Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Relaterede dokumenter
Høring vedr. budget Generel orientering

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

ØDC - Økonomistyring

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017

Budgetlægning

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Byrådets budgettemamøde

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetprocedure

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Byrådets budgettemamøde

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Sbsys dagsorden preview

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Indtægtsprognose

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

BUDGET Borgermøde september 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Aftale om kommunernes økonomi for

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Budgetlægning

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Indtægtsprognose

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Budget sammenfatning.

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Budgetproces for budget

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Politisk drejebog til. Budgetlægningen

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

NOTAT. Indtægtsskøn budget

Aftale om kommunernes økonomi for 2014

Budgetseminar den 26. april 2016

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetprocedure [Udkast]

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

Viborg Kommunes basisbudget

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Det grafiske overblik

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i august 2014

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Transkript:

Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013

Lidt om dansk økonomi side 2

Hvad siger Finansministeriet.? side 3

Det her siger de også.??? side 4

Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftalen mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013

Hovedresultater Rammen til serviceudgifter sænkes med 2,6 mia. kr. (i forhold til aftaleniveau 2013) svarende til ca. 44 mio.kr. i Viborg Kommune. (Viborg Kommune udgør ca. 1,7% af landsplan målt på indbyggertal, som er fordelingsnøglen ved bloktilskud) Rammen til anlæg forhøjes tilsvarende i 2014 Løft til skoleområdet på i alt 1 mia. kr. pr. skoleår svarer måske til 17 mio. kr./år til Viborg kommune (uddybes senere) 300 mio. kr. til sundhed svarende til ca. 5 mio. kr. til Viborg Kommune Ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. svarende til 51 mio. kr. til Viborg Kommune (samme beløb som i 2013) Ingen midtvejsregulering vedr. 2013 side 6

Udvikling i serviceudgifterne hele landet - luft fra regnskab 12 til aftale 14 på 3,9 mia. kr. side 7

Ingen midtvejsregulering vedr. 2013 Øgede udgifter på overførselsområdet på 700 mio. kr. Viborg Kommune ca. 26 mio. kr. (resurseforløb, uddannelsesforløb for udfaldstruede og seniorjobs) Mindreudgift til priser og lønninger på 1.800 mio. kr. på landsplan Viborg Kommunes lønbudget er nedskrevet med 23 mio. kr. Byrådet har ikke besluttet noget vedrørende lavere priser (vil give yderligere ca. 10 mio. kr.) Mindreudgift lærerløn på grund af konflikt på 1.500 mio. kr. på landsplan Viborg Kommune ca. 25 mio. kr. side 8

Skat og sanktioner Den samlede skat skal holdes i ro: ramme til skatteforhøjelser (efter ansøgning) på 250 mio.kr. og tilsvarende en pulje til tilskud til skattenedsættelser Sanktioner: skattesanktion er stadig gældende serviceudgifter: - 3 mia. kr. af bloktilskud er betinget af, at den aftalte serviceramme for 2014 - Regnskab 2014 holdes op imod det aftalte niveau. anlægsudgifter: - intet loft = ingen sanktion, men rammen forventes overholdt (kommunerne koordinerer) side 9

Anlæg, kvalitetsfond lidt forbedringer Kvalitetsfond omfatter anlægsinvesteringer til de store serviceområder: skoler, dagtilbud, ældre, fritid mv. Bloktilskud på 2 mia. kr. svarende til ca. 34 mio.kr. for Viborg Kommune NYT: Ingen kommunalt medfinansieringskrav NYT: Deponering af uforbrugte midler ophæves - p.t. deponerer Viborg Kommune 6 mio. kr. (tilgår kassen) Lånepulje på 650 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne, forbeholdt kommuner med økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer side 10

Driftsområderne

Folkeskolereformen (1) Finansiering Nye penge: 407 mio.kr. pr. år til permanent løft på skoleområdet, og som fordeles over bloktilskud - ca. 7 mio. kr. i Viborg til dækning af merudgifter I en overgangsperiode på 3 skoleår yderligere 600 mio. kr. som skævdeles af ministeriet efter objektive kriterier, men alle kommuner får Viborg Kommune forholdsmæssige andel er 10 mio. kr., men vi får måske mellem 2-6 mio. kr. udmelding fra ministeriet medio august Derudover penge til kompetenceudvikling af lærere og ledere Men det er jo ikke nok til at finansiere de mange flere timer: side 12

Folkeskolereformen (2) - finansiering Hvordan skabes finansiering til de nye timer? side 13 Forudsætning: Lærerne underviser 2 klokketimer mere om ugen = 3 lektioner Hvad med Viborg? Senere programpunkt.

Sundhed Løft på yderligere 300 mio. kr. til patientrettet forebyggelse (heraf finansierer vi selv de 100 mio. kr. ved befordring) Viborg Kommune ca. 5 mio. kr. Indsatsområder: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser: Sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejdsløsninger med sygehus, træning/rehabilitering af kronikere Regionerne prioriterer 250 mio. kr. til sammenhæng vi skal stille krav til dem Styrkelse af indflydelse på almen praksis side 14

Beskæftigelsesområdet Fokus på lokalpolitisk ejerskab beskæftigelsesområdet er styrbart! Hvad er politisk ejerskab? Klare politiske værdier, mål og prioriteringer for indsatsen Klar politisk strategi for indsatsen over for borgerne, samarbejdet med virksomhederne og samarbejde på tværs i kommunen Konkrete, realistiske og ambitiøse politiske mål Tæt politisk opfølgning på indsatser og resultater Partnerskaber mellem KL og kommuner og kortlægning af ressourceforbrug i jobcentre Refusionsomlægning tidligst fra 2015 side 15

