Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:



Relaterede dokumenter
Strategiplan for familieområdet vedr. børn og unge med særlige behov

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Strategisk anbringelses- og hjemgivelsesgrundlag for Ringkøbing-Skjern kommune

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009 til 1. behandling

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Budgetopfølgning april 2017

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

Status på økonomi og handleplan

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Børne- og Uddannelsesudvalget

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Handlingsplan - Familieområdet

Lov om social service

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Sammenbrud i anbringelser.

NOTAT. Status på de enkelte forslag

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Samlet driftbudget for hele familieområdet

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Budgetopfølgning september 2016

Pejlemærker for samarbejdet med familien herunder Randers-trappen

Børne- og Unge Rådgivning

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

1. Beskrivelse af området

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Tilbudsoversigt Familieområdet

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Indsats- og Anbringelsespolitik

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

303 Udsatte børn og unge

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Regnskab Regnskab 2016

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Status på Børn og Familie

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014.

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden til efterretning.

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

I Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen, arbejdes der ud fra tankegangen i Integrated Children System i myndighedssagsbehandlingen.

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Transkript:

Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør kr. 157,8 mio. kr. Til sammenligning var regnskabstallene for 2008 og 2009 på 171 mio. kr. Det lykkedes i 2009 at bremse udgiftsstigningen altså holde udgifterne på samme niveau som i 2008 på trods af en stigning i antallet af børne- og ungesager. I 2009 blev der givet en tillægsbevilling på 9,1 mio. kr., der ikke er ført ud i overslagsårene. I 2010 er budgettet for støtte- og kontaktpersoner og SSP overført fra Familieafdelingen til RFC svarende til 5,3 mio. kr. (hvis niveauet i forhold til 2009, renset for udgifter til RFC og støtte- og kontaktpersoner skulle have været fastholdt, skulle budgettet for 2010 have været på 169,5 mio. kr. fremskrevet til 2010 priser.) Der er endvidere i budgettet for 2010 sket reduktion med: 1 mio. kr. til hjemtagelse af unge kriminelle 2,5 mio. kr. til færre indskrivninger på heldagsskoler (stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til 2009) 1,4 mio. kr. grundet forventning om nedsættelse af takster OBS: Det skal bemærkes, at taksterne på BUC Børn er steget med 71% fra 2009 til 2010 grundet Rammeaftalens bestemmelser om takstberegninger. Ligeledes er taksten for BUC Familie steget med 21% fra 2009 til 2010.

Sagstal: Sagstallet (antallet af børn- og ungesager i Familieafdelingen) har været stigende siden 2008 de konkrete sagstal fremgår nedenfor: Dato Antal sager 18.08 2008 882 sager 09.02. 2009 919 sager 11.03.2010 965 sager Tallene viser, at der fra 2008 til 2009 har været en stigning i sagstallet på 4 % og fra 2009 til 2010 har stigningen været på 5 %. Det skal understreges, at der i Familieafdelingen er stort fokus på at afslutte sager så hurtigt som det er forsvarligt. Udover børne- og ungesagerne er der ca. 350 løbende børne-handicapsager Udkast og konsekvenser af budgettet for 2010 i Familieafdelingen: Overholdelse af budgettet for 2010 vil få store og afgørende konsekvenser både for de forebyggende støtteforanstaltninger og for anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Det vurderes ikke muligt at reducere udgifterne med 19 mio. kr. til foranstaltninger for udsatte børn og unge og deres familier, medmindre der sker massive indskrænkninger særligt i forhold til anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet, idet anbringelsesområdet er den største post på Familieafdelingens budget. Der vil være tale om udkast og konsekvenser af et omfang, som nødvendiggør politisk stillingtagen og prioritering.

