Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Relaterede dokumenter
NOTAT. Planlagte konkrete overførsler

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Regionernes regnskaber 2015

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012

I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Udvalget for Børn og Skole

Vangeboskolens økonomiske situation

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Direktion Hovedtabeller

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

HR puljer Budget 2010 Disponeret

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Bilag til Økonomiregulativ

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Notat Vedrørende kommunens økonomi

1.000 kr Bevillingsniveau

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Forbrugsopfølgning Januar-august Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

Budgetaftalen Årsmødet november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Udvalget for Børn og Skole

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Faxe kommunes økonomiske politik

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ /

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Årsrapport for 2015 Risikostyring

Forbrugsopfølgning Januar-september Indholdsfortegnelse

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Bevillingsændringer Region Midtjylland

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

Forbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Forbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.

Regnskab Regnskab Anlæg

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Faxe kommunes økonomiske politik.

Udvalget for Klima og Miljø

Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling

Halvårs- regnskab 2012

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Udvalget for Klima og Miljø

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

J AN U AR - M ARTS

Dispensations ansøgninger:

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

Transkript:

Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte projekter. For at der kan foretages konkrete planlagte overførsel, skal en række krav være opfyldte. Der skal være tale om et igangværende projekt, ligesom projektet skal være klart afgrænset og en del af driftsaftaleopfyldelsen. Herudover kan der foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet. Endelig må et mindreforbrug der søges overført ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder. Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over foreslåede overførsler. Bevillingsændringer som følge af konkrete planlagte overførsler: Sundhedsområdet Kvalitet og Udvikling - Kvalitet og Udvikling 525.700 - Forskning 1.200.000 Præhospitalt Center - Præhospitalt Center 145.000 Koncern IT - EPJ 1.300.000 - IT kontrakter mv. på Sundhedsområdet 1.000.000 Øvrige Udgifter - Personaleuddannelse, akutmodtagelse 1.290.000 - Kommunesamarbejde 5.662.426 - Sundhedsinnovation 1.055.960 Andel af fælles formål og administration 1.371.163 Sundhedsromådet i alt 13.550.249 Social- og specialundervisning Platangården - Fællesområde 38.350 Andel af fællesformål og administration 55.951 Takstindtægter -94.301 Social- og specialundervisning i alt 0 Side 1

Regional udvikling - Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje -49.160 - Andel af fælles formål og administration 49.160 Regional Udvikling i alt 0 Fælles formål og administration - Administrativ org.: Tværgående enheder 1.476.274 Andele til hovedkonto 1,2 og 3-1.476.274 Fælles formål og administration i alt 0 Balance - Likvide altiver -13.550.249 Balance i alt -13.550.249 Alt i alt 0 Konkrete planlagte projekter som der korrigeres for på Sundhedsområdet: Kvalitet og Udvikling: Kvalitet og Udvikling LEAN-projekter I 2010 blev der afsat en tidsbegrænset bevilling til gennemførelse af LEAN-projekter. Ved vedtagelsen af budget 2013 blev det, under forudsætning af at uforbrugte LEANmidler fra 2012 kunne overføres til 2013, besluttet at tilføre området 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i årene derefter. I 2012 er der et uforbrugt beløb til LEAN-aktiviteter på 525.700 kr. Kvalitet og Udvikling: Forskning Styrkelse af det kvalitative forskningsmiljø I 2012 var et projekt Styrkelse af det kvalitative forskningsmiljø med udgangspunkt i Sygehus Nord/Roskilde og Køge sygehuse til 700.000 kr. planlagt gennemført. Midlerne kan imidlertid først udbetales i 2013 hvorfor de overføres. Sårbare gravide I 2012 er der disponeret 500.000 kr. til et projekt vedr. sårbare gravide. Midlerne kan imidlertid først udbetales i 2013 hvorfor de overføres. Præhospital Center: Præhospital Center Indsatslederuddannelse Ved udarbejdelsen af budget 2011 blev Præhospital Center tildelt midler til Indsatslederuddannelse i 2011 og i årene derefter. I 2012 var der planlagt kurser for 5 læger, men grundet aflysning kunne der kun gennemføres 4. Det sidste kursus er planlagt gennemført i 2013. Gennemførelsen af et kursus koster 145.000 kr. hvilket overføres til 2013. Side 2

