Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning 2016 pr. 26. oktober netto, mio.kr. 1 af 7. Tillægsbevilling Tillægsbevilling 2016

Relaterede dokumenter
Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning

Spar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån

- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Heraf refusion

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

Erhvervsservice og iværksætteri

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Budget Bind 2

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Social- og Sundhedsudvalget

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16)

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

A B.

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Forventet Regnskab. pr i overblik

Budgetsammendrag

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Budget. Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager

Halvårs- regnskab 2013

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

C. RENTER ( )

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetsammendrag

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Budget i 2018-priser

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Redningsberedskab Politisk organisation

Budgetsammendrag

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

ØU budgetoplæg

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Pernelle Jensen (V) Steen Wrist Ørts (A )

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Transkript:

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober 26-10- 3. Budgetopfølgning By- og Planudvalget By og plan By og plan, skatteanlæg Miljø og teknik XA-0000050228 Byudviklingspulje XA-0000050209 Pulje til "Gang i byen" -5,000 XA-0000050238 Pulje til "Gang i byen" 5,000 Affaldsbehandling Børne- og Skoleudvalget Børn og unge Byudviklingspulje omprioriteres til andre formål i Gang i byen flyttes Miljø- og Teknikudvalget Entreprenørgården Teknik og Miljø - Brugerfinansieret drift Folkeskolerne - personale Skolefritidsordningen - personale Fælles aktiviteter, skoler Delvis tbf. af ekstraord. TB vedr. flygtninge i 2. BO 2 Drift af brugerportal, komm.aftale for 2015 Ændring af komm. bidrag til privatskoler jvf. finanslov Reg. 7/12 +5/12 Ung Fredericia (6 elever) Ung Fredericia vedr. talentarbejde (mail fra FF 15-8-16 Dagpleje, takstberegning 0,010 0,010 1,018-0,163-0,163 0,430 0,430 0,430 0,016 0,016 0,016-0,785-0,770-0,770 0,167-0,035 0,202-0,182-0,117 0,135-0,200 0,062 0,062 0,062 1 af 7

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober 26-10- Daginstitutioner, takstberegning Overførselsudgifter drift Sociale formål Kørsel H-børn fra Dagtilbud til F&B Kultur- og Idrætsudvalget Kultur og idræt Ekstraordinær udgift vedr. flygtninge, Dagtilbud Fripladser vedr flygtninge dagtilbud, modtaget som Daginstitutioner, udenfor takstberegning AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende AD 9 Konsekvens af integrationsydelse AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v Kørsel H-børn fra Dagtilbud til F&B Familie og børnesundhed Døgnpleje Midler vedr. efterværn 76A til F&B fra Voks. Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed Ekstraordinære udg vedr flygtning nedjustering - tandpl Lov & cirkulæreprogram F&B Fredericia Idrætscenter Tilskud til servicejob Den Kreative Skole EGIF Klubhus omprioriteres til andre formål -0,086-0,260 0,115-0,375 0,174 0,174 0,200 0,403 0,140 0,235 0,028 - - 1,181 0,978 0,975 0,975 0,975-0,038-0,038 0,041 0,041-0,371 0,462-0,371 0,462 0,091 0,088 0,088 0,088-0,462 0,462-0,647 0,647-0,510 0,510 XA-0000040046 Klubhus EGIF Fodbold -0,510 0,510 Renovering af tage Erritsø hal ompr. til andre formål -0,137 0,137 XA-0000040038 Renovering af tage Erritsø og Bøgeskov -0,137 0,137 t.hansen Arena forbedringer 0,185-0,185 XA-0000040063 Udvikling af Fredericia Idrætscenter 0,185-0,185 2 af 7

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Arbejdsmarked og integration Servicejob Tilskud til servicejob Boliger til flygtninge Ekstraordinær udgifter vedrørende flygtninge, Arbejdsma Genoptræning og vedligeholdelsetræning Hjælpemidler og kommunikation Overførselsudgifter drift Ledighedsydelse Den reelle midtvejsregulering for Integration for udlændinge Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig Seniorjob forsikrede ledige over 55 år Den reelle midtvejsregulering for Revalidering Den reelle midtvejsregulering for Løntilskud til flexjob AD 44 bekendtg. nr 473 af 25 maj forsøg på besk.om AD 46 Konsekvens af genber. refusionsreform Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv. AD 35 Konsekvenser af målretning af aktiv indsats Sygedagpenge AD 36 konsekv. af ret til SDP ved livstruende/alv. sygd AD 42 konsekvenser af opgørelse besk.krav m.v. AD 45 forlængelse af forsøg ret til at afvise lægebeh. AD 46 Konsekvens af genber. refusionsreform -18,444-18,444 0,612-0,088-0,088-0,088 0,500 0,500 0,500-18,756-3,785-3,785-3,785 - - - -3,500-3,500-3,500-2,403-2,403-2,403-0,876-0,876-0,876-2,135-2,135 0,008-2,143-2,426-2,426-2,426-1,324-1,324 0,287 0,005-1,618 26-10- 3 af 7

