Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 01-11-2007 Kl. 14:00 Undervisningslokalet v/kantinen



Relaterede dokumenter
ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ERHVERVSUDVALGET. Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder

Generelt om Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Regnskab Vedtaget budget 2009

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 9:00 Palnatoke

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesudvalget

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Resultatrevision for Helsingør 2011

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

Budget 2014 Erhvervsudvalget

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Resultatrevision for Varde

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Bytorvet Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Vedtaget budget 2010

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

Resultatrevision Svendborg Kommune

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Resultatrevision 2013

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner i henhold til de dele af lovgivningen, der vedrører ovennævnte opgaver.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Resultatrevision 2011

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Social sikring side 1

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Resultatrevision 2013

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB)

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Beskæftigelsesplan 2016

Det lokale beskæftigelsesråd

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Social- og arbejdsmarked

NOTAT Økonomisk Afdeling

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Budget 2013 Erhvervsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

19. Arbejdsmarkedspolitik

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

Resultatrevision 2015

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Transkript:

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 01-11-2007 Kl. 1:00 Undervisningslokalet v/kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering ved formanden...1 3. Orientering ved direktøren...1. Erhvervsstrategi - november...1 5. Budget 2008 - Service og Økonomi...2 6. Beskæftigelsesplan for 2008...3 7. Bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i 2008...3 8. Flaskehalsbevilling 2008... 9. Kvartalsrapport vedr. 3. kvartal...5 10. Eventuelt...5 11. Tilbud vedr. etablering af nyt tilbud om uddannelse og arbejde...5

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Godkendt. 2. Orientering ved formanden Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: 15. maj og 20. november 2008: Fællesmøde SER og Erhvervsudvalget. 3. Orientering ved direktøren Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Orientering af erhvervschefens fratrædelsesaftale. Orientering om status for Nytårskur.. Erhvervsstrategi - november 07/1398 Beslutningstema: Orientering om status på arbejdet med Erhvervsstrategien pr. november 2007. Sagsfremstilling: Arbejdet med erhvervsstrategien forløber planmæssigt, og elementerne heri bliver løbende implementeret blandt andet blev 2 timers erhvervsservice iværksat pr. 1. oktober. Der er udarbejdet en oversigt over basisydelser fra Erhvervskontoret. Ønsket er at Svendborg Erhvervsråd samt baglandet, som bre af disse ydelser, kommer med et forslag til prioritering af basisydelserneder samt en vurdering af hvor ofte ydelserne benyttes. Fyraftensmødet den 26. september var ikke så velbesøgt som håbet og der vil blive taget nye initiativer for at få en forbedret dialog med erhvervslivet. For at sikre den fremtidige kommunikation med erhvervslivet ønskes en evaluering af den nuværende kommunikationsindsats. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke handlinger der politisk besluttes i forbindelse med godkendelse af den endelige erhvervsstrategi. Lovgrundlag: 1

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 - Indstilling: Administrationen indstiller at Erhvervsudvalget tager orienteringen om status til efterretning. at Erhvervsudvalget drøfter basisydelser og kommunikationsindsats Bilag: Spørgeskema om ydelser fra Erhvervskontoret Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Revideret spørgeskema udsendes ad kommentarer. Til efterretning. 5. Budget 2008 - Service og Økonomi 07/15191 Beslutningstema: Budgetmateriale 2008 for Erhvervsudvalget bestående af Service og Økonomi, Investeringsoversigt samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Service og økonomi - Økonomisk sikring, Pensioner, Boligstøtte m.v. forelægges til orientering Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 29. januar 2007 budgetproceduren for 2008. Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i byrådet. Publikationen "Service og økonomi" indeholder beskrivelser af serviceniveau, økonomi og aktivitetsforudsætninger på politikområder samt beskrivelse af politiske mål og resultatkrav. Udkast til publikationen blev behandlet i Erhvervsudvalget den 2. maj 2007. Publikationen er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget. Desuden vedlægges udvalgets investeringsoversigt samt takstblad. Endvidere fremsendes til udvalgets orientering service og økonomi på Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte med videre, der er den del af erhvervsdirektørens ansvarsområde, der henhører under økonomiudvalget Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetmaterialet vedrørende Erhvervsudvalgets bevillingsområde godkendes at budgetmaterialet for økonomisk sikringer, pensioner og boligstøtte m.v. tages til orientering. Bilag: 2

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 Service og Økonomi samlet for hele udvalget - vedr. budget Investeringsoversigt - bemærkninger, Erhverv Takster 2008 - erhverv Service og økonomi - Økonomisk sikring Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Budgetmateriale vedrørende Erhvervsudvalgets bevillingsområde godkendt. Det øvrige materiale taget til efterretning. 6. Beskæftigelsesplan for 2008 07/33997 Beslutningstema: Forslag til beskæftigelsesplan 2008 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 12. april 2007 fremsendt skabelon til beskæftigelsesplanen for 2007. Skabelonen er anvendt i forhold til beskæftigelsesplanen for 2008. I henhold til aftalen om det forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø udarbejdes der fælles beskæftigelsesplan for hele området. Forslaget til beskæftigelsesplan 2008 er sendt til Driftsregion Syddanmark og til høring i LBR. Høringssvaret behandles i Erhvervsudvalget den 13.9.07 og planen fremlægges til endelig godkendelse på møde i Erhvervsudvalget den.10.07 Økonomiske konsekvenser: Ingen bemærkninger Indstilling: Administrationen indstiller at Erhvervsudvalget drøfter udkast til beskæftigelsesplanen for 2008 således, at forslag til ændringer kan indarbejdes inden endelig behandling den.10.07. Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget endeligt godkender beskæftigelsesplanen for 2008. Bilag: Udkast beskæftigelsesplan 06.08.07 Høringssvar fra LBR vedr beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan Svendborg 2008 Beslutning i Erhvervsudvalget den 16-08-2007: Drøftedes. Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Godkendt. 7. Bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i 2008 07/6799 3

