Udvalget for Sundhed og Omsorg BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG. Bevillingsoversigt. BUDGET 2014 Hele kr.

Relaterede dokumenter
Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Udvalget for Sundhed og Omsorg. Bevillingsoversigt

Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

Korrigeret årsbudget. I forhold til budgettet er der en marginal mindreudgift på netto kr.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Side 1 < < <

Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)

Samlede afvigelser befordring Botilbud til personer med særlige sociale problemer

ocial- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP)

Social- og Sundhedsudvalget

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Budgetoplysninger drift Bår

Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (Sundhed og ældre)

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Social Service/Serviceudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

10 Social Service/Serviceudgifter 0

budget 2008 Bemærkninger

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP)

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Beskrivelse af opgave, Budget

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

1. Behandling budget 2010

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Beskrivelse af opgaver

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Oprindeligt budget 1000 kr.

ocial- og Sundhedsudvalget

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Forebyggende indsats for ældre og handicappede I alt

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

Budgetopfølgning pr. 1. april Socialudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Transkript:

Udvalget for Sundhed og Omsorg soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Sundhed og Omsorg 824.317-135.414 824.317-135.414 Handicap 237.888-59.376 Serviceudgifter 235.372-58.109 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 241-384 0025 Faste ejendomme 241-384 1 Drift 241-384 2706070005 Døstrupcentret boliger 10-19 241-384 04 Sundhedsområdet 285 0462 Sundhedsudgifter m.v. 285 1 Drift 285 2615000001 Plejetakst færdigbehandlede 285 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 234.846-57.725 0522 Central refusionsordning -5.612 2 Statsrefusion -5.612 2605000001 2613010001 2614010001 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere Botilbud 108 og 85 Fælles udg./indt. Botilbud 107 og 85 Fælles udg./indt. -1.337-1.272-3.003 0532 Tilbud til ældre og handicappede 34.293-4.729 1 Drift 34.293-4.729 2605000001 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere 17.632-635 2613020001 Kirketoften, boliger 640-2.157 2613040001 Vadgård, boliger 575-1.258 2614040003 Bygruppen i Hobro 704-55 2614040007 Fjordgruppen 3.267-31 2614050003 Specialgruppen Hobro 1.569-20 2614050004 Støtteteam Kirkegade 4.110

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2614070001 Team Øst, Hadsund 1.325 2614070002 Team Vest, Hobro 1.538 2614070003 Bostøtte Arden 994-69 2614070004 Bostøtte Døstrup 1.262 0 2614070005 Socialboligmedarbejder 433 2706070004 Døstrupcentret boliger 1-9 244-504 0535 Rådgivning 4.566 1 Drift 4.566 2602000001 Hjælpemiddeldepotet 2.975 2606000001 Rådgivning objektiv finansiering 1.591 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 195.987-47.384 1 Drift 195.987-44.456 2607000001 Forsorgshjem 110 5.777 2608000001 SU 141 Alkoholbehandling 51 2609000001 2609000002 101, 148Stofmisbrugsbeh. - ejerf. 1 101 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 4 2610000001 Støtte/kontakt 99 1.205 2610000002 Ledsageordning 97 1.068-89 2611000001 2611000002 2611000003 2612010001 Beskyt. Beskæf. egne borgere egne tilbud Beskyt. beskæf. egne borgere i a. kom. Beskyt. beskæf. egne borg.private tilbud Akt./samv.tilb. 104, Fælles udg/indt. 608 426 3.020 2.786 7.687 2612010002 Cafe Madam Blå 821 2612010005 Det Blå Værested, Arden 505 2612020001 Ledelse og sekretær, dagtilbud 1.383-1.100 2612020002 Blæksprutten 5.536-2.434 2612020003 Solstrejf 1.148-125 2612020004 Aktivitetshuset Hobro 6.439-3.379 2612020008 Kørselsudgifter SAB 933-97 2612030001 Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri 1.496 2612030002 Støttecentret for sindslidende 1.195 0 2612030004 Værestedet Hadsund 998

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2612030005 2612030006 2613010001 Misbrugcentret - Alkoholbeh. 141 Misbrugcentret - Substitutionsb. 142 Botilbud 108 og 85 Fælles udg./indt. 2.392 1.187 25.104 2613020002 Kirketoften, drift 15.772-5.746 2613030001 Visborggård -155 2613030002 Sødisbakke -242 2613030003 Østerskoven -75 2614010001 Botilbud 107 og 85 Fælles udg./indt. 2614020001 Botilbud egne borgere 25.740 2614020002 2614030001 Botilbud andres kommuners borgere Botilbud 107 og 85 i andre kommuner 522-2.414 3.457-3.531 5.917 2614040001 Ledelse og Administration 3.143 2614040002 Bofællesskabet Hadsund 2.054-475 2614040005 Bofællesskabet Enggården 5.085-3.828 2614040006 Klubvirksomhed Mariager 25 0 2614050001 Ledelse og Administration 1.863 2614050002 Vesterfjord Kollegiet 3.443-1.612 2614060001 Botilbud Skivevej 6.995-4.547 2614060003 Botilbud Hørby 2.325-415 2614060005 Botilbud Ny Vadgård - voksne 8.389-4.913 2614060006 Botilbud Ny Vadgård - børn og unge 6.267-6.788 2614060012 Vestergade Hadsund - drift 4.259-381 2614080001 Forebyggende indsats 533 28.966-2.110 2 Statsrefusion -2.928 2607000001 Forsorgshjem 110-2.928 Overførselsudgifter 2.516-1.267 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.516-1.267 0557 Kontante ydelser 2.516-1.267 1 Drift 2.516 2604000001 Merudgifter til voksne 100 2.516 2 Statsrefusion -1.267 2604000001 Merudgifter til voksne 100-1.267

