2009) Løn til forsikrede ledig ansat i kommuner Seniorjob til personer over år Beskæftigelsesordninger Hovedkonto 06 - i alt Sekretariat og forvaltninger heraf STATSREFUSION Noter: Alle tal i tabellen er i 2011 priser. Det vil sige, at regnskab 2009 og budget 2010 er omregnet til 2011 prisniveau. 368

7 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder jf. Lov om Produktionsskoler undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Forløbet på en produktionsskole tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 001 Produktionsskoler Bidrag til staten for elever på produktionsskoler i Bidraget, der afregnes medio 2011 udgør: kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev for elever på 18 år og derover Der er budgetteret med elever på produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsen jf. Lov om erhvervsgrunduddannelse består af individuelt tilrettelagte forløb, som skal sikre, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse. Uddannelsen er målrettet unge, der bor i kommunen og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Uddannelsen består af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Uddannelsen varetages af institutioner for erhvervsrettet uddannelse. produktionsskoler o. lign. Med virkning fra 1. juli 2010 er indført 65 pct. statsrefusion af udgifter til skoleydelse og 50 pct. statsrefusion af udgifter til køb af uddannelsesforløb på kommunale institutioner og tilskud. 001 Skoleydelse 135 I skoleperioder modtager eleven skoleydelse svarende til produktionsskoleydelsen. Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes 65 pct. statsrefusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 119 Køb af undervisningsforløb med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 369

8 003 Supplerende tilskud 30 Supplerende tilskud til undervisning med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 159 Udgifter til praktik på værkstedsskoler m.v. uden refusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 021 Personale 163 Budget til lønnet praktikforløb 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af skoleydelse. 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Refusionen beregnes som 50 pct. af udgifterne dog maks kr. (2010-niveau) pr. årselev for uddannelsesudgifter og maks kr. (2010-niveau) pr. elev for supplerende tilskud. 370

9 Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven, herunder udgifter til danskundervisning jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommunen skal tilbyde danskuddannelse til personer bosat i kommunen, som er omfattet af introduktionsprogrammet jf. integrationsloven og EU-borgere m.fl. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 3 år efter første optagelse på uddannelse. Kommunen kan endvidere tilbyde danskuddannelse som tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter hertil budgetteres under Beskæftigelsesordninger. 001 Udgifter til aktivering af ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 200 Budgettet vedrører udgifter til tilbud personer under introduktionsprogrammet. Der er budgetteret med ca. 2 helårspersoner. 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens Der er budgetteret med ca. 2 moduler. 011 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge integrationslovens Der er budgetteret med ca. 69 moduler. 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er budgetteret med ca. 298 moduler 080 Intern afregning Furesø Intern afregning for rengøring og Energi og vand, som er budgetlagt under Miljø-, Teknikog Erhvervsudvalget - Bygningsservice. Der er budgetteret med 448 moduler, med 584 kr. pr. modul Betalinger til andre myndigheder 213 Betaling til andre myndigheder for elever der følger undervisningen på andre sprogskoler. Der hjemtages refusion for de moduler vi køber i andre kommuner. 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af Introduktionsprogrammet Staten yder grundtilskud til kommunerne for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet. Det er forudsat, at der udløses grundtilskud svarende til 50 helårspersoner. 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse -214 Det forudsættes, at 5 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse. 371