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i skrivelse af 20.9.2007 udmeldt den foreløbige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for 2008. Det fremgår af bevillingsudmeldingen, at der for kommunerne Langeland, Ærø og Svendborg er afsat kr. 2.676.000 til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i 2008. Lovgrundlag: 7 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 2.6.2005) Indstilling: Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Foreløbig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2008 Foreløbig fordeling af bevilling til LBR fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Til efterretning. 8. Flaskehalsbevilling 2008 07/18136 Beslutningstema: Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har udmeldt acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft (flaskehalse). Sagsfremstilling: Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december måned en tilskudsliste. Listen udgør de områder, hvortil jobcentrene kan få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser samt de målgrupper, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetesliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud mv. hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Som udgangspunktet opdateres oversigten månedligt. Hvert år i januar udmelder Beskæftigelsesregionen: et acontobeløb for indeværende bevillingsår til den kommunale del af det enkelte jobcenter. en foreløbig dispositionsret for indeværende bevillingsår til den statslige del af det enkelte jobcenter For 2008 udgør acontobeløbet følgende: Stat kr. 1.653.00

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 Kommune kr. 815.118 Til orientering kan det oplyses, at kommunen fik tildelt kr. 761.891 for 2007 som forventes brugt. Økonomiske konsekvenser: Er tilskuddet mindre en acontobeløbet/dispositionsretten, som blev anvist i bevillingsårdet, skal Jobcentret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsat 2 stk. 2 og 70 stk. 3 Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Foreløbig flaskehalsbevilling_2008.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Til efterretning. 9. Kvartalsrapport vedr. 3. kvartal 07/839 Beslutningstema: Kvartalsrapport fra Beskæftigelsesregionen Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionen har neto udsendt kvartalsredegørelse for 3. kvartal. Administrationen vil på mødet redegøre for væsentlige resultater i rapporten. Bilag: Bilagsrapport - klynge 1.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Til efterretning. 10. Eventuelt Beslutning i Erhvervsudvalget den 01-11-2007: Intet. 11. Tilbud vedr. etablering af nyt tilbud om uddannelse og arbejde 07/3071 5

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 6

Erhvervsudvalget s møde den 01-11-2007 Underskriftsblad: Knud Albertsen Niels Høite Hansen Jens Munk Mogens Johansen Medhat Khattab Jesper Kiel Hanne Klit 7

Bilag:.1. Spørgeskema om ydelser fra Erhvervskontoret Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november 2007 - Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19787/07

31. oktober 2007 YDELSER FRA ERHVERVSKONTORET Iværksætteri F.eks. afklaring af idé og behov, forretningsplan, budgetter, økonomi, markedsføring, forberedelse til bankbesøg, henvisning til revisor/advokat, netværkshenvisning og afholdelse af iværksætterkurser. Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig Virksomhedsrådgivning F.eks. finde / henvise til relevante netværk, finansieringskilder, valg af revisorer, valg af advokater, forslag / emner til proff. bestyrelser, neutral / uvildig sted hvor man i fortrolighed kan spørge og indgangen til kommunal service. Salg af erhvervsjord F.eks. afklaring af behov, sikre optimal placering for både køber og Svendborg Kommune, kontakt til eks. landinspektør og andre relevante parter, bindeled mellem køber og sælger samt opdatering / vedligeholdelse af kort. PR-udvalgsaktiviteter F.eks. igangsætte nye aktiviteter der bakker op om Svendborgs erhvervs- og bosætningsplaner, støtte de rigtige ideer så de udvikler sig i den ønskede retning eks. Kulinarisk Sydfyn, Vintage Show, Classic Regatta, Opera på Slottet, Filmtræf Svendborg herunder Svend Galla Aften og Æblefest. Eksportrådgivning F.eks. videreformidle informationer og kontaktmuligheder til eksportrådgivere

Formidling af vidensprojekter F.eks. videreformidle samarbejdsmuligheder med eks. SDU, Højteknologifonden og orientere om projekter, der kan gavne virksomheder med eks. teknisk udvikling som robot teknologi og IT Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig Information om erhvervsmæssige tiltag - f.eks.: Lean F.eks. informationsmøder, igangsætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne Svendborg Erhvervsskole, AMU Fyn, VUC og Væksthus Syddanmark Professionelle bestyrelser F.eks. sparring på bestyrelsessammensætning, afklare behov/ønsker og emner til bestyrelse Generationsskifte F.eks. informere, afklaring og henvise til relevante rådgivere E-handel F.eks. information og kursusaktivitet Tilbudsgivning på offentlige opgaver F.eks. information og henvise til relevante personer Mentorkorps F.eks. afklare behov og finde egnet mentor Side 2 af

Netværksformidling Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig F.eks. deltage i egne netværk og skabe kontakt mellem virksomheder EU-projekter i region Syddanmark F.eks. videreformidle spørgsmål til eks. Væksthus samt Regionens eget Bruxelles Kontor, informere om EUstøtteordninger/projekter og kontakte potentielle virksomheder/deltagere Kommunikation eks. via: Nytårskur F.eks. information og handlingsplaner Hjemmeside F.eks. nyheder, informationer om iværksætterkurser og ledigt erhvervsjord Erhvervsrådsnyt F.eks. skrive artikler og finde egnede temaer Elektronisk nyhedsbrev F.eks. skrive indlæg og videreformidle informationsmateriale Workshops Fyraftensmøder Opsøgende virksomhedsbesøg Tværgående kommunalt samarbejde om erhvervssprøgsmål F.eks. kontaktpersonordning, koordinering af opgaver, deltagelse i projekter som tankefuldprojektet og sager af principiel karakter Side 3 af

