Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Relaterede dokumenter
Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab kr.

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Børn og Skoleudvalget

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

3 Undervisning og kultur

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Regnskab Regnskab 2016

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-7

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Erhvervsservice og iværksætteri

301 Skoler og undervisning

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Regnskab Regnskab Anlæg

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget for Børn og Skole

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Udvalget for Børn og Skole

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Nøgletal på skoleområdet

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

C. RENTER ( )

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Folkeskoler. Bemærkninger:

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetsammendrag

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

BOP BUL

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019


Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

1. Budgetområdet i hovedtal

Heraf refusion

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Budgetsammendrag

Børn- og Skoleudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Foreløbigt regnskab 2016

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Transkript:

Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 i alt 2.200,0-234,5 1.965,5 2.202,9-218,4 1.984,5-19,0 Budgetgaranterede udg. Skoler 4,4-1,0 3,4 4,9-1,4 3,5-0,1 Budgetgaranterede udg. i alt 4,4-1,0 3,4 4,9-1,4 3,5-0,1 I alt Drift 2.204,4-235,5 1.968,9 2.207,8-219,8 1.988,0-19,1 Anlæg Skoler 115,8-0,4 115,4 126,5 0,0 126,5-11,1 I alt Anlæg 115,8-0,4 115,4 126,5 0,0 126,5-11,1 I alt 2.320,2-235,9 2.084,3 2.334,3-219,8 2.114,5-30,2 er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens opdelt i 2 sektorer. Sektorer og driftsområder i Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ungdomsskolen. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver.

Sektor Skoler Regnskab sektor Skoler Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 2.326.423 2.163.234 2.164.789-1.555 Indtægter -213.028-230.124-213.883-16.241 Refusion -4.126-3.927-4.126 199 Netto 2.109.269 1.929.183 1.946.780-17.597 Budgetgaranterede udgifter Udgifter 4.930 4.425 4.927-502 Refusion -1.390-982 -1.390 408 Netto 3.540 3.443 3.537-94 Nettodrift i alt 2.112.809 1.932.626 1.950.317-17.691 Anlæg Udgifter 115.300 115.800 126.564-10.764 Indtægter 0-364 0-364 Netto 115.300 115.436 126.564-11.128 Sektor i alt 2.228.109 2.048.062 2.076.881-28.819 Sektorens formål Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv. Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2017 Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige 2017 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2017 2.326.423-217.154 2.109.269 Tillægsbevillinger: Justering løn -3.744 0-3.744 Aktuel status - overført fra 2016 10.225 0 10.225 Bortfald af intern huslejeordning -169.803 0-169.803 Trepartsinitiativer 2.530 0 2.530 Barselsudligning 1.604 0 1.604 Dataanalyse -3.301-3.301 Budgetomplacering: -2.446 2.446 0 Korrigeret serviceudgifter 2.164.789-218.009 1.946.780 Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt 2017 4.930-1.390 3.540 Justering løn -3 0-3 Korrigeret garanterede udgifter 4.927-1.390 3.537 Anlæg Oprindeligt 2017 115.300 0 115.300 Aktuel status - overført fra 2016 6.264 0 6.264 Fremrykning - 2018 5.000 0 5.000 Korrigeret anlæg 121.564 0 121.564 Sektor drift og anlæg i alt 2.291.280-219.399 2.071.881

Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter 2017 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Folkeskoler 1.558,5-27,8 1.412,1-48,2 1.407,4-35,6-8,0 Serviceforanstaltninger 2,2 0,0 1,7 0,0 1,6 0,0 0,1 Skolepsykolog 43,5-0,4 43,9-0,8 44,6-0,4-1,1 Skolefritidsordninger (DUS) 290,9-119,3 282,8-120,6 288,2-120,3-5,7 Befordring af elever 28,6 0,0 23,4 0,0 23,7 0,0-0,3 Specialundervisning i regionale tilbud 6,7 0,0 5,5 0,0 5,6 0,0-0,1 Kommunale specialskoler 88,5-35,4 89,8-29,3 91,3-32,0 1,2 Efter- og videreudd. i folkeskolen 13,4-4,4 11,4-4,4 15,3-4,4-3,9 Betaling til private skoler 101,5 0,0 103,1 0,0 102,1-0,1 1,1 Elevtilskud til efterskoleophold 26,9 0,0 25,9 0,0 26,9-0,1-0,9 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17,5-3,8 16,0-0,9 14,0-0,2 1,3 Specialpædagogisk bistand til før skolebørn 11,5 0,0 12,3 0,0 11,7 0,0 0,6 Specialpædagogisk bistand til voksne 14,6 0,0 12,0-0,2 11,3-0,2 0,7 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 27,1-6,8 24,9-5,9 25,9-5,7-1,2 Kulturskolen 39,0-16,4 38,3-16,4 39,2-16,8-0,5 Teatre 0,0 0,0 0,1-0,2 0,0 0,0-0,1 Ungdomsskolen 56,0-2,9 60,1-7,1 56,0-2,2-0,8 Kommunale tilskud til selv udd.inst. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 2.326,4-217,2 2.163,2-234,0 2.164,8-218,0-17,6 Budgetgaranterede udg. Erhvervsgrunduddannelser 4,9-1,4 4,4-1,0 4,9-1,4-0,1 I alt 4,9-1,4 4,4-1,0 4,9-1,4-0,1 I alt driftsaktiviteter 2.331,3-218,6 2.167,6-235,0 2.169,7-219,4-17,7 Væsentlige afvigelser (drift) Sektoren udviser et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til tet - en afvigelse på ca. 0,9 %. Afvigelsen skyldes hovedsageligt varierende mer- og mindreforbrug på de decentrale institutioner. Den enkelte skole får udmeldt en ramme til skolens samlede udgifter, og selvom midlerne er afsat på en bestemt konto, så kan den enkelte skole ubegrænset flytte mellem konti. Derfor vil der altid være afvigelser mellem de enkelte konti. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole inkl. DUS overfører under- og overskud.