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Sundhed og Ældre 586.429-76.038 Serviceudgifter 548.743-71.555 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.753-1.408 0025 Faste ejendomme 1.753-1.408 1 Drift 1.753-1.408 2702000001 Leje af Brogade 3, Hobro 1.023 2706040004 Vinkelvej boliger 94-293 2706060003 Elmevej boliger 61-136 2706090003 Fjordvang Oxendalen 15 boliger 575-979 04 Sundhedsområdet 172.423 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 172.423 0 1 Drift 172.423 0 2702000011 Projekt Velfærdsteknologi 450 2702000012 Patientombuddet 18 25 2703010001 2703010003 Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst færdigbehandlede patienter 2703010004 Begravelseshjælp 1.299 2703010005 2703020001 Fribefordring sundh.loven 170 og 261 Aktivitetsbestemt medfinansiering 268 221 1.069 138.863 2703020002 Vederlagsfri behandling hos fys. 9.624 2703020003 2703020004 Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1 Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 4 7.777 1.103 2703020007 Kroniker - Rehabilitering 1.539 2703020008 Sundhedstilskud i aftale for 2013-2014 4.134 2703020009 Kræftplan 3 250 2703030005 Sund By 2.791 2703030008 Omsorgs- og specialtandpleje 1.900 2703030012 Sundhedsfremmeordning MFK 1.110 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 374.567-70.147 0532 Tilbud til ældre og handicappede 373.651-70.147 1 Drift 373.651-70.147

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2702000002 Ældreboliger fælles 1.090 2702000003 Ældrepleje fælles 31.076-11.840 2702000005 Private leverandører af ældrepleje 2.928 2702000009 Ledere i ældreplejen 6.829 2702000010 Fleksjob i ældreplejen (pulje) 1.718 2703030001 Forebyggende hjemmebesøg 936 2703030002 Generelle tilbud forebyggende 79 2704000001 Pulje til hjemmepleje 72.807 2704000002 Personlige hjælpere 95 egen ansættelse 347 12.647-9.370 2704000003 Mad til hjemmeboende 1.859-1.607 2704000004 Pasning af døende i eget hjem 1.173 2704000005 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. 28.985-3.350 2705000001 Sygeplejeteam 23.271 2705000002 Sygeplejen - Akutteam 1.689 2706010002 Elever i ældreplejen 14.768-4.208 2706020001 Myhlenbergparken plejecenter 20.412-2.328 2706020002 Solgårdscentret servicearealer 1.731-45 2706020003 Rosengårdscentret servicearealer 240 2706020004 Myhlenbergparken boliger 423-866 2706020005 2706020006 Myhlenbergparken erstatningsboliger Myhlenbergparken ombygningsboliger 432-1.122 443-1.497 2706020007 Solgårdscentret boliger 325-685 2706020008 Rosengårdscentret boliger 147-260 2706030001 Skovgården plejecenter 22.485-2.679 2706030002 Skovgården boliger 810-1.876 2706030003 Under Bøgen boliger 382-862 2706040001 Bernadottegården plejecenter 16.169-1.957 2706040002 Bernadottegården boliger 1.159-4.190 2706040003 Plantagevej boliger 340-985 2706050001 Teglgården plejecenter 9.372-1.070 2706050002 Teglgården boliger 691-1.928 2706060001 De Gamles Gård plejecenter 7.720-1.022 2706060002 De Gamles Gård boliger 450-1.143

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2706070001 Hobro Alderdomshjem plejecenter 16.872-2.552 2706070003 Hobro Alderdomshjem boliger 898-3.560 2706070007 Hobro Alderdomshjem rehabiliteringspl. 5.102 2706080001 Solgaven plejecenter 22.791-2.633 2706080002 Solgaven dagcenter 1.521-92 2706080003 Odinsgård servicearealer 71 2706080004 Solgaven boliger 1.463-3.849 2706080006 Odinsgård boliger 260-655 2706090001 Fjordvang plejecenter 12.770-1.387 2706090002 2708010001 2708010002 2708010003 2709010001 2709010002 2709010003 2710010001 2710010002 2710010003 0572 Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen Fællesudgifter plejecentre distrikt 1 Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1 Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2 Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2 Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariag Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3 Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3 Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 291-529 713 2.219 5.537 1.028 1.847 5.541 771 1.637 6.465 1 Drift 916 2703030004 Støtte frivilligt socialt arbejde mv. 916 Overførselsudgifter 37.686-4.483 05 0548 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg 1 Drift 10.132 2702000006 Personlige tillæg mv. - pension 10.132 916 37.686-4.483 10.132-4.256 2 Statsrefusion -4.256 2702000006 Personlige tillæg mv. - pension -4.256

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0557 Kontante ydelser 27.554-227 1 Drift 27.554-227 2702000007 Boligydelser til pensionister 18.325-227 2702000008 Boligsikring 9.229 0 BUDGET BEVILLING NOTE ANLÆG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Sundhed og Omsorg 2.800 0 2.800 0 Sundhed og Ældre 2.800 2.800 Anlæg 2.800 2.800 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.300 1.300 0025 Faste ejendomme 1.300 1.300 Vedligehold af servicearealer 1.300 1.300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.500 1.500 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.500 1.500 Kvalitetsløft, Sundhed og Omsorg 1.000 1.000 Sundhed og Omsorg APV 2014 - kvf 500 500