Hvad mangler? Eksempler: - - - Side af

Bilag: 5.1. Service og Økonomi samlet for hele udvalget - vedr. budget Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november 2007 - Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18531/07

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder SERVICEUDGIFTER Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise til relevante rådgivere. Svendborg Erhvervsråd (SER) er rådgiver over for kommunen i erhvervspolitiske anliggender. Borgerservice Borgerservice er etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen på rådhuset i Svendborg og to mindre filialer i Gudme og Egebjerg. Afdelingerne varetager et bredt udsnit af kommunens administrative betjening af borgere og erhvervsliv. På sigt skal 80% af borgerhenvendelserne håndteres i borgerservice. Sekretariatet Sekretariatet varetager opgaver i forhold til Erhvervsudvalget, Integrationsrådet og erhvervsdirektøren samt tværgående opgaver på erhvervsdirektørens område. Herudover varetager sekretariatet opgaver omkring EU-programmer, fx Film Fyn og Forskerparken. Jobcenteret Det fælles kommunale/statslige jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Der er oprettet jobcenterfilialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. OVERFØRSELSINDKOMSTER Aktivering Aktivering dækker over aktive tilbud, der benyttes for at skaffe ledige i arbejde eller uddannelse, med henblik på at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Herudover dækker området udgifter til produktionshøjskoler. Sociale ydelser Sociale ydelser dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Sygedagpenge Området dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der er sygemeldte og som modtager dagpenge. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 1

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Økonomisk oversigt for Erhvervsudvalget Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Erhvervsudvalget Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Serviceudgifter: Erhverv 3.1 2.708 2.708 2.708 2.708 Borgerservice 1.011 27.933 27.933 27.933 27.933 Sekretariat 55.551 1.613 1.313 1.35 1.32 Jobcenter 0 21.722 21.722 21.722 21.722 Indkomstoverførsler: Aktivering 16.70 15.387 15.26 15.26 15.26 Sociale ydelser 15.97 1.683 12.76 12.76 12.76 Sygedagpenge 59.050 68.375 68.375 68.375 68.375 Drift i alt 280.993 295.21 293.21 293.363 293.270 Anlæg i alt 1.000 Erhvervsudvalget i alt 280.993 296.21 293.21 293.363 293.270 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Afvigelserne mellem Borgerservice, Sekretariat og Jobcenter fra 2007 til 2008 skyldes at en stor del af budgettet i 2007 var lagt samlet under sekretariatet dette er nu delt ud på de enkelte områder. Budgettet for overførselsindkomsterne, der dækker over aktivering, sociale ydelser og sygedagpenge, er i budgetforslaget for 2008 skønnet til at udgøre 227,1 mio. kr., hvilket i 2007 priser er 5,8 mio. kr. højere end det vedtagne budget for 2007. Stigningen kan primært henføres til: at udgifterne til sociale ydelser falder med,8 mio. kr. blandt andet som følge af en forventning om at 200 borgere i løbet af 2008 overgår fra passiv til aktiv kontanthjælp med baggrund i Velfærdsforliget, virkningen har først fuld gennemslag i 2009 at udgifterne til sygedagpenge, forventes at stige med 11,0 mio. kr. i 2008 som følge af udviklingen på området. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 2

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Politikområde Erhverv Generelt om området Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservicen. Intentionen er at tydeliggøre én indgang til erhvervsservice og et enstrenget erhvervsfremmesystem. Med erhvervsservice forstås, at erhvervslivet skal kunne henvende sig med næsten enhver form for spørgsmål, problem og opgave og gennem en offentlig enhed få vejledning og henvisning til løsning af spørgsmålet. I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne også fået til opgave at finde sammen på det regionale niveau, således at det er kommunerne der formelt nu står som ejere af det regionale erhvervsservicecenter VæksthusSyddanmark der fysisk er placeret Syddanske Forskerparker, Odense. Som led i det enstrengede system, er de lokale erhvervskontorer virksomhedernes indgang til erhvervsservice, hvilket i Svendborg Kommune er erhvervskontoret. Her afdækkes problematikken i forhold til virksomheden og der tilknyttes herefter en konkret rådgiver. Erhvervskontoret må/skal ikke rådgive, men skal henvise til relevante rådgivere, ofte private. Opgaverne kan også relatere sig til offentlige instanser, eksempelvis kommunen, ministerier, styrelser, organisationer m.v. Indebærer opgaven et krav om en mere specialiseret vejledning, henvises til det regionale center - VæksthusSyddanmark. Snitfladerne mellem det lokale og det regionale er under formulering i dialog mellem erhvervscheferne og Væksthuset. Det skal især ske for at synliggøre det enstrengede system og undgå tendensen til hidtidige overlapninger. Som en del af opgavedelingen mellem det lokale og det regionale, er det erhvervskontoret der specifikt har til opgave at gennemføre etableringsvejledningen for iværksættere. Erhvervskontoret formidler kommunens salg af erhvervsgrunde. Målsætning Ved kontinuerligt at skabe overblik over udviklingen og holde sig ajour med de tiltag og værktøjer, der findes i både det private, det organisatoriske og offentlige rådgiversystem, skal erhvervskontoret til hver tid og ved hver henvendelse fra en virksomhed tilstræbe at kunne løse den stillede erhvervsserviceopgave. Dette indebærer endvidere, at erhvervskontoret løbende holder sig opdateret med fremadrettede nationale og internationale forhold og tiltag, som kan implementeres i virksomhederne som et værktøj til såvel løsningen af erhvervsserviceopgaven, som til at styrke udviklingen i virksomhederne og dermed skabe arbejdspladser. Desuden skal både netværk og klyngedannelse være i fokus, da det er defineret som bl.a. Region Syddanmarks VækstForums indsatsområde, både handlingsmæssigt og økonomisk. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 3