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Førtidspension Aktiv besk.indsats forsikrede ledige Social- og Omsorgsudvalget Voksenservice Controllerindsats mellemkom., førtidspension. Dataproce Ressourceforløb Den reelle midtvejsregulering for Forsikrede ledige drift Eksterne, døgntilbud Midler vedr. efterværn 76A til F&B fra Voks. Projekter - fælles AD 18 Bekendtgørelse om socialtilsyn Voksen Handicap Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Projektmedarbejder Socialområdet Finansiering af sundhedsudgifter AD 24 Ænd. bek.gør. driftsoe. ml. reg.råd & selvej. hos Flytning af uforbrugte midler på pulje til bedre sundhe Overførselsudgifter drift Boligstøtte AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende AD 40 harmonisering af regler om bopælstid folkepens. AD 9 Konsekvens af integrationsydelse AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering drift Aktivitetsbestemt medfinansiering Ad 66 Medfinansiering af øget kapacitet i regionerne Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering -1,400-1,400-1,400-0,807-0,807-0,807 1,848 0,424-1,934 0,424-4,176-0,975-0,975-0,975 0,254 0,254 0,200-3,507 0,152 0,152-3,659-3,659-0,282-0,282-0,282 0,066 0,113-0,463 2,948 2,948 1,089 0,220 0,816 26-10- 4 af 7

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober 26-10- Pleje Plejen 0,053 1,859 3,659-1,800-0,424 0,424-0,067-0,067 XA-0000030004 Bofællesskab Thygesminde Alle, servi -0,067-0,357 0,424 XA-0000030005 Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig -0,357 0,424 Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo XA-0000030005 Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig -0,061 XA-0000030009 Udvik.pulje spec. omr. opbrems udg.v 0,061 Overførsel af midler - kontor Thygesminde Alle 1 XA-0000030009 Udvik.pulje spec. omr. opbrems udg.v -0,200 XA-0000030037 Thygesminde Allé 1 0,200 Pleje L&C sagsnr 21,22 og 25 Akt. medfinaniering Flytning af uforbrugte midler på pulje til bedre sundhe PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo Fra Direktion til Pleje, KORA analyse Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Projektmedarbejder Akutfunktion - Kompetenceløft, hjemmesygepleje Akutfunktion - Ældre, medicinske patient Fasttilknyttede læger på plejecentre Projekter 3,782 3,782 0,600-0,200 3,675 1,177 0,331 0,468 0,378 XG-0000030448 Plejecentre fælles 0,378 PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen 2,498 1,793 XG-0000030270 Projekter 0,005 XG-0000030317 Pulje rammer 0,083 PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen 0,705 0,007 0,007 0,007 5 af 7

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Uddannelsesudvalget Uddannelse 10. klasse Økonomiudvalget Administration Reg. 7/12 +5/12 Ung Fredericia (6 elever) Ung Fredericia vedr. talentarbejde (mail fra FF 15-8-16 Administrativ organisation AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende AD 36 konsekv. af ret til SDP ved livstruende/alv. sygd AD 41 Økonomisk konsekvenser af selvbookning AD 42 konsekvenser af opgørelse besk.krav m.v. AD 45 forlængelse af forsøg ret til at afvise lægebeh. AD 9 Konsekvens af integrationsydelse AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v Teknik og Miljø - Ekstraordinær udgifter vedrørende flygtninge, Arbejdsma Tværkommunalt Afslutning af Fredericia Brandvæsen Nulstilling af frikøb af grunddata pga tidsforskydning Klagesager - Styrelsen for Patientsikkerhed Controllerindsats mellemkom., førtidspension. Dataproce Flytning af puljen Øget branding fra anlæg til drift Fra Direktion til Pleje, KORA analyse Indbet. KOMBIt flyttes bevillingsmæs. til Digitalisering Ejendomsdrift Rengøring af offentlige toiletter Ældreboliger drift Faste ejendomme 0,117 0,200 18,622-3,886 6,655 0,692 7,293 0,692 0,756 0,843 0,112 0,060 0,019 0,143 0,026 0,478-0,087-0,500 0,413 6,381 0,567-0,271 0,567-0,903 0,632 0,567 0,017 0,017 6,635 1,400 3,900 1,220-0,600 2,692-1,977 0,156 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,031 0,031 26-10- 6 af 7

Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober 26-10- 3,664 3,664 3,664-1,220 XA-0000020012 Øget branding -1,220 4,400 XA-0000020010 Investeringspulje 4,400 0,484 XA-0000050035 Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje 0,484 Jordforsyning anlæg Administration, jordforsyningsanlæg XA-0000010001 BM af boligområde øst for Bredstrupvej -1,000 XA-0000010035 Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov - 3. -0,400 XA-0000010042 BM Argentinervej -3,000 Balanceforskydninger Kassen Tilretning af budget vedr. jordsalg i Finansielle Poster Renter Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger Administration, skatteanlæg Flytning af puljen Øget branding fra anlæg til drift Tilretning af budget vedr. jordsalg i Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger Renter af likvide aktiver m.v. Renter/udbytte på indestående, obligationer m.v. Renter af langfristet gæld Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger Renteudgifter og -indtægter i øv Renter/udbytte på indestående, obligationer m.v. Indbet. KOMBIt flyttes bevillingsmæs. til Digitaliserin Finansforskydninger Lån til betaling af ejendomsskat - lavere aktivitetsniv Modpost - Kassen - ved 3-BO Afdrag på optagne lån Lånedisp. boligmasterplan (ikke gennemført) - afdrag Låneoptagelse Lån til betaling af ejendomsskat - lavere aktivitetsniv 11,967-4,578-6,248-2,530-2,530-2,530-0,582-0,582-0,582-3,136-0,444-0,444-2,692-2,692 18,215-4,578-2,500-2,500-2,500 15,241-4,578 15,241-4,578 15,241-4,578 2,974 2,974 2,974 2,500 2,500 2,500 7 af 7