Bemærkninger Note Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 241 Indtægter -384 Netto -143 Ad 1 1. Døstrupcentret boliger 10-19, netto kr. -143.000 Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen: - Ældreboliger, Døstrupcenteret, bolig 10-19 Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Udgifter 285 Indtægter 0 Netto 285 Ad 1 1. Plejetakst færdigbehandlede, kr. 285.000 Hidtil har Mariagerfjord Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter ligget i Sundhed og ældre, men funktionen er fra 2013 splittet op, så Handicap afholder udgifter til færdigbehandlede psykiatriske sygehuspatienter. Med en døgnpris i 2014 på kr. 1.918 svarer det til betaling for 149 dages indlæggelse efter

færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio.kr., kommunerne samlet får i 2014, er en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene. Note Central refusionsordning Hovedfunktion 05.22 Udgifter 0 Indtægter -5.612 Netto -5.612 Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion i henhold til Serviceloven på 25 % af udgifter over kr. 970.000 og 50 % af udgifter over kr. 1.799.999. Statsrefusion: Tilskud personlige hjælpere, 96, kr. 1.337.000 Botilbud, længerevarende ophold, 108, kr. 1.272.000 Botilbud, korterevarende ophold, 107, kr. 3.003.000 Note Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion 05.32 Udgifter 34.293 Indtægter -4.729 Netto 29.564 1. Kirketoften, boliger, netto kr. -1.517.000 2. Vadgård, boliger, netto kr. -683.000 3. Døstrupcentret boliger 1-9, netto kr. -260.000 4. Bygruppen i Hobro, netto kr. 649.000 5. Fjordgruppen, netto kr. 3.236.000 6. Specialgruppen Hobro, netto kr. 1.549.000 7. Støtteteam Kirkegade, kr. 4.110.000 8. Team Øst, Hadsund, kr. 1.325.000

9. Team Vest, Hobro, kr. 1.538.000 10. Bostøtte Arden, netto kr. 925.000 11. Bostøtte Døstrup, kr. 1.262.000 12. Social boligmedarbejder, kr. 433.000 13. 96 tilskud til personlige hjælpere, netto kr. 16.997.000 Ad 1-3 Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, Ny Vadgård og botilbud i Døstrup. Ad 4-11 Efter Servicelovens 85, kan der ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske bistand skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser og ydes uafhængig af boform. Organisatorisk hører Bygruppen og Fjordgruppenunder Botilbud og Udegrupper. Specialgruppen og Støtteteam Kirkegade hører under Specialiseringen. Team Øst, Team Vest, Bostøtte Arden og Bostøtte Døstrup hører under Psykiatri og Misbrug. Ad 12 Den sociale boligmedarbejder er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering. Ad 13 Efter Servicelovens 96 skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance. Dette ydes i form af tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af personlige hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i august måned 2013 27 hjælperordninger. Note Rådgivning Hovedfunktion 05.35 Udgifter 4.566 Indtægter 0

Netto 4.566 Ad 1 1. Hjælpemiddeldepotet, kr. 2.976.000 2. Rådgivning objektiv finansiering, kr. 1.591.000 Udgifter til drift af Mariagerfjord Kommunes hjælpemiddeldepot. Udgifter vedrørende patienter, der lægefagligt er færdigbehandlede og dermed udskrives, hvorefter Hjælpemiddeldepotet skal levere hjælpemidler i det omfang, borgeren har brug for. Ad 2 Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede. Note Tilskud til voksne med særlige behov Hovedfunktion 05.38 Udgifter 195.987 Indtægter -44.456 Statsrefusion -2.928 Netto 148.603 1. Forsorgshjem 110, netto kr. 2.849.000 2. SU 141 Alkoholbehandling, kr. 51.000 3. 101, 148 stofmisbrugsbehandling ejerf. 1, kr. 608.000 4. 101 stofmisbrugsbehandling ejerf. 4, kr. 426.000 5. Støtte/kontakt 99, kr. 1.205.000 6. Ledsagerordning 97, netto kr. 979.000 7. Beskyttet beskæftigelse, egne borgere egne tilbud, kr. 3.020.000 8. Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i andre kommuner, kr. 2.786.000 9. Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i private tilbud, kr. - 1.100.000 10. Akt./samværstilbud 104, fælled udgift/indtægt, kr. 7.687.000 11. Cafe Madam Blå, kr. 821.000 12. Det blå Værested, Arden, kr. 505.000 13. Ledelse og sekretær, dagtilbud, kr. 1.383.000 14. Blæksprutten, netto kr. 3.102.000 15. Solstrejf, netto kr. 1.023.000

Ad 1 16. Aktivitetshuset Hobro, netto kr. 3.060.000 17. Kørselsudgifter SAB, netto kr. 836.000 18. Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri, kr. 1.496.000 19. Støttecentret for sindslidende, kr. 1.195.000 20. Værestedet Hadsund, kr. 998.000 21. Misbrugscentret alkoholbehandling 141, kr. 2.392.000 22. Misbrugscentret substitutionsbehandling 142, kr. 1.187.000 23. Botilbud 108 og 85 Fælles udgift/indtægt, kr. 25.104.000 24. Kirketoften, drift, netto kr. 10.026.000 25. Botilbud 107 og 85 Fælles udgift/indtægt, netto kr. -1.892.000 26. Botilbud egne borgere, kr. 25.740.000 27. Botilbud andre kommuners borgere, netto kr. -74.000 28. Botilbud 107 og 85 i andre kommuner, kr. 5.917.000 29. Ledelse og administration, Botilbud og Udegrupper, kr. 3.143.000 30. Bofællesskabet Hadsund, netto kr. 1.579.000 31. Bofællesskabet Enggården, netto kr. 1.257.000 32. Klubvirksomhed Mariager, kr. 25.000 33. Ledelse og administration, Specialiseringen, kr. 1.863.000 34. Vesterfjord Kollegiet, kr. 1.831.000 35. Botilbud Skivevej, netto kr. 2.448.000 36. Botilbud Hørby, netto kr. 1.910.000 37. Botilbud Ny Vadgård voksne, netto kr. 3.476.000 38. Botilbud Ny Vadgård børn og unge, netto kr. -521.000 39. Vestergade Hadsund drift, netto kr. 3.878.000 40. Egenbetalinger Visborggård, Sødisbakke og Østerskoven, kr. -472.000 41. Forebyggende indsats, kr. 26.856.000 Udgifter til ophold på forsorgshjem for borgere i Mariagerfjord Kommune. Der er ingen visitation til forsorgshjem, hvilket gør området vanskelig styrbart. Alle borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne. Ad 2-5, 18-22 Psykiatri og Misbrugsområdet. Området dækker udgifter til ambulant- og døgnbehandling af misbrugere i regionale, kommunale og private tilbud. Misbrugscentret Fortunavej, Hobro, er en del af området. Her tilbydes rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet. Værestedet Hadsund og Støttecentret for sindslidende i Hobro er ligeledes en del af kommunens tilbud til denne målgruppe. Herudover er der ansat støtte/kontaktpersoner til opsøgende arbejde blandt misbrugere i kommunen. Ad 6 Ledsagelse efter Servicelovens 97 kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen og tilbydes borgere, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd udenfor hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned uanset hvad, de måtte ønske at få ledsagelse til. Der er i august 2013 74 borgere, der er bevilget