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Resultatkrav Foruden løsningen af erhvervsserviceopgaven i relation til henvendelser fra virksomhederne, skal erhvervskontoret også tilstræbe at have ressourcer til at kunne afdække indsatsmuligheder og henvende sig til virksomhederne, hvilket bl.a. sker gennem erhvervskontorets overblik over udviklingen og aktive deltagelse i rådgivernetværk. Det er endvidere erhvervskontorets opgave at informere bredt om tiltag, arrangementer og tendenser, så kommunens virksomheder får kendskab til erhvervskontorets erhvervsservice, hvilket blandt andet sker ved husstandsomdelingen 10 x årligt af ErhvervsRådsNYT gennem Fyns Amts Avis. Erfaringer, udviklingstendenser og afdækkede mulige lokalpolitiske indsatsområder tilgår såvel det politiske som administrative niveau i Svendborg Kommune. I nært samarbejde med Svendborg Erhvervsråd er erhvervskontoret dermed rådgivende organ for kommunen på erhvervsfremmeområdet. Med vedtagelsen af en kommunal erhvervsstrategi får Erhvervskontoret en central rolle med strategiens løbende implementering og udvikling. Erhvervsserviceindsatsen skal udføres værdibaseret i forhold til borgeren i centrum (her forstået som virksomhederne i centrum) og med sammenhæng i opgaveløsningen, dvs. på tværs af kommunen. Det betyder igen, at det ikke er virksomhedens opgave at kende Svendborg Kommunes nye opgave- og ansvarsfordelinger, men skal ved henvendelser opleve helhedsorineterede løsninger. Resultater kan bla måles gennem løbende tilfredshedsundersøgelser med det sigte at øge erhvervslivets tilfredshed med den kommunale service i forhold til målingerne primo 2007. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for området Erhverv Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Erhverv Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Erhverv 3.1 2.708 2.708 2.708 2.708 Drift i alt 3.1 2.708 2.708 2.708 2.708 Anlæg: 0 0 0 0 0 Anlæg i alt 0 0 0 0 0 Erhverv i alt 3.1 2.708 2.708 2.708 2.708 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 5

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Politikområde Borgerservice Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Generelt om området Borgerservice blev etableret samtidig med den nye Svendborg Kommune. Organiseringen af Borgerservice, herunder de opgaver der varetages, tager afsæt i Lov om kommunale borgerservicecentre, erfaringer fra andre kommuner og de bærende værdier i Svendborg Kommune. Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening som ydes for kommunens borgere og erhvervsliv. Aktuelt varetages størsteparten af opgaverne på rådhuset i Svendborg. Herudover er der etableret to mindre filialer i Gudme og Vester Skerninge. Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere og erhvervsliv - sekundært andre kommuners borgere. Opgaver Hovedopgave Team Sociale Ydelser: Team Folkeregister: Team Skat/Pas/Kørekøre/Teknik: Delopgave Social pension, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksydelse. Folkeregister, dele af valgopgaven, Forældrebetaling og friplads, pladsanvisningen. Sygesikring, Børnetilskud, Vielser, Helbredstillæg og Helhedsorienteret Sagsbehandling. Pas, Kørekort, Telefonomstilling, opkrævning, forskudsregistring, ejendomsskatter, Salg af renovation sække, lokalplaner, BBR, planer generelt, dagrenovation, rotter/skadedyr, hæk/hegn, renholdelse, udstedelse af P-tilladelser, aflevering af ansøgning om byggetilladelse, byggesagsbehandling, del af vejlovsadministration herunder opgravningstilladelser, tømningsordning, miljø ansøgning til scenepodier, hegn, scenen boligstøtte. Serviceniveau Åbningstider for personlige henvendelser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 9-15 9-15 9-15 9-17,30 9-13 Telefontider 9-15 9-15 9-15 9-17,30 9-13 Målsætning Borgerservice skal kunne levere en sammenhængende betjening af borgerne, således at borgerne så vidt muligt kan få behandlet og løst deres sag i en arbejdsgang. Der placeres derfor maximalt af borgerrelaterede opgaver fra de enkelte sektorområder i Borgerservice. På sigt er målsætningen at 80% af alle borgerhenvendelser håndteres i Borgerservice. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 6

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Resultatkrav For 2008 indgås driftsaftale med følgende resultatkrav: evaluering af filialstrukturen afprøvning af alternative åbningstider på udvalgte områder formulering af strategi for digitale selvbetjeningsløsninger Herudover skal der fortsat arbejdes på konsolidering/sikker drift af de bestående serviceydelser samt en videreudvikling af servicekulturen i borgerservice. Organisation Borgerservice er organiseret med et centralt Borgerservicecenter i Svendborg og filialer i Gudme og Vester Skerninge. Borgerservice er organiseret i et fleksibelt storkontormiljø, som er med til at understøtte mulighederne for udveksling af viden og information og dermed skabe helhed omkring opgaveløsningen. Der er ligeledes etableret en rotationsordning som sikrer at den enkelte medarbejder har alle typer af borgerbetjening såvel i Svendborg som i filialerne. Dette er med til at understøtte værdien om borgeren i centrum. Herudover arbejdes der løbende med kompetenceudvikling for at understøtte værdien om læring og udvikling. Endelig indgår APV sammen med andre virkemidler i forhold til at sikre trivsel i organisationen. Anlæg: Der er afsat kr. 1,0 mio. til Økonomisk oversigt for Borgerserviceområdet Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Borgerservice Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Øvrige sociale formål 80 93 93 93 93 Administration og planlægning 531 27.0 27.0 27.0 27.0 Drift i alt 1.011 27.933 27.933 27.933 27.933 Anlæg i alt 1.000 Borgerservice i alt 1.011 28.933 27.933 27.933 27.933 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Takster Takster inkl. moms (kr.) Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 7