Nedenfor oplistes udkast til reduktioner med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udkast til budgetoverholdelse 05.28.21 001 Mindreforbrug grundet ændret indsats omkring konkret familie Forventet reduktion Konsekvenser 1 mio. kr. Mindre omfangsrig indsats til 2 konkrete familier mindreforbruget kan medføre øget risiko for senere anbringelse af 6 børn. Følgeudgifter -helårsvirkning Medfører forventeligt ikke følgeudgifter 05.28.21-003 Stoppe anvendelse af eksterne heldagsskoler fra skoleåret 2010/2011 05.28.20 Hjemtagelse af 15 frivilligt anbragte børn og unge fra socialpædagogiske opholdssteder 2 mio. kr. Eksterne heldagsskoler anvendes kun, når kommunens egne heldagsskoler ikke kan løse opgaven. Reduktionen vil medføre øget pres på egne tilbud. Der er tale om børn og unge med massive problemstillinger, hvorfor der vil kunne blive behov for døgnanbringelse af de pågældende børn på opholdssteder med interne skoler. 10,9 mio. kr. 38 børn og unge under 18 er aktuelt anbragt i socialpædagogiske opholdssteder der er primært tale om børn og unge i alderen fra 12-18 år. Alle har behandlingsbehov, som ikke kan tilgodeses i familiepleje flere har behov for at få undervisning i intern skole på opholdsstedet. Det vil ikke reducere udgifterne væsentligt at overføre dem til BUC Ung og de er for behandlingskrævende til at kunne overføres til BUC Kollegiet. Nogle af de unge er anbragt som led i domme og ungdomssanktioner. Hjemgivelserne vil medføre øgede udgifter til enkeltmandsundervisning i skoleregi. Følgeudgifter til bl.a. støttetimer i folkeskoleregi for minimum 6 elever kr. 1,5 mio 4 elever på heldagsskole med særlig støtteprojekt og støtteperson kr. 2,4 mio 6 elever på heldagsskole samt støtteperson kr. 2,3 mio 5 børn og unge modtager støtteperson kr. 600.000,-

Hjemtagelserne vil forventeligt medføre klager fra de unge og deres forældre. Ændring af anbringelsessteder af 4 frivilligt anbragte børn og unge anbragt fra BUC Børn i Svendborg 6 mio. kr. Det kunne være en besparelse at overføre disse børn til andre anbringelsessteder som f.eks. socialpædagogiske opholdssteder i 2010, idet taksten på BUC Barn i 2010 er meget høj grundet rammeaftalen for takstberegning. (anbringelse i BUC Barn koster i 2010 1,5 mio. en gennemsnitspris for soc.pæd. opholdssted er 750.000 kr.) Konsekvensen vil være, at BUC Barn må lukkes, så der ikke længere er mulighed for lokal akutanbringelse og udredning af mindre børn. Der vil blive behov for alternativer ved akutte anbringelser der vil kunne være risiko for merudgifter ved anvendelse af eksterne akutafdelinger. Overflytning af 4 børn til socialpædagogisk opholdssted medfører udgift på 3 mio kr. Hertil max. Kr. 60.000,- til transportudgifter til samvær med forældre, hvis børnene geografisk anbringes længere væk. Indføre stramme restriktioner for frivillige anbringelser resten af 2010 10 mio. kr. For at undgå hjemtagelse af anbragte børn og unge vil det være nødvendigt at fokusere på yderst restriktiv anvendelse af frivillige anbringelser af børn og unge i 2010. Der anbringes årligt ca. 15-20 børn og unge. Konsekvensen vil være, at vilkårene for de pågældende børn og unges trivsel vil forringes væsentligt, i fald anbringelse fraviges. Endvidere vil der komme stort pres på skoler og dagtilbud i forhold til at kunne tilbyde undervisning og soc.pæd. tilbud. Der vil være øget risiko for klagesager. Der er i forlængelse heraf risiko for, at Den Sociale Ankestyrelse i nogle tilfælde vil pålægge kommunen at foretage mere indgribende foranstaltninger Færre anbringelser vil aflede mindre behov for pladser. Støttekontaktperson til 15 børn og unge kr. 1,8 mio 4 elever på heldagsskole med særlig støtteprojekt kr. 1,9 mio Hertil evt. udgifter til pålagte støtteforanstaltninger fra Den Sociale Ankestyrelse