ledsageordning. Det er meget individuelt, hvor mange timer den enkelte borger benytter. Ad 7 9 Udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i egne tilbud,i andre kommuner samt i private tilbud. Fagenheden Handicap betaler udgiften vedrørende Specialenheden Hadsund til fagenheden Arbejdsmarked, der står for den daglige drift.der er i august måned 2013 51 borgere, der er bevilget beskyttet beskæftigelse. Ad 10 Aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til borgere, der er placeret i private eller andre kommuners/regioners tilbud. Der er i august måned 2013 51 borgere, der er bevilget aktivitets- og samværstilbud. Ad 11-12 Der ydes driftstilskud til Café Madam Blå og Den blå Café, som drives af Blå Kors Danmark. Begge steder er for mennesker med misbrugsproblemer, metadon-ordinerede, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og personer med sociale problemer. Ad 13-17 SAB er et dagtilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. Servicelovens 104. Samvær aktivitet beskæftigelse (SAB) Antal pladser Heraf betales af andre kom. Aktivitetshuset, Hobro 45 16 Solstrejf, Hadsund 16 1 Blæksprutten, Hobro 38 4 Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud. 99 21 Ad 23, 25-28, 42 Mariagerfjord Kommune har borgere i tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud. Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, har den nye opholdskommune som hovedregel ret til refusion herfra, såfremt borgeren modtager hjælp i henhold til Serviceloven. Det samlede budget på dette område er på kr. 81,651 mio. Serviceloven Heraf betales Pladser i alt af andre kom. 108 tilbud i andre kommuner/regioner/private 31 1 107 tilbud i andre kommuner/regioner/private 67 3

85 tilbud i andre kommuner/regioner/private 88 5 I alt 186 9 Ad 24, 29-32, 34-35, 39 Mariagerfjord Kommune tilbyder, alt efter behov, permanent bolig, tidsbegrænset bolig samt støtte og vejledning i eget hjem, jf. Servicelovens 85, 87, 107 og 108. Botilbud og Udegrupper Antal pladser Heraf betales af andre kom. Kirketoften, Hobro 28 8 Botilbuddet Ålborgvej/Hedevej, Hadsund 10 2 Botilbuddet Enggården, Mariager 18 Botilbuddet Vestergade, Hadsund 12 1 Botilbuddet Skivevej, Hobro 18 8 Vesterfjord Kollegie 9 1 I alt 95 20 Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud. Ad 34, 36-38 Specialiseringen er et tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Specialiseringen Antal pladser Heraf betales af andre kom. Botilbuddet Hørby 9 1 Botilbuddet Ny Vadgård, voksne, Hobro 10 4 Botilbuddet Ny Vadgård, børn, Hobro 7 3 I alt 26 8 Botilbuddet Ny Vadgård, børn, bliver dels finansieret af børne- og familieafdelingen, dels af andre kommuner. Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud på Botilbuddet Hørby og Ny Vadgård, voksne. Ad 39 Mariagerfjord Kommune opkræver egenbetalingerfortrinsvis fra egne borgere, men også fra andre kommuners borgere, hvor dette er aftalt med hjemkommunen.

Note Kontante ydelser Hovedfunktion 05.57 Udgifter 2.516 Indtægter -1.267 Netto 1.249 Ad 1 1. Merudgifter til voksne 100, netto kr. 1.249.000 Der kan ydes tilskud til merudgifter efter Servicelovens 100 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning. Der kan ydes tilskud til nødvendige merudgifter, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. 6.000 pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Note Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.753 Indtægter -1.408 Netto 345 1. Leje af Brogade 3, Hobro, netto kr. 1.023.000 2. Vinkelvej boliger, netto kr. -199.000 3. Elmevej boliger, netto kr. -75.000 4. Fjordvang Oxendalen 15 boliger, netto kr. -404.000

