Center for Sundhed og omsorg

Relaterede dokumenter
Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Borgerservice

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Ejendomme og Intern Service

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Budget og forbrug fordelt på rammer

Center for Ejendomme og Intern Service

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Center for Administrativ Service

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Center for Borgerservice

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Center for Ejendomme og Intern Service

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Center for Skole og Dagtilbud

Budget og forbrug fordelt på rammer

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Center for Social Service

Center for Sundhed og Omsorg

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget for Ældre og Sundhed

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Voksne og Sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Center for Sundhed og Omsorg

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Center for Sundhed og Omsorg

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Center for Sundhed og Omsorg

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Udvalget for Ældre og Sundhed

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

SÆH Økonomirapport 2 - drift

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Velfærdsudvalget -400

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Driftsopfølgning pr

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Center for Sundhed og Omsorg (CSO)

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Driftsopfølgning pr

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Velfærdsudvalget -300

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Transkript:

Center for Sundhed og omsorg September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og Sekretariat og Ledelse 12.38.333 17.684.42-12.354.291-1% 5.723.334 49.928.658-794.676 17.761.667 163.486.667-7.275. Plejen 93.57.9 96.545.563 2.975.473 3% 29.15.997 29.895.997 88. 122.586.87 122.936.87 35. Forebyggelse og Sundhed 31.67.69 27.455.614-4.214.455-13% 9.341.171 9.868.443 527.272 41.11.24 38.354.24-2.657. Madservice og Kantine 4.63.529 3.381.44-1.222.485-27% 1.356.534 1.534.534 178. 5.96.63 5.96.63 249.882.21 235.66.263-14.815.758-6% 9.437.36 91.227.632 79.596 34.319.57 33.737.57-9.582. Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodisering af mellemkommunal finansering sam køb 8.18.41 Periodisering af mellemkommunal finansering samt -8.18.41 og salg af pladser, 11,8 mio.kr. køb og salg af pladser, -11,8 mio.kr. Prisændringer Udmøntning af barselspulje,4 mio.kr 438. 5. Udmøntning af barselspulje,4 mio.kr. 443. Aktivitetsændringer Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger -4,2-18.455.163 Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -,26 8.43.163 Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -,26-1.25. mio.kr Fordeling at Værdighedsmilliarden i aktiviteten Projekter er lavet -3,2 mio.kr. mio.kr., Demensområdet -,5 mio.kr., SOSU stillinger -,3 mio.kr Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger 4,2 mio.kr.. Fordeling at Værdighedsmilliarden i aktiviteten Projekter er lavet 3,2 mio.kr. samt omplacering til DTM,5 mio.kr. mio.kr., Demensområdet -,5 mio.kr., SOSU stillinger -,3 mio.kr.. Omplacering,5 mio.kr. til DTM fra Værdighedsmilliarden Omplacering,3 mio.kr. til CDS fra Sund i Egedal Regnskabsafvigelser Forbrug er bogført forkert, -,3 mio.kr -535.474 Forbrug er bogført forkert,,3 mio.kr 535.474 Mindre væsentlige afvigelser -1.372.596 79.596-9.582. Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 11.615.249 24.382.399 27.973.779 27.612.162 25.977.659 27.576.613 27.335.546 26.263.9 24.282.89 26.521.13 24.127.225 4.974.329 314.641.99 21.23.24 19.176.667 31.613.188 37.989.328 17.22.846 28.42.887 38.69.73 29.428.85 26.4.158 25.931.531 3.24.648 34.3.857 34.319.57 18.337.191 19.925.459 33.399.253 23.713.26 18.192.955 12.667. 15.29.453 84.584.52 8.956.64 235.66.263 Forventede ændringer 322.387-474.117-157.41-15.93.182-1.59.55-12.75.141-16.224.28 55.742.391-2.679.18-2.662.775 1.323.34 2.13.337-9.582. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 21.345.411 18.72.55 31.456.147 22.896.146 16.161.341 15.67.746 22.384.793 85.171.241 5.721.5 23.268.756 31.527.682 36.431.194 33.737.57 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Center for Sundhed og omsorg Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Ved udgangen af september har CSO et mindre forbrug på 19,5 mio.kr. (inkl. ny periodisering af Medfinansering, Ældreboliger, køb og salg af pladser). Heraf er 1,6 mio.kr. afsat til opbremsning 216, som er afsat i den fremadrettet afvigelser, samt at der er fundet 2,15 mio.kr. til Merforbrug 215. De væsentligste årsager til mindre forbruget forklares således: * Sekretariat & Ledelse: mindre forbruget 17 mio.kr. skyldes hovedsageligt at opgørelse af Fuld- og Medfinansering viser et potientielt mindre forbrug på 2 mio.kr. i år, dette er dog ikke kvalificeret og estimeres til at være mindre grundet nyt It-system på Herlev og Gentofte hospital. Der er mulighed for at få efterregulering af 216 forbrug ind i februar 217. * Plejen: Der er et mindre forbrug på,36 mio.kr. Plejecentrene har et total mindreforbrug,16 mio.kr som hovedsageligt vedrører Egeparken. Sygeplejen har et mindre forbrug,2 mio.kr.. * Madservice og Kantine: samlet er der,1 mio.kr. i mindre forbrug, hvilket hovedsageligt er merindtægt i madservice. * Forebyggelse og Sundhed: Mindre forbrug 1mio.kr. hvilket hovedsageligt kan henføres til vacante stillinger, der er i august ansat 3 sygeplejesker på Døgnpladser, og gennemførsel af planlagt besparelse nu viser sig. Merforbrug 215, 2 mio. kr., som er indarbejdes i 216: CSO har erfaret at beregningsgrundlaget på 8,7 mio.kr. er inklusiv Ældreboliger (Netto indtægt på 4,2 mio.kr.). Der blev i januar måned besluttet at Ældreboliger skulle bogføres med et års forsinkelse, dvs. at 215 regnskabet skal bogføres i 216 og så fremdeles. Regnskabet for 215 er nu bogført og giver i følge CAS et lille merforbrug på 17 t.kr. og ikke 4,2 mio.kr. som er medtaget i beregningen. CSO mener at beregningsgrundlaget for merforbruget er for højt, da aktiviteten "Ældreboliger" ikke skulle have været en del af beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget burde have været 4,5 mio.kr.