Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016

Relaterede dokumenter
Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

60-børnstilskud og højere normering

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budget for Højvangskolen 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Sindal skoledistrikt

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Inklusionsundersøgelse 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Trykprøvning demografi UV

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Velkommen til Sindal Skolecenter. Møde med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. 21. Januar 2019

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

Børne- og Skoleudvalget

Inklusionsundersøgelsen 2016

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Udvalget for Børn og Skole

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Regnskabsbemærkninger

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten

Udvalget for Børn og Skole

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Børn og Skoleudvalget

Stevns Dagskole. Historik og økonomi

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning

Vangeboskolens økonomiske situation

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Aftale mellem Randers Byråd og GRØNHØJSKOLEN. Side 1 af 7

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

September Årsrapport for 2013/14 Sct. Jørgens Skole

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Børne- og Uddannelsesudvalget

DECENTRAL OPSPARING 2015

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Transkript:

Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 17.00.00-S00-1-16 20-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i samarbejde med de respektive skoledistriktsledere. Der er udelukkende udarbejdet handleplaner for de skoledistrikter, der ikke overholder overførselsadgangen. Der er udarbejdet handleplaner for: Skolecenter Hirtshals Sindal Skole Hjørring Nordvestskole Skolecenter Hirtshals Regnskabet for Skolecenter Hirtshals for 2016 viser et mindreforbrug på 5,469 mio. kr., hvilket overstiger overførselsadgangen på 5 % Baggrund: På baggrund af regnskab 2014 udarbejdede et nyt ledelsesteam en handleplan, der skulle bringe skolecentret på et driftsniveau der svarede til de tildelte midler, og over en to-årig periode indhente det opbyggede underskud. Det betød flere markante justeringer, blandt andet en nedjustering i medarbejderstaben. I 2015 fik skolecentret to refusioner som ikke var forventet. Refusioner i form af en ekstratildeling på 1,9 mio. kr. i forbindelse med opstart af skolecenter og en ekstratildeling på 1,7 mio. kr. fra udlægning af centrale midler. De to store ekstratildelinger gav naturligvis anledning til, at den økonomiske handleplan blev revurderet. Men da de ekstra tilførte midler var enkeltstående tildelinger, og ikke en opjustering af den årligt tildelte ressource, gav de ikke anledning til at opjustere den pædagogiske personalenormering, for kort tid efter at skulle nedjustere den igen. Kombinationen af den økonomiske handleplan og de ekstra tildelte midler betyder, at der er opbygget en buffer, der ikke umiddelbart hænger sammen med Skolecentrets driftsniveau.

Side 2 Skolebestyrelsen og MED-udvalget har været orienteret og inddraget gennem hele forløbet. Det er ledelsens opfattelse, at medarbejdergruppen på Skolecenter Hirtshals har været dedikeret i et fælles ansvar for at sikre skolecentret en sikker drift, og dermed det bedste grundlag for en god pædagogisk praksis. 1. januar 2016 overgik Hjørring kommune fra FU/FO ordningen til SFO og opgaven kom retur til skolen. I den overgang skulle bestyrelse og ledelse vurdere, hvor mange forældre der ville benytte det nye tilbud, og dermed også hvilken økonomisk ressource, skolecentret kunne forvente at få tildelt. Med baggrund i den socioøkonomiske profil i skoledistriktet valgte skolen at fastholde den aktuelle forsigtige normering og afvente et stabilt børnetal som grundlag for personalejusteringen. Disponeringer fremadrettet: Budget 2017 er netop godkendt i Skolebestyrelsen (februar 2017), med et beregnet mindreforbrug i driften af skole og SFO 0,828 mio. kr. Den store usikkerhed i budget 2017 er fortsat antallet af visiteringer til Specialundervisningstilbud. En del af det rullede mindreforbrug er derfor øremærket til en forventet stigning i visitationer til specialklasser. I forhold til mindreforbruget har Skolebestyrelsen, Ledelsen og MED-udvalget udarbejdet en ramme og proces for, hvordan midlerne skal anvendes. Skolebestyrelsen har sat rammen i form af fire områder hvor der skal ydes en dedikeret indsats i 2017. Understøttelse af den gode overgang - brobygning ved alle overgange. Nytænkning af skoledagens organisering, med opmærksomhed på inklusion. Måltidet som dannelsesværktøj. IT-hardware løft.

