303 Udsatte børn og unge

Relaterede dokumenter
FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

301 Skoler og undervisning

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Børne- og Unge Rådgivning

Børn og unge med særlige behov

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Overførsler i alt

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

Børn og unge med særlige behov side 1

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Justering praktisk pædagogisk støtte

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Lov om social service

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Budget 2009 til 1. behandling

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Børn og unge med særlige behov side 1

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Overførsler i alt

Afvigelse ift. korrigeret budget

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

103 Forsikring, beredskab og bygninger

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

1. Beskrivelse af området

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Handlingsplan - Familieområdet

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

HVORDAN HAR UDGIFTERNE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE UDVIKLET SIG?

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Det specialiserede socialområde

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Børn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Temamøde i BU 11. februar 2014

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Det specialiserede socialområde

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Fælles Indsats status november 2018

Det specialiserede socialområde

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

Tema 1: Status for inklusion

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Det specialiserede socialområde

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

Transkript:

OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter: Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Refusioner, enkeltsager Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. BO1 BO2 BO3 Fastepriser 2013 2014 2015 2016 507 Refusioner, enkeltsager (overførselsudgift) -6.518-6.518-6.518-6.518 520 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 73.131 73.142 73.142 73.142 521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 25.503 25.485 25.485 25.485 523 Døgninstitutioner for børn og unge 11.943 11.943 11.943 11.943 524 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.930 1.896 1.896 1.896 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 767 767 767 767 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger 111 111 111 111 572 Sociale formål 7.968 7.917 7.958 7.999 599 Øvrige sociale formål 648 648 648 648 I alt drift, netto 115.483 115.391 115.432 115.473 - Heraf overførselsudgifter 1.450 1.399 1.440 1.481 - Heraf serviceudgifter 114.033 113.992 113.992 113.992 Anlæg: i 1.000 kr. BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 Ingen 0 I alt anlæg, netto 0 Overordnet målsætning: POLITISKE MÅLSÆTNINGER Brønderslev Kommunes overordnede mål på Børne- og Familieområdet er At tilrettelægge rådgivnings- og støtteindsatsen med sigte på at forebygge eller begrænse problemer i at udvikle sig At styrke de enkelte familier, således at de på længere sigt er i stand til at løse problemerne ved egen hjælp. Målsætningen tager udgangspunkt i bestemmelserne i Lov om social service om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Børne- og Familieafdelingen kendetegnes ved at have fokus på Etik og positivt menneskesyn Fleksibilitet i indsatsen Helhedssyn, åbenhed og tydelighed i samarbejdet Evaluering af indsatsen Nytænkning, kvalitets- og metodeudvikling Anvendelse og udvikling af medarbejderes faglige kompetencer Fremme arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen området dækker følgende: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Udgifter til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifter til Småbørnsteam i Hegely. Udgifter til Konsulentteam Udgifter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Udgifter til sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til børn og unge med betydeligt nedsat funktionsevne. Konsulentbistand og rådgivningsinstitutioner. Ledsagerordning for børn og unge med nedsat funktionsevne. Hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgifter til gademedarbejdere. Forebyggende foranstaltninger. Omfatter bl.a. udgifter til følgende foranstaltninger: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. Aflastningsordninger. Fast kontaktperson for barnet eller den unge. Fast kontaktperson for hele familien. Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Økonomisk støtte til forældremyndigheds indehaveren når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet. Småbørnsteam i Hegely: Familiebehandling Praktisk-pædagogisk støtte Rådgivning i henhold til lov om social service, 11, stk. 2 og 3 Konsulentteam: Kurser og konsulentbistand i forbindelse med 41-ydelser Rådgivning i henhold til lov om social service 11, stk. 2 og 4 Psykologiske undersøgelser, herunder forældreevneundersøgelse Samtaleforløb ved psykolog eller terapeut

