Notat til ØK den 4. juni 2012

Relaterede dokumenter
Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Sbsys dagsorden preview

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Foreløbigt regnskab 2016

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab 2017

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017

Økonomivurdering ultimo august måned 2015

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Halvårsregnskab 2012

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Regnskab Vedtaget budget 2011

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Pixiudgave Regnskab 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Status oktober 2014 grafisk overblik

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Forslag til budget

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

Transkript:

Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der blev fremlagt som ØKV 1, samt en række forslag til konkrete / enkeltstående reduktioner/besparelser, der kan træffes beslutning om, således at udgifter udskydes/undlades i 2012 væsentligst rettet mod driften og budgetoverholdelse indenfor servicerammen, men der er endvidere medtaget enkelte anlægsforslag i relation til likviditeten. Genvurderingen af ØKV 1 resultatet jf. beslutninger på de politiske møder i maj måned har især betydet nye vurderinger på henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundhedsudvalget områder ud fra ændrede forudsætninger i forhold til ØKV1. Resultatet ændres samlet set med knap 18 mio. kr., hvor af knap 12 mio. vedrører en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, mens den næst største enkeltstående ændring vedrører jobrotationsprojekt på ældreområdet, som ikke indgik i forudsætningerne for ØKV1 vurderingen. Sidst er der medtaget den økonomiske udfordring, der især følger af den besluttede genopretningsplan på det specialiserede område vedrørende økonomiudvalgets ramme. Udvalg Korr. budget inkl. overførsel Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV 1 ændring 28.05.12 ØKV 1 genvurdering Arbejdsmarkedsudvalget 275,7 2,9-11,9-9,0 Børne og Ungdomsudvalget 467,9 5,2 0 5,2 Kultur og Fritidsudvalget 47,5 0 0 0 Sundhedsudvalget 390,8 15,6-5,1 10,5 Teknik og Miljøudvalget 56,2 0 0 0 Økonomiudvalget 203,7-10,4 3,0-7,4 I alt drift 1.441,8 13,3-14,0-0,7 Anlæg 75,9-25,0 0-25,0 Lån og renter -9,9 21,6 0 21,6 Total 1.507,8 9,9-14,0-4,1 Indenfor servicerammen 1.167,8 7,7-2,1 5,6 Udenfor servicerammen 274,0 5,6-11,9-7,6 Ved ØKV 1 var udfordringen i forhold til servicerammen opgjort til ca. 7,7 mio. kr. opgjort som de vurderede netto mer- og mindreudgifter eksklusiv arbejdsmarkedsudvalget og 1,3 mio. kr. vedrørende boligstøtteområdet under Økonomiudvalget. I beløbet er medtaget budgetpuljen på 10 mio. kr. Uden den ville udfordringen således være 17,7 mio. kr. Pt. vurderes den samlede udfordring indenfor servicerammen, at udgøre ca. 6,9 mio. kr., inklusiv budgetpulje på 10 mio. kr., hvor de væsentligste ændringer er nærmere beskrevet nedenfor. Der er sidst en række administrative forslag, til imødegåelse af udfordringen og dermed medvirke til at budgettet for 2012 overholdes. Det bemærkes at der ikke er forudsat økonomiske reduktioner/effektiviseringer på det specialiserede socialområde i forhold til ØKV 1 Side 1 af 7

i dette notat. Det er dog forvaltningens vurdering, at de initiativer, der ligges op til i den samlede genopretningsplan alt andet lige vil have en positiv økonomisk betydning. Det bemærkes endvidere at en vigtig forudsætning for dette er, at de områder der i ØKV 1 blev vurderet til at bidrage med mindreforbrug, herunder daginstitutioner, skoler og administration fastholder dette. Arbejdsmarkedsudvalget I forhold til ØKV 1, er der ultimo maj lavet en vurdering af midtvejsreguleringen for regnskabsåret 2012. Midtvejsreguleringen for 2012 opgøres først medio juni 2012 og udmeldes endeligt til kommunerne ca. 1. juli 2012. På grund af de seneste års usikkerhed om reguleringer på området, er der ikke medtaget skøn herfor i ØKV 1. I ovenstående er der dog lavet det skøn, at der tilføres minimum 11,9 mio. kroner i 2012 ud fra den gamle model og da Rebild Kommune i den nye model tilføres yderligere midler i 2011, forventes det at være et minimunsbeløb. Reguleringer, som følge af ny udligningsreform vedrørende beskæftigelsesordninger vil ikke påvirke resultatet for 2012. Skøn for lov- og cirkulæreprogram samt reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og 2012 udmeldes først endeligt ca. 1. juli 2012. Det bemærkes at økonomien på Arbejdsmarkedsområdet generelt er udenfor servicerammen. Nedenfor skitseres kort ændringer og reguleringer på beskæftigelsesområdet i henhold til nuværende lovgivning. Generelt reguleres økonomien på beskæftigelsesområdet en gang årligt i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi. Derudover er der fremsat lovforslag om ændret fordeling af beskæftigelsestilskuddet til finansiering af udgifter til forsikrede ledige. Lov- og cirkulæreprogram og budgetgaranti Der forventes ikke en egentlig regulering af de budgetgaranterede områder i 2012. En opgørelse af den samlede regulering for 2011 for kommunerne under et viser, at kommunerne skal have 759 mio. kr.. De forventes indregnet i bloktilskuddet for 2013 og vil derfor alene indgå som en del af budgetlægningen for 2013. Rebild Kommunes andel heraf udgør ca. 4 mio. kr. Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2011 Der er fremsat lovforslag om ændret fordeling af beskæftigelsestilskud. Lovforslaget forventes vedtaget inden sommerferien og har betydning for reguleringerne af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og fremad. I en opgørelse over beskæftigelsestilskuddet for 2011 med den nye model skønnes Rebild Kommune, at skulle have et samlet tilskud på 69,0 mio. kr. Rebild Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2011 modtaget 68,6 mio. kr. Der forventes således en mindre negativ regulering på ca. 0,5 mio. Reguleringen vil blive foretaget i 2013, og påvirker således ikke 2012. Side 2 af 7