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Borgerservice Budget Budget 2007 2008 Sygesikringsbevis 155 155 Pas - voksen 600 600 Kørekort - nyt/fornyelse 260 260 Folkeregisteroplysning 52 52 Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 De samlede takster fremgår af Svendborg kommunes takstbilag. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 8

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Politikområde Sekretariat Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Generelt om området Sekretariatets funktion er at servicere direktøren samt de øvrige afdelinger under direktørområdet. Sekretariatet betjener Erhvervsudvalget og Integrationsrådet. Under sekretariatet ligger blandt andet administration af: Koordinering af budget- og personaleforhold på tværs af direktørområdet. Sparringspartner for Direktøren. Projekter og opgaver, som ligger på tværs i direktørområdet. Ad hoc opgaver for direktørområdets øvrige afdelinger fx udarbejdelse af erhvervsstrategi Tværgående kommunale opgaver, som forankres i direktørområdet. Indgå i tværgående projektgrupper. Medansvar for implementering af ledelsespolitik, kulturprojekt i direktørområdet. EU-programmer, forskerparken, Film Fyn, nye/eksisterende erhvervsuddannelser. Andre opgaver, som ikke kan placeres naturligt i afdelingerne. Målsætning Drive en afdeling, der kan levere de forventede ydelser som omgivelserne forventer, samt kan være med til at implementere kommunens værdier og være med til at udvikle området og kommunen videre. Resultatkrav Sekretariatet leverer ydelser overfor områdets interessenter. Disse ydelser vil være afhængige af de ressourcer afdelingen har til rådighed. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 9

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for Sekretariatsområdet Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Sekretariatet Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Administratrion og planlægning 9.106 7.969 7.6 7.632 7.616 Drift i alt 9.106 7.969 7.6 7.632 7.616 Anlæg i alt Konto 7 - Renter 6.6 6.6 6.669 6.703 6.726 og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Sekretariatet i alt 55.750 1.613 1.313 1.335 1.32 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 10

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Politikområde Jobcenter Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Generelt om området Beskæftigelsesreformen har gjort det lovpligtigt, at beskæftigelsesindsatsen varetages i fælles statslige/kommunale jobcentre. Svendborg Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået aftale om oprettelse af Jobcenter Svendborg, som har eksisteret siden 1.1.2007. Beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner varetages i et forpligtende samarbejde hvor Jobcenter Svendborg er ansvarlig for opgavernes udførelse. Der er til betjening af områderne oprettet filialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. Ledelsen af de 119 medarbejdere (heraf 25 statslige) varetages af såvel en statslig som en kommunal chef. Arbejdsopgaverne er organiseret i følgende teams: Team Team 1-3 og Jobbutik Team Job- og virksomhedsservice Team -5 Team Sygemeldte Team fleksjob og revalidering Team Projekterne Opgaver Beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige og div. vejledningsopgaver i Jobbutikken. Servicere virksomheder, som mangler arbejdskraft og udføre bestilling fra øvrige teams i Jobcentret, som har brug for afklaring af borgere i virksomhederne Beskæftigelsesindsatser for borgere med andre problemer end ledighed afklaring af arbejdsevne. Opfølgning og vejledning af sygemeldte borgere afklaring af arbejdsevne. Opfølgning af borgere i fleksjob og revalidering. Kommunal aktivering I Team 1-3, Jobbutik og Team Job- og virksomhedsservice arbejder de statslige og kommunale medarbejdere sammen om løsning af opgaverne. I øvrige teams arbejder udelukkende de kommunalt ansatte med de kommunale beskæftigelsesopgaver. Jobcentret danner rammen om den fælles kommunale og statslige beskæftigelsesindsats over for virksomheder og borgere. Indsatsen skal målrettes de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og bygger på såvel lovpligtige mål, som mål udmeldt af ministeren samt lokalt fastsatte mål. Serviceniveau Åbningstider Personlige/telefoniske Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9-15 9-15 9-15 9-17.30 9-13 Målsætning Jobcentrets medarbejdere skal kunne levere en sammenhængende indsats for den enkelte borger således at borgeren oplever helhed i opgaveløsningen og et sammenhængende og effektivt møde med Jobcentret. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 11

BUDGET 2008-11 Afsnit: ERHVERVSUDVALGET Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2008, som beskriver jobcentrets mål på udvalgte indsatsområder. Beskæftigelsesministeren har valgt, at målene for 2008 er de samme som for 2007. Beskæftigelsesministerens udmeldte målsætninger for 2008 beskrives under de tre politikområder: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Resultatkrav Det er jobcentrets resultatkrav for 2008 at leve op til Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsmål på området. Herudover er resultatkravene for jobcentret: Rettidighed i forhold til lovgivningens krav til sagsopfølgningen Skabe fortsat trivsel hos medarbejderne i Jobcentret arbejde med fælles kultur og værdier for statslige og kommunale medarbejdere Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 12

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for Jobcenter Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Jobcenter Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Administration og planlægning 0 21.722 21.722 21.722 21.722 Drift i alt 0 21.722 21.722 21.722 21.722 Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Jobcenter i alt 0 21.722 21.722 21.722 21.722 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 13