(8,7 mio.kr - 4,2 mio.kr.) og Merforbrug for 215 burde afspejle dette. Status er CSO har fundet besparelse i Forebyggelse og Sundhed på ialt 2,15 mio.kr. fordelt på aktiviterne 1,3 mio.kr. fra Aktivitetscenteret,,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 mio.kr. sundhedscenteret. Centeret forventer at år 216 ender med et merforbrug på knap 4 mio.kr. (eksl. Fuld- og medfinansering, dette kan ikke modregnes i serviceudgifter). Generelt forventes det at alle aktiviteter kommer ud med et mindre forbrug på nær 2 aktiviteter Køb af pladser og Salg af pladser. Centeret har ingen mulighed for at påvirke forbruget/indtægter på disse aktiviteter, da det er DTM der visitere til disse ydelser. Derfor er det også besluttet at disse aktivieter overgår til CBS pr 1.1.217. Det forventet merforbrug/mindre indtægt beskrives nedenfor. Køb af pladser: I notatet for 216 er der estimeret med 59 borgere til en års pris af,342 mio.kr. dette giver et på 2,1 mio.kr., det oprindelige er dog på 13,9 mio.kr. så der er et usammenhæng mellem både mængde og pris. Kommunen har ved udgangen af september 34 udenbys pladser til en gennemsnitlig dagspris på 1.296 kr.. Dette betyder en årspris på,474 mio.kr. svarende til et estimeret årsforbrug på 16,2 mio.kr.. CSO forventer at der vil blive et merforbrug på 2,3 mio.kr. Salg af pladser: Der er pr udgangen af september 31 udenbysborger boende på Egedals plejecentre, heraf 12 på Egeparken. Forudsat at de 31 plader vil være beboet af udenbys borgere vil indtægten for 216 ende på 14,4 mio.kr.. Dette betyder der forventes en mindre indtægt på minimum 4,5 mio.kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Godkendelse af samlet økonomi for 16/1263 7.56. Ja plejeboligområdet 216 Servicepakken 16/1252 1.459.627 Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Byrådsdato: 24.2.216 Byrådsdato: 24.2.216 Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Center for Sundhed og omsorg Reduktioner CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til 2.869 2.869 2.869 2.869 Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til -169.869-169.869-169.869-169.869 Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp -4.891.324-4.891.324-4.891.324-4.891.324 Ja 4.891.324 4.891.324 4.891.324 4.891.324 Ja Social- og Sundhedsudvalget CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CSO16-13 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje På baggrund af CSO16-13 D og CSO16-131 D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra 416.861 kr. til 382.21 kr. svarende til et fald på 34.651 kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv. 538.18/422.355 til 516769/41.178 svarende til et fald på 21.176/21.25 kr. Ja -789.676-1.14.676-1.14.676-1.14.676 Ja 789.676 1.14.676 1.14.676 1.14.676 Ja Ja -1.9. -2.4. -2.4. -2.4. Ja CSO16-131 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge På baggrund af CSO16-13 D og CSO16-131 D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra 416.861 kr. til 382.21 kr. svarende til et fald på 34.651 kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv. 538.18/422.355 til 516769/41.178 svarende til et fald på 21.176/21.25 kr. -7. -76. -76. -76. Ja CSO16-134 D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CSO16-121 D: Øge ventetiden på træning efter SL 86 fra 1 til 3 dage CSO16-122 D: Øge ventetiden på børnetræning efter SL 44 fra 1 til 3 dage CSO16-123 D: Skære alle træningsforløb med ca. 2 % CSO16-127 D: Reducerer antallet af pladser i aktivitetscenteret med 3-4 % CSO16-124 D: Sænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost - diabetes/overvægt Der er lagt en reduktion på 4, mio. kr. ind i 218 og 219. En nærmere udmøntning vil følge senere CBS16-2 har en samlet effekt på,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 6.27. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 13.134 og 85.151 kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 6.27. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 13.134 og 85.151 kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 6.27. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 13.134 og 85.151 kr. pr. forløb Antallet af pladser reduceres med 3 % til 4 %. Dette betyder at antallet af forløb falder med 237 i 216 i forhold til oprindeligt forventet Budgettet reduceres med 5. kr. da der er færre undervisningsforløb indenfor kost. -4.. -4.. Ja -1.42. -1.42. -1.42. -1.42. Ja -1.4. -1.9. -1.9. -1.9. Ja Ja Ja -8. -1.. -1.. -1.. Ja -5. -7. -7. -7. Ja CSO16-125 D: Sænke volumen på Sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen Udvidelser CSO16-1 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter Budgettet reduceres med 2. kr. På baggrund af denne udvidelse af tet øges enhedsprisen fra 55.15 til 82.112 kr. pr. plads pr. år. Dette svarer til en stigning på 27.97 kr. pr. plads. -2. -2. -2. -2. Ja 84. 84. 84. 84. Ja CSO16-2 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Udvidelsen af tet betyder at enhedsprisen pr. plads pr. år stiger fra 474.324 til 565.824 kr. Dette svarer til en stigning på 91.5 kr. pr. plads 1.83. 1.83. 1.83. 1.83. Ja Effektiviseringer KB 26. juni 213 Hverdagsrehabilitering -269.184 Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effeltivisering af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedskrives med -7. -7. -7. -7. Ja 529., og der effektiviseres for 7. kr. Effektivisering ag rengøring (udbud) Budgettet reduceres med 189. i -189. -189. -189. -189. Ja 216-219 i forbindelse med nyt udbud på rengøring af servicearealer Vikarydelser på sundhedsområdet -526. -526. -526. -526. Ja Person befordring Person befordring -62. -62. -62. -62. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Center for Sundhed og omsorg Social- og Sundhedsudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent 24.1.216 25.1.216 25.1.216 1.11.216