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2012 Den seneste opgørelse af KLs prognosemodel på området viser, at der for 2012 skal tilføres Rebild Kommune 11,9 mio. kr. Der er tale om en foreløbigt skøn. Disse midler udbetales i 4. kvartal 2012 og vil dermed forbedre likviditeten i indeværende år. Sundhedsudvalget I nedenstående genvurdering af sundhedsudvalget er der taget udgangspunkt i det forventede forbrug med udgangen af maj 2012, samt nye og ændrede forudsætninger. Område beløb i mio. kr. Korr. budget inkl. Overførsel Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 31/5 Ændring ØkV1-31/5 Pleje og Omsorg: 184,5 3,5-1,0-4,5 Pleje og Omsorg - fælles 14,0-0,4-0,4 0,0 Ældreboliger Lejetab inkl. Svinget 0,6 2,2 2,2 0,0 Den udekørende sygepleje 7,1 0,5 0-0,5 Myndighed pulje 6,8 0-4,0-4,0 Boformerne -0,2 1,2 1,2 0,0 Sundhed 120,5 0,9 0,3-0,6 Medfinansiering, praksissektoren, hospice 83,7 0-0,6-0,6 Øvrige områder jf. ØKV 1 36,8 0,9 0,9 0,0 I alt, Sundhed og Pleje og Omsorg 305,0 4,4-0,7-5,1 + = merforbrug og - = mindreforbrug Den udekørende sygepleje Det forventede forbrug for den udekørende sygepleje ved ØKV1 var på 0,5 mio. kr. med udgangspunkt i lønforbruget i 1.kvartal 2012. Det forventes med forbruget med udgangen af maj at et eventuelt merforbrug kan holdes indenfor den samlede ramme på området via midler området pulje, hvor der er forudsat et tilsvarende beløb til den udekørende sygepleje. Myndighed Pulje I ØKV1 var der ikke forudsat indtægter fra områdets rotationsprojektet, men vurderet ud fra forbruget med udgangen af 1 kvartal 2012, hvor der samtidig kunne konstateres et stigende fravær. Ved at indregne rotationsprojektets indtægter ud fra de givne forudsætninger og indregne den i vurderingen, sammen med det forbruget ultimo maj, skønnes der nu et mindreforbrug på 4 mio. kr. i 2012. Aktivitetsbestemt medfinansiering Det nuværende skøn udgør en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i prognose fra Regionen, samt forventet regnskab ud fra det skøn, der ligger på det faktiske forbrug til og med marts. Der er en forskydning i afregningen på 2 måneder. Økonomiudvalget På seneste økonomiudvalgsmøde blev der fremlagt en samlet vurdering af udgifter forbundet med genopretningsplan på det specialiserede socialområde og udgifter som følge af den sene- Side 3 af 7

