00 - Alle udvalg - Lov- og cirkulære - Budget ØU - Lov og cirkulære - Budget SSU - Lov- og cirkulære - Budget BUL

Relaterede dokumenter
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Ændring af folkeskoleloven

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag)

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Folkeskolereformens økonomi

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

Supplementsskrivelse vedr. fritid og kultur

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Økonomien i folkeskolereformen.

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Folkeskolereform. Sektorudvalg.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Lov- og cirkulære. Budget

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Beskæftigelse og Uddannelse

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

BUDGETFORSLAG BEHANDLING

PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen

1 Driften - oversigter

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret.

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen.

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Budget Lov og cirkulære Samlet for alle udvalg

Aftale om Genåbning af Budget 2010

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Notat. Ny folkeskolereform Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Tidligere fremmedsprog

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16)

Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2

Indtægtsskøn for

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

Det grafiske overblik

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Teknik- og Miljøudvalget - foreløbig budgetramme for

Transkript:

00 - Alle udvalg - Lov- og cirkulære - Budget 2020 2 01 - ØU - Lov og cirkulære - Budget 2020 3 02 - SSU - Lov- og cirkulære - Budget 2020 7 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 10 04 - AET - Lov- og cirkulære - Budget 2020 17

Valgte forslag Alle forslag Prioritering af - Budget 2020-2023 I 1.000 kr. Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022 Budget forslag 2023 Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022 Budget forslag 2023 I alt valgte forslag / alle forslag 1.750 1.750 1.750 1.750 1.915 1.903 1.897 1.897 Vælg Nr. Økonomiudvalget (ØU) 0 0 0 0 165 153 147 147 Afventer 1300 Synlighed og åbenhed om resultater - - - - 69 69 69 69 Afventer 1301 Kommuneplan - - - - 19 19 19 19 Behandles i ØU den 01.10.19 Afventer 1302 Teknik & Miljø - Tilgang opgaver - - - - 77 65 59 59 Behandles i ØU den 01.10.19 Vælg Nr. Social og Sundhed (SSU) 490 490 490 490 490 490 490 490 Medtages 2300 Koordinering af akutfunktion 490 490 490 490 490 490 490 490 Afventer 2301 Styrket praktikvejlederfunktion for SOSU-elever - - - -?? 0 0 Vælg Nr. Børn, Unge og Læring (BUL) 839 839 839 839 839 839 839 839 Medtages 3330 Justering af folkeskoleaftalen (undervisning, sfo og tilsyn) - Provenu -635-780 -780-780 -635-780 -780-780 Medtages 3330 Provenu bliver på skolerne - Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer/elev 635 780 780 780 635 780 780 780 Medtages 3331 Justering af folkeskoleloven - Delvist kvalitetsløft til den understøttende undervisning 760 760 760 760 760 760 760 760 Medtages 3332 Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv. 20 20 20 20 20 20 20 20 Medtages 3333 Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhvervsskoler 59 59 59 59 59 59 59 59 Afventer 3370 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - - - -???? Mangler budgetvejledning Vælg Nr. Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) 421 421 421 421 421 421 421 421 Serviceudgifter 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 Overførselsudgifter -1.305-1.305-1.305-1.305-1.305-1.305-1.305-1.305 Serviceudgifter: Medtages 4331 DBC A/S - fælles biblioteksløsninger 162 162 162 162 162 162 162 162 Medtages 4302 Udgifter til løntilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 Hører sammen med 4302 under overførselsudgifter. Overførselsudgifter: Medtages 4301 Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven 259 259 259 259 259 259 259 259 Medtages 4302 Udgifter til løntilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet -1.564-1.564-1.564-1.564-1.564-1.564-1.564 Kan ikke vælges uden også at vælge 4302 under -1.564 serviceudgifter. Vælg Nr. Plan, Miljø og Teknik (PMT) 0 0 0 0 0 0 0 0 Afventer 0 0 - - - - Eventuelle bemærkninger 00 - Alle udvalg - Lov- og cirkulære - Budget 2020 1