Center for Sundhed og omsorg September CSO-sekretariat og ledelse Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og 12.38.333 17.684.42-12.354.291-1% 5.723.334 49.928.658-794.676 17.761.667 163.486.667-7.275. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af KMF samt Køb og salg af pladser 9.974.841 Ny periodisering af KMF samt Køb og salg af pladser -9.974.841 total 1,2 mio.kr. total 1,2 mio.kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger -4,2-16.455.165 Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -,26 9.18.165 Omplacerring fra aktivitetscenter løn til merforbrug 215-7.275. mio.kr Omplacerring fra F34 Omplacering til andre rammer/center,23 mio.kr. Fordeling af Værdighedsmilliarden -3,2 mio.kr. mio.kr. Udmøntning af værdighedsmilliarden på de vedtagne initiativer inkl. omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling på,5 mio. kr. Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger 4,2 mio.kr Omplacering af strategiske midler til Sundhedsteamet -,2 mio.kr.,5 mio.kr. &,8 mio.kr., fra Døgnpladser,5 mio.kr. & fra sundhedscenteret,35 mio.kr. Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -,26 mio.kr. Omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling under værdighedsmilliarden;,5 mio. kr. Omplacering af strategiske midler til Sundhedsteamet -,2 mio.kr. Herudover omplaceres der 3 tkr. Vedr. Sund i Egedal Til CSD Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -6.48.324-794.676-7.275. Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.169.495 13.936.616 17.755.184 15.55.764 15.68.1 17.358.18 17.116.951 16.44.495 14.64.214 16.72.189 13.678.284 3.525.366 188.339.586 5.51.22 3.9.35 15.38.95 18.879.827 13.73.19 12.826.735 2.854.381 14.886.399 14.997.217 11.787.483 16.146.656 22.789.195 17.761.667 3.44.312 3.133.49 15.456.825 4.236.6 13.72.49 2.617.234-654.4 7.28.182-4.258.25 17.684.42 Forventede ændringer 38.72-415.784-98.78-15.34.849-1.1.172-12.691.88-15.933.473 56.67.724-17.752.974-3.551.915 1.163.368 1.593.871-7.275. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 5.881.94 2.593.566 15.281.387 3.844.978 12.71.937 134.927 4.92.98 7.954.123-2.755.757 8.235.568 17.31.24 24.383.66 163.486.667 8.. 8 7.. 7 6.. 6 5.. 5 4.. 4 3.. 3 2.. 2 1.. 1-1.. -1 CSO-sekretariat og ledelse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager

Center for Sundhed og omsorg CSO-sekretariat og ledelse Centerets kommentarer: Ved udgangen af september har denne ramme et mindre forbrug på 17 mio.kr. (dette er inkl. de nye periodiseringer af løn, køb af pladser og medfinansering m.fl.). Mindre forbruget skyldes hovedsageligt at opgørelse af Fuld- og Medfinansering viser et potientielt mindre forbrug på 2 mio.kr. i år, dette er dog ikke kvalificeret og estimeres til at være mindre grundet nyt It-system på Herlev og Gentofte hospital. Der er mulighed for at få efterregulering af 216 forbrug ind i februar 217. Merforbrug 215, 2 mio. kr., som skal indarbejdes i 216: CSO har erfaret at beregningsgrundlaget på 8,7 mio.kr. er inklusiv Ældreboliger (Netto indtægt på 4,2 mio.kr.). Der blev i januar måned besluttet at Ældreboliger skulle bogføres med et års forsinkelse, dvs. at 215 regnskabet skal bogføres i 216 og så fremdeles. Regnskabet for 215 er nu bogført og giver i følge CAS et lille merforbrug på 17 t.kr. og ikke 4,2 mio.kr. som er medtaget i beregningen. CSO mener at beregningsgrundlaget for merforbruget er for højt, da aktiviteten "Ældreboliger" ikke skulle have været en del af beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget burde have været 4,5 mio.kr.(8,7 mio.kr - 4,2 mio.kr.) og Merforbrug for 215 burde afspejle dette. Status er at der er fundet 1,3 mio.kr. fra Aktivitetscenteret,,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 mio.kr. sundhedscenteret. Værdighedsmilliarden: Der søges om en indtægts tillægsbevilling på -6,276 mio.kr., svarende til den indtægt der modtages fra Ministeriet. Anvendelsen af værdighedsmilliarden, acadre 16/4958, blev politisk godkendt den 25-5-216. Dette er indarbejdet i aktiviteten Projekter. På SSU møde 5/1 blev fordelingen af tet, herunder også overførsel af ikke brugte midler til 217, beskrevet. Det er aftalt med Ældreministeriet at ikke brugte midler fra 216 kan anvendes i 217, blot der redegøres for at midlerne anvendes indenfor de valgte formål. Projekter: Plejehjemslæge Ordning fra Satspuljemidler: Der er i Satspuljemidlerne afsat total 4 mio.kr. til opstart af plejehjemslæge ordning, Egedal Kommunes andel er,65% svarende til,26 mio.kr.. Beløbet er afleveret som en del af opbremsningen, der er aftalt at CSO vil modtage 1. kr. i 217 istedet. Køb af pladser: I notatet for 216 er der estimeret med 59 borgere til en års pris af,342 mio.kr. dette giver et på 2,1 mio.kr., det oprindelige er dog på 13,9 mio.kr. så der er et usammenhæng mellem både mængde og pris. Kommunen har ved udgangen af september 34 udenbys pladser til en gennemsnitlig dagspris på 1.296 kr.. Dette betyder en årspris på,474 mio.kr. svarende til et estimeret årsforbrug på 16,2 mio.kr.. CSO forventer at der vil blive et merforbrug på 2,3 mio.kr. Denne aktivitet overgår til CBS pr 1.1.217 Salg af pladser: Der er pr udgangen af september 31 udenbysborger boende på Egedals plejecentre, heraf 12 på Egeparken. Forudsat at de 31 plader vil være beboet af udenbys borgere vil indtægten for 216 ende på 14,4 mio.kr.. Dette betyder der forventes en mindre indtægt på minimum 4,5 mio.kr. Denne aktivitet overgår til CBS pr 1.1.217 Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Godkendelse af samlet økonomi for 16/1263 7.56. Ja plejeboligområdet 216 Servicepakken 16/1252 1.459.627 Ja Værdighedsmilliarden 16/4958 6.276. Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Servicepakkens priser er blevet opdateret hvilket betyder mindre indtægt og mindre forbrug Byrådsdato: 25/5-216. Der er endnu ikke oprettet konti til dette projekt, hvorfor de midlertidig er placeret på Sund i Egedal. Indtægter og udgifter balancerer i denne sag, da indtægten gives fra staten gennem værdighedsmilliarden og kun kan bruges på de i sagen beskrevne initiativer.

Center for Sundhed og omsorg CSO-sekretariat og ledelse Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til 2.869 2.869 2.869 2.869 Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til -169.869-169.869-169.869-169.869 Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer KB 26. juni 213 Hverdagsrehabilitering -269.184 Ja Digital Post IT effektivisering -32.372-32.372-32.372-32.372 Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effeltivisering af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedskrives med -7. -7. -7. -7. Ja 529., og der effektiviseres for 7. kr. Effektivisering ag rengøring (udbud) Budgettet reduceres med 189. i -189. -189. -189. -189. Ja 216-219 i forbindelse med nyt udbud på rengøring af servicearealer Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