Side 3 Alle fire indsatsområder har tæt tilknytning til Projekt Hirtshals - lige muligheder for alle. Som eksempler på disponeringer der allerede er taget, kan blandt andet nævnes: Tidsbegrænset projektansættelse af overbygningspædagog i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet. Projektet er et direkte produkt af Projekt Hirtshals. Projekt Spis - ordentligt - mad - til - alle. Gennem skoleåret 2017/18 har alle børn på skolecentret en periode, hvor der er fokus på kost og den pædagogiske dannelse i at være sammen om et måltid. Chromebooks til alle elever fra 4. til 9. klasse. For at understøtte samfundsudviklingen, og i stigende grad anvende digitalt læremidler og læringsplatforme som f.eks. MINuddannelse, investerer Skolecentret i Chromebooks til alle elever fra 4. til 9. klasse i et 1:1 forhold. Der investeres blandt andet også i VR-udstyr for at understøtte Folkeskolens rolle i den teknologiske udvikling.

Side 4 Sindal Skole Regnskabet for Sindal Skole for 2016 viser et mindreforbrug på 4,124 mio. kr. svarende til 6,45 %, hvilket overstiger overførselsadgangen på 5 %. Fra 2015 til 2016 blev der rullet 3,386 mio. kr., hvoraf det allerede i starten af 2016 blev aftalt, at 0,675 mio. kr. skulle rulles videre til 2017. Baggrund: Sindal Skole har i 2016 fået eksterne projektmidler til en glad skolestart og Erasmus+. Projekterne løber over flere regnskabsår og nettobeløbet 0,112 mio. kr. skal rulles til projektarbejdet de kommende år. Mindreforbruget er således vokset med 0,626 mio. kr. i 2016. Sindal Skole har igennem hele 2016 forsøgt at skabe størst muligt overskud til imødegåelse af udfordringer både i 2016 og forventede udfordringer i 2017. En af udfordringerne er en stigende henvisning til specialundervisning, hvoraf flere elever er tilflyttere til distriktet. I forsommeren 2016 får forvaltningen i forbindelse med budgetarbejdet 2017-2020 udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse, som viser en øget andel til Sindal Skole. Dette har en sammenhæng med en højere grad af henvisning til specialundervisning. Beløbet 0,520 mio. kr. for 5/12 af 2016 er først kendt i august 2016, hvor skoleåret 2016/17 er planlagt. Den gamle SFO skulle efter planen være exit et i 2016, men projektet blev forsinket og dermed blev den planlagte renovering af legeplads og etablering af en ny til SFO ikke igangsat, men kommer i 2017. Disponeringer fremadrettet: Renovering af legeplads og etablering af ny legeplads til den nye SFO i Sindal. Eget bidrag til etablering af legeplads i forbindelse med byggeriet af Bindslev skole, SFO og børnehave. Projektet afventer legeplads ved SFO i Sindal. En forventet stigning i visitationer til specialklasser. Opdatering af IT-udstyr ved investering i Chromebooks.

Side 5 Investering i Neuropædagogisk og -psykologisk efteruddannelse for at lykkedes bedre med inklusion, trivsel og læring og for at give personalet indblik i neuroaffektive område. Indkøb af udstyr til etablering af en E-sport linje på udskolingstrinet i Sindal. Yderligere fast personale til vikar og holdtimer. I forbindelse med pension af nuværende teknisk serviceleder, laves en rokade med ansættelse af ny teknisk serviceleder fra dagtilbudsområdet. Etablering af toiletter i fase 2 og toiletter i Das Deutsche Haus skal udbygges og renoveres. Eksterne projektmidler, som skal rulles til det fortsatte projektarbejde.

Side 6 Nordvest Skolen Regnskabet for Nordvestskolen for 2016 viser et merforbrug på 6,210 mio. kr. svarende til 6,42 %, hvilket overstiger overførselsadgangen på 3 %. Fra 2015 til 2016 blev der rullet et underskud på 2,650 mio. kr., hvoraf det allerede i starten af 2016 blev aftalt, at 1,373 mio. kr. af merforbruget måtte rulles videre til 2017. Baggrund: I august 2016 er der reduceret med på 8,2 stillinger svarende til det forventede antal pensioner samt udløb af midlertidige stillinger. Besparelsen har forsinket virkning i 2016 pga. fratrædelsesudgifter og opsigelsesfrister. I 2017 vil reduktionen medføres en besparelse på ca. 3,795 mio. kr. I forsommeren 2016 får forvaltningen i forbindelse med budgetarbejdet 2017-2020 udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse, som viser en reduceret andel til Nordvest Skole. Beløbet 0,626 mio. kr. for 5/12 af 2016 er først kendt i august 2016, hvor skoleåret 2016/17 er planlagt, og hvor det er svært at reducere på de resterende 5/12 af året. Disponeringer fremadrettet: Der er i 2017 henvist 10 elever fra 9. klasse til specialundervisning. Når de går ud af 9. klasse til august forventes på baggrund af henvisningsmønster for de nuværende elever i almene klasser en mindre henvisningsrate for nye elever til specialklasser i 2017 og dermed en besparelse, som vil få fuld effekt i 2018. Efter rådgivning fra Indkøbskontoret er kantinerne primo 2017 startet med udelukkende at indkøbe madvarer via indkøbssystemet. Indkøbskontoret har vurderet, at det vil medføre en besparelse på ca. 5 %. For at optimere kantinedriften yderligere vurderes sortiment og salgspriser ligeledes. Vikarforbruget i 2017 må maksimalt udgøre 1,5 mio. kr. efter fradrag af sygedagpenge. Der er ledelsesmæssig fokus på opfølgning, så niveauet ikke overskrides.