Ad 1 Kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet. Ved regnskabsafslutningen fordeles ejendommens udgifter og tilsvarende budget mellem brugerne og omkonteres til ældreplejen og sundhedsområdet. Ad 2-4 Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældrelovgivningen. Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Udgifter 172.423 Indtægter 0 Netto 172.423 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering, kr. 138.863.000 2. Kommunal genoptræning/vedl. ejerf. 1, kr. 7.777.000 3. Kommunal genoptræning/vedl. ejerf. 4, kr. 1.103.000 4. Vederlagsfri behandling hos fys., kr. 9.624.000 5. Omsorgs- og specialtandpleje, kr. 1.900.000 6. Kroniker rehabilitering, kr. 1.539.000 7. Sundhedstilskud i aftale for 2013 og 2014, kr. 4.134.000 8. Kræftplan III, kr. 250.000 9. Sund By, kr. 2.791.000 10. Sundhedsfremmeordning MFK, kr. 1.110.000 11. Projekt Velfærdsteknologi, kr. 450.000 12. Patientombuddet 18, kr. 25.000 13. Kommunale udgifter til hospiceophold, kr. 268.000 14. Plejetakst færdigbehandlede patienter, kr. 221.000 15. Begravelseshjælp, kr. 1.299.000 16. Fribefordring sundhedsloven 170 og 261, kr. 1.069.000 Ad 1

Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Kommunen finansierer 34 % af udgifterne, når borgerne er indlagte eller til ambulant somatisk sygehusbehandling. Dog er der en max-grænse på kr. 14.377 pr. indlæggelse og kr. 1.418 pr. ambulant behandling. Desuden betales 70 % af udgifterne til genoptræning under indlæggelse. På det psykiatriske område betaler kommunen 60 % af indlæggelsesudgifterne, dog max. kr. 8.317, og 30% af udgiften til ambulant behandling max. kr. 520. Endelig betaler kommunen 10 % af sygesikringsudgifterne, når borgerne er til læge,tandlæge, fysioterapeut m.v. Dog betales 34% af udgifterne til speciallægebesøg, idet denne ligestilles med den ambulante somatiske sygehusbehandling. Der regnes med følgende udgifter til de forskellige udgiftstyper. Andel af finansiering af: Andel af finansiering af: Udgift i 1.000 kr. Stationær somatik: 74.357 Ambulant somatik: 46.794 Genoptræning under indlæggelse 2.035 Stationær psykiatri 981 Ambulant psykiatri 2.237 Sygesikringsydelser 12.459 Samlede udgifter 138.863 Ca. 89 % af udgifterne går til somatisk sygehusbehandling. Største udgift er til behandling under indlæggelse den stadionære behandling, men der foregår en glidning så en stadig større del af behandlingen foregår ambulant. Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen. Området er i 2014 og 2015 blevet tilført hhv. kr. 429.000 og kr. 445.000 af DUT-midler til merudgifter som følge af Kræftplan III, der især vedrører screening for tarmkræft. Ad 2 3 Der er samlet afsat kr. 8.879.000 til den kommunale genoptræning. Den består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede ambulante genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter eller i andre kommuners tilbud. Endelig er der afsat kr. 689.000 til transport til genoptræning, der fra august 2013 varetages af NT. Til den specialiserede regionale genoptræning er der afsat kr. 1.372.000. Hvis der sker en opgaveoverførsel fra regionen til den kommunale, almindelige genoptræning, tilpasses budgettet. Ud over de ansatte terapeuter er der på funktionen placeret leder og sekretær, der har hele sundhedsområdet som funktion. Ad 4 Området indeholder den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi hos private terapeuter.

Der er afsat kr. 9.624.000 til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Denne behandling sker efter henvisning fra praktiserende læge. Langt hovedparten af den vederlagsfri fysioterapi foregår hos private fysioterapeuter, men i et forsøg på at begrænse udgifterne har kommunen ansat to kommunale terapeuter til vederlagsfri fysioterapi. Trods dette og en række andre tiltag til begrænsning af udgifterne er de dog stadig stigende. Ad 5 Den kommunale tandpleje er opdelt i børnetandpleje, der ligger i Familie og omsorgs- og specialtandpleje, der er en del af Sundhed og ældre. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i familieafdelingen. Kun private tandlægers omsorgstandpleje for borgere i Hadsund- og Ardenområdet udgiftsføres således på denne funktion. Specialtandplejen udføres dels af regionale klinikker og dels af den kommunale tandpleje. Udgifterne til dette omkonteres til Sundhed og Ældre. De samlede nettoudgifter til specialtandpleje og til omsorgstandpleje udført af private tandlæger udgør kr. 1.900.000. Der er indtægter fra brugerbetaling på 40 kr. pr. måned for omsorgstandpleje og 148 kr. pr. måned for specialtandpleje. Ad 6-11 Samlet på funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse ligger en række projekter for borgere med forskellige kroniske sygdomme og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der er samlet afsat kr. 9.794.000 til formålet. Største post er ca. kr. 4,1 mio. i sundhedstilskud. I Økonomiaftalen for 2013 fik kommunerne samlet kr. 300 mio.til sundhedsfremme med fokus på rehabilitering. Midlerne blev parkeret på denne funktion, og en del er flyttet og anvendt til formålet. I aftalen for 2014 har kommunen igen fået tilskud til sundhedsområdet, og Mariagerfjord Kommunes andel er kr. 2.220.000. Igen er midlerne parkeret. De skal bruges til: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige, akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede sygehuspatienter. En stor del af indsatsen på disse områder vil komme til at foregå i hjemmeplejen og sygeplejen, og budgettet vil da blive flyttet dertil. På området ligger også udgifter for kr. 2.791.000 til Borgerrettet forebyggelse primært det personale, der er ansat til opgaven. Det er sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunens sundhedspolitik. Målgruppen er sårbare borgere med sundhedsproblemer, der medfører risiko for sygdomsudvikling. Der henvises fra læge, sygehus, jobcenter, socialpsykiatri m.fl. Tilbuddene er: individuel diætvejledning ved svær overvægt og undervægt, rygestopkurser der udbydes fortløbende, Rundt om livet gruppeforløb med undervisning og træning i at ændre vaner til en sundere livsstil, fysisk aktivitet for gravide og nybagte mødre, sorggruppe for børn, bækkenbundstræning for ældre, Åbent hus arrangementer med generel sundhedsvejledning og diverse målinger. Foruden de borgerrettede tilbud arbejdes med sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på tværs i kommunen, herunder kortlægning af eksisterende indsatser, og handleplaner for kommende indsatser.

