Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Relaterede dokumenter
Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl i

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

FREDERIKSSUND KOMMUNE Byrådet S møde «den 9. september 2015

Halvårsregnskab 2017

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Byrådet, Side 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

Bilag A: Økonomisk politik

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Indstilling til 2. behandling af budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Budgetstrategi

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Sbsys dagsorden preview

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

169. Budgetforslag for Odsherred Kommune

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Indstilling til 2. behandling af budget

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budgetprocedure

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Aftale om Budget 2015

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Forventet Regnskab. pr i overblik

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

NOTAT. Indtægtsskøn budget

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

ØU budgetoplæg

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

egnskabsredegørelse 2016

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Forslag til budget

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budgetvejledning 2016

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Referat fra møde Onsdag den 8. oktober 2014 kl i Byrådssalen

Generelle bemærkninger

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Administrativ drejebog. Budget

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Byrådets budgettemamøde

Mødesagsfremstilling

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Transkript:

Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk (C) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) 1 / 9

Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 137 Godkendelse af dagsorden Sager til orientering Sag nr. 138 Meddelelser Sager til behandling Sag nr. 139 Halvårsregnskab 2014 Sag nr. 140 Udarbejdelse af budgetforslag 2015-2018 2 / 9

Journal nr.: 001622-2014 Sag nr. 137 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 04. september 2014 Godkendt. 3 / 9

Sager til orientering Journal nr.: 001625-2014 Sag nr. 138 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 04. september 2014 Intet. 4 / 9

Sager til behandling Journal nr.: 012637-2014 Sag nr. 139 Halvårsregnskab 2014 Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 45 og 57. Budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.7. Sagsfremstilling: Halvårsregnskabet er et krav til kommunerne indført med økonomiaftalen for 2011. Regnskabet har til formål at give en prognostisering for årsregnskabet 2014. Det forventede årsregnskab for 2014 udviser et kassetræk på 23,9 mio. kr, hvorefter kassebeholdningen ved udgangen af året forventes at udgøre 239,4 mio. kr. Tal i mio. kr., (-) opsparing Kassebeholdningen primo 2014-263,3 Oprindeligt vedtaget budget 2014 83,3 Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 31,5 Budgetopfølgning pr. 30/6-35,9 Forventet mindreforbrug drift -35,0 Forventet overførsel anlæg -20,0 Forventet kassebeholdning ultimo 2014-239,4 Der er i 1.halvår af 2014 afgivet tillægsbevillinger på 31,5 mio. kr., fordelt med 28,8 mio. kr. på anlæg og netto 2,7 mio. kr. på drift, renter, skatter og finansielle poster. Budgetopfølgningen pr. 30/6 medfører mindreudgifter på 35,9 mio. kr, fordelt med 20,1 mio. kr. på anlæg og netto 15,8 mio. kr. på drift, renter, skatter og finansielle poster. Budgetopfølgningen vil blive forelagt på Økonomiudvalgets møde den 20/9 og på Byrådets møde den 27/9. Mindreforbrug fra år 2014 forventes på 35 mio. kr. for drift og 20 mio. kr. for anlæg. Heraf forventes 40 mio. kr. overført til 2015 og er således blot likviditetsmæssig forskydning mellem årene. Ovenstående giver en forbedring af kassebeholdningen på 59,4 mio. kr., hvilket bevirker, at det oprindelige budgetterede kassetræk er reduceret fra 83,3 5 / 9

mio. kr. til 23,9 mio. kr. Sammenfatning af det forventede regnskab for 2014 i resultatopgørelse: Tal i mio. kr., (-)opsparing / (+)forbrug Opr. Budget Forv. Regnskab Afvigelse Skatter, tilskud og udligning -2.696-2.695 1 Driftsudgifter 2.608 2.564-44 Strukturel driftsbalance -88-131 -43 Renteudgifter, netto 25 15-10 Optagne lån -31-27 4 Afdrag på lån, deponering 50 50 0 Øvrige finansforskydninger 9 11 2 Råderum til anlægsarbejder -35-82 -47 Anlægsarbejder, skattefinansieret 116 105-11 Anlægsarbejder, brugerfinansieret 1 1 0 Resultat 83 24-59 Forbedring af kassebeholdningen på 59,4 mio. kr. er overvejende forklaret af forventede mindreudgifter på driften på 44 mio. kr., mindreudgifter vedrørende anlæg på 11 mio. kr. samt netto 4 mio. kr. vedrørende finansiering. De enkelte afvigelser i resultatopgørelsen er uddybet yderligere i halvårsregnskabet, som er vedlagt sagen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Halvårsregnskabet godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 04. september 2014 Anbefales. Bilag: halvårsregnskab 2014 6 / 9