Side 7 Ud over de reduktioner, der i 2016 er sket i medarbejderstaben er der primo 2017 indgået aftale om fratrædelse på ledersiden. Besparelsen har forsinket virkning i 2017 pga. opsigelsesfrister. Med uændret klassetal vurderes det, at Nordvestskolen vil kunne præstere et resultat i 2017 på -4,95 mio. kr. svarende til 5,66 % af en budgetramme på 87,5 mio. kr. Ved udgangen af 2018 forventes et resultat på -1,7 mio. kr. svarende til 1,98 % - og i 2019 et positivt resultat på ca. 2 % ved samme besparelsesniveau. Handleplanen er dermed i overensstemmelse med det, som blev godkendt i forbindelsen med regnskab 2015, hvor det blev aftalt, at merforbruget skulle løses over en 3-årlig periode.

Hjørring Kommune Internt notat Dagtilbudssekretariatet Sag nr. 28.00.00-A00-5-16 21-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på dagtilbudsområdet er udarbejdet i samarbejde med de respektive områdeledere. Der er udelukkende udarbejdet handleplaner for de dagtilbudsområder og institutioner, der ikke overholder overførelsesadgangen. Der er udarbejdet handleplaner for: Dagtilbudsområde Vest Specialbørnehaven Viben Dagtilbudsområde Vest Dagtilbudsområde Vest viser i 2016 et samlet mindreforbrug på 2,938 mio. kr., hvilket svarer til 6 % af budgettet. Dette betyder, at 0,482 mio. kr. ligger ud over den automatiske overførelsesadgang på 5 % for mindreforbrug. Baggrund og fremadrettet disponering: Forklaringen på det samlede mindreforbrug er først og fremmest, at det er aftalt, at der af mindreforbruget fra 2015 skulle videreføres midler til 2017. Beløbet, der skulle videreføres fra 2015 til 2017 udgør 1,978 mio. kr. på børnehavedelen og 0,064 mio. kr. på vuggestuedelen; altså en samlet overførelse på 2,042 mio. kr. Det er tidligere anført, at midlerne i 2017 skal disponeres på følgende måde: Overtallige medarbejder, der går på efterløn ultimo 2017 Overtallige medarbejdere i klubben samt uddannelse Motorikrum, barnevognsskur, faldunderlag, udvendig maling og christianiacykler til Kingo Indvendig maling, cykelskur, christianiacykler til Kilden Tørretumbler, udvendig vandhane, trykhave samt uddannelse til Børne- og Ungehuset Fysiske læringsmiljøer til Hyttefadet Klatremoduler til Vrå IP-telefoni, linoleum, ledlys, legeplads og vinduer til Hundelev Reparation af tag Det resterende mindreforbrug på 0,896 mio. kr. er opstået som følge af investeringer, der ikke kunne realiseres i 2016. Disse investeringer vedrører: Ny bus, der først leveres i marts 2017 Omlægning af P-plads, udskudt på grund af vejrliget.

Side 2 Udskudt separering af kloak Udskudt installation af vandvagter Specialbørnehaven Viben Specialbørnehaven Viben viser i 2016 et samlet mindreforbrug på 0,493 mio. kr., hvilket svarer til 14 % af budgettet. Dette betyder, at 0,311 mio. kr. ligger ud over den automatiske overførelsesadgang på 5 % for mindreforbrug. Baggrund: Mindreforbruget skyldes, at der i det meste af 2016 ikke har været visiteret det antal børn, institutionen reelt er normeret til. Viben er grundnormeret til 9 børn, men der har det meste af 2016 kun været 7 børn i gennemsnit. Dette har medført tilbageholdenhed i forhold til ansættelse af personale. Personalet i Viben er dog blevet efteruddannet, så der nu kan visiteres anderledes til institutionen, hvilket har medført, at der primo 2017 er indmeldt 12 børn i Viben. Disponering fremadrettet: Midlerne forventes anvendt til projektansættelse af medarbejdere i forbindelse med brobygning.