Gademedarbejdere. Der er normering til 1 gademedarbejdere. STATUS Nøgletal for Børn og unge med særlige behov ( kilde: ECO-analyse): Brønderslev *Smnl. Region Hele BUDGET 2012 Kommune gruppen Nordjyll. landet 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 6.261 3.294 4.694 3.640 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.544 2.243 2.307 2.489 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 1.607 1.743 1.752 2.134 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 237 229 214 245 I alt kr. 0-22 årig 10.649 7.509 8.967 8.508 Sammenligningsgruppen: Rebild, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Odder, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Varde, Syddjurs, Stevns, Vejle, Holstebro og Viborg Nøgletal for Udsatte børn og unge (kilde: De Kommunale Nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet)): Udg. vedr. anbring. 2008 2009 2010 2011 mv. af børn og unge pr. 0-17 årig Aalborg 18.314 19.379 20.180 16.317 Vesthimmerland 15.287 17.052 15.729 15.735 Jammerbugt 9.951 11.758 13.670 15.622 Hjørring 12.686 13.420 14.341 15.045 Gennemsnit 13.687 15.028 15.757 14.832 Rebild 10.799 12.535 13.622 14.224 Frederikshavn 10.850 12.913 13.418 14.112 Brønderslev 9.603 10.907 13.060 13.974 Mariagerfjord 12.619 14.768 14.155 13.248 Morsø 10.987 12.178 13.253 12.906 Thisted 10.722 11.364 12.040 11.945 Læsø 11.928 8.149 7.913 4.752

Døgnforanstaltninger: Omfatter anbringelser i plejefamilie, netværksplejefamilie, opholdssteder og anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge. Antal anbringelser: 2010 * Regnskab 2010 Status 31/12/10 2011 * Regnskab 2011 Status 31/12/11 2012 Status 30/06/12 2013 Plejefamilie 68 81 89 83 93 97 90 102 104 Netværksplejefamilie 1 1 5 2 5 5 5 8 8 Opholdssteder 14 15 19 16 20 19 15 21 17 Anbr. i andre komm. 11 13 14 9 8 8 7 6 6 Døgninstitutioner 16 15 15 15 13 12 10 9 8 Boblere 20 22 Anbragte i alt 110 125 142 125 138 141 147 146 165 antal anbragte pr. måned

AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i 1.000 kr. 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 BUDGET 2012 I 2013 PL. 114.095 113.960 113.960 113.960 Lovgivningsændringer: - Tilbageførsel af drift af 24 sikrede institutionspladser til unge da den kriminelle lavalder rulles tilbage fra 14 til 15 år -158-192 -192-192 - Ret til at modtage tabt arbejdsfortjeneste til forældre til anbragte børn med funktionsnedsættelser i forbindelse med hospitalsbesøg. 14 14 14 14 - Delvis afskaffelse af lov fra 2010 om elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger -16-16 -16-16 - Ydersesloft for tabt arbejdsfortjeneste øges fra 20.241 kr./md til 27.500 kr./md 320 383 424 465 - Ledsagerordning af børn og unge med funktionsnedsættelse - udvidelse af målgruppen 32 32 32 32 - Ændring af refusionssatser for særligt dyre enkeltsager og indførelse af en søskenderefusionsordning. -3.960-3.960-3.960-3.960 - Styrkelse af indsats overfor familier med børn, der har behov for særlig støtte 52 66 66 66 Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter: - Refusion særlig dyre enkeltsager 915 915 915 915 - Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (netto) 1.125 1.125 1.125 1.125 Ændrede forudsætninger, spec. Socialområde: - Anbringelser 6.916 6.916 6.916 6.916 - Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problem 660 660 660 660 - Fast kontaktperson for barnet eller den unge 1.818 1.818 1.818 1.818 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge -308-308 -308-308 - Fuldtids pasning i hjemmet af multihandicappede børn -4.224-4.224-4.224-4.224 BASISBUDGET 2013 117.281 117.189 117.230 117.271 0-korrektioner mellem P-områder i 2013 pl.: Fordeling af lønpulje 2012 12 12 12 12 Politiske besluttede aktivitetsændringer: Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning -24-24 -24-24 Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonto -236-236 -236-236 Reduktion af puljer af tilgang af borgere -1.550-1.550-1.550-1.550 VEDTAGET BUDGET 2013 115.483 115.391 115.432 115.473 Det bemærkes at besparelse på børneundersøgelser skal ske ved at der udarbejdes en beskrivelse af, hvorledes reduktionen kan gennemføres, og hvorledes det evt. kan sammentænkes med Gimle-projektet. Der er ingen aftalepunkter på området. AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN

UDVIKLINGSTENDENSER Der har været en stigning i antallet af anbringelser de senere år. Der er derfor for 2013 indregnet en forventning om at 165 børn vil være anbragt udenfor hjemmet. Til politikområdet hører der ingen takster: TAKSTER