Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2

Relaterede dokumenter
REFERAT. Bemærkninger:

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Regnskab Vedtaget budget 2009

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

2. Økonomirapportering pr. 31. august Arbejdsmarkedsforvaltningen

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Notat til ØK den 4. juni 2012

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Budgetrammer i 2015-prisniveau

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Igangsætning af budgetlægningen

Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Lov- og cirkulære. Budget

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018

Beretning 2010 for politikområderne:

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Halvårs- regnskab 2012

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Arbejdsmarkedsudvalget

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

SKØNSKONTI BUDGET

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Sbsys dagsorden preview

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Transkript:

07-11-2013 1 af 5 Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2 Bemærkninger til 3. budgetkontrol 2013 - drift Arbejdsmarkedsudvalget, i alt -1204 0-30.504-13.195-15.195-15.195-15.195 Serviceudgifter -950 0-950 5.555 5.055 5.106 5.157 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger - staben Flytning af medarbejder til Borgerservice Omplacering af lønmidler og øvrige personalemæssige udgifter fra Staben til Borgerservice under Økonomiudvalget. Ikrafttrædelse pr. 1. august 2013 og frem. -253-253 -595-595 -595-595 Tilskud til det lokale beskæftigelsesråd i 2014 I forbindelse med byrådets behandling af budgettet blev der afsat 500.000 kr. i 2014 til LBR. Beløbet blev imidlertid givet til det lovbundne område og det skulle ha være tildelt under servicerammen Korrektionen medtages ved denne budgetkontrol 500 Arbejdsmarkedsudvalgets ramme skulle reduceret med 1,074 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen fordeler sig med 0,254 mio. kr. under den lovbundne ramme og 0,820 mio. kr. under servicerammen. -820-820 Udvalget for Plan og Miljøs budget skulle reduceres med 0,717 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen skulle finde sted ved denne budgetkontrol. Reduktionen indeholder imidlertid personale som ved den 1. budgetkontrol i 2013 blev overført fra UPM til AU i og med at alt personale som var tilknytte staben i Erhvervs- og borgerservice blev tilknyttet Arbejdsmarkedsudvalget. Ved denne budgetkontrol foretages der en reduktion af AU`s ramme med 0,018 mio. kr. som tilgår UPM s ramme. -18-18

07-11-2013 2 af 5 I Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2013 blev Udvalget for Kultur og Fritid reduceret med 0,335 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen indeholder imidlertid personale som ved den 1. budgetkontrol i 2013 blev overført fra UKF t AU i og med at alt personale som var tilknyttet staben i Erhvervs- og borgerservice blev tilknyttet Arbejdsmarkedsudvalget. Ved denne budgetkontrol foretages der en reduktion af AU`s ramme med 0,006 mio. kr. som tilgår UKF s ramme. -6-6 5 72 99 Øvrige sociale formål Budgetreguleringskontoen 699: Lov og cirkulære pkt. 25 I forbindelse med den 2. budgetkontrol 2013 blev Arbejdsmarkedsudvalget tilført kr. 153.000 jfr. Lov og cirkulæreprogrammets pkt. 25. Punktet vedr. imidlertid mer/ mindreudgifter i forbindelse med frivillig overgang til førtidspension eft lov om social pension og skal overgå til såvel Udvalget for ældre og handicappede som skal tilføres kr. 178.000 samt Økonomiudvalget med en reduktion på kr. 25.000. De økonomiske konsekvenser af pkt. i 2014 og overslagsårene er der korrigeret for i forbindelse med budgetlægningen for 2014. -153-153 Lov og cirkulære ptk. 46 I forbindelse med den 2. budgetkontrol 2013 blev Arbejdsmarkedsudvalgets ramme reduceret med kr. 300.000 vedr. Lo og cirkulæreprogrammets pkt. 46. Mindreudgiften vedrører Merudgiftsydelse jfr. servicelovens 100 som hører under Udvalget fo Ældre og Handicappede, hvorfor beløbet i denne budgetkontrol tilbageføres og reduktionen overgår til UÆH. De økonomiske konsekvenser af pkt. i 2014 og overslagsårene er der korrigeret for i forbindelse med budgetlægningen for 2014. 300 300

07-11-2013 3 af 5 Lov og cirkulære pkt. 16 AU s serviceramme reduceret med 51.000 kr. i 2016 og 102.000 kr. i 2017 i forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammets pkt. 16. Beløbet skulle imidlertid reduceres under den lovbundne ramme, hvilket foretages i forbindelse med denne budgetkontrol. Pkt. 16 vedrører en regulering af loven om afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. 51 102 Microfleksjob udvalgets serviceramme reduceret med 3,5 mio. kr.i alle årene, hvilke var den forventede besparelse i forbindelse med indførelse af microfleksjobordningen. Beløbet fordeler sig imidlertid både under servicerammen med en forøgelse på 2,15 mio. kr. (tilskuddene til de kommunale arbejdsgivere) og en reduktion på det lovbundne område med 5,65 mio. kr. netto (ledighedsydelse og løntilskud). I forbindelse med denne budgetkontrol foretages der en flytning mellem rammerne med en forøgelse af servicerammen med 5,65 mio. kr. og en tilsvarende reduktion af den lovbundne ramme. 5.650 5.650 5.650 5.650

07-11-2013 4 af 5 Lovbundne udgifter -254 0-29.554-18.750-20.250-20.301-20.352 5 Flere funktioner - forsørgelsesområdet I forbindelse med den 3. budgetkontrol på forsørgelsesområdet (kontant, dagpenge, førtidspension m.m.) kan der forventes samlede mindreudgifter i 2013 på 29,3 mio. kr. samt mindreudgifter i 2014 på 12,6 mio. kr., i 2015 og frem med 14,6 mio. kr. De nærmere forklaringer til mindreudgifterne fremgår af det vedhæftede notat. -29.300-12.600-14.600-14.600-14.600 5 69 Førtidspension Budgetreguleringskontoen 699: Lov og cirkulære pkt. 16 AU s serviceramme reduceret med 51.000 kr. i 2016 og 102.000 kr. i 2017 i forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammets pkt. 16. Beløbet skulle imidlertid reduceres under den lovbundne ramme, hvilket foretages i forbindelse med denne budgetkontrol. Pkt. 16 vedrører en regulering af loven om afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. -51-102 Tilskud til det lokale beskæftigelsesråd i 2014 I forbindelse med byrådets behandling af budgettet blev der afsat 500.000 kr. i 2014 til LBR. Beløbet blev imidlertid givet til det lovbundne område og det skulle ha være tildelt under servicerammen Korrektionen medtages ved denne budgetkontrol -500 Arbejdsmarkedsudvalgets ramme skulle reduceret med 1,074 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen fordeler sig med 0,254 mio. kr. under den lovbundne ramme og 0,820 mio. kr. under servicerammen. -254-254

07-11-2013 5 af 5 Microfleksjob udvalgets serviceramme reduceret med 3,5 mio. kr.i alle årene. Beløbet udgør den samlede forventede besparelse i forbindelse med indførelse af microfleksjobordningen. Beløbet fordeler sig imidlertid både under servicerammen med en forøgelse på 2,15 mio. kr. (tilskuddene til de kommunale arbejdsgivere) og en reduktion på det lovbundne område med 5,65 mio. kr. netto (ledighedsydelse og løntilskud). I forbindelse med denne budgetkontrol foretages der en flytning mellem rammerne med en forøgelse af servicerammen med 5,65 mio. kr. og en tilsvarende reduktion af den lovbundne ramme. -5.650-5.650-5.650-5.650