Budgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse

Relaterede dokumenter
Budgetforslag

Budgetforslag

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budgetforslag

Budgetforslag

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg

BUDGET Borgermøde september 2017

Generelle bemærkninger

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Økonomibilag nr Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Forord Indledning Vision og værdigrundlag Hovedpunkter i budgettet Budgetoversigt Likvid beholdning...

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Indtægtsprognose

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

Budgetvurdering - Budget

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

16. Skatter, tilskud og udligning

Indtægtsprognose

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

Forslag til budget

Generelle bemærkninger

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Bilag 5 Skatteindtægter

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

Budgetoplæg

Forslag til budget

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling)

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Generelle tilskud: Kommunal udligning Tilskud I alt

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Skatter Budget Beløb i kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter, generelle tilskud og udligning

Byrådet, Side 1

Hovedtal og forudsætninger

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Indstilling til 2. behandling af budget

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

Budgetoplæg

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

16. Skatter, tilskud og udligning

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Indstilling til 2. behandling af budget

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

16. Skatter, tilskud og udligning

Budgetoplæg

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Indstilling til 2. behandling af budget

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Katter, tilskud og udligning

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

I alt

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer

Sbsys dagsorden preview

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

katter samt tilskud og udligning

Pixiudgave Budget 2017

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Budget sammenfatning.

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Transkript:

Budgetforslag 2016

Budget - fra forslag til vedtagelse Den 2. september kl. 19 afholdes der borgermøde i Rådssalen på rådhuset, hvor borgerne kan give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål til politikerne. Vigtige datoer i budgetarbejdet 22. april 2015 3. juli 2015 27. august 2015 2. september 2015 16. september 2015 7. oktober 2015 Økonomiudvalget vedtog rammerne for budgettet Regeringen og KL indgik aftale om kommunernes økonomi for 2016 Organisationer og andre høringsberettigede har frist for at afgive udtalelse 1. behandling og borgermøde (kl. 19 i Rådssalen på rådhuset i Holte) Fagudvalgene behandler budgettet Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet (budgetvedtagelse) Tallene i pjecen afspejler Økonomiudvalgets indstillinger til kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget. Efter førstebehandlingen af budgettet behandler fagudvalgene deres del af budgetforslaget. I denne behandling indgår de høringssvar, som er indkommet fra de høringsberettigede bestyrelser, råd og organisationer. Frem til andenbehandlingen (budgetvedtagelsen) den 7. oktober 2015 kan der ske ændringer af budgetforslaget, hvis der f.eks. kommer nye tal og oplysninger af betydning for kommunens økonomi. Desuden vil de politiske forhandlinger om budgettet betyde, at det vedtagne budget sædvanligvis ser anderledes ud end budgetforslaget. Budgetforslaget i hovedtræk Dette års budget er helt ekstraordinært og ganske alvorligt. De økonomiske rammer for budgettet er under pres, som sjældent set før. På grund af folketingsvalget i juni er budgetprocessen desuden meget forsinket, da økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev indgået senere end sædvanligt. Økonomiaftalen indeholder som noget nyt et såkaldt omprioriteringsbidrag. Det indebærer, at kommunerne hvert år skal aflevere 1 procent af deres serviceudgifter. I 2016 får kommunerne en væsentlig del af dette beløb tilbage. I de følgende år er det derimod uvist, hvor stort et beløb kommunerne får tilbage, og om alle kommuner får del i pengene. Samlet forværrer omprioriteringsbidraget Rudersdal Kommunes økonomi med ca. 175 mio. kr. i budgetperioden. Denne budgetforringelse kommer oven i flere andre udfordringer, som belaster kommunens økonomi. Det drejer sig blandt andet om at: kommunen mister et betydeligt provenu fra selskabsskat i 2017 som følge af en afgørelse i Højesteret der må påregnes store merudgifter i forbindelse med lukning af Egebækskolen og nedrivning af Kajerødskolen der skal betales flere penge til Movia for den kollektive trafik Folketinget har (igen) besluttet, at Rudersdal Kommune skal betale et øget bidrag til andre kommuner som led i udligningsordningerne. De nævnte faktorer - som hovedsagelig er udefrakommende - medfører et betydeligt dræn i kommunekassen. Derfor indeholder budgetforslaget en række besparelsesforslag mv. for i alt 130 mio. kr. i budgetperioden. Der lægges endvidere op til ændringer i det planlagte byggeri i Ebberød. Disse tiltag bidrager til at skabe balance i kommunens økonomi og genoprette kassebeholdningen. Kommunen har et budget på 4,2 mia. kr. i 2016 svarende til over 75.000 kr. pr. indbygger. Langt den største del af indtægterne kommer fra borgernes betaling af indkomst- 2