CSO-sekretariat og ledelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacerring fra aktivitetscenter løn til 2.15. Omplacerring fra aktivitetscenter løn til 2.15. merforbrug 215,5 mio.kr. &,8 mio.kr., merforbrug 215,5 mio.kr. &,8 mio.kr., Aktivitetsændringer fra Døgnpladser,5 mio.kr. & fra fra Døgnpladser,5 mio.kr. & fra sundhedscenteret,35 mio.k.r sundhedscenteret,35 mio.k.r 2.15. 2.15. Rangering Projekter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af værdighedsmilliarden på de -3.21.1 Opbremsning - aflevering af 2.45.1 Opbremsning - aflevering af -76. vedtagne initiativer inkl. omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling på,5 Aktivitetsændringer mio. kr. under VM. "plejehjemslæge" -,26 mio.kr. Udmøntning af værdighedsmilliarden på de vedtagne initiativer inkl. omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling på,5 mio. kr. "plejehjemslæge" -,26 mio.kr. Omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling under værdighedsmilliarden;,5 mio. kr. -3.21.1 2.45.1-76. Rangering Målstyring Periodiseringsafvigelser Prisændringer

Aktivitetsændringer Omplacering af strategiske midler til Sundhedsteamet -,2 mio.kr. Herudover omplaceres der 3 tkr. Vedr. Sund i Egedal Til CSD -23. Omplacering af strategiske midler til -23. Sundhedsteamet -,2 mio.kr. Herudover omplaceres der 3 tkr. Vedr. Sund i Egedal Til CSD Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -23. -23. Rangering Periodiseringsafvigelser Medfinansiering bogføres for jan-juli i august måned. Periodiseringen afspejler nu det faktiske forbrug til og med august. Medfinansiering 1.354.767 Medfinansiering bogføres for jan-juli i -1.354.767 august måned. Periodiseringen afspejler nu det faktiske forbrug til og med august. Prisændringer Aktivitetsændringer -15.325.424 3.975.424-11.35. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -4.97.657-6.379.343-11.35. Rangering Ambulant specialiseret genoptræning Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet -324.357 Periodisering er tilrettet 324.357 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -324.357 324.357 Rangering Vederlagsfri fysioterapi

Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet 924.627 Periodisering er tilrettet -924.627 Prisændringer Aktivitetsændringer 245.27 1.154.793 1.4. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 1.169.834 23.166 1.4. Rangering Hospice Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet -477.86 Periodisering er tilrettet 477.86 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -477.86 477.86 Rangering Ventedage Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet 5.34 Periodisering er tilrettet -5.34 Prisændringer Aktivitetsændringer -84.947 1.599.947 1.515. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -34.67 1.549.67 1.515. Rangering Ældreboliger Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan

Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskaberne fra de kommunalt ejede Regnskaberne fra de kommunalt ejede Regnskaberne fra de kommunalt ejede Ældreboliger for 215 er endeligt bogført. Ældreboliger for 215 er endeligt bogført. Ældreboliger for 215 er endeligt bogført. Periodiseringen er tilrettet det faktiske Periodiseringen er tilrettet det faktiske Periodiseringen er tilrettet det faktiske Aktivitetsændringer forbrug. Der er et lille merforbrug på forbrug. Der er et lille merforbrug på forbrug. Der er et lille merforbrug på aktiviteten på 17.2 kr. som foreslås løst aktiviteten på 17.2 kr. som foreslås løst aktiviteten på 17.2 kr. som foreslås løst inden for rammen. inden for rammen. inden for rammen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Køb af pladser Periodiseringsafvigelser -5. Ny periodisering - flere kommuner fakturer 5. kvt.vis bagud.,5 mio.kr Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ny periodisering - flere kommuner fakturer kvt.vis bagud.-,5 mio.kr -5. 5. Rangering Salg af pladser Periodiseringsafvigelser Periodisering ændret -53.45 Periodisering ændret 53.45 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -53.45 53.45 Rangering