ste tids beslutninger i denne anledning. Udgifterne indgik som beskrevet ikke i ØKV 1 og er derfor medtaget i genvurderingen ovenfor. Konkrete administrative forslag I forhold til de konkrete forslag nedenfor, bemærkes det, at en række af de områder, hvor der kan peges på puljer og lignende, der ville kunne indgå, som konkrete forslag til at sikre budgetoverholdelse, er der allerede i ØKV 1 taget højde for, at disse midler ikke anvendes fuldt ud i 2012. Disse reduktioner kan således ikke indgå i forhold til en forbedring af resultatet fra ØKV1. Barselspuljen Ved at reducere dækningsgraden til 80 % og lade det være i forhold til den løn der udbetales for den der går på barsel før fradrag af barselsrefusion, kan der i forhold til niveauet i 2011 realiseres 2,4 mio. kr. I dag udbetales 90 % af forskellen på lønnen til den der går på barsel efter fradrag af barselsrefusion. Nedenfor er angivet et eksempel på, hvilket beløb en lønudgift udløser i den tidligere model og i den nye model. Den samlede kompensation er det beløb institution eller center får kompenseret til ansættelse af vikar eller lignende. Kompensationsberegning ved barsel til afløning af vikar refusion pr. mdr. Lønudgift dagpenge 80/90 % Samlet kompensation tidligere model 25.000 15.000 9.000 24.000 ny model 25.000 15.000 5.000 20.000 Fremtidens Folkeskole og Skole IT Til fremtidens folkeskole er der afsat 3,8 mio. kr. I ØKV 1 blev det vurderet at der var 2 mio.. kr., der ikke blev anvendt i 2012. Der kan således bringes 1,8 mio. kr. i spil. Samtidig er der afsat 1,9 mio. kr. til Fælles IT Folkeskoler, hvor der pt. er fordelt ca. 1 mio. kr. til skoler, mens der er lavet udbud på computere for de resterende 0,9 mio. kr.. Dette udbud kan annuleres og vente til 2013, hvis der træffes beslutning herom snarest. Administrationen vurderer derfor at der udover de 2 mio. kr. der i forvejen indgår bør kunne indefryses yderligere 1 mio. kr. indenfor de 2 områder. Pleje og Omsorg Der kan indefryses 0,3 mio. kr. på arbejdsmiljø og trivsels-puljen og 0,7 mio. kr. på Rehabpuljen i 2012, samlet set et bidrag på 1 mio. kr. Sundhedsfremme og forebyggelse, frivillige I budget 2012 er der afsat 0,3 mio. kr. til øget fokus på koordinering af indsatsen for frivilligt socialt arbejde. Midler kan indefryses i 2012 Forsikringer Side 4 af 7

Et forsigtigt skøn kunne være at der kan realiseres 1 mio. kr. i forhold til seneste års forbrug og det faktum at der i 2012 er afsat 1 mio. kr. ekstra til arbejdsskader i forhold til 2011, hvor der var overskud på budgettet. Det er dog således at arbejdsskadepuljen opbygges budgetmæssigt med 1, 0 mio. kr. pr. i henhold til at Rebild Kommune er blevet selvforsikret på området. Side 5 af 7

Trepartsmidler. Der er i 2012 afsat 2,8 mio. kr. og overført ca. 0,6 mio. kr. fra 2011. Disse midler er bundet i overenskomstaftaler, men i og med at der ikke er igangsat mange projekter pt. vurderes det at der regnskabsmæssigt vil være et overskud på 1 mio. kr. ved udgangen af 2012. Søpulje Under Natur og miljø er der afsat en såkaldt sø pulje på 0,1 mio. kr., som pt. ikke er disponeret. Anlæg Der er medtaget et par enkelte anlæg, som kan bidrage til at forbedre likviditets situationen. Det er anlæg, som ikke allerede er vurderet som en del af det vurderede mindreforbrug på 25 mio. kr. i ØKV 1. Side 6 af 7

Opsamling Nedenfor er der lavet en opsamling på den seneste vurdering og nævnte forslag. Som det fremgår, vil der kunne opnås budgetbalance indenfor servicerammen, hvis budgetpuljen anvendes til overholdelse af budgettet og de øvrigt angivne forslag besluttes. Med de forventede reguleringer af beskæftigelsesområdet forventes der samlet set budgetbalance på likviditeten i 2012, dog inklusiv fuld anvendelse af budgetpuljen. De konkrete anlægsprojekter der er nævnt er udover den samlede forventning om netto mindreudgifter på anlæg i 2012 på 25 mio. kr. Forslag til handlinger til overholdelse af budget 2012 Indenfor servicerammen Udfordring ØKV1 ekskl. Budgetpulje 17,7 Budgetpulje -10,0 ny vurdering ultimo maj SU -5,1 Genopretningsplan 2012 ØK 3,0 Udfordring 4. juni 2012 5,6 Fælles barselspulje 2012-2,4 Fremtidens folkeskole og Fælles IT-pulje folkeskoler -1,0 Pleje og Omsorg Trivsel og Rehab -1,0 Sundhedsfremme og forebyggelse, frivillige -0,3 Forsikringer fælles -1,0 Trepartsmidler periodisering -1,0 Søpulje Natur og Miljø -0,1 Udfordring inklusiv "nye" forslag indenfor service ramme -1,2 Udenfor servicerammen Udfordring ØKV1 5,6 ny vurdering - midtvejsregulering 2012-11,9 I alt (udenfor servicerammen) -6,3 Samlet driftsresultat 2012-7,5 Anlæg Cykelstien Ravnkilde - Nysum -2,0 Byzone pulje -0,5 Anlæg i alt -2,5 Samlet likviditetsvirkning i forhold til ØKV1-10,0 anm. Negativt fortegn er lig en forbedring Side 7 af 7