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 2021 Ændringer 2022 2023 ØU s beslutning Administration 1300 Synlighed og åbenhed om resultater 0 0 0 69 69 69 69 1301 Kommuneplan 47 46 46 19 19 19 19 1302 Teknik og miljø - tilgang opgaver 77 65 59 59 Lov- og cirkulæreprogram i alt 165 153 147 147 ØU's anbefalinger i alt 01 - ØU - Lov og cirkulære - Budget 2020 2

Økonomiudvalget 01.10.19 Administration Lov og cirkulæreændringer 1300 Synlighedsreform 69 69 69 69 Som følge af Synlighedsreformen er der midler til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. med implementering af Fælles Sprog og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser (akt 84) Der tilføres 69.000 kr. i 2020 og overslagsår. 01 - ØU - Lov og cirkulære - Budget 2020 3

Økonomiudvalget 01.10.19 Administration Lov og cirkulæreændringer 1301 06.45.51 kommuneplan 47 46 46 19 19 19 19 Kommunerne kompenseres for nye opgaver med strategisk planlægning samt retningslinjer for landsbyer i kommuneplanen. De øvrige elementer i loven ((lov nr. 1715 af 27. december 2018) er enten frivillige for kommunerne, vurderes at have begrænset udgiftsvirkning eller er en statslig opgave. Der tilføres 19.000 kr. i 2020 og overslagsår. 01 - ØU - Lov og cirkulære - Budget 2020 4

Økonomiudvalget 01.10.19 Administration Lov og cirkulæreændringer 1302 Teknik og Miljø 77 65 59 59 Der er kommet arbejdsopgaver, hvor der skal til føres midler til center for Teknik og Miljø. Campingreglement Udgiften skal dække ny administration på byggesager i forbindelse med etablering af hytter og andre faciliter på campingpladser. Da der umiddelbart er eftersørgsel på overnatningssteder er denne sagsbehandling skal udføres. Ændring af kystbeskyttelsesloven ("en indgang) Opgaven på kystbeskyttelse og stormflodssikring er via en samlet anlægsbevilling på i alt 3, 3 mil i årene 18 og 19 sat i gang ved hjælp af konsulenter samt en projektmedarbejder(3 år)der udføres fysiske projekter på kystsikring langs kystvejen og i Rødvig. Sagsbehandlingen på kystsikring er overgået til kommunen pr 1. september 2018, hvilket kræver administrativ specialistviden. En fastansættelse er derfor nødvendig efter udløb af projektstillingen i 2021. Bekendtgørelse om vandråd Bidrag til indsatsprogrammet for vandområdeplaner kræver flere aftenmøder med vandrådene for natur og vandløbsmedarbejder i kommunen. Erfaringerne viser at det er en langsommelig proces at skabe koncensus omkring en samlet plan. Projekter om etablering af konstruerede Minivådområder Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering til anlæg af minivådområder. Hensigten er at forbedre vand-miljøet ved en reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet. Anlæggene kræver kommunernes medvirken, herunder til hjælp ved forespørgsler fra ansøger og op-landskonsulenter og til godkendelse efter gældende regler. 2020 2021 2022 2023 Lønninger Byggesag 4 4 4 4 Natur og Miljø 55 55 55 55 Projekt Minivådområder 18 6 77 65 59 59 01 - ØU - Lov og cirkulære - Budget 2020 5

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 2021 Ændringer 2022 2023 SSU's beslutning Ældre og handicappede 2300 Koordinering af akutfunktion 0 0 0 490 490 490 490 23.9.19: Anbefales 2301 Styrket praktikvejlederfunktion for Indkommet 26.9.19 og dermed ikke SOSU-elever 0 0 0?? 0 0 forelagt for SSU. Lov- og cirkulæreprogram i alt 0 0 0 490 490 490 490 SSU's anbefalinger i alt 490 490 490 490 02 - SSU - Lov- og cirkulære - Budget 2020 6

