side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

Relaterede dokumenter
side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

Det specialiserede socialområde

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

Børne- og Uddannelsesudvalget

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

Det specialiserede socialområde

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Byrådssalen, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Institutions- og Skoleudvalget

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalg

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning 2/2012

Det specialiserede socialområde

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg.

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet

Regnskabsbemærkninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Udvalg for dagtilbud og familier

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

for behandling af budgettet

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Budgetstrategi

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Tilgår pressen

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Følgende sager behandles på mødet

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Transkript:

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 09.08.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 2 Indholdsfortegnelse: 315. Børn og Skoleudvalg: Budget 2012-2015... 3 316. Anlægsbudget 2012-2015: Spor 1... 4 317. Budgetopfølgning 2 - Børn og Skoleudvalget... 5 318. Fokusopfølgning 31.07.2011... 7 319. Kvartalsvis opfølgning - spec. socialområde... 8 320. Revision af kriterier for lavt fremmøde på lukkedage... 9 321. Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer i kommunale daginstitutioner frem til august 2012... 10 322. Unges ønsker til fritidstilbud... 11 323. Mødedatoer for afholdelse af Børn og Skoleudvalgets møder i 2012... 12 324. Driftsregnskab 2010 - Rynkeby Børnehave... 13 325. Sager og skrivelser til orientering... 13 326. Eventuelt... 15 Punkter på lukket møde: 327. Sager og skrivelser til orientering 328. Ansættelsesudvalg 329. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

side 3 315. Børn og Skoleudvalg: Budget 2012-2015 00.30.04 Ø02 sagsnr. 2011-142 Budgetbehandling i fagudvalgene i august jf. bl.a. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2011 om udarbejdelse af yderligere reduktions-/effektiviseringsforslag. 1. Driftbudget og Teknisk/administrative ændringer: På fagudvalgets møde i august sker der: Fagudvalget behandler evt. nye teknisk/administrative ændring i forhold til udvalgsbehandlingen i maj og Økonomiudvalget godkender efterfølgende det foreliggende driftsbudgetforslag. Bilag til punkt 1: BS 32 vedr. gennemsnitslønninger for lærer og pædagoger. Dok. id. nr. 2011-12272. Samlet oversigt over Børn - og Skoleudvalgets teknisk/administrative budgetændringer, reduktionsmål og konsekvens for budget. Dok. id. nr. 2011-2011-12323. 2. Reduktions-/effektiviseringsforslag: Nye reduktionsmål for beskrivelse af muligheder/forslag fordelt pr. fagudvalg. Beløb i mio. kr. og 2012 prisniveau: Udvalg Tidligere reduktionsmål = Nyt reduktionsmål = 3% 4,4% 4,8% Behov for udarbejdelse af yderligere forslag Børn- og Skoleudvalget -12,5-19,8-7.4 Kultur- og Fritidsudvalget -1,1-1,8-0,7 Ældre- og -8,7-14,1-4,0 Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget -0,4-0,3 0,0 Miljø- og Teknikudvalget -0,7-1,3-0,6 Økonomiudvalget -6,1-10,2-4,2 I alt -29,5-47,5-16,9 Som det fremgår af ovenstående opstilling er Økonomiudvalgets opgave at udarbejde yderligere forslag til drift svarende til 4,2 mio. kr./pr. år. På fagudvalgets møde i august sker der: Fagudvalget behandler konkrete yderligere forslag til reduktioner og effektiviseringer, som skal indgå i den videre budgetbehandling herunder høringen i august. Bilag til punkt 2: Oversigt REDUKTIONS-/EFFEKTIVISERINGSFORSLAG og Nye ønsker pr. 21.