skat. Skatteprocenten og grundskyldspromillen er forudsat uændret i budgetforslaget. Driftsudgifterne udgør 3 mia. kr. i 2016, mens anlægsudgifterne beløber sig til 0,2 mia. kr. Herudover har kommunen blandt andet 1,1 mia. kr. i udgift til udligning til andre kommuner (fratrukket indtægterne fra statslige tilskud). Borgerne i Rudersdal Kommune har høje indkomster, og det giver kommunen et højt beskatningsgrundlag. Samtidig er udgiftsbehovet i kommunen lavere end landsgennemsnittet. Derfor skal hver af kommunens borgere i gennemsnit betale ca. 23.000 kr. i direkte udligning til andre kommuner i 2016. I figuren nedenfor er vist, hvordan kommunens indtægter og udgifter er fordelt. Rudersdal Kommunes budgetforslag for 2016 3

Kommunen bruger flest penge på følgende områder: Ældreområdet (hjemmehjælp og plejecentre mv.) Undervisning (folkeskole og specialundervisning mv.) Det specialiserede socialområde for voksne (tilbud til personer med psykisk lidelse eller fysisk funktionsnedsættelse). Anlægsinvesteringer Rudersdal Kommunes anlægsbudget er på 165 mio. kr. i 2016. Anlægsbudget i 2016 (procent) På ældreområdet afsluttes byggeriet af det ny Frydenholm Plejecenter, mens der på børneområdet investeres i bedre legepladser og renovering af børnehuse mv. Herudover gennemføres der både i 2016 og i de følgende år betydelige investeringer i trafikforbedringer og energirenovering af kommunens ejendomme. Samlet er kommunens anlægsbudget på over 350 mio. kr. i hele den fireårige budgetperiode. Det er et lavere investeringsomfang end tidligere, da det er nødvendigt med udgiftstilbageholdenhed af hensyn til kommunens kassebeholdning. Kassebeholdning Kommunens kassebeholdning (den likvide beholdning) udgør 106 mio. kr. ved udgangen af 2019. Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er dermed opfyldt. I begyndelsen af budgetperioden ligger kassebeholdningen på et ret lavt niveau. Det skyldes blandt andet, at kassebeholdningen bliver belastet af nogle ekstraordinære udgifter af engangsmæssig karakter (lukning af Egebækskolen, nedrivning af Kajerødskolen og tilbagebetaling af selskabsskat som følge af en dom i Højesteret). Stigningen i 2018 er påvirket af lånoptagelsen i forbindelse med afslutningen af første etape af de nye boliger i Ebberød. De viste tal for kassebeholdningen er opgjort ved årets udgang, hvor beholdningen typisk er på det laveste niveau. Den gennemsnitlige kassebeholdning for hele året ligger erfaringsmæssigt på et væsentligt højere niveau. Kassebeholdning (mio. kr.) Byggeriet af nye boliger i Ebberød er den største investering i 2016. Der er endvidere budgetteret med 30 mio. kr. til nedrivning af Kajerødskolen på grund af asbestfund. 4