Social og Sundhed 23. september 2019 Serviceudgifter inden for rammen Integreret døgnpleje Lov og Cirkulære 2300 05.30.28 Koordinering akutfunktion - - - 490 490 490 490 Der ansøges om, at puljemidler, som nu overgår til Stevns kommune via bloktilskud anvendes til at fortsætte finansiering af 1 af de 2 sygeplejestillinger, som i dag anvendes til den koordinerende indsats vedrørende akutfunktionen. Regeringen har i sin nationale handlingsplan, for den ældre medicinske patient, udarbejdet en række konkrete initiativer(8 stk), med det formål at løfte den samlede indsats for den ældre medicinske patient. Styrkelsen af den kommunale akutfunktion indgår som et af disse initiativer. Fra 2018 har kommunerne skullet leve op til den udarbejdede kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er således en "skal opgave". Med den nationale handlingsplan er der afsat 445 mio kroner i perioden 2016 2019 og herefter årlig 170 mio. kr. til at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner. Midlerne udmøntes via en objektiv fordelingsnøgle og fra 2020 og frem udmøntes midlerne via bloktilskud. Stevns kommune har i 2018 og 2019 modtaget 490.000 kr. til varetagelse af denne funktion, under forudsætning, af at Stevns kommune har egenfinansieret et tilsvarende beløb til aktiviteten. Typiske opgaver for den koordinerende akutfunktion er: - Tage imod nye/kendte borgere, der udskrives fra sygehuset for at sikre den gode udskrivelse, kontakt herom til sygehus samt interne samarbejdspartnere - Tilse borgere med akut opstået sygdom, indebærer måling af værdier, kontakt til egen læge/pårørende og hvis borger skal indlægges på sygehus eller akutstue foranstalte det praktiske - Måle CRP og HGB efter ordination fra egen læge eller på foranledning fra kollega - Forebygge indlæggelser - Tilse borgere ved fald, udarbejde faldudredning. Udføre evt. sårpleje. - Planlægge og udføre intravenøse (IV) behandlinger - Henvendelser fra egen læge med opgaver og opfølgninger. F.eks hvis en pårørende syntes borger er alment dårlig og kontakter læge, så kan egen læge kontakte os og bede om en vurdering af borgers tilstand. - Hurtig udrykning til den terminale borger, der har brug for ekstra smertelindring. 02 - SSU - Lov- og cirkulære - Budget 2020 7

Social og Sundhed 26. september 2019 Serviceudgifter inden for rammen Integreret døgnpleje Lov og Cirkulære 2301 05.30.26 Styrket praktikvejledning - - -?? - - I februar 2019 indgik KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked en ambitiøs dimensioneringsaftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Aftalen indeholder et markant løft af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er nok hænder i ældre- og sundhedssektoren. I Region Sjælland skal der efter en KL-fordelingsnøgle uddannes 474 sosu-hjælpere og 944 sosuassistenter. Heraf skal Stevns Kommune bidrage med praktikpladser til alt 28 elever mod i dag 16 pladser. På finansloven for 2019 er der afsat finansiering til at understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald m.v. Finansieringen er i første omgang 2-årig og skal genforhandles for 2022 og frem. I Stevns kommune: Under udarbejdelse... Kompetenceudvikling af praktikvejledere: Under udarbejdelse - anslået: 0,1-0,2 mio. kr. 02 - SSU - Lov- og cirkulære - Budget 2020 8