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Politikområde Aktivering Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Generelt om området Aktivering dækker over de aktive tilbud, som kan anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Det er formålet at give den enkelte borger et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Udgifterne til Svendborg Kommunes egne aktiveringsprojekter er også en del af området. I budgettet for 2008 blev det vedtaget, at fusionere aktiveringsprojekterne Egebjerggård og Stenagergård på Byhavegård. Området forventes i 2008 at ændre sig, idet der arbejdes med at indgå aftaler med private/offentlige virksomheder om deltagelse i aktiveringsopgaven. Målsætning Det er målet at indgå i et tæt samarbejde med virksomheder om at stille aktiveringspladser til rådighed. let af borgere, som ikke er arbejdsmarkedsparate og ikke er i et tilbud, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, skal øges Resultatkrav Indgåelse af aftaler med 8-10 virksomheder om aktiveringstilbud til ledige. Udvikling af redskab til måling af effekten af tilbud, såvel egne, private/offentlige arbejdsgivere og andre aktører. Udarbejdelse af servicedeklarationer på egne tilbud. Økonomisk oversigt for Aktivering Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Produktionsskoler 307 0 0 0 0 Erhvervsgrundudd. 113 0 0 0 0 Introduktionsprogram -2.29-1.16-1.16-1.16-1.16 Jobtræningsordningen.7.087.121.121.121 Servicejob -159 0 0 0 0 Beskæftigelsesordn. 1.62 12.618 12.618 12.618 12.618 Øvrige sociale formål 0 98 103 103 103 Ny chance til alle -1 0 0 0 0 Drift i alt 16.70 15.387 15.26 15.26 15.26 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 1

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Aktivitetsforudsætninger Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 personer under Integrationsloven 72 75 75 75 75 Prisforudsætninger Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Årlig nettoudgift til beskæftigelsesordninger og aktiv kontanthjælp pr. modtager af aktiv forsørgelse 87.600 56.001 62.09 62.09 62.09 Årlig nettodriftsindtægt fra integrationsprogrammet pr. person under Integrationsloven -33.72-18.878-18.878-18.878-18.878 Politikområde Sociale ydelser Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 15

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Generelt om området Sociale ydelser dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser og indsatser for borgere i følgende målgrupper: Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse f.eks. kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse Borgere som er i jobtræning enten som fleksjob eller skånejob. Den beskæftigelsesrettede indsats som varetages i Jobcentret er beskrevet i den beskæftigelsesplan, som årligt udarbejdes i Jobcentret og efterfølgende godkendes politisk. Målsætning På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008, har beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for 2007. Desuden fastholdes målene fra "Ny chance" som et beskæftigelsespolitisk mål, selvom kampagnen "Ny chance" slutter den 1. juli 2008. Det betyder, at målene for "Ny chance" skal være nået, når indsatsperioden slutter. Ministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 er følgende: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med "Ny chance til alle. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 16

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Resultatkrav At nedbringe antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år med 10%. At nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenlagt ledighed med 10% i forhold til 2007. Beskæftigelsesniveauet for flygtninge og indvandrere skal øges i retning mod niveauet for den øvrige befolkning i området. Det vurderes at være et seriøst mål at øge niveauet med 3%. Det samlede antal borgere, som modtager ledighedsydelse, skal reduceres med 20% i forhold til 2007. Gennemsnitsvarigheden på ledighedsydelse skal reduceres til under 6 måneder. Forøgelse af selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter endt aktivering for alle målgrupper. Økonomisk oversigt for Sociale ydelser Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Introduktionsydelse 878 1.02 1.02 1.02 1.02 Kontanthjælp 63.967 5.617 9.652 9.652 9.652 Aktiverede kont.hjælp 15.55 17.78 20.52 20.52 20.52 Revalidering 21.067 22.69 22.69 22.69 22.69 Løntilskud til fleksjob.031 9.077 9.077 9.077 9.077 Drift i alt 15.97 1.683 12.76 12.76 12.76 Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Sociale ydelser i alt 15.97 1.683 12.76 12.76 12.76 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Det forventede fald i de sociale ydelser skyldes primært, at der er budgetteret med faldende udgifter til kontanthjælp. Det forventes, at det i løbet af 2008 vil være muligt at flytte 200 kontanthjælpsmodtagere fra passiv til aktiv forsørgelse, med baggrund i Velfærdsforliget, hvilket netto medfører en mindre udgift til kontanthjælp på grund af den højere statsrefusion på aktiv kontanthjælp. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 17

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Modtagere af kontanthjælp opgjort i årsværk 1.020 750 750 750 750 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opgjort i årsværk 318 500 500 500 500 Kontanthjælpsmodtagere i alt 1.338 1.250 1.250 1.250 1.250 Modtagere af revalidering opgjort i årsværk 32 320 320 320 320 fleksjob 65 685 685 685 685 personer på ledighedsydelse 106 120 120 120 120 personer under integrationsloven 72 75 75 75 75 personer på introduktionsydelse 26 30 30 30 30 Prisforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Årlig nettoudgift pr. kontanthjælpsmodtager 7.7 75.52 73.288 73.288 73.288 Årlig nettoudgift pr. revalidend 58.056 58.263 58.263 58.263 58.263 Årlig nettoudgift pr. fleksjob 2.173 5.5 5.5 5.5 5.5 Årlig nettoudgift pr. person på ledighedsydelse 103.910 96.663 96.663 96.663 96.663 Årlig nettoudgift pr. person på introduktionsydelse 2.318 3.722 3.722 3.722 3.722 Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 18