10 101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk -481 Det forudsættes, at 15 personer består prøve i dansk. 102 Resultattilskud for udlændinge, der kommer i ordinær beskæftigelse -214 Det forudsættes, at 5 personer kommer i ordinær beskæftigelse. 400 Ikke udmyntet besparelse fra vedtagelse af budget Sprogcenter Furesø Sprogcenter Furesø underviser i dansk i henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Sprogcenter Furesø er godkendt til afholdelse af prøver jf. danskuddannelsesloven samt indfødsretsprøve jf. bekendtgørelsen herfor. Sprogcenter Furesø kan efter aftale med Jobcenter Furesø afholde særligt tilrettelagte forløb. Sprogcentret er en kommunal institution under Jobcenter Furesø. Sprogcentret er fra 2011 rammefinansieret, men kan øge udgifterne, hvis der realiseres flere indtægter fra kursister fra andre kommuner eller flere indtægter fra anden indtægtsdækket virksomhed end budgetteret. Udgifter til rengøring samt el, vand og varme afholdes under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets ramme. Udgifter hertil er indregnet i de beregnede modultakster. Danskuddannelse for kursister bosat i Furesø Kommune afregnes internt mellem Sprogcentret og de autoriserede refusionsgivende grupperinger på baggrund af beregnede modultakster. Modultaksterne tager udgangspunkt i de vejledende modultakster fra finansministeriet, korrigeret i forhold til de faktisk budgetterede udgifter til Sprogcenteret. Sprogcentret kan udbyde danskuddannelse til kursister fra andre kommuner. Afregning sker på grundlag af de beregnede modultakster for danskuddannelsen. 021 Personale Lønudgifter til ledelse, lærerløn, undervisningshonorarer, administrativt personale, egne vikarer samt tolkeudgifter. 025 Driftsramme med overførselsadgang 489 Driftsudgifter til uddannelse, kontorhold, inventar, IT og telefoni. 026 Øvrige udgifter uden overførsel Udgifter til husleje for Hvedemarken 3-5, huslejeindtægter fra Arkiverne under Kultur-, -184 Idræts- og fritidsudvalget. 078 Anden indtægtsdækket virksomhed -785 Indtægter fra beskæftigelsesprojekter samt indtægter fra afholdte indfødsretprøver m.v. 080 Intern afregning Furesø Der er budgetteret med 448 moduler i alt

11 089 Betalinger fra andre myndigheder -648 Betalinger fra andre kommuner for elever, der følger undervisning på Sprogcenter Furesø. Der er budgetteret med ca. 36 moduler. 2 Statsrefusion Refusion på 50 pct. af udgifter på gruppering Refusion på 50 pct. af udgifter på gruppering Introduktionsydelse Reglerne om ydelser efter integrationsloven svarer som hovedregel til de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik. Det gælder betingelserne for at modtage hjælp, betydning af formue, beregning af hjælpen m.m. Introduktionsydelsen kan ydes i op til tre år regnet fra tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende udlænding. 004 Ydelse til udlændinge 336 Der forventes ca. 4 helårspersoner. 005 Hjælp i særlige tilfælde 266 Det forventes ca. 2 helårspersoner. 2 Statsrefusion Refusion vedr. introduktionsydelse for udlændinge -168 Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til introduktionsydelse på funktion Refusion vedr. hjælp til udlændinge i særlige tilfælde -133 Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde på funktion

12 05.57 Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge omfatter dagpenge under sygdom ifølge lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Udbetalingen af sygedagpenge ophører, når der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de forudgående 18 kalendermåneder, med visse undtagelser. Sygedagpenge efter den 52. uge afholdes uden statsrefusion til kommunen. Der ydes sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Sygedagpenge, som budgetteres her, vedrører kun udgifterne, hvortil der ikke er 100 pct. statsrefusion. For personer ansat i fleksjob afholder kommunen udgifter til dagpenge under sygdom fra den 1. fraværsdag. Forældre med alvorligt syge børn under 14 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udgiften til forældre med alvorligt syge børn afholdes af kommunen med 50 pct. statsrefusion. Staten refunderer udgifter til sygedagpenge med 100 pct. til 4. uge. Fra 5 8. uge yder staten 50 pct. refusion. Fra uge yder staten 65 pct. refusion af sygedagpengene til sygemeldte i aktive tilbud (mindst 10 timer pr. uge med mindre særlige forhold gør sig gældende), og 35 pct. refusion af sygedagpengene for sygedagpengemodtagere, der ikke er i aktive tilbud. Staten yder ikke refusion efter 52. uge. Fra 6. juli 2009 yder staten endvidere 50 pct. refusion af udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Der budgetteres med 53 helårspersoner modtager sygedagpenge efter 52 uger uden refusion. 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion Sygedagpenge uge. Der forventes 98 helårspersoner 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 484 Der er afsat et rammebeløb til sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, idet udbetalingerne på dette område er svære at forudsige. Der forventes 3 helårspersoner 005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion jf. 62 stk. 3, 6 og Sygedagpengemodtagere efter 9. uge i aktive tilbud. Der forventes 69 helårspersoner. 374