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 2021 Ændringer 2022 2023 BUL s beslutning Skoler mv. 3330 Undervisning - - - -1.009-1.155-1.155-1.155 Skolefritidsordning - - - 328 329 329 329 Tilsyn efter skoletid - - - 46 46 46 46 Provenu bliver på skolerne i skoleår 2019/2020 - - - 310 0 0 0 Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev fra skoleår 2020/2021 - - - 325 780 780 780 Justering af folkeskoleaftalen i alt - - - 0 0 0 0 BUL 26.08.19: Indgår i videre budgetforhandlinger. BUL 24.09.19: Anbefales 3331 Justering af folkeskolenloven - Delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning - - - 760 760 760 760 BUL 24.09.19: Anbefales 3332 Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv. - - - 20 20 20 20 BUL 24.09.19: Anbefales 3333 Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhversskoler - - - 59 59 59 59 BUL 24.09.19: Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov 3370 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - - -???? BUL 24.09.19: Afventer - Max. forslag i alt 839 839 839 839 BUL s anbefalinger i alt 839 839 839 839 Ændringer fra version 2 til 3 er markeret med blåt. Ændringerne er forelagt på BUL s møde den 24. september 2019. 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 9

Børn, Unge og Læring 20. august 2019 Skoler m.v. 3330 Justering af folkeskoleaftalen i alt - - - 0 0 0 0 3.22.01 Undervisning - - - -1.009-1.155-1.155-1.155 3.22.05 Skolefritidsordning - - - 328 329 329 329 3.22.01 Tilsyn efter skoletid - - - 46 46 46 46 3.22.01 Provenu bliver på skolerne i skoleår 2019/2020 - - - 310 0 0 0 3.22.01 Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev fra skoleår 2020/2021 - - - 325 780 780 780 I forbindelse med implementeringen af justeringen af folkeskoleaftalen opnås der et provenu. BUL har tidligere besluttet, at provenuet skal blive på området. Justeringen af folkeskolen sker over to skoleår - fra skoleåret 2019/20 bliver skoledagen kortere for eleverne i indskolingen (0.-3. klasse) - fra skoleåret 2020/21 ændres undervisningen for de ældste elever, således at en del af den understøttende undervisning ændres til fagopdelt undervisning. Ændringen for indskolingen betyder længere åbningstid i SFO'en samt en tilsynsordnng med elever, der ikke er indmeldt i SFO, udgiften til dette er modregnet i provenuet. I skoleåret 2019/20 opnås et provenu på ca. 530.000 kr, hvoraf de 220.000 kr. vedr. 2020. BUL har i 2019 besluttet af provenuet bliver på de respektive folkeskoler og det samme anbefales for de første 7 måneder af 2020. For skoleåret 2020/21 opnås et provenu på 779.000 kr., hvoraf de 263.000 kr. vedrører budget 2020. Ud fra de kendte elevtal og søgning til SFO vil man med dette provenu kunne hæve tildelingen til øvrig undervisning fra 8,0 årlige timer pr. elev til 8,7 årlige timer pr. elev. Det er ikke foretaget ændring i tildelingen på undervisningen i specialklasserne på folkeskolerne, idet de pt. har en fast tildeling og det er derfor forudsat at provenuet ved den kortere skoledag bliver på området. Det foreslås endvidere at ressourcerne til klassetildeling til Stevns Dagskole tilpasses den kortere skoledag og øvrig undervisning ændres fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev. Provenu på ca. 75.000 kr. bliver på Dagskolen. KL er i dialog med Undervisningsministeriet om de økonomiske konsekvenser som følge af justering af folkeskolen og disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet. Justering af folkeskoleloven er mulig fra 1. august 2019 Skoleår 2019/2020 Skoleår 2020/21 Undervisning -905-1155 Skolefritidsordning 330 329 Tilsyn efter skoletid 45 46 Provenu -530-780 Provenu bliver på skolerne 530 Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev 780 I alt 0 0 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 10

Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Skoler m.v. 3331 03.22.01 Justering af folkeskolenloven - Delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning - - - 760 760 760 760 Der tilføres via DUT 195,1 mio.kr. til kommunerne til delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning, svarende til 760.000 kr. til Stevns. Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge og fremme implementeringen af aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019, herunder: At kommunerne skal styrke kvaliteten af den understøttende undervisning. At der samtidig skal der følges op på, om de afsatte midler via kvalitetsløftet af den understøttende undervisning, kommer til gavn for eleverne. At kvalitetsrapporten skal justeres så den i højere grad kan understøtte den lokale ledelse og kvalitetsudvikling i kommunerne. At målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025, og det statslige tilskud til kompetenceudvikling ligeledes udvides frem til 2025. Der skal ske et kvalitetsløft af den understøttende undervisning gennem tilførsel af flere personaleressourcer, og det kan både være lærere og pædagoger. Det forventes, at midlerne prioriteres til færre elever pr. underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv. Der er endnu ikke endelig afklaring omkring opfølgningen på anvendelsen af midlerne til kvalitetsløftet. I økonomiaftalen for 2020 aftalte parterne, at KL vil blive inddraget i fastsættelsen af opfølgningsmetoden. Det er dertil besluttet, at opfølgningen skal ske i regi af kvalitetsrapporten. KL vil informere kommunerne, når det er truffet beslutning om fremgangsmåde. Det foreslås at der årligt afsattes 760.000 kr., svarende til DUT-midlerne, som udmøntes efterfølgende af BUL, idet skolerne kan blive inddraget i forslag til udmøntning af midlerne. Ændringen vil kunne indarbejdes i ressourcestyringsmodellen pr. 1. januar 2020, og herefter udmøntes af BUL Kvalitetsløft af den understøttende undervisning 760 Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca. 760.000 kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 11

03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 12

Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Skoler m.v. 3332 03.22.01 Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv. - - - 20 20 20 20 I forbindelse med den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden", der blev vedtaget i foråret 2019 er der en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Et af initiativerne omfatter indførelse af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse. Det er obligatorisk for alle skoler at udbyde Håndværk og Design som valgfag. Der tilføres via DUT 5,1 mio.kr. til kommunerne, svarende til 20.000 kr. til Stevns til øgede omkostninger til materialer pga indførelse af de praktiske/musiske valgfag. Det foreslås at forhøje tildelingen til materiale, svarende til ca. 10 kr. pr. elev pr. år. Ændringen vil kunne indarbejdes i ressourcestyringsmodellen pr. 1. januar 2020 Materialer, aktiviteter mv. 20 Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca. 20.000 kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 13

Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Skoler m.v. 3333 03.22.01 Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhversskoler - - - 59 59 59 59 Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen fremover kan vælge at indgå overenskomst med erhvervsskolerne om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vælger at indgå i et samarbejde vil kommunerne have omkostninger til befordring af eleverne. Der er tale om en kan-opgave, hvilket ikke medfører regulering af bloktilskuddet. Regeringen ønsker at understøtte kommunerne i tættere samarbejde med erhvervsskolerne, hvorfor kommunerne tildeles 15,1 mio. kr. varigt. Midlerne er estimeret på baggrund af omkostningerne til undervisning i folkeskolen og omkostningen til undervisning på erhvervsskoler. Derudover er der tillagt et mindre beløb til befordring. Midlerne vurderes at kunne dække at 10 pct. at eleverne i 7. 9. klasse kan tage deres valgfag på erhvervsskoler. Der tilføres via DUT 15,1 mio. kr. til kommunerne til valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskoler, svarende til 59.000 kr. til Stevns. Det foreslås at der afsættes 59.000 kr. til at indgå samarbejde med erhvervsuddannelserne, hvor centerchefen udmønter midlerne i samarbejde med skolerne. Ændringen vil kunne indarbejdes i ressourcestyringsmodellen pr. 1. januar 2020 Valgfag på erhvervsskoler - Undervisning, befordring mv. 59 Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca. 59.000 kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 14

Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 3370 05.28 og Lov om bekæmpelse af 06 ungdomskriminalitet - - -???? Kommunerne skal som følge af den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet udføre en række nye opgaver. Loven er en del af reformen af ungdomskriminalitetsområdet. Der er endnu ikke modtaget en budgetvejledning på området og derfor kan eventuelle konsekvenserfor Stevns Kommune ikke beskrives på nuværende tidspunkt. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet? Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca. 209.000 kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget 2020 15