Endvidere indgår afdelingen i to aktuelle projektansøgninger, dels i samarbejde med sygehus Ålborg og sundhedsplejen en målrettet indsats for overvægtige børn i kommunen, dels i samarbejde med kultur og fritid en ansøgning om at være breddeidrætkommune. Her bidrager afdelingen med medarbejdere specialiseret i forhold til kostvejledning og fysiske aktiviteter til svært overvægtige børn. I 2014 fortsættes endvidere en strategi med at uddanne kommunale medarbejdere til sundhedsambassadører. Formålet er at medarbejdere i mødet med borgerne bedre kan vejlede og støtte borgerne i sundhedsfremme Desuden er der udgifter til projekter: Kronikerrehabilitering med kr. 1.539.000 og til Kræftplan III med kr. 250.000. Sidstnævnte er kommunale tiltag i modsætning til ovennævnte aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor tiltagene sker i sygehusregi. Endvidere er der på området afsat kr. 1.110.000 til sundhedsfremme for de ansatte i Mariagerfjord Kommune, hvor der er mulighed for forskellig behandling og andre tiltag, der skal nedbringe sygefraværet. Endelig er der blevet afsat kr. 450.000 til Projekt Velfærdsteknologi. Midlerne er tilført fra en besparelse på rengøringen på plejecentrene, der er skabt ved indførelse af robotstøvsugere til rengøring på fællesarealerne. Besparelsen skal reinvesteres i nye velfærdsteknologiske tiltag. Ad 12-16 Udgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter er opdelt i somatiske og psykiatriske patienter. Udgifter til psykiatriske patienter ligger i Handicap. På det somatiske område er afsat kr. 221.000. Med en døgnpris i 2014 på kr. 1.918 svarer det til betaling for 115 dages indlæggelse efter færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio.kr., kommunerne samlet får i 2014, er en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene. Der er afsat kr. 268.000 til kommunes udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes kr. 1.918 pr. døgn, og der er således budgetmidler til 140 døgn på hospice. Begravelseshjælp udbetales efter formuekriterier med et minimumsbeløb for alle født før 1957 på kr. 1.050. Hovedparten modtager dette beløb mens enkelte får op til det maximale beløb på kr. 10.200. Der er afsat kr. 1.299.000 til formålet. Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befordring til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Til dette er afsat kr. 1.069.000. Ordningen styres fra august 2013 af NT. I regeringsaftalen for 2014 indgår, at kommunerne skal rationalisere befordringen af borgerne, og der er på landsplan indregnet en besparelse i 2014 på kr. 100 mio. På dette område er indregnet en besparelse på kr. 140.000. Da ordningen med NT er nystartet, er det usikkert, om besparelsen kan realiseres. Patientombuddet er Indenrigs- og sundhedsministeriets samlingspunkt for klager over alle typer sundhedsydelser. De afsatte midler er til dækning af den kommunale andel af udgifterne ved behandling af evt. klagesager rettet mod Mariagerfjord Kommunes sundhedsydelser.

Note Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion 05.32 Udgifter 373.651 Indtægter -70.147 Netto 303.504 1. Ældreboliger fælles, kr. 1.090.000 2. Ældrepleje fælles, netto kr. 19.236.000 3. Private leverandører af ældrepleje, kr. 2.928.000 4. Ledere i ældreplejen, kr. 6.829.000 5. Fleksjob i ældreplejen (pulje), kr. 1.718.000 6. Elever i ældreplejen, netto kr. 10.560.000 7. Forebyggende hjemmebesøg, kr. 936.000 8. Generelle tilbud forebyggende 79, kr. 347.000 9. Pulje til hjemmepleje, kr. 72.807.000 10. Personlige hjælpere 95 egen ansættelse, netto kr. 3.277.000 11. Mad til hjemmeboende, netto kr. 252.000 12. Pasning af døende i eget hjem, kr. 1.173.000 13. Hjælpemidler, forbrugsgoder mv., netto kr. 25.635.000 14. Sygeplejeteam, kr. 23.271.000 15. Sygeplejen akutteam, kr. 1.689.000 16. Fællesudgifter plejecentre distrikt 1, kr. 713.000 17. Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1, kr. 2.219.000 18. Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden, kr. 5.537.000 19. Myhlenbergparken plejecenter, netto kr. 18.084.000 20. Solgårdscentret servicearealer, netto kr. 1.686.000 21. Rosengårdscentret servicearealer, kr. 240.000 22. Myhlenbergparken boliger, netto kr. -443.000 23. Myhlenbergparken erstatningsboliger, netto kr. -690.000 24. Myhlenbergparken ombygningsboliger, netto kr. -1.054.000 25. Solgårdscentret boliger, netto kr. -360.000 26. Rosengårdscentret boliger, netto kr. -113.000 27. Hobro Alderdomshjem plejecenter, netto kr. 14.320.000 28. Hobro Alderdomshjem rehabiliteringspladser, kr. 5.102.000 29. Hobro Alderdomshjem boliger, netto kr. -2.662.000 30. Hjemmepleje Hobro Nord/Arden (visitation), kr. 0,00 31. Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2, kr. 1.028.000 32. Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2, kr. 1.847.000 33. Nattevagter i distrikt 2, Hobro S/Mariager, kr. 5.541.000