Forsikrede ledige - en gyser i Viborg Kommune Færre forsikrede ledige på landsplan betyder: Større efterregulering i 2013 end tidligere forventet: Ændring af beskæftigelsestilskud på grund af reguleringer I mio. kr. (+ = negativ regulering) Efterreg. 2012 Får også betydning for budget 2014-17: Midtvejsreg. 2013 Budgetopfølgning 31.marts 2013 46,6-0,7 45,9 KL prognose juni 45,7 15,6 61,3 Forværring siden marts 15,4 Ændring fra budgetoverslag 2014 og budgetforslag 2014 I mio. kr. (+ = udgift/forværring) BO2014 BF2014 Ændring Indtægter (beskæftigelsestilskud) -222,1-168,7 +53,4 Udgifter (dagpenge mv.) 225,2 195,6-29,6 Forværring +23,8 Side 16 I alt

Øvrige temaer Dagtilbud har kommunerne leveret varen? Evaluering af kommunalreform Digitalisering og stordrift Befordring staten skærer 430 mio. kr., heraf de 100 mio. kr. i 2014, men vi får selv lov at bestemme hvordan opgaven skal løses side 17

Opgørelse af lånepuljer og tilskud - som uddeles af ØIM efter ansøgning Landet Aftalte lånepuljer i økonomiaftalen 2014 i mio. kr. Kvalitetsfondsområdet 650 Pulje til kvalitetsfondsområdet, effektiviseringer 200 Pulje til kommuner med lav likviditet 500 Pulje til offentligt privat samarbejde (låne og deponeringsfritagelsespulje) 150 Nedrivningspulje 200 Pulje til erhvervelse af ejendomme, til vindmølleopsætning 50 Pulje til bredbånd og mobildækning i udkantsområder 50 Ordinær pulje?? 200 I alt 2.000 Landet Aftalte tilskudspuljer i økonomiaftalen 2014 i mio. kr. Særtilskudspulje??? Skattepulje 250 I alt 250 ØIM udmelder kriterier primo juli, ansøgningsfrist primo august, så svar kan indgå ved budgetforhandlingerne side 18

Konklusion på økonomiaftalen Fornuftig aftale: Der er finansiering til de aftalte udgifter, men servicerammen er reduceret, så der vil være kommuner, der har pengene, men ikke mulighed for at bruge dem Ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 (3 mia. kr./51 mio. kr.) kan vi ikke regne med fremover (kommunerne har høj likviditet) Økonomien i folkeskolereform hænger sammen, hvis kommunerne udnytter forudsætning om højere undervisningstid (3 lektioner) side 19

Viborg fortsat mange ubekendte forhold Styr på serviceudgifterne, men pres på ældreområdet Hvad med økonomien i folkeskolereformen? Pres på overførselsområdet generelt, og især forsikrede ledige er en gyser i både 2013 og 2014, frikommuneforsøg vedr. forlængelse af sygedagpengeperiode Demografi, især ældreområdet Råderum: Konkurrenceudsættelser, ca. 25 mio. kr./år Prioriteringskatalog på 50 mio. kr./år Task force på overførselsområdet, potentiale, men usikker gevinst Men skal råderummet bruges til at dække huller eller nye ting? side 20

Budgetlægningsproces Teknisk tilretning: ØK udmelder rammer til udvalgene. Rammerne består af budgetoverslagsårene i det allerede vedtagne budget (drift og anlæg) Budgetlægning i udvalgene inden for de udmeldte rammer, og fremsender anlægsønsker - Mængderegulering på overførselsområdet - Moderniseringsaftale - Negativ demografi - Ny lovgivning. - Nyt pris- og lønskøn - Indtægtsprognose - Byrådsbeslutninger Byrådets budgetkonference: - Basisbudgettet (drift og anlæg) - Prioriteringskatalog - Udvalgenes anlægsønsker og driftsudfordringer Side 19

Tidsplan for budgetlægningen Primo august: Administrationen sender evt. låneansøgninger 16. august: ØK drøfter basisbudgettet med Hoved-MED og behandler basisbudgettet og program for budgetkonferencen mv. 22. august: Orienteringsmøde for Byråd, MED, råd m.fl. 26. august: Åbent dialogmøde med borgerne 29.-30. aug.: Budgetkonference 4. september: Temamøde for Byrådet om budget (efter ordinært byrådsmøde) 9. september: ØK drøfter budgetforslag til 1. behandlingen 18. sep./10 okt: Byrådets 1. og 2. behandling side 22

Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftalen mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetmøde for byrådet, den 25. juni 2013

Dagtilbud Titel på mødet kan skrives i dette felt side 24

Dagtilbud Titel på mødet kan skrives i dette felt side 25

Skoler Titel på mødet kan skrives i dette felt side 26

Skoler Titel på mødet kan skrives i dette felt side 27

Udsatte børn og unge Titel på mødet kan skrives i dette felt side 28

Udsatte børn og unge Titel på mødet kan skrives i dette felt side 29

Voksen-handicap Titel på mødet kan skrives i dette felt side 30

Voksenhandicap Titel på mødet kan skrives i dette felt side 31

Ældre Titel på mødet kan skrives i dette felt side 32

Ældre Titel på mødet kan skrives i dette felt side 33

Beskæftigelse Titel på mødet kan skrives i dette felt side 34

Beskæftigelse Titel på mødet kan skrives i dette felt side 35

Den kommunale sundhedsindsats Titel på mødet kan skrives i dette felt side 36

Den kommunale sundhedsindsats Titel på mødet kan skrives i dette felt side 37

Medfinansiering af sundhedsvæsenet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 38

Medfinansiering af sundhedsvæsenet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 39