De decentrale opsparinger på skoler (inkl. DUS) er spredt ud på flere funktioner bl.a. Folkeskoler, DUS, Kommunale specialskoler og Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. PPR og småbørnsområdet Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) udviser i 2017 et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på funktion 03.22.04 PPR og et merforbrug på funktion 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Der forventes samlet set balance mellem og forbrug i 2018. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler udviser i 2017 et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes fremrykning af midler til specialundervisning fra år 2018 samt udviklingen i den mellemkommunale afregning. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UU udviser i 2017 et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. UU har i løbet af 2017 arbejdet med at nedbringe et underskud fra tidligere år og forventer at merforbruget er tæt på nedbragt ved udgangen af 2018. STU Området viser samlet set et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvilket stort set tilsvarer Voksenskolens mindreforbrug. Ungdomsskolen Ungdomsskolen udviser i 2017 et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Årsagen er mindreforbrug i UngAUC og flere mellemkommunale indtægter end forventet. Budgetgaranterede udgifter Erhvervsgrunduddannelser (EGU) De garanterede udgifter til erhvervsgrunduddannelser udviser i 2017 et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Udvalgte nøgletal Folkeskoler Elevtal elever i børnehaveklasse 1.805 1.890 elever i 1.-7. klasse 13.216 13.194 elever i 8.-9. klasse 3.175 3.284 elever i 10. klasse 205 219 Specialklasser 726 671 I alt 19.127 19.258 Forskellige serviceforanstaltninger Tilskud til feriekolonier: mio kr. Børnenes Kontor 0,865 0,873 Hasserisskolernes Lejrhytte 0,085 0,085 Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 0,405 0,237 Syge- og hjemmeundervisning Gennemsnitlig antal elever årligt 111 200 Skolefritidsordninger (DUS) DUS 6-9 årige 7.077 7.078 DUS II 1.633 1.199 Landsbyordning 238 269 Special DUS 218 215 Vuggestuepladser 8 10 Stigningen i DUS II skyldes at 6.klassebørn pr. 1. august 2017 kan benytte DUS II. Kommunale Specialskoler Regnskab Oprindeligt Aalborg Andre Aalborg Andre Kommune kommuner Kommune kommuner Ø. Uttrup 28 0 36 0 Egebakken 34 32 26 34 Kollegievejens skole 55 15 41 10

Bidrag til statslige og private skoler Elever i private skoler 2.807 2.702 Elever i private skolefritidsordninger 950 898 Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Elever på efterskoler 899 777 Elever med specialtilskud 6 10 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, der modtager talepædagogisk bistand 472 476 Børn i specialbørnehaver 58 55 Børn i forskellige former for regionale tilbud 26 48 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 62 80 Kulturskolen Musikgrundskolehold/legestue 981 1.123 Instrumentalundervisning 2.556 2.484 Billedkunst 538 610 Drama 155 233 Kor/sammenspil (incl. skolekor 600) 1.108 1.100 Ballet 101 Talentakademi 75 75 I alt 5.514 5.625 Ungdomsskolevirksomhed Holdelever 12.942 14.000 Cpr.-elever 6.389 7.500 Klubmedlemmer 3.417 3.200 Ung Aalborg Uddannelsescenter 395 300

Anlægsprojekter i 2017 Anlægsprojekter i 2017 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedligeholdelsesplan, skoler 13,9 15,5 Projektet afsluttes årligt. Tilgængelighed, skoler 1,7 3,1 Projektet afsluttes årligt. Legepladsrenovering, skoler 0,2 0,2 Projektet afsluttes årligt. Skolemad 1,6 2,0 Projektet afsluttes i 2017 Trådløse netværk, skoler 4,0 4,2 Projektet afsluttes i 2017 Energi 42,2 43,5 Projektet afsluttes i 2021 Faglokaler 21,8 29,4 Projektet afsluttes i 2021 Læringsmiljø 10,7 11,3 Projektet afsluttes i 2021 Grindsted Skole 8,1 8,7 Projektet afsluttes i 2018 Vesterkærets Skole 3,8 3,6 Projektet afsluttes i 2018 Gug skole - udearealer 1,0 0,1 Projektet afsluttes i 2018 Løvvangskolen - PCB/nedrivning 0,6 Projektet afsluttes i 2018 V. Mariendal Skole 10,0 1,0 Projektet afsluttes i 2019 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber.

Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 40.364 36.820 38.130-1.310 Indtægter -427-492 -427-65 Netto 39.937 36.328 37.703-1.375 Sektorens formål Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under Skole- og Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2017 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige 2017 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2017 40.364-427 39.937 Justering løn -75 0-75 Aktuel status - overført fra 2016 541 0 541 Bortfald af intern huslejeordning -2.700 0-2.700 Korrigeret serviceudgifter 38.130-427 37.703 Sektor i alt 38.130-427 37.703

Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter 2017 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Udvalg og råd 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0-0,1 Administrationsbygning Godthåbsgade 8 7,2-0,4 4,6-0,4 4,5-0,4 0,1 Sekretariat og forvaltninger 26,2 0,0 25,2-0,1 26,5 0,0-1,4 Fælles IT og telefoni 6,7 0,0 6,8 0,0 6,8 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 40,4-0,4 36,8-0,5 38,1-0,4-1,4 Væsentlige afvigelser (drift) Regnskabet for sektor Administration udviser i 2017 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt midlertidigt vakante stillinger.