Udvalget for Ældre og Sundhed

Relaterede dokumenter
Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Velfærdsudvalget -300

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Velfærdsudvalget -400

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Udvalget for Børn og Skole

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Udvalget for Børn og Skole

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Social- og sundhedsudvalget

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

ocial- og Sundhedsudvalget

Beskæftigelse og Uddannelse

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Klima og Miljø

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Social- og Sundhedsudvalget

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Udvalget for Klima og Miljø

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Det specialiserede socialområde

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Udvalget Uddannelse og Job

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Nettodriftsudgifter i alt

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Social- og Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Social Service/Serviceudgifter 0

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Det specialiserede socialområde

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Øvrige områder

Transkript:

Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem serviceområder, samt en omplacering på 1,9 mio. kr. fra serviceudgifter til anlægsudgifter indenfor udvalget Ældre og Sundhed. Det samlede mindreforbrug er derfor på 1,6 mio. kr. i forhold til BR2, så BR3 forventningerne er forbedret med 2,7 mio. kr., baggrunden er uddybet sidst i notatet. Afvigelsen ved BR3 er sammensat af følgende: Der forventes et merforbrug på den kommunale medfinansiering til sygehusene, da betalingerne er overgået fra aktivitetsstyring til acontobetaling til sygehusene. Der forventes merforbrug på færdigbehandlede patienter, da de første måneder for indikerer et merforbrug. Der foretages en tilpasning mellem service- og anlægsudgifter. Der forventes merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Det er eksterne læger, som bevilliger på området, men det er kommunen, som betaler udgifterne. Der forventes et merforbrug på hjælpemidler, pga. et forsinket FUS-udbud og forventede højere udgifter til boligindretning i 2. halvår af. Der forventes merforbrug på mellemkommunale betalinger på grund af ekstra foranstaltninger. Der forventes merforbrug på hjemmesygeplejen, da sygehusene både udskriver tidligere, og behandlingerne til borgerne er mere komplekse. Der forventes mindreforbrug på den kommunale hjemmepleje under Bestiller Udfører modellen, da den samlet set kører mere effektivt end budgetlagt. Der forventes mindreforbrug på elever, da optaget i er på samme lave niveau som i 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15-5-, at der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder. Den politiske beslutning viser sig derfor blandt andet i et forventet mindreforbrug på "Værdighedsmidler", Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod og "Bedre bemanding" mv. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Der forventes et merforbrug på Den Aktivitetsbestemte Medfinansiering til sygehusene på 1,8 mio. kr. Staten har ændret betalingsformen fra aktivitetsbaseret medfinansiering til en acontobetaling. Men da staten tager udgangspunkt i det oprindelige budget, og budget blev reguleret ved BR1 med 1,8 mio. kr., opstår der et merforbrug på området. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (0,1 mio. kr. fra Ældre) til Økonomiudvalget (administration). Midlerne blev med Budgetaftalen bevilliget til implementering af Fælles Sprog 3. 1

Der omplaceres 1,014 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af Adfærdsbefordrende indretning på Elmelunden, Etablering af nye pladser på Stenhusbakken og til Bedre forhold på plejecentrene. Der omplaceres 0,370 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til hjælpemiddeldepotet, som blev hjemtaget i 2018, anlægsudgifterne vedrører f.eks. Ny strømforsyning og VVS-arbejde. Der omplaceres 0,472 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Sundhed) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til nyt træningsudstyr på genoptræningscenteret. Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget for Ældre og Sundhed Oprindeligt Korrigeret budget regnskab budget afvigelse A B C D=C-B Sundhed 343,7 343,7 346,1 2,4 Ældre 502,1 507,9 503,8-4,1 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 845,8 851,6 849,9-1,7 Den forventede afvigelse kan i nogle tilfælde udlignes af en politisk omplacering fra et andet politikområde. Hvis det kan lade sig gøre, vil det fremgå af tabel 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis kun en del af udfordringen kan dækkes af en omplacering, vil den resterende del af afvigelsen fremgå af tabel 3. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt - Udvalget for Ældre og Sundhed Omplaceringer Sundhed -0,5 Ældre -1,5 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed -2,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 2

Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer og berigtigelser - Udvalget for Ældre og Sundhed Afvigelse efter omplaceringer og bevillingsberigtigelse Sundhed 2,9 Ældre -2,6 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed 0,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Forklaring på afvigelse Politikområde Sundhed På Sundhed forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Sundhed Funktionsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Forklaring på afvigelsen Staten har ændret betalingsformen fra aktivitetsbaseret medfinansiering til en acontobetaling. Men da staten tager udgangspunkt i det oprindelige budget, og budget blev reguleret ved BR1 med 1,8 mio. kr., opstår der et merforbrug på området. I vil regionerne opdatere Landspatientregisteret, og der vil ikke være data på genoptræning på specialiseret niveau til rådighed før opdateringen er gennemført. Der vil blive foretaget en år til dato afregning herefter. De første indikationer af viste dog et mindreforbrug, disse forventninger fastholdes indtil der igen er data på området. Der forventes derudover et mindreforbrug på det kommunale genoptræningscentre, primært som følge af udskudte genbesættelser. Der omplaceres fra udvalget Ældre og Sundhed (Sundhed) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til nyt træningsudstyr på genoptræningscenteret. Udgiftsniveauet fra januar til marts sidste år til i år, viser en stor stigning på 14,65 pct. i Region Sjælland. Antallet af patienter er steget med 7,7 pct. og forklarer altså ikke hele udgiftsstigningen. Egne tal fra Holbæk kommune viser dog en lidt lavere stigning i udgiftsniveauet på 11 pct. Det er eksterne læger, som bevilliger og bestemmer serviceniveauet på området, men det er kommunerne, som betaler udgifterne. Sundhedsfremme og forebyggelse Mindreforbruget skyldes at en vakant stilling ikke genbesættes i år som et led i at overholde det samlede budget på Læring og Trivsel. Fremadrettet vil den økonomi, der knytter sig til stillingen, blive anvendt til at understøtte sundhedsindsatser indenfor Læring& Trivsel samt Uddannelse til alle Unge i form af afvigelse 1,8-0,4 1,6-0,9 3

Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre projektansættelser og i tilknytning til konkrete indsatser. Derudover frigiver ekstern finansiering resourcer, som muliggør omprioritering af midler indenfor sundhedsområdet. Det var forventet, at udgifterne til færdigbehandlede patienter var faldende for budget, da der er fokus på at hjemtage borgerne hurtigere. De første måneder for indikerer dog stadig en budgetubalance. I vil regionerne opdatere Landspatientregisteret, og der vil ikke være data på hospice og færdigbehandlede patienter til rådighed før opdateringen er gennemført. Der vil blive foretaget en år til dato afregning herefter. Budgetubalancen fastholdes indtil der igen er data på området. Ældrerådet har fokus på at udmønte projektmidler i. Men det må forventes, at der vil være en rest af bevillingen, som først udbetales i 2020. alt Efter omplaceringer, forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 0,6-0,3 2,4 Politikområde Ældre På Ældre området forventes der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Ældre Funktionsområde Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Forklaring på afvigelsen Den kommunale hjemmepleje under BUM kører samlet set effektivt, og der forventes et mindreforbrug. Modsat BR2, så forventes der nu budgetbalance på myndighed, som følge af et større fald i de afregnede timer de sidste par måneder. Der er fokus på at fastholde elever og derved minimere frafaldet. Men da de første måneder af indikerer, at optaget i er på samme lave niveau som 2018 og forventes i lighed med sidste år et mindreforbrug. Der blev i forbindelse med Budgetaftalen bevilliget midler til implementering af Fælles Sprog3. 0,1 mio. kr. af midlerne omplaceres til myndighed på Økonomiudvalget, hvor udgiften afholdes. Der er indstillet en omplacering fra Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af Bedre forhold på plejecentrene. afvigelse -6,9 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Kommunalbestyrelsen besluttede den 15-5-, at der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder. -2,8 4

Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap Det forventede mindreforbrug på eksterne midler "Værdighedsmidler", Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod og "Bedre bemanding" mv. er derfor øget fra BR2 til BR3. Den primære ændring skyldes en udskydelse af opførslen af Udstillingslejlighed til udstilling af hjælpemidler fra til 2020. Derudover opstart og ansættelse af personale til Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod udskudt til november. I driften forventes der et mindreforbrug pga. at tilkøb af modul til fagsystemet Nexus er udskudt til 2020, samt et mindreforbrug på Elmelunden pga. en vakant stilling, samt færre udgifter til afløsere. Der forventes flere udgifter til Fjordstjernen, da plejetyngden er steget siden BR2. Der forventes merforbrug vedrørende særlige foranstaltninger for Holbæk borgere i plejebolig i andre kommuner. Der er indstillet en omplacering fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af Adfærdsbefordrende indretning på Elmelunden. Udgiftspresset fra sidste halvår af 2018 er fortsat ind i, og især de delegerede sygeplejeydelser er udfordret. De sidste par måneder har der dog været et mindre fald i aktivitetsniveauet, men ikke nok til at sikre budgetbalance. Grunden til det forventede merforbrug er, at sygehusene fortsat udskriver borgerne hurtigere og med mere komplekse diagnoser. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre fald i antal ældre handicappede borgere efter serviceloven 85. Siden BR2, er der sket en forværring på 4,2 mio. kr. på hjælpemiddelsområdet. Opjusteringen skyldes primært endnu en udskydelse af FUS-udbud af stomiprodukter, forventede øgede udgifter til boligindretningssager i 2. halvår, og øgede udgifter til handicapbiler. Der har desuden været fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, f.eks. ansættes der i en kortere periode en ekstra sagsbehandler fra Falck. En hurtigere sagsbehandlingstid vil ligeledes medføre flere udgifter på området, indtil sagsbehandlingstiden er kommet ned på det ønsket niveau. Der er indstillet en omplacering fra udvalget Ældre (Ældre) og Sundhed til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til Etablering af nye pladser på Stenhusbakken og til hjælpemiddeldepotet som blev hjemtaget i 2018, 1,5-0,3 4,2 5

Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud anlægsudgifterne vedrører f.eks. Ny strømforsyning og VVS arbejde Det forventede merforbrug skyldes primært en mindre tilgang i antal ældre handicappede borgere efter serviceloven 108. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre fald i antal ældre handicappede borgere efter serviceloven 85. Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Fælles IT og telefoni I alt Efter omplaceringer, forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 0,2-0,1-4,1 Udvikling over tid Ved forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,0 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er en tilpasning mellem service- og anlægsudgifter og altså et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ved Budgetrevision 2 blev der forventet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget var der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. viser altså, at udvalgets samlede forventninger til er forbedret med 2,7 mio. kr. og er sammensat af følgende: På Myndighed under fritvalgsområdet for både service- og sundhedslovsydelser ses en forbedring. Der er taget politisk beslutning om at udvise tilbageholdenhed på udvalget. Der udskydes derfor aktiviteter fra til 2020 på især eksterne projekter, men også på interne- puljer og projekter udskydes der aktiviteter. På hjælpemidler ses en forværring På mellemkommunale betalinger ses en forværring En tilpasning mellem service- og anlægsudgifter På vederlagsfri fysioterapi ses en forværring 6

Udvalget for Ældre og Sundhed 3,0 2,0 1,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 afvigelse BR2 afvigelse BR3 Udvalget for Ældre og Sundhed -1,5-1,7 7