FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D

Relaterede dokumenter
KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

VELKOMMEN TIL KICK-OFF

2A Connectivity for Procurement

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober Danmarks Tekniske Universitet

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Rettigheder og Roller i IndFak

Godkendelse og afvisning af rekvisition

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

STATUS OG FINDINGS. - implementering af den fælleskommunale indkøbsstrategi. IKA tænketank for e-handel, 7. november 2018

Rejseafregning og best practice

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november Koncernøkonomi

Digitalisering af bogføring

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

Præsentation af E-workflow system

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Bestilling af IT-varer

Indkøbspolitik og anvendelse af indkøbssystem for Hospitalsenheden Vest

Salg direkte fra leverandør til kunde

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

IndFak Modtager manual

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Procedurer og retningslinjer for indkøb i Region Syddanmark for medarbejdere (bilag til indkøbspolitikken)

Ordre Faktura match i IndFak

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

Aalborg Universitet. Forretningsgang for oprettelse af profiler til Offline Booking af fly, hotel mv. hos VIA Egencia pr. 6.

Bilag nr. 3 til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

Indkøb Opsætningsworkshop

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

Overordnet indkøbspolitik

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Konter kreditorfakturaer

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

Webshop. Kom godt i gang

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Indkøbsstrategi Herning Kommune

Konsignationslager & ordreproces

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information.

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

Digitalisering af offentlige indkøb

Battle. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI.

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

Retningslinier for bogføring (betaling og bestilling)

Indholdsfortegnelse. 1. Åbningsbilledet Forsiden på ILS Online Bestilling Afsendte bestillinger 7. 5.

bips konference den 7 september 2010 # bips

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

SMARTrevisor. Revisorløsningen, der effektiviserer og accelererer din forretning. Baseret på Microsoft Dynamics NAV

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder gitter og hjælpelinjer Vis Indsæt dato September 2017

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Fredensborg Kommune VI BYGGER FREMTIDEN

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Kasse- og regnskabsregulativ

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Fællesoffentlige krav til e-handel

Indkøbsordre- og fakturastandarder for Swiss Re Denmark Services A/S

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

EDI indkøb med parkering

Søger I et godt mid- og backoffice til jeres rejsebureau? Kontakt TravelOffice for en gratis demonstration!

INDFAK - Tricom 66. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IndFak Indkøber manual

Elektronisk fakturahåndtering

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Elektronisk fakturahåndtering

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Overvejelser ved valg af IT system

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Transkript:

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN?

AGENDA Velkomst Præsentation af FI&D Live Demo Spørgsmål

IMPLEMENTERINGSFORLØBET Lederen af enheden indkaldes til møde (10 uger før udrulning) Introduktionsmøde vedrørende FI&D for lederen og superbrugere, relevante økonomimedarbejdere og andre interesserede ( 4-6 uger før udrulning) Udrulningsugen: Kick off for interessenter i enheden (første dag i udrulningsugen) valgfrit Uddannelse for superbrugere, rekvirenter og godkendere (første dag i udrulningsugen) I den første uge er e-handelsteamet fysisk til stede i enheden Spørgemøde aftales nærmere med enhed/institut Undervisning i manuel tilknytning af ordre til faktura for distributører og økonomimedarbejdere Opfølgningsmøde med lederen af enheden (ca. 1 måned efter opstart) Kvartalsvise møder med brugergrupperne (under planlægning)

ROLLER Stillingstagen til roller i enheden, vi har 3 roller i systemet Rekvirent, Superbruger og Godkender Rekvirent: Den som med jævne mellemrum bestiller og varemodtager varer elektronisk Superbruger: Den som hyppigt bestiller og varemodtager varer elektronisk Superbrugere vil løbende blive opdateret med nye ting og tiltag i systemet Superbruger skal være i stand til at yde 1. leds support for rekvirenter i egen enhed Der skal være mindst 1 superbruger i enheden. Godkender: Den som godkender rekvisitionen, inden den automatisk omdannes til en indkøbsordre og afsendes til leverandør. En ordre skal altid godkendes, før den afsendes til leverandør.

HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) Simplere varesøgning og indkøb Simplere fakturering Visualisering af disponerede midler på tværs af AAU Målsætningen er klar: Indkøbsprocessen skal være lettere og korrekt fakturering skal garanteres

HVAD ER DE STØRSTE FORANDRINGER At der skal oprettes indkøbsrekvisitioner i stedet for at afgive ordre pr. telefon, mail eller direkte fra leverandørens webshop At alle fakturaer ikke skal enkelt-bilagsbehandle, da der matches mellem indkøbsordre og faktura At der skal laves elektronisk varemodtagelse At den budgetansvarlige har adgang til disponeringer, som dannes på baggrund af indkøbsordrer At elektroniske kontrakter med betalingsplaner automatisk sikrer kontering og betaling af tilbagevendende udgifter, herunder husleje

HVEM STÅR BAG FORANDRINGEN? FI&D har to spor i implementeringen: E-handel udrulles, forankres og supporteres af Indkøbsenheden i ØA Email: Ehandel@adm.aau.dk Hotline: 3000 Disponeringsregnskabet udrulles, forankres og supporteres af Økonomistyringsenheden i ØA Email: disponering@adm.aau.dk Systemet er baseret på ØSS-systemet som er AAUs økonomisystem

HVEM BLIVER PÅVIRKET? Alle medarbejdere som foretager indkøb Systemunderstøttelse af aftaler frigør kapacitet hos dem der i dag køber ind ude i enhederne og bruger meget tid på at source vare og leverandører Det skal i højere grad købes ind på AAU fælles indkøbsaftaler Det er et fælles ansvar at sikre realisering af prispotentialet i universitetets samlede indkøbsvolumen. Der kan ikke udarbejdes lokale indkøbsaftaler uden involvering af Indkøbsenheden jf. AAU s indkøbspolitik., Indkøbsenheden skal involveres tidligt i processen (og ikke på bagkant) Leverandører skal være oprettet før der kan handles ny proces for leverandøroprettelse skal følges af rekvirenter.

HVEM BLIVER PÅVIRKET? Økonomimedarbejdere: konteringsopgaven bliver automatiseret og resten af konteringsopgaven flyttes over på rekvirenter, så der frigøres kapacitet i enhederne hos økonomimedarbejdere økonomimedarbejdere skal udarbejde og vedligeholde lokal konteringsvejledning, fx om brug af projekt- og analysenumre Økonomimedarbejder skal vende sig til brug af rapporter for at få overblik over udestående disponeringer, og hvor gamle de er. De budgetansvarlige og andre på institutterne og afdelingerne vil have lettere ved at følge deres budget, samt lettere ved få adgang til disponeringsregnskab Budget opfølgningsrapporten vil udvides til at vise disponeringerne som summer på de segmenter enheden anvender til styring af budgettet.(projektnummer, formål og analysenumre)

Faktura baseret indkøb som ikke er med i 1.udrulning Rejsebestilling (Via Egencia - Online Booking (AeTM)) Hoteller (Diamond Online Booking eller leverandørernes egne webløsninger) Faktura behandles i Rejseafregningssystem (RUS) Faktura behandles i ØSS Mødeforplejning (Compass/Eurest portalløsning) Faktura behandles i ØSS

DEMONSTRATION AF FI&D SYSTEMET Bestilling fra markedsplads (demo) Fritekstbestilling (demo) Godkendelse af indkøb Varemodtagelse (demo) Ordrematch (100% match, match indenfor tolerance, ikke match) Favoritlister - varer jeg ofte bestiller Disponeringsregnskab i Qlikview