13 006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion jf. 62 stk Sygedagpengemodtagere efter 9. uge, som ikke deltager i aktive tilbud. Der forventes 115 helårspersoner. 007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion Der er forudsat en gennemsnitspris på kr. (i 2011-niveau) pr. helårsperson under gruppering 005. Gennemsnitsprisen dækker over, at afklaringer og specialiserede forløb er forholdsvis dyre mens træning o. lign. fås til lavere priser. Budgettet er øget med 0,8 mio. kr. fra DUT finansiering af en styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl. jf. lov 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom m.v. 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -500 Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge. 2 Statsrefusion pct. refusion af udgifter til sygedagpenge mellem 5 uger og indtil og med 52 uge Berigtigelser fra bl.a. regres pct. refusion af udgifter til forældre med alvorligt syge børn pct. refusion af sygedagpenge og løntilskud pct. refusion af sygedagpenge (grp 006) pct. refusion af driftsudgifter (grp 007) Sociale formål Kommunen kan i medfør af Aktivloven yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Enkeltudgifterne bevilges over Aktivloven Der kan ydes hjælp i særlige tilfælde til dækning af enkeltudgifter, sygebehandling, medicin og tandbehandling, samt udgifter ved flytning. 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 8 Budgetteret svarer ca. til forventet forbrug i Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven 82) Budgettet er øget i forhold til forventet regnskab 2010 på grund af flere flygtninge. Det forventes samlet, at antallet af ansøgninger stiger. Praksis er forudsat uændret i forhold til tidligere. 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven 81 og 85) Budgettet svarer til forventet regnskab 2010 primært på grund af flere flygtninge samt ændret lov om børnefamilieydelse. Praksis er forudsat uændret i forhold til tidligere. 375

14 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion -104 Den budgetterede indtægt dækker tilbagebetaling af hjælp ydet med tilbagebetalingspligt. 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Kontanthjælp På området budgetteres udgifter til forsørgelse under kontanthjælp og starthjælp. Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at ansøgeren har været ude for ændringer i sociale forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Ændringerne skal bevirke, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af andre ydelser. Når en person henvender sig med behov for hjælp til forsørgelse som følge af ledighed, opfyldes behovet normalt ved kontanthjælp og tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats. Personer, der har ansøgt om hjælp, bliver af kommunen tilmeldt Jobnet. Kommunen følger løbende op på sager om kontanthjælp, dog senest 3 måneder efter første henvendelse eller vurdering for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. Forsørgelsesydelserne gives som kontanthjælp og starthjælp og er yderligere afhængig af personens ægteskabelige status, forsørgerstatus mv. Personer, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan få udbetalt særlig støtte i medfør af Aktivlovens 34. Hjælp i særlige tilfælde budgetteres på funktion Sociale formål. Modtagere af kontanthjælp har ret og pligt til tilbud om aktivering. Ydelser til personer i aktive tilbud er budgetteret på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifter til aktive tilbud er budgetteret under funktion Beskæftigelsesordninger. Der ydes 35 pct. refusion af udgifter til passiv kontanthjælp. 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 580 Der forventes 4 helårspersoner. 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion (Aktivloven mv.) Der forventes 189 helårspersoner Særlig Støtte med 35 pct. refusion (Aktivloven 34) Der forventes ca. 100 helårspersoner. 018 Kontanthjælp til ikke forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion

15 (Aktivloven mv.) Der forventes 140 helårspersoner. 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion (Aktivloven 25a, 27 og 27a) Der forventes 7 helårspersoner Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion (Aktivloven mv.) Der forventes 69 helårspersoner. 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (Aktivloven 91, 93, og 94 mv.) -200 Den budgetterede indtægt dækker tilbagebetaling af hjælp ydet med tilbagebetalingspligt. 2 Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. vedr. gruppering Refusion af kontanthjælp m.v Der ydes 35 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp mv. Indtægtsbudgettet er beregnet ud fra denne refusionssats som en funktion af udgiftsbudgettet på grp. 013, 016 og grp minus grp. 092, 093 og grp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Bevillingen på funktion kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge dækker forsørgelsesydelser, aktivering og herunder hjælp i særlige tilfælde efter Aktivlovens Modtagerkredsen er handicappede flygtninge og uledsagede flygtningebørn. Der er 100 pct. statsrefusion på alle ydelser. 006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 75 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge -150 Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til flygtninge. Indtægtsbudgettet er beregnet ud fra denne refusionssats som en funktion af udgiftsbudgettet på grp. 006 og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Bevillingen på funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere dækker forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelses- 377

16 tillæg og godtgørelse til kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud i medfør af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter vedr. beskæftigelsesforanstaltninger for aktiverede kontanthjælpsmodtagere budgetteres under funktion Beskæftigelsesordninger. Der ydes 65 pct. refusion for aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.fl. Målet for aktiveringsgrad i 2011 er 30 pct., hvilket er forudsætningen for budgettet. 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (Aktivloven 34) 706 Der forventes ca. 44 helårspersoner. 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats 83) 656 Der forventes ca. 54 helårspersoner. 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats) Der forventes ca. 140 helårspersoner. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats) Der forventes ca. 4 helårspersoner. 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med 50 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats 99, 100 og 101) Der forventes ca. 1 helårsperson. 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion (Aktivloven 25, 25a, 26 stk. 5 mv.) Der forventes ca. 1 helårsperson Statsrefusion 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011 og gruppering 014 minus gruppering 094 Der ydes 65 pct. refusion af udgifterne. Indtægtsbudgettet er beregnet ud fra denne refusionssats som en funktion af udgiftsbudgettet på grp. 004, 010, 011 og Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012, minus gruppering Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til godtgørelse og hjælpemidler, gruppering 007 og gruppering Dagpenge til forsikrede ledige

17 På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansiering med 25 og 50 procent af dagpengeudgiften. I 2011 betaler kommunen bidrag til arbejdsløshedsdagpenge efter 12. uge. Det er et mål for 2011 at komme op på en aktiveringsgrad for de forsikrede ledige på 30. pct. 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag Der forventes ca. 140 helårspersoner. 002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Der forventes ca. 423 helårspersoner. 005 Medfinansiering 50 pct. til befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 95 Her konteres kommunernes medfinansiering af 50 pct. af udgifterne til befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelses-indsats. 379

18 05.58 Revalidering Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, så den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Hvis beskæftigelsesmæssige problemer umiddelbart kan løses gennem deltagelse i andre erhvervsrettede aktiviteter, kan der ikke tilbydes revalidering. Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger. Forrevalidering er aktiviteter, som revalidenden gennemfører, inden det erhvervsmæssige sigte er afklaret med henblik på at konkretisere og afdække personens erhvervsmuligheder. En revalideringsperiode skal gennemføres på så kort tid som muligt og kan normalt max. have en længde på 5 år. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på baggrund af højeste dagpengebeløb. Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. 002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (Aktivloven 52) Der forventes ca. 18 helårspersoner. 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 76, 78, 79, 80 og 82) Der forventes ca. 13 helårspersoner. 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10 og Aktivloven 12). Der forventes driftsudgifter i forbindelse med revalidering til ca. 2 helårspersoner 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (Aktivloven 52 og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 45 stk.2 ). Der forventes ca. 2 helårspersoner Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002, 006, 008 og