Økonomiaftale Hvert år indgår regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Aftalen for 2016 blev først indgået den 3. juli på grund af folketingsvalget (hvor den foregående aftale blev indgået den 3. juni). I aftalen er der fastlagt en øvre grænse for kommunernes serviceudgifter. Hvis kommunernes budgetterede serviceudgifter overstiger dette loft, udløser det en sanktion i form af et lavere statsligt tilskud til kommunerne. Serviceudgifterne udgør ca. 80 procent af Rudersdal Kommunes nettodriftsudgifter (dvs. driftsudgifter minus driftsindtægter). Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2016 Der indføres et såkaldt omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2016. Heraf tilbageføres 1,9 mia. kr. i 2016 til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. Kommunerne får et ekstraordinært balancetilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, mens resten fordeles på grundlag af økonomiske vilkår. Der udmøntes 125 mio. kr. til investeringer og 200 mio. kr. til integrationstilskud i forbindelse med modtagelse af flygtninge i 2016. Ifølge aftalen udgør kommunernes investeringer 16,6 mia. kr. i 2016. Aftalen for 2016 øger den statslige styring af kommunerne. Som noget nyt skal kommunerne i 2016 afgive 2,4 mia. kr. i et såkaldt omprioriteringsbidrag. Heraf får kommunerne de 1,9 mia. kr. tilbage til anvendelse inden for f.eks. børne-, skole og ældreområderne. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen spiller en væsentlig rolle for budgettet. Antallet af indbyggere påvirker således kommunens skatteindtægter samt tilskuds- og udligningsbeløb, mens antallet af børn og ældre påvirker kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, hjemmepleje, sundhed og ældreboliger mv. I de kommende år bliver der flere ældre både i Rudersdal og på landsplan. Især antallet af over 80-årige er stigende i Rudersdal Kommune, og øgede udgifter på ældreområdet vil derfor lægge beslag på en stigende del af serviceudgifterne. Når befolkningens sammensætning ændres, får det betydning for, hvordan kommunen fordeler budgettet på de enkelte områder. Når der bliver færre børn i skolealderen, mens antallet af ældre stiger, sker der som udgangspunkt en tilsvarende forskydning i udgifterne i budgettet. Dermed sikres, at serviceniveauet pr. barn og pr. ældre alt andet lige kan opretholdes. I den seneste befolkningsprognose vokser kommunens indbyggertal fra ca. 55.440 indbyggere i 2015 til ca. 56.480 indbyggere i 2019 som følge af nyt boligbyggeri og en forventet stigning i antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Frem til 2027 er der en yderligere (men svagere) stigning i indbyggertallet til næsten 57.000 indbyggere. Aldersfordelt befolkningsudvikling (indeks 2015 = 100) Kommunerne får et ekstraordinært tilskud fra staten på 3,5 mia. kr. i 2016. Rudersdal Kommune får dog kun del i de 1,5 mia. kr., som fordeles efter indbyggertal. Det aftalte investeringsniveau på 16,6 mia. kr. i 2016 er 0,9 mia. kr. lavere end de aftalte investeringer for 2015. 5

Nøgletal Budgetforslaget indeholder en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune. Sådanne sammenligninger kan blandt andet bruges til at måle sig med og lære af de kommuner, der klarer sig bedst på de pågældende områder. Der skal dog udvises varsomhed med at fortolke sådanne sammenligninger for håndfast, da forskelle i befolkningens sammensætning, politiske prioriteringer og forskellig konteringspraksis mv. påvirker tallene. Men betydelige afvigelser kan give anledning til nærmere analyser af årsagerne. Især som følge af det høje beskatningsgrundlag betaler kommunen også det største bidrag blandt landets kommuner til udligningsordningerne. Serviceudgifterne i Rudersdal Kommune ligger lidt over landsgennemsnittet og næsten på niveau med gennemsnittet for Region Hovedstaden. Kommunen har forholdsvis mange ressourcestærke borgere, hvilket indebærer et mindre behov for udgifter på det sociale område. Serviceudgifter i 2015 (kr. pr. indb.) Det budgetterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør ca. 314.000 kr. pr. indbygger i 2015, hvilket er det højeste beskatningsgrundlag i landet. Det er første gang, at Rudersdal Kommune ligger højest - i tidligere år har kommunen indtaget tredjepladsen. Som det fremgår af figuren, ligger kommunens beskatningsgrundlag noget højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og - ikke mindst - landsgennemsnittet (vandret linje). Beskatningsgrundlag i 2015 (kr. pr. indb.) Ledighedsprocenten var således kun 2,6 procent i Rudersdal Kommune i juli 2015 mod 4,2 procent på landsplan. Den forholdsvis lave ledighed mindsker udgiftspresset på kommunen. Til gengæld har kommunen en relativt høj andel ældre borgere og relativt mange børn i skolealderen, hvilket øger udgiftspresset sammenlignet med landsgennemsnittet. Budgetforslaget i tal Note: Beskatningsgrundlaget er en sammenvejning af grundlaget for kommunens skatteindtægter fra indkomstskatter og grundskyld. På næste side vises Budgetforslag 2016-2019 i absolutte tal sammen med en oversigt over servicerammen i samme periode. 6