Ad. 1-6 34. Solgaven plejecenter, netto kr. 20.158.000 35. Solgaven Dagcenter, netto kr. 1.429.000 36. Odinsgård servicearealer, kr. 71.000 37. Solgaven boliger, netto kr. -2.386.000 38. Odinsgård boliger, netto kr. -395.000 39. Fjordvang plejecenter, netto kr. 11.383.000 40. Fjordvang Oxendalen 15B boliger Oasen, netto kr. -238.000 41. De Gamles Gård plejecenter, netto kr. 6.698.000 42. De Gamles Gård boliger, netto kr. -693.000 43. Hjemmepleje Hobro Syd/Mariager (visitation) 44. Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3, kr. 771.000 45. Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3, kr. 1.637.000 46. Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als, kr. 6.465.000 47. Skovgården plejecenter, netto kr. 19.806.000 48. Skovgården boliger, netto kr. -1.066.000 49. Under Bøgen boliger, netto kr. -480.000 50. Bernadottegården plejecenter, netto kr.14.212.000 51. Bernadottegården boliger, netto kr. -3.031.000 52. Plantagevej boliger, netto kr. -645.000 53. Teglgården plejecenter, netto kr.8.302.000 54. Teglgården boliger, netto kr. -1.237.000 55. Hjemmepleje Hadsund/Als (visitation) Områderne hører direkte under Ældrechefen. Ældreboliger fælles dækker over udgifter til ydelsesstøtte og lejetab. Ældrepleje fælles dækker bl.a. over udgifter til beklædning (kr. 2.600.000), fælles uddannelse (kr. 250.000), pulje til demografiudvikling (kr. 1.271.000), pulje til Kommunal Sundhedsordning (kr. 182.000), pulje til senere prioritering (kr. 2.186.000 heraf kr. 500.000 til kvalitetsløft Sundhed og Omsorg), leasing af tjenestebiler og indkøb af cykler (kr. 1.486.000), udgifter til PDA, nødkaldeanlæg og IT-systemer (kr. 1.152.000). Der er desuden budgetteret med mellemkommunale betalinger (nettoudgift kr. 9.186.000). Budget til ledere i ældreplejen dækker i alt 12 ledere, hvilket er 3 mere end i 2013. Ad. 7-8 Områderne hører under Sundhed. Der er indregnet lønudgifter mv. til 2 sygeplejersker til forebyggende hjemmebesøg, samt generelle tilbud, herunder tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Ad. 9-13 Områderne hører under Visitationen. Lønbudget og normering for fagpersonale i kommunens hjemmepleje ( fritvalgsområdet ) er samlet i en central pulje. Hver måned fordeles budgetmidler administrativt til udegrupperne på basis af antal planlagte disponerede (leverede) timer. Budgettet uddeles på basis af en timepris, der svarer til den, der er meldt ud til de private leverandører renset for alle udgifter, som ikke føres direkte på lønkontiene. Under personlige hjælpere 95 har vi p.t. 2 respiratorbrugere med refusion fra regionen på hhv. 70 % og

75 %. Under Hjælpemidler er tilskud til høreapparater overgået til regionerne, og budgettet er regulering i forhold hertil. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes under fagenheden Handicap. I den udstrækning der ved årets slutning er konteret udgifter på depotet til indkøb af hjælpemidler (som ikke kan henføres til en bestemt person og derfor ikke er registrantbogført), skal budgettet på hjælpemiddelkontoen dække disse udgifter også. Ad. 14-15 Områderne hører under Sygeplejen. Ad. 16-30 + 31-43 + 44-55 16-30 hører under Distrikt 1 (Hobro Nord/Arden). 31-43 hører under Distrikt 2 (Hobro Syd/Mariager). 44-55 Hører under Distrikt 3 (Hadsund/Als). Plejecentrene får budget efter en tildelingsmodel, som i hovedtræk er beskrevet nedenfor. Hjemmeplejen får budget dels efter en tildelingsmodel for fællesudgifter, som er beskrevet nedenfor, og dels efter en månedstildeling til fagpersonale som beskrevet ovenfor. Ældreboligerne budgetteret efter ældreboliglovgivningen med henlæggelser, huslejeberegning mv. Udgifter renter og afdrag føres dog ikke på denne funktion. Budgettet er en fremskrivning fra 2013, idet boligbudgetterne herunder evt. huslejereguleringer afventer en byrådsbeslutning om evt. sammenlægning af afdelingerne til ét boligregnskab. Tildelingsmodel for plejecentre: Personalenormering Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Pr. normalpladser 0,65 stillinger Pr. demenspladser 0,96 stillinger Pr. korttidspladser 1,16 stillinger Pr. korttidspladser, demens 1,16 stillinger Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre Plejecentre pr. plads 1,00 Timer pr. uge Tilbagekøb pr. plads 0,34 Timer pr. uge Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende Aktivitetscentre pr. center 111,00 Timer pr. uge Nattevagter Pr. vagt 75,00 Timer pr. uge Rengøringspersonale til fælles arealer Pr. beboer 0,40 Timer pr. uge Pr. 1000 m2 serviceareal 10,32 Timer pr. uge Pedeller Pr. bolig 0,20 Timer pr. uge Pr. 1000 m2 (arealfaktor) 4,00 Timer pr. uge Havearealers vægt 40 % af indendørs Parkeringsarealers vægt 15 % af indendørs Norm for lønsumsberegning