Koncern IT Projekt Telesår Koncern IT fik ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tilført en engangsbevilling på 1.460.000 kr. til gennemførelse af Projekt Telesår. Projektet vedrører 17 kommuner og regionens sygehuse. Tidsplanen for projektet er blevet udskudt og forventes først implementeret i løbet af første halvår 2013. De resterende midler overføres derfor. Der overføres 1.300.000 kr. It-samarbejde på tværs af sektorer Som en del af styrkelsen af kommunesamarbejdet blev der afsat 4,1 mio. kr. til styrkelse af It-samarbejdet på tværs af sektorerne. Anskaffelsen af udstyr skete imidlertid først meget sent på året, og implementeringen, opsætningen, installationen og ibrugtagningen er derfor først sket i 2013. Der overføres derfor 1.000.000 kr. til 2013. Øvrige udgifter Personaleuddannelse, akutmodtagelse Som en del af budgetaftalen for 2012 er der i budgettet for 2012 afsat 2 mio. kr. til personaleuddannelse på regionens akutmodtagelser. Hertil blev der ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 tilført yderligere 427.000 kr. vedr. praksisnær lederuddannelse. Af puljen er der i 2012 blev brugt 693.696 kr. Herudover er der yderligere disponeret 1.290.000 kr. som kommer til anvendelse i 2013. Kommunesamarbejde I budgettet for 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til styrkelse af sundhedssamarbejdet med kommunerne i regionen. Hertil kommer at der som led i den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 blev tilført yderligere 5,2 mio. kr. som tidligere havde været placeret på pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet. I 2012 har der været et forbrug på 14.337.574 kr. Hertil kommer at der er disponeret 5.662.426 kr. som først kommer til udmøntning i 2013. Sundhedsinnovation I budgettet for 2012 blev der som et engangsbeløb i 2012 afsat 5 mio. kr. til sundhedsinnovation, fordelt således at 2 mio. kr. anvendes på Regional Udvikling, mens 3 mio. kr. anvendes på sundhedsvæsenet. Af de 3 mio. kr. er der anvendt 1,9 mio. kr. Resten af budgettet er disponeret og overføres derfor til 2013. Der overføres 1.055.960 kr. Side 3

Konkrete planlagte projekter som der korrigeres for Social- og specialundervisning Platangården: Fællesområde Arbejdsmiljøpulje: Projekt Fælles platform Platangården fik i 2012 tilført 74.240 kr. til projekt Fælles platform. En del af projektet er af forskellige årsager trukket ud, hvilket har forrykket afholdelsen af temadage. Der overføres derfor 38.350 kr. Konkrete planlagte projekter som der korrigeres for på Fælles formål og administration: Koncern HR Arbejdsmiljøpulje: Forebyggelse af arbejdsulykker Projektet, der skal forebygge arbejdsulykker, skal sikre sammenhæng med de værktøjer som implementeres via Opus Arbejdsskade. Opus Arbejdsskade implementeres i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013. En del af projektudgifterne foreligger derfor først i 2013. Der overføres 300.000 kr. Arbejdsmiljøpulje: Forebyggelse af vold på regionens arbejdspladser En del af de kurser, der er planlagt gennemført for at forebygge vold og konflikter, bliver ikke gennemført i 2012 idet en udbudsrunde har forsinket projektet. Der overføres 359.000 kr. Arbejdsmiljøpulje: Forflytningsvejlederprojektet social- og psykiatri Projektet, der startede i 2011 med uddannelse af forflytningsvejledere og forflytningsorganisation, har i 2012 gennemført en række temadage. Der planlægges afholdt yderligere 7 dage i 2013. Der overføres 225.000 kr. Arbejdsmiljøpulje: Fusionsaktiviteter En del af midlerne afsat i Arbejdsmiljøpuljen er blevet afsat til fusionsaktiviteter i KHR. Fusionsaktiviteterne planlægges i 2012 men udgifterne afholdes først i 2013. Beløbet overføres derfor til 2013. Der overføres 224.774 kr. Udviklingspulje: Danske Regioner I forbindelse med overenskomsten indgået i 2011 blev det aftalt at der skulle afsættes 367.000 kr. for andet overenskomstår (1.4.2012-1.4.2013) til gennemførelse af personalepolitiske projekter. Pengene er disponeret til et projekt vedr. kommunikation af Region Sjællands politikker, herunder en ny MED-aftale og dialogproces i MED-systemet. Udgifterne afholdes i 2013. Der overføres 367.000 kr. Side 4

Side 5