BUDGET 2008-11 ERHVERVSUDVALGET Politikområde Sygedagpenge Afsnit: Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 Generelt om området Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere. I 2007 er der på landsplan sket en voldsom stigning i antallet af sygemeldte, som vurderes at være i tæt sammenhæng med den høje beskæftigelse. I Svendborg Kommune er det primært udviklingen i antallet af langvarigt syge, som er steget kraftigt. Udover at arbejde intenst med initiativer som kan nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte er det nødvendigt at der i 2008 ses nærmere på mulighederne for at forebygge sygefravær i virksomhederne. Målsætning Lovgivningens krav om rettidighed i opfølgningen af den sygemeldte skal holdes. Kurven af antal langvarigt sygemeldte skal knækkes. Der skal iværksættes forebyggende initiativer i samarbejde med de virksomheder, som har øget sygefravær. Samarbejdet med privat praktiserende læger skal opprioriteres ved afholdelse af samtaler hvor såvel borger, lægen og jobrådgiveren deltager. Resultatkrav let af sygedagpengesager med en varighed på 26 eller derover skal ligge under niveauet for 2007 (282 sager januar 2007). let af personer over 52 på sygedagpenge (pr. 1.10.2007 196 helårspersoner) skal nedbringes med 50% inden udgangen af 2008. Økonomisk oversigt for Sygedagpengeområdet Budgetoversigt 2007-2011 1.000 kr. Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Drift: Sygedagpenge 59.050 68.375 68.375 68.375 68.375 Sygedagpenge i alt 59.050 68.375 68.375 68.375 68.375 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 19

BUDGET 2008-11 Afsnit: ERHVERVSUDVALGET Side: Oprettet: 15.05.07 Rev.: 23.10.07 På baggrund af udviklingen efter de første 8 måneder i 2007, med stigende sagsantal og en forventet budgetoverskridelse på ca. 17 mio. kr., er der budgetteret med udgifter til sygedagpenge på 68 mio. kr. i 2008. I indsatsen for at begrænse udgifterne, er der blandt andet entreret med en privat aktør til at behandle et antal langvarige dagpengesager, ligesom der for at modvirke personalemanglen på området benyttes vikarer fra vikarbureau. Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Sygedagpengemodtagere ml. 0- s varighed 9 50 50 50 50 Sygedagpengemodtagere ml. 5-52 s varighed 573 70 70 70 70 Sygedagpengemodtagere over 52 s varighed 83 120 120 120 120 Total 705 910 910 910 910 Prisforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2007 Årlig nettoudgift pr. sygedagpengemodtager 5-52 s varighed 76.160 70.709 70.709 70.709 70.709 Årlig nettoudgift pr. sygedagpengemodtager over 52 s varighed 188.670 137.572 137.572 137.572 137.572 Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531 20

Bilag: 5.2. Investeringsoversigt - bemærkninger, Erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november 2007 - Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18913/07

BUDGET 2008-2011 ERHVERVSUDVALGET ANLÆGSPROJEKTER Politikområde: 1.01.02 Borgerservice 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1.000 0 0 0 I alt 1.000 0 0 0 + = udgift, - = indtægt 1: Renovering af Borgerservicebutikken Resume: Der gennemføres en renovering af Borgerservicebutikken på Ramsherred således at den fremstår tidssvarende i forhold til de opgaver der løses, og samtidig er med til at tegne kommunens ansigt udadtil på passende niveau. Sagsfremstilling: Rådhusbutikken (nu Borgerservicebutikken) blev taget i brug for ca. 15 år siden. I den mellemliggende periode er der ikke foretaget væsentlig renovering/vedligeholdelse af hverken lokaler eller inventar. Med virkning fra 1. januar er der sket en væsentlig aktivitetsforøgelse, idet der er tilgået nye opgaver i form af pas og kørekort. Samtidig med at de borgerhenvendelser der før skete på Svinget (dagpenge, kontanthjælp, pension) nu ligeledes foregår på Ramsherred - alt i alt ekspederes dagligt ca. 300 00 borgere. Dette svarer skønsmæssigt til en fordobling i forhold til det tidligere niveau, hvilket giver et øget slid på lokaler og inventar, samtidig med at såvel støj som indeklima er forværret. Projektet indeholder følgende dele: Projektet vil primært komme til at omhandle arbejdsmiljømæssige forbedringer så som Ventilation Støj Solafskærmning. Prisoverslaget er udarbejdet i samarbejde med Bygherrerådgivningen. Afledt effekt på bre/borgere: Projektet vil have en gavnlig effekt både for borgere og medarbejderne i Borgerservice. Sag nr. 07/327 Dok nr. 07/18913 Side

Bilag: 5.3. Takster 2008 - erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november 2007 - Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19557/07

ERHVERVSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2007 2008 2007-2008 LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister 51 Personnummerbevis stk. 52,00 52,00 0,00 x Bopælsattest stk. 52,00 52,00 0,00 x Adresseforespørgsel stk. 52,00 52,00 0,00 x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 155,00 155,00 0,00 x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brbetaling inden for det stk. 500,00 500,00 0,00 x familieretslige område Afgift for spilleautomater Gevinstgivende (Opkræves SKAT) pr. år Ikke gevinstgivende pr. år.000,00.000,00 0,00 Ejendomsskat: Taksterne kan reguleres efter forbrprisindekset Ejendomsattest stk. 50,00 50,00 0,00 Vurderingsattest stk. 50,00 50,00 0,00 Pas: A-Pas (18-65år) stk. 600,00 600,00 0,00 x B-pas (0-18 år) stk. 115,00 115,00 0,00 x C-pas (over 65 år stk. 350,00 350,00 0,00 x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00 x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00 x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00 x Fællespas stk. 600,00 600,00 0,00 x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - stk. og kørelærer fornyelse stk. 260,00 260,00 0,00 x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 150,00 150,00 0,00 x Fornyelse - 70 år og derover stk. 30,00 30,00 0,00 x Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00 x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 100,00 100,00 0,00 x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00 x Fornyelse kat. C og D (over 50 år) stk. 220,00 220,00 0,00 x Teori- og køreprøve stk. 580,00 580,00 0,00 x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 870,00 870,00 0,00 x Tillægsprøve B/E prøve stk. 260,00 260,00 0,00 x Kørelærer-prøve stk. 320,00 320,00 0,00 x sag nr. 07/15191 dok nr. 07/19557

Bilag: 5.. Service og økonomi - Økonomisk sikring Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november 2007 - Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 09715/07

BUDGET 2008-11 Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: 15.05.07 Rev.: 2.10.07 Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser Befordringsgodtgørelse omfatter lovbestemt transport af personer, som modtager social pension, til og fra læge og speciallægebehandling. Personlige tillæg Personlige tillæg spænder over en bred vifte af områder, men kan opdeles i fire hovedgrupper: Helbredstillæg, der dækker en del af pensionistens udgifter til diverse sygesikringstilskudsberettigede udgifter, medicin, tandlægeudgifter, fodpleje, fysioterapi, kiropraktor og psykolog Udvidet helbredstillæg, der dækker en del af pensionistens udgifter til tandproteser, briller og almindelig fodpleje. Varmetillæg. Øvrige personlige tillæg efter individuel afgørelse. Folkepension Folkepension kan udbetales til personer, der er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt. Staten yder 100% refusion af alle udgifter til folkepension. Førtidspension Førtidspension tilkendt efter de før 1. januar 2003 gældende regler udbetales til personer i alderen 18 til 65 år, enten som en helbredsbetinget eller behovsbestemt førtidspension. I forbindelse med den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2003, ændredes ydelsesstrukturen for nybehandlede sager. Hovedformålet med reformen er at fokusere på, hvilken arbejdsevne folk har, i stedet for på hvor syge de er. Derigennem sikres, at personer, der har en arbejdsevne, der muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får mulighed for at bruge ressourcerne gennem et arbejde, herunder ved evt. etablering af fleksjob. Boligydelse Boligydelse er til folkepensionister, personer der modtager invaliditetsydelse samt førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003. Ydelsen kan søges af pensionister uanset om de bor i egen eller lejet bolig og udregnes efter samme kriterier som boligsikringen. Boligsikring Boligsikring ydes til lejere af udlejningsboliger, der ikke er folkepensionister, herunder Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

BUDGET 2008-11 Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: 15.05.07 Rev.: 2.10.07 førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter de fra den 1. januar 2003 gældende pensionsregler. For førtidspensionister kan boligsikring tillige søges til egen bolig. Boligsikringen udregnes på grundlag af husstandens indkomst og størrelse samt huslejen og boligens størrelse. Beboerindskudslån Opgaven omfatter bevilling af indskud til almennyttigt boligbyggeri til en særligt afgrænset personkreds, som er udmålt ud fra lov fastsatte kriterier. Familieydelser: Børnefamilieydelsen Børnefamilieydelsen, der udbetales til alle børn under 18 år, hører under Skatteministeriets lovgivning. Børnetilskud Børnetilskud udbetales af kommunerne efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som et supplement til børnefamilieydelsen til særlige grupper af børn. Staten yder 100 % refusion af alle udgifter til børnetilskud. Børnebidrag Forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis forældrene ikke bor sammen, skal den, der ikke har barnet boende, betale børnebidrag til den anden. Hvis man ikke betaler børnebidraget, træder kommunen til. I første omgang ved at lægge ud for det, der svarer til normalbidrag og eventuelle særlige bidrag og derefter inddrive beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget. Staten yder 100 % refusion af alle udgifter til børnebidrag. Målsætning Enkeltydelsernes og pensionens omfang og målgruppe er i vid udstrækning lovbestemte, og Svendborg kommunes mulighed for at påvirke serviceniveauet er derfor begrænsede. Resultatkrav Rådgivning, vejledning og smidig sagsbehandling skal prioriteres højt for at forebygge, at mindre økonomiske problemer hos klienter bliver større. Sagsbehandlingstiden skal gøres så kort som muligt. Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

BUDGET 2008-11 Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: 15.05.07 Rev.: 2.10.07 Økonomisk oversigt for området Økonomisk sikring, pensioner Budgetoversigt 2007-2011 (1.000kr.) Økonomisk sikring Vedtaget Budget Budget Budget Budget pensioner, boligstøt- Budget 2008 2009 2010 2011 te 2007 Drift: Sundhedsudgifter 3.67 3.21 3.21 3.21 3.21 Personlige tillæg 8.156 8.386 8.386 8.386 8.386 Førtidspen. 50% 2.70.188 3.32 2.375 1.08 Førtidspen. 35% 69.321 66.26 66.26 66.26 66.26 Førtidspen. 35% nye 102.230 117.307 13.661 152.015 169.369 Boligydelse 28.170 28.96 28.96 28.96 28.96 Boligsikring 17.273 17.760 17.760 17.760 17.760 Øvrige sociale formål 53 0 0 0 0 Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. i alt 271.37 286.290 302.798 319.185 335.572 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Ved budgetlægning af udgifterne til førtidspensioner i 2008 og overslagsårene er der taget udgangspunkt i budget 2007. Der er indregnet en stigning i antallet af nye førtidspensioner med 35% refusion med 20 personer pr. år, hvoraf de 60 personer kommer fra dagpenge og ledighedsydelse. Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension. På førtidspensioner med 50% refusion er der indregnet et fald i antallet af førtidspensioner. Der er taget udgangspunkt i antallet af kendte sager. Førtidspension med 50% refusion falder bort med tiden, da der ikke vil komme nye tilkendelser med 50% refusion. Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715