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 2021 Ændringer 2022 2023 AET s beslutning Overførselsområdet Flygtninge 4301 Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven -407-638 -639 259 259 259 259 AET 25.08.19 Anbefales Kontanthjælp, revalidring, ressourceforløb og jobafklaring Udgifter til lønstilskud flyttes til serviceudgifter fra 4302 overførselsområdet -1.564-1.564-1.564-1.564 AET 25.08.19 Anbefales Biblioteksvæsen Fælles biblioteksløsninger (DBC A/S) overgår til 4331 kommunerne 0 0 0 162 162 162 162 AET 25.08.19 Anbefales Løntilskud (Kontanthjælp, revalidring, ressourceforløb og jobafklaring) Udgifter til lønstilskud flyttes til serviceudgifter fra 4302 overførselsområdet 1.564 1.564 1.564 1.564 AET 25.08.19 Anbefales på overførselsområdet - Max. forslag i alt -1.305-1.305-1.305-1.305 på serviceområdet - Max. forslag i alt 1.726 1.726 1.726 1.726 AET s anbefalinger i alt - overførselsområdet -1.305-1.305-1.305-1.305 AET s anbefalinger i alt - serviceområdet 1.726 1.726 1.726 1.726 04 - AET - Lov- og cirkulære - Budget 2020 16

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme September Overførselsudgifter Flygtninge 4301 05.46.61 Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven -407-638 -639 259 259 259 259 Pr. 1. januar 2020 afskaffes statsrefusion på 50% for særlig ydelse efter integrationsloven. I budgetforslag 2020 er allerede indarbejdet en reduktion i udgifterne og dermed også den tilhørende refusion. I budgetforslaget udgør refusionen en indtægt på 259 tkr. pr. år, som med dette forslag nulstilles. Punkt 60 i lov- og cirkulæreprogrammet. 04 - AET - Lov- og cirkulære - Budget 2020 17

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme September Overførselsudgifter og serviceudgifter Flere 4302 Udgifter til lønstilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet Overførselsområdet -1.564-1.564-1.564-1.564 05.68.94 Serviceudgifter 1.564 1.564 1.564 1.564 Staten er igang med en større sanering af kontoplanen på beskæftigelsesområdet. Pr. januar 2020 flyttes udgifter og statsrefusion til løntilskud til serviceudgifter fra overførselsområdet. Kommunernes serviceramme hæves derfor også i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (punkt 78) Opgørelsen viser det beløb der i Stevns Kommune bliver flyttet som konsekvens af ændringen. Pr. år 1.000 kr. Overførslesområdet -1.564 Kontanthjælp - løntilskud -1.061 Revalidering - løntilskud -112 Ressource- og jobafklaringsforløb - løntilskud -391 Ny funktion til løntilskud under serviceudgifter 1.564 Løntilskud 1.564 04 - AET - Lov- og cirkulære - Budget 2020 18

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Biblioteksvæsen 4331 03.32.50 Fælles biblioteksløsninger (DBC A/S) overgår til kommunerne - - - 162 162 162 162 Ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk samt bibliotekskatalogiseringen flytter pr. 1. januar 2020 til kommunerne. Bestillerfunktionen samles og flyttes til KOMBIT, så kommunerne fremadrettet vil modtage en opkrævning for alle DBC's ydelser hos KOMBIT. Der er altså tale om en ny opgave og en ny udgift. Kommunerne får tilført 41,6 mio. kr. via bloktilskuddet. Kombit kommer til at opkræve kommunerne for hver deres bloktilskudsandel til dækning af den del, der er overtaget fra staten. Stevns kommunes bloktilskudsandel udgør 162.000 kr. 04 - AET - Lov- og cirkulære - Budget 2020 19