Budgetoversigt 2016-2019 Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budget (1.000 kr.) (2016-priser) (2016-priser) 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Budgetrammer - Drift 3.067.452 3.071.613 3.021.802 2.995.604 2.961.457 2.936.634 11.915.497 Byplanudvalget 694 6.924 2.051 2.049 2.046 2.043 8.189 Miljø- og Teknikudvalget 138.109 133.234 138.981 139.990 135.542 135.406 549.919 Kultur- og Fritidsudvalget 144.390 144.853 147.021 146.513 145.279 145.150 583.963 Børne- og Skoleudvalget 992.091 1.036.539 972.635 964.018 961.941 958.672 3.857.266 Social- og Sundhedsudvalget 1.211.039 1.200.320 1.184.064 1.181.956 1.182.183 1.181.060 4.729.263 Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudv. 265.118 231.738 238.105 236.967 234.087 233.852 943.011 Forventet tab refusionsomlægning 26.376 29.963 32.247 33.181 121.767 Økonomiudvalget 316.011 317.155 310.340 317.728 314.327 318.465 1.260.860 Lov og cirkulæreprogram 850 2.229 1.420 3.805 3.805 11.259 Pulje til modståelse af omprioteringsbidrag -25.000-50.000-75.000-150.000 Budgetrammer, Anlæg 244.433 337.550 165.001 92.422 67.944 30.952 356.319 Pris- og lønstigninger I alt 58.375 113.308 168.145 339.828 - Udgifter 71.367 138.985 206.733 417.085 - Indtægter -12.992-25.677-38.588-77.257 Drift og anlæg (lø bende priser *) 3.311.885 3.409.163 3.186.803 3.146.401 3.142.709 3.135.731 12.611.644 *) Regnskab 2014 og korrigeret budget 2015 er i 2016-priser Budgetoverslagsår Renter, Netto -2.530-8.021-5.514-6.052-6.593-7.185-25.344 Balanceforskydninger, netto -68.129-33.571 93.150-33.371 71.575 88.197 219.551 Afdrag på lån 52.781 40.510 43.713 41.986 43.227 44.362 173.288 Låneoptagelse -13.832-97.677-160.170-21.692-123.953-11.950-317.765 Tilskud og udligning 826.238 1.033.634 1.083.995 1.155.039 1.309.734 1.460.001 5.009.416 - Udligning og generelle tilskud 898.244 1.119.706 1.179.156 1.218.244 1.369.787 1.520.605 5.287.792 - Udligning og tilskud - udlændinge 8.248 8.256 8.484 9.050 9.148 9.237 36.566 - Bidrag til regionerne 6.852 6.980 7.147 7.385 7.544 7.702 29.778 - Særlige tilskud -87.106-101.308-110.792-79.640-76.745-77.543-344.720 Skatter -3.906.856-4.153.112-4.242.546-4.304.853-4.524.867-4.704.547-17.776.813 -Indkomstskat (22,5 procent) -3.172.179-3.271.887-3.407.228-3.507.065-3.597.355-3.728.268-14.239.916 -Selskabsskat -70.446-188.986-109.174-32.389-121.196-125.898-388.657 -Anden skat på visse indkomster -21.146-18.000-22.000-22.000-22.000-22.000-88.000 -Grundskyld (22,93 promille) -594.089-624.763-654.252-693.507-734.424-778.489-2.860.672 -Dækningsafgift -48.996-49.476-49.892-49.892-49.892-49.892-199.568 Renter og finansiering - løbende priser -3.112.328-3.218.237-3.187.372-3.168.943-3.230.877-3.131.122-12.717.667 Forbrug/forøgelse (-) af kassebeholdning -569-22.542-88.168 4.609-106.023 Likvid beholdning ultimo årene -1.983-630 -61 22.481 110.649 106.040 Status for servicerammen Serviceramme Budget Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 2019 Servicerammmeudgifter 2.457.608 2.431.788 2.399.944 2.374.659 Beregnet serviceramme 2.479.913 2.454.913 2.429.913 2.404.913 Rummelighed i servicerammen 22.305 23.125 29.969 30.254 7

Hvis du vil læse mere: Du kan læse mere om budgettet på kommunens hjemmeside: www.rudersdal.dk./kommunen/ politik/budget Du kan også kontakte Økonomi på Rådhuset på telefonnummer 46 11 20 12 eller e-mail: oekonomi@rudersdal.dk.