Gennemsnitslønninger Fagpersonale 362.475 kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscenterstillinger 351.321 kr. pr. fuldtidsansat Nattevagter 446.666 kr. pr. fuldtidsansat Fysioterapeuter 405.540 kr. pr. fuldtidsansat Rengøringspersonale 310.577 kr. pr. fuldtidsansat Pedeller 344.669 kr. pr. fuldtidsansat Sekretærer 385.763 kr. pr. fuldtidsansat Personale med tilskud i alt 2.034.930 kr. til 18 ansatte Øvrigt budget Tildelingsbeløb Plejecentre, grundbeløb 111.510,63 kr. pr. center Plejecentre, variabel 291,47 kr. pr. beboer Aktivitetscentre, grundbeløb 18.247,19 kr. pr. center Aktivitetscentre, variabel 198,96 kr. pr. bruger Ældreboliger med servicefunktion 18.247,19 kr. pr. center Personaleudgifter 5.214,31 kr. pr. ansat Bygningsudgifter 360,68 kr. pr. m2 service Øget betaling pr. korttidsplads - 2.974,67 kr. pr. korttidsplads Befordring/kørselsrefusion (ny) 623,45 kr. pr. ansat Puljer til langtidssygdom: Vikarer for fast personale 2,50 % af lønsum Dagp.indt. for fast personale -1,33 % af lønsum Kost på plejecentre Varmholdig mad 43,80 kr. pr. portion Øvrige måltider mv. 753,80 kr. pr. måned pr. beboer Betaling for kost mv. 3.276,00 kr. pr. måned pr. beboer (2 plejecentre Myhlenbergparken og Fjordvang har dog som en forsøgsordning i 2013 og 2014 fået en alternativ tildeling til fuld egenproduktion af kost på centrene. Der skal ultimo 2014 evalueres på forsøgsordningen, og der er fra 2015 afsat en pulje på yderligere 3.500.000 kr. årligt til evt. indførelse af egenproduktion på alle plejecentre) Normeringen til rengøringspersonale er nedsat fra 2014 på grund af indførelse af robotstøvsugning, svarende til i alt 450.000 kr. pr. år, som er overført til reinvestering i ny velfærdsteknologi. Tildelingsmodel for hjemmeplejen fælles formål: Personale Nattevagter, løn 1.817.700,87 kr. pr. distrikt Sekretærer, løn 385.762,62 kr. pr. distrikt Forsikring 4.950,36 kr. pr. ansat Uddannelse 2.025,75 kr. pr. ansat Forflytningsvejledning - 142,71 kr. pr. ansat Øvrige personaleudgifter 448,49 kr. pr. ansat Øvrig administration Materialer 180,55 kr. pr. ansat

Kontorhold 882,69 kr. pr. ansat Telefoni 252,51 kr. pr. ansat IT og inventar 391,19 kr. pr. ansat Lokaler Leje og vedligehold 82.003,02 kr. i alt Kørsel Vedligehold af biler 11.480,42 kr. pr. bil Brændstof til biler 13.964,41 kr. pr. bil Befordringsgodtgørelse 10.904,77 kr. pr. ansat Note Rådgivning Hovedfunktion 05.35 Udgifter 0 Indtægter 0 Netto 0 1. Rådgivning vedrørende hjælpemidler, kr. 0 Fagenheden Ældre har udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. Disse udgifter har tidligere været konteret her, men fra 2014 konteres udgifterne på hovedkonto 6 sammen med de øvrige visitatorer under Sundhed og Ældre. (Udgifter til hjælpemiddeldepot og Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af landseller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede er budgetteret i regi af fagenheden Handicap)

Note Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. Hovedfunktion 05.72 Udgifter 916 Indtægter 0 Netto 916 1. Støtte frivilligt socialt arbejde m.v., kr. 916.000 Der er budgetteret med tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 115. Note Førtidspensioner og personlige tillæg Hovedfunktion 05.48 Udgifter 10.132 Indtægter -0 Statsrefusioner -4.256 Netto 5.876 1. Personlige tillæg m.v. pension, netto kr. 5.876.000 Kontoen omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pensionen før 1. januar 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi m.v., fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten betaler 50 % af udgifterne til Personlige tillæg/helbredstillæg. Udgifter til Varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Varmetillæg udgør 1.621.000 kr. af budgetrammen.

Note Kontante ydelser Hovedfunktion 05.57 Udgifter 27.554 Indtægter -227 Netto 27.327 Ad 1 1. Boligydelser til pensionister, netto kr. 18.098.000 2. Boligsikring, netto kr. 9.229.000 Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune. Pensionister der får boligydelse er folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 01.01.2003. Førtidspensionister tilkendt den nye førtidspension får i stedet boligsikring, der føres på den efterfølgende funktion. Der er generelt en tendens til lidt færre udgifter til boligydelse. Det skyldes, at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter 01.01.2003 og derfor i stedet modtager boligsikring efter særlige regler. Da der kun er 50 % refusion på boligsikring mod 75 % på boligydelse fører dette til større nettoudgifter for kommunen. Udgifter til boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Ad 2 Udgifter vedrørende boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Dels almindelig boligsikring, som alle med en indkomst under en indtægtsgrænse kan modtage, og dels boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 01.01.2003. Udgifter til boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Note Faste ejendomme - Anlæg Hovedfunktion 05.25 Udgifter 1.300 Indtægter -0 Netto 1.300 1. Vedligehold af servicearealer

Årligt beløb afsat til udvendig vedligehold af servicearealer ved kommunale ældreboliger. Note Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - Anlæg Hovedfunktion 05.32 Udgifter 1.500 Indtægter -0 Netto 1.500 Ad 1 2. Kvalitetsløft Sundhed og Omsorg 3. Sundhed og Omsorg APV 2014 Pulje afsat i 2014 på 1.000.000 kr. til kvalitetsløft. Ad 2 I takt med en stigende plejetyngde er der afsat anlægsmidler til APV-undersøgelser og til indkøb af APV hjælpemidler i ældreplejen med 500.000 kr. årligt fra 2012.