September Center for Sundhed og omsorg Plejen Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognose- Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret præcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og 93.57.9 96.545.563 2.975.473 3% 29.15.997 29.895.997 88. 122.586.87 122.936.87 35. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af privat leverandør da der ikke er -975. Ny periodisering af privat leverandør da der ikke er 975. modtaget regninger fra Egedal Hjemmeservice. -,267 modtaget regninger fra Egedal Hjemmeservice. -,267 mio.kr. samt periodisering af indtægter i hjemmeplejen mio.kr. samt periodisering af indtægter i hjemmeplejen og småanksaffelser i sygepleje. 2,3 mio.kr. og småanksaffelser i sygepleje. 2,3 mio.kr. Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Sonja Petersen fra 345. 5. Udmøntning af barselspuljen vedr. Mie Neumeyer fra 35. Engbo for august 216 Stenløsegruppen for september 216 (69. kr.) samt Aktivitetsændringer Omplacering fra Døgnpladser til Vikarforbrug 5. Opbremsning Nattevagt Demensområdet -,5 mio.kr. -5. Porsebakken,5 mio.kr. Regnskabsafvigelser Viderededelegeret sygepleje er bogført forkert, dette er -4. Viderededelegeret sygepleje er bogført forkert, dette er 4. rette i oktober 216, samt ikke bogførte faktura vedr. rette i oktober 216, samt ikke bogførte faktura vedr. vikar på plejecentrene vikar på plejecentrene Mindre væsentlige afvigelser -53. 88. 35. Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 8.437.255 8.437.262 8.21.74 9.833.795 8.818.972 8.21.74 8.21.74 8.21.74 8.21.74 8.413.36 8.413.36 8.413.3 11.816.756 11.439.799 12.158.155 13.35.888 14.973.822-726.365 11.113.127 13.654.172 1.613.855 7.37.637 1.469.434 1.337.898 8.28.665 122.586.87 11.56.973 12.851.27 14.152.73 15.798.167 1.631.551 6.159.83 13.447.369 11.125.161 9.872.62 96.545.563 Forventede ændringer -75. -75. -75. -75. -75. -75. 425. 7. -575. 63. 225. 25. 35. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 11.364.799 12.83.155 12.96.888 14.898.822-81.365 11.38.127 14.79.172 1.683.855 6.732.637 11.99.434 1.562.898 8.233.665 122.936.87 2.. Plejen 15.. 1.. 5.. Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager -5.. Centerets kommentarer: Plejen har ved udgangen af september et mindre forbrug på,4 mio.kr. (inkl. nye forventninger). Der endnu ikke omplaceret løn forbrug vedr. Værdighedsmilliarden fra denne ramme til Sekrateriat og Ledelse, projetke. Dette forventes gjort i november. CSO forventer, at tet inkl. forventninger holder. CSO er dog fortsat opmærksom på forbruget til særlige foranstaltninger. * Der omplaceres,5 mio.kr. fra aktiviteten Døgnpladser til vikartet Porsebakken * Opbremsning har betydet en reduktion af tet i Demens området på,5 mio.kr.. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet 216 16/1263 7.56. Ja Byrådsdato: 24.2.216 Udmøntning af prioriteringsforslag Er det Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 udmøntet? Vælg Ja/Nej Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig CBS16-1, og CBS16-5 har en -4.891.324-4.891.324-4.891.324-4.891.324 Ja og praktisk hjælp samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 4.891.324 4.891.324 4.891.324 4.891.324 Ja indarbejdes i kvalitetsstanden har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere CBS16-1, og CBS16-5 har en visitation samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig CBS16-1, og CBS16-5 har en og praktisk hjælp samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 indarbejdes i kvalitetsstanden har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp Ja -789.676-1.14.676-1.14.676-1.14.676 Ja 789.676 1.14.676 1.14.676 1.14.676 Ja CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje Ja

Center for Sundhed og omsorg CSO16-13 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge CSO16-131 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge CSO16-134 D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) På baggrund af CSO16-13 D og CSO16-131 D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra 416.861 kr. til 382.21 kr. svarende til et fald på 34.651 kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv. 538.18/422.355 til 516769/41.178 svarende til et fald på 21.176/21.25 kr. På baggrund af CSO16-13 D og CSO16-131 D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra 416.861 kr. til 382.21 kr. svarende til et fald på 34.651 kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv. 538.18/422.355 til 516769/41.178 svarende til et fald på 21.176/21.25 kr. Der er lagt en reduktion på 4, mio. kr. ind i 218 og 219. En nærmere udmøntning vil følge senere CBS16-2 har en samlet effekt på,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. Plejen -1.9. -2.4. -2.4. -2.4. Ja -7. -76. -76. -76. Ja -4.. -4.. -1.42. -1.42. -1.42. -1.42. Ja Udvidelser CSO16-1 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter På baggrund af denne udvidelse af tet øges enhedsprisen fra 55.15 til 82.112 kr. pr. plads pr. år. Dette svarer til en stigning på 27.97 kr. pr. plads. 84. 84. 84. 84. Ja Effektiviseringer Vikarydelser på sundhedsområdet -526. -526. -526. -526. Nej

Plejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Personlig pleje - udgifter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Faktura er bogført forkert - er omposteret i Faktura er bogført forkert - er omposteret i oktober oktober Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Personlig pleje - indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Fakturering af ydelser er rykkket grundet ferie mm 3,3 mio.kr. Praktisk hjælp - udgifter Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Fakturering af ydelser er rykkket grundet ferie mm 5,3 mio.kr. Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Mie Neumeyer fra Stenløsegruppen for september 216 (69. kr.) samt udmøntning af TR kompensation vedr. Kirsten Dyrvad (131. kr.) 2. Udmøntning af barselspuljen vedr. Mie 2. Neumeyer fra Stenløsegruppen for september 216 (69. kr.) samt udmøntning af TR kompensation vedr. Kirsten Dyrvad (131. kr.) Aktivitetsændringer

Regnskabsafvigelser Videredel. Sygepleje for juni er bogført forkert 2,5 mio.kr. Korrektion er lavet i okotber måned Mindre væsentlige afvigelser Videredel. Sygepleje for juni er bogført forkert 2,5 mio.kr. Korrektion er lavet i okotber måned 2. 2. Rangering 1 Praktisk hjælp - indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Andet hjemmeplejen Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Plejeboliger/demens/dagcentre/ventepladser Periodiseringsafvigelser

Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Udmøntning af barselspuljen vedr. Sonja Petersen fra Engbo for august 216 Omplacering af til Vikarforbrug Porsebakken,5 mio.kr. Der mangler at blive bogført vikarregninger for,4 mio.kr., primært i Egeparken 145. Udmøntning af barselspuljen vedr. Sonja 145. Petersen fra Engbo for august 216 5. Opbremsning Nattevagt Demensområdet -5. Omplacering af til Vikarforbrug,5 mio.kr. Porsebakken,5 mio.kr. -4. Der mangler at blive bogført vikarregninger 4. for,4 mio.kr., primært i Egeparken Mindre væsentlige afvigelser 245. -1. 145. Rangering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Periodiserin af småanskaffelser grundet skub i forbrug,3 mio.kr. Udmøntning af TR kompensation; Jette Topp Brandes vedr. H-MED Sygeplejen Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan -3. Periodiserin af småanskaffelser grundet 3. skub i forbrug,3 mio.kr. 5. Udmøntning af TR kompensation; Jette 5. Topp Brandes vedr. H-MED Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3. 35. 5. Rangering 1 Videredelegeret sygepleje Mindre væsentlige afvigelser Ny periodisering af privat leverandør da der -675. Ny periodisering af privat leverandør da der 675. Periodiseringsafvigelser ikke er modtaget regninger fra Egedal ikke er modtaget regninger fra Egedal Hjemmeservice.,675 mio.kr. Hjemmeservice.,675 mio.kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Videredel. Sygepleje for juni er bogført Videredel. Sygepleje for juni er bogført Regnskabsafvigelser forkert 2 mio.kr.. Korrektion er lavet i forkert 2 mio.kr.. Korrektion er lavet i oktober måned oktober måned -675. 675.

Rangering 1

Center for Sundhed og omsorg September Madservice og kantine Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og 4.63.529 3.381.44-1.222.485-27% 1.356.534 1.534.534 178. 5.96.63 5.96.63 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr -275. Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr 275. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Det er erfaret at indtægter til hjemmeboende ikke er 97. Det er erfaret at indtægter til hjemmeboende ikke er -97. konteret korrekt for juli til september, dette håbes at konteret korrekt for juli til september, dette håbes at blive rettet i november måned blive rettet i november måned Mindre væsentlige afvigelser -178. 178. Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 39.68 39.68 39.68 475.735 422.193 39.68 39.68 39.68 39.68 4.776 4.776 4.776 4.83.732 554.511 526.755 312.96 533.243 491.169 697.54 441.577 45.189 641.485 453.817 459.13 443.614 5.96.63 43.31 34.419 433.918 555.322 248.62 395.538 235.438 443.186 298.32 3.381.44 Forventede ændringer -178. -97. 275. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 554.511 526.755 312.96 533.243 491.169 697.54 441.577 45.189 463.485 453.817 362.13 718.614 5.96.63 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Madservice og kantine Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSO forventer at tet holder. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Center for Sundhed og omsorg Madservice og kantine

Madservice og kantine Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Madservice Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr -275. Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr 275. Prisændringer Aktivitetsændringer Det er erfaret at indtægter til 97. Det er erfaret at indtægter til -97. hjemmeboende ikke er konteret korrekt for hjemmeboende ikke er konteret korrekt for Regnskabsafvigelser juli til september, dette håbes at blive juli til september, dette håbes at blive rettet i november måned rettet i november måned Mindre væsentlige afvigelser -178. 178. Rangering Kantine Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

Center for Sundhed og omsorg September Forebyggelse og sundhed Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og 31.67.69 27.455.614-4.214.455-13% 9.341.171 9.868.443 527.272 41.11.24 38.354.24-2.657. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af udgifter,5 mio.kr. -544.8 Ny periodisering af udgifter,5 mio.kr. 544.8 Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Christian Sørensen 93. Udmøntning af barselspulje og TR kompensation 93. Vest for august 216 Aktivitetsændringer Omplacering af vikarforbrug til Porsebakken,,5-2.499.998 Opbremsning af ansætteslser af SOSU stillinger, -,3-25.2 Omplacering af vikarforbrug til Porsebakken,,5 mio.kr. -2.75. mio.kr. fra Døgnpladser mio.kr. fra Døgnpladser Omplacering fra Administration og ledeslse, strategiske Omplacering fra Administration og ledeslse, strategiske Opbremsning af ansætteslser af SOSU stillinger, -,3 midler,15 mio.kr. midler,5 mio.kr. mio.kr. fra Døgnpladser Omplacering til Sekretiat og Ledelse, merforbrug 215 - Omplacering fra Administration og ledeslse, strategiske,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 fra midler,2 mio.kr. Sundhedsteament Omplacering til Sekretiat og Ledelse, merforbrug 215 -,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 fra Sundhedsteament Regnskabsafvigelser Husleje mangler at blive bogført juni og juli måned, -232.474 Husleje mangler at blive bogført juni og juli måned, 232.474,233 mio.kr.,233 mio.kr. Forventes rettet i september Mindre væsentlige afvigelser -3.184.272 527.272-2.657. Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.618.431 1.618.453 1.618.453 1.751.868 1.668.484 1.618.453 1.618.453 1.618.453 1.618.453 1.635.129 1.635.129 1.635.157 19.654.916 3.527.494 3.482.47 2.885.19 3.62.436 3.752.933 3.783.521 3.658.943 3.523.47 3.453.819 3.22.797 3.26.991 2.859.383 41.11.24 2.995.65 3.6.784 3.355.78 3.123.171 2.592.735 3.494.425 2.261.65 2.987.523 3.43.941 27.455.614 Forventede ændringer 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667-715.87-395.333-2.173.134 259.14 31.666 236.466-2.657. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 3.544.161 3.499.74 2.91.776 3.619.13 3.769.6 3.8.188 2.943.136 3.128.74 1.28.685 3.479.937 3.292.657 3.95.849 38.354.24 4.. 4 3.5. 35 3.. 3 2.5. 25 2.. 2 1.5. 15 1.. 1 5 5. Forebyggelse og sundhed Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Forebyggelse og Sundhed har ved udgangen af september totalt et mindre forbrug, 1 mio.kr. (inkl. ny periodisering af løn og driftsudgifter). Heraf er der afgivet,3 mio.kr. til opbremsning af SOSU stillinger. Der er omplaceret 2,65 mio.kr. til andre rammer i CSO og,2 mio.kr. hertil fra andre rammer i CSO. Det forventes at tet holder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner CSO16-121 D: Øge ventetiden på træning efter SL 86 fra 1 til 3 dage CSO16-122 D: Øge ventetiden på børnetræning efter SL 44 fra 1 til 3 dage CSO16-123 D: Skære alle træningsforløb med ca. 2 % Udmøntning af prioriteringsforslag Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 6.27. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 13.134 og 85.151 kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 6.27. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 13.134 og 85.151 kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 6.27. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 13.134 og 85.151 kr. pr. forløb -1.4. -1.9. -1.9. -1.9. Ja Ja Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CSO16-127 D: Reducerer antallet af pladser i aktivitetscenteret med 3-4 % Antallet af pladser reduceres med 3 % til 4 %. Dette betyder at antallet af forløb falder med 237 i 216 i forhold til oprindeligt forventet -8. -1.. -1.. -1.. Ja

Center for Sundhed og omsorg CSO16-124 D: Sænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost - diabetes/overvægt Budgettet reduceres med 5. kr. da der er færre undervisningsforløb indenfor kost. -5. -7. -7. -7. Ja Forebyggelse og sundhed CSO16-125 D: Sænke volumen på Sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen CSO16-126 D: Reducerer antallet af timer til demenskoordinatorer i Sundhedsteamet Udvidelser CSO16-2 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Budgettet reduceres med 2. kr. Budgettet til demenskoordination reduceres med 2. kr. Udvidelsen af tet betyder at enhedsprisen pr. plads pr. år stiger -2. -2. -2. -2. Ja -2. -2. -2. -2. Ja 1.83. 1.83. 1.83. 1.83. Ja Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Person befordring Person befordring -62. -62. -62. -62. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Forebyggelse og sundhed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Træningsforløb Periodiseringsafvigelser -457.4 Ny periodisering af personbefordring samt 457.4 betalinger til kommuner Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. 93. Udmøntning af barselspulje og TR 93. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ny periodisering af personbefordring samt betalinger til kommuner -364.4 457.4 93. Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Aktivitetscenteret Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Aktivitetsændringer Omplacering til Sekretiat og Ledelse, -1.3. Omplacering til Sekretiat og Ledelse, -1.3. Regnskabsafvigelser Husleje mangler at blive bogført juni og juli -232.474 Husleje mangler at blive bogført juni og juli 232.474 Mindre væsentlige afvigelser -1.532.474 232.474-1.3. Rangering 1 Sundhedsteamet Periodiseringsafvigelser -87.796 Periodisering af personale og annoncer 87.796,8 mio.kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Fra strategiske milder til løn friviilighed -199.998 Fra strategiske milder til løn friviilighed 49.998 Fra strategiske milder til løn friviilighed,2-15. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af personale og annoncer,8 mio.kr. -287.794 137.794-15.

Rangering Periodiseringsafvigelser Døgnpladser Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Omplacering af vikarforbrug til -1.. Opbremsning af ansætteslser af SOSU -3. Omplacering af vikarforbrug til -1.3. Porsebakken, -,5 mio.kr. samt,5 mio.kr. stillinger, -,3 mio.kr. Porsebakken,,5 mio.kr. til dækning af merforbrug 215 i rammen Opbremsning af ansætteslser af SOSU Aktivitetsændringer sekretariat og ledelse stillinger, -,3 mio.kr. Omplacering af løn til merforbrug 215 i rammen Sekretariat & Ledelse,5 mio.kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.. -3. -1.3. Rangering