Journal nr.: 023819-2013 Sag nr. 140 Udarbejdelse af budgetforslag 2015-2018 Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 37-40. Sagsfremstilling: Budgettet skal førstebehandles i Økonomiudvalget. I det følgende redegøres for det vedlagte budgetforslag "Budget 2015-2018". Det administrative budgetforslag er forelagt på byrådsseminar den 21. august og indeholder følgende forudsætninger: KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen. Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen og ny lovgivning. Med uændret serviceniveau betyder det faldende børnetal reduktion på 0-6 års området på samlet 16,8 mio. kr. i 2018. Modsat betyder uændret serviceniveau og stigende antal ældre en samlet merudgift på 17,3 mio. kr. Frederiksund kommunes andel af afsatte 350 mio. kr. i Økonomiaftalen for at sikre gode sammenhængende patientforløb er budgetlagt med 2,7 mio. kr. årligt. Samtidig er kommunens budget øget med 12 mio. kr. årligt vedrørende kommunal medfinansiering af den regionale sundhedsindsats, som den enkelte kommunes borgere modtager. Frederikssund Kommune oplever højere udgifter end landsgennemsnittet. Endelig er kommunens udgifter til beskæftigelsesområdet reduceret væsentligt, svarende til et lavere tilskud på området. Forklaringen er samme tendens, som afspejles nationalt, bl.a. færre ledige samt en konsekvens af reformer vedrørende kontanthjælp, ændrede forudsætninger om kommunernes anvendelse af ressourceforløb og sygedagpengereform implementeret 1. juli 2014. Beregninger af skat, tilskud og udligning, som blandt andet afspejler den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL. Budgetgrundlaget er i 2015 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er således ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indtægtssiden. Uændret skat med udskrivningsprocent på 25,4, grundskyldspromille på 32,5 samt dækningsafgift på erhvervsejendomme på 5 promille. I budgetoplægget er ikke indarbejdet særtilskud, da der ikke er modtaget svar på ansøgning fra ministeriet. 7 / 9

Oplægget til opstart af udviklingen af Vinge centrum, behandlet på Byrådets møde 30. april 2014 med forudsætning om samlet økonomisk balance for den kommunale økonomi er indarbejdet. Balance over perioden, men store likviditetsmæssige forskydninger mellem årene. Med henblik på fortsat at sikre kommunens økonomiske soliditet er anlægsudgifterne fastsat til 120 mio. kr. årligt, svarende til målet i kommunens økonomiske politik. I perioden 2015-2018 er der politisk prioriteret anlæg for i alt 521 mio. kr., heraf 362 mio. kr. fra budgetaftale 2014 samt yderligere 159 mio. kr. fra fagudvalgenes budgetproces 2015. Der er således investeringer for 41 mio. kr., som er forudsat at skulle udgå af oversigten. I forhold til oplægget fra budgetseminaret 21. august er investeringsudgifter på i alt 47,7 mio. kr. fjernet fra investeringsoversigten i perioden 2015-2018 vedrørende rehabilitering. Oplæg, som blev gennemgået på seminaret med ibrugtagning af enhed fra 1. januar 2015 er samtidig indarbejdet. Udgiften til deponering på 14 mio. kr. i 2015 er budgetlagt. Endvidere er driftsudgifterne samlet set øget med 3,87 mio. kr. i perioden 2015-2018, fordelt med øgede udgifter i 2015 og 2016 på henholdsvis 2,87 mio. kr. og 4,0 mio. kr. og besparelse i 2017 på -1,4 mio. kr. og -1,6 mio. kr. i 2018. Endelig er investeringsoversigten opdateret for Ådalens skole som følge af forsinkelse af projektet. Yderligere 7 mio. kr. er omplaceret fra 2014 til 2015. Overordnet set er der ikke balance i det fremlagte budgetforslag. Frederikssund Kommunes økonomiske udgangspunkt er godt med en god kassebeholdning, men der mangler balance på driften, bl.a. som følge af skattenedsættelse og flere ældre i de kommende år. I vedlagte budgetgrundlag er fagudvalgenes forslag til besparelser indarbejdet, svarende til reduktioner på -23,9 mio. kr. i 2015 som øges til -53,4 mio. kr. i 2018. For at nå balance i økonomien er der behov for besparelser i størrelsesordenen 120 mio. kr. årligt. Der mangler således reduktioner i størrelsesordenen 70 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene. Fagudvalgenes forslag til driftsudvidelser er ikke indarbejdet i vedlagte budgetgrundlag. Den videre proces Budgetoplægget udsendes i høring i perioden 8.-24. september kl. 12.00. Indkomne høringssvar udsendes løbende til Byrådets medlemmer. 8 / 9

Første udkast til budget fremlægges på borgermøde 16. september kl. 19.00 på Falkenborgskolen. De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Fristen herfor er den 26. september kl. 18.00. Budgettet godkendes endeligt ved Byrådets andenbehandling den 8. oktober 2014. Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger for budgetåret 2015. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Forslaget har vidtgående konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2015. Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget: 1. Drøfter forslag på serviceområderne samt forslag til anlægsinvesteringer og på baggrund heraf, 2. Udarbejder og oversender budgetforslag til Byrådet og samtidig udsender budgetforslaget til høring. 3. Overfor Byrådet indstiller, at frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til 26. september kl. 18.00. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 04. september 2014 Budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling onsdag den 10. september 2014. Budgetforslag sendes i høring fra mandag den 8. september 2014 kl. 10.00. Det indstilles, at frist for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2014 kl. 18.00. Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: 140904 Resultatopgørelse 2015-2018 - Økonomiudvalgets 1. behandling 140904 Investeringsoversigt 2015-2018 - Økonomiudvalgets 1. behandling 9 / 9