Der skal således nedlægges pladser i Svendborg kommunes egne anbringelsessteder, dette vil medføre takststigninger og risiko for nedlæggelse af kommunens egne tilbud, så muligheden for lokale anbringelser mindskes. Reduktion af efterværn i form af hjemgivelse af anbragte over 18 årige i soc.pæd. opholdssteder og familiepleje 1,8 mio. kr. Der er tale om unge med massive problemstillinger også unge, som er anbragt som led i domme. En hjemgivelse og ophør af efterværn vil lægge øget økonomisk pres på voksenområdet og medføre øgede udgifter der. 4 unge anbringes på eget værelse med støtteperson kr. 800.000,- Indføre stramme restriktioner i forhold til anbringelser af unge over 15 år. Færre henvisninger til familiestøtte- og behandling i Familiehuset under RFC 5 mio. kr. Der er tale om unge med massive psykiske, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer, herunder kriminalitet. 3 mio. kr. Risiko for, at børnenes og familiernes problemer vil vokse med risiko for senere anbringelse af børnene. Der vil formodentlig blive tale om tvangsanbringelse for nogle af børnene det skal bemærkes, at tvangsfjernelsesudvalget ikke må forholde sig til Familieafdelingens budget, men alene skal forholde sig til barnets trivsel og velfærd. Yderligere vil der være risiko for underretninger til Den Sociale Ankestyrelse, som i nogle tilfælde evt. vil pålægge kommunen at iværksætte støtte. Støtteperson og praktikvederlag til 4 unge kr. 1 mio Der påtænkes ikke iværksat alternative foranstaltninger Nedskrive antallet af pladser fra 12-8 til unge mødre og deres spædbørn i Mødrehuset under RFC 1,2 mio. kr. Unge sårbare og udsatte mødre er en særlig risikogruppe, hvor tidlig forældrestøtte og indsats er afgørende i forhold til at sikre deres børn en rimelig start på livet. En reduktion af pladser vil medføre en stor øget risiko for I tilfælde af udmøntning: Støtteperson til 4 unge mødre kr. 600.000,-

stigning i antallet af anbringelse af spædbørn og små børn. Reduktion af 5 aflastningsordninger for børn og unge med særlige behov og for børn og unge med handicaps. 1,5 mio. kr. Der vil være risiko for flere anbringelser, herunder tvangsanbringelser. For børn og unge med handicaps vil der være risiko for øgede udgifter til lønkompensation til forældrene. Der iværksættes ikke alternative foranstaltninger Evt. følgeudgifter til lønkompensation kr. 300.000,- Samlede udkast til reduktioner 42,4 mio. kr. Samlede følgeudgifter 16,26 mio. kr Nettobesparelse for samlede udkast til reduktioner: 26,1 mio heraf vil der skulle prioriteres, hvilke reduktioner, som vil skulle udmøntes i Familieafdelingen i 2010. Af hensyn til administrationen af området, vil der være behov for snarlige politiske prioriteringer og stillingtagen til, hvorvidt og i givet fald hvilke af ovennævnte reduktioner, der vil skulle udmøntes på Familieafdelingens område for 2010. Det skal i øvrigt bemærkes, at Familieafdelingen har stort fokus på inddragelse af økonomiske perspektiver i den konkrete sagsbehandling og der er påbegyndt en proces med implementering af standarder for skærpet opmærksomhed på effektmål i sagsbehandlingen. Denne proces vil dog ingenlunde alene kunne imødekomme kravet om overholdelse af budgettet for 2010, så der vil være behov for klare prioriteringer. Med venlig hilsen Keld Søndergård Hansen / Inger Thorø Pedersen Afdelingschef Afd. leder