19 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Bevillingen på funktion "Løntilskud mv. til personer i fleksjob" dækker løntilskudsandelen af lønudgiften til fleksjob samt ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, men som afventer etablering af et fleksjob. Hertil kommer særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse samt driftsudgifter, dvs. udgifter til arbejdsredskaber, hjælpemidler og kortvarige kurser for personer i fleksjob. Endvidere budgetteres driftsudgifter for personer på ledighedsydelse, som modtager tilbud om vejledning og opkvalificering jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Jobcenteret foretager visitation til fleksjob og visitation til løntilskudsjob (skånejob) for førtidspensionister. Til fleksjob ydes 65 pct. refusion. Med virkning fra juli 2009 ydes 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse til personer i aktive tilbud og 35 pct. refusion af ledighedsydelse til passive modtagere af ledighedsydelse. Dog ydes ikke refusion af ledighedsydelse udover 18 måneder. Endvidere ydes 50 pct. af driftsudgifter for personer på ledighedsydelse. Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes til personer, der er berettiget til et fleksjob. I perioder omkring og mellem fleksjob tilbydes den ledige ledighedsydelse, som forsørgelsesgrundlag. Ledighedsydelse udgør op til 91 pct. af det højeste dagpengebeløb. Der kan ydes tilskud til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har svært ved at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tilskuddet ydes med 1/2-delen eller 2/3 del af mindste overenskomstmæssige løn for nyansatte uden faglige kvalifikationer på det pågældende arbejdsområde. 003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse Der forventes ca. 8 helårspersoner i aktive tilbud. Aktiveringsgraden svarer til aktiveringsgraden på kontanthjælp. 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Der budgetteres med 13 helårspersoner, hvilket er en reduktion på 17 pct. baseret på indsats jf. beskæftigelsesplan Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) Der forventes ca.17 helårspersoner Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (Aktivloven 74e og 74h) 152 Der forventes ca. 2 helårspersoner. 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2 nr.6 jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 74, 76-81, 99 og 101) Der forventes ca. 4 helårspersoner

20 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 13) Der forventes ca. 102 helårspersoner. 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 13) Der forventes ca. 119 helårspersoner. 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 75) Der forventes ca. 2 helårspersoner. 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 75) Der forventes ca. 2 helårsperson. 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (Aktivloven 74a stk.1) Der forventes ca. 9 helårspersoner Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (Aktivloven 74a stk.2-4) Der forventes ca. 9 helårspersoner. 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (Aktivloven 74a stk.5 og 74f stk.4) Der forventes ca.1 helårsperson Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion Der er budgetteret med ca. 14 personer. Tidligere budgetteret under Statsrefusion Refusion af driftsudgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion på gruppering 003, 008, 010, 012 og gruppering 096, minus gruppering 091, Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion på gruppering 001, 011, 018, 019, 020 minus gruppering Refusion af udgifter løntilskud til personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion på gruppering 009, 013, 014, 015, 016, 017, minus gruppering 093 og gruppering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

21 På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentres beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige pr. 1. august Der er endnu ikke regnskabstal for et helt år og derfor er budgettet på dette budgetområde skønnet. Furesø Kommune har fået et beskæftigelsestilskud på 45,1 mio. kr. i Der skal finansiere udgifterne i forhold til de forsikrede ledige på funktion og Der sker en regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i sommeren 2011 og en endelig afregning i sommeren Reguleringen sker på baggrund af udviklingen i ledigheden i Furesø Kommune, en klynge af omkringliggende kommuner samt udviklingen i hele landet. Da ledigheden i Furesø Kommune er relativ lav, forventes det, at en del af beskæftigelsestilskuddet skal tilbagebetales. Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på Administration vedrørende jobcentre. 001 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige Der forventes ca. 45 helårspersoner. 002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige 697 Der forventes bonusbetaling svarende til ca. 53 personer. 003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010, jf i styrelsesloven 004 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion Der forventes udgifter til ca. 14 helårspersoner. 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion Der forventes ca. 1 helårsperson. 009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion statslige arbejdsgivere og selvstændige institutioner Der forventes ca. 25 helårspersoner Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion private arbejdsgivere Der forventes ca. 20 helårspersoner. 011 Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder med 75 pct. refusion 127 Der forventes ca. 1 helårsperson. 383

22 015 Seks ugers selvvalgt uddannelse for beskæftigede med 100 pct. refusion Budgettet er baseret på skøn i august 2009, da der ikke findes oplysninger om tidligere aktivitet på kommuneniveau. 085 Budget til midtvejsregulering Dette budget er en ikke fordelt del af beskæftigelsestilskuddet. Det skal anvendes til fordeling i forbindelse med budgetopfølgning i 2011 samt evt. til anvendes til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i sommeren Løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud 75 pct. refusion Det kommunale løntilskud beregnes med udgangspunkt i satsen for offentlige arbejdsgivere svarende til 111,35 kr. pr. time (i 2009-niveau). Tilskudssatsen pr. time korrigeres for sygefravær ved den endelige opgørelse af tilskudsberettigede arbejdstimer. Endvidere korrigeres tilskudsberegningen for fradrag som følge af andet fravær herunder ferie, afspadsering, ophør i ansættelsen. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgiften ved kommunale ansættelser registreres på funktion Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelser samt jobrotation med 100 pct. refusion 002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grup. 009, 010, 011, 012 og 101) Gruppering 101 har indtil ligget under Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grup. 006, 007 og 008) 005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. (grup. 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 600 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51 og Løn til forsikrede ledige med løntilskud 600 Der er budgetteret med ca. 44 helårspersoner ansat med løntilskud i Furesø Kommune. Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder m.v., der er udgiftsført på funktion gruppering 101. Det er således nettoudgiften til pension m.v. der er budgetteret her. 384

23 Seniorjob til personer over 55 år Lønudgifter og løntilskud jf. lov om seniorjobs. Seniorjobs tilbydes ældre ledige medlemmer af en a-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage før efterlønsalderen og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder tilskud på kr. i 2006-niveau per helårsperson. 001 Løn til personer i seniorjob 375 Der budgetteres med ca. 1 helårsperson. 2 Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Beskæftigelsesordninger Bevillingen på funktion beskæftigelsesordninger dækker driftsudgifter og indtægter vedr. aktivering af kontanthjælpsmodtagere samt orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne omfatter jobklub og øvrige forløb i JobFuresø, køb af korte vejledningsforløb, særligt tilrettelagte forløb, ordinære uddannelsesforløb og andre uddannelser. Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere vedrører udgifter til orlov i forbindelse med børnepasningsorlov til kontanthjælpsmodtagere. Orlov til børnepasning kan søges indtil barnet er fyldt 9 år, og er ophævet for børn født efter den 27. marts Der er derfor tale om en ordning under gradvis afvikling. Orlovsydelsen ydes med et maksimum svarende til 60 pct. af det højeste dagpengebeløb. Desuden budgetlægges undervisningsudgifter til danskundervisning vedr. aktiverede kontanthjælps-modtagere på Sprogcenter Furesø og andre undervisningsinstitutioner. Staten yder refusion af orlovsydelse til modtagere af kontanthjælp og ledighedsydelse med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion. Driftsudgifter vedr. aktivering refunderes med 50 pct., dog maks. kr. pr. helårsperson (2007 niveau). 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere med 50 pct. refusion 105 Personer der modtager kontanthjælp er berettiget til orlov til børnepasning, hvis de opfylder beskæftigelseskravet om inden for de sidste 3 år at have haft en beskæftigelse på 13 ugers sammenhængende beskæftigelse på mindst 120 timer, eller indenfor de sidste 3 år have gennemført en aktiveringsperiode på 18 måneder. Orlovsydelsen kan højst udgøre 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. 004 Særligt tilrettelagt projekter i kommunalt regi 147 Der forudsættes ca. 43 helårspersoner. 385

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

eskæftigelses- og Integrationsudvalget B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder: Forsikrede ledige Kontanthjælp

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

eskæftigelses- og Integrationsudvalget Furesø Kommune Budget 2013 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Budget 2008. Budget 2009 2.977-330 2.308-330

Budget 2008. Budget 2009 2.977-330 2.308-330 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Hele 1.000 kr. Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 03 Undervisning og kultur 2.977-330 2.977-330 2.977-330 2.977-330 30 Ungdomsuddannelser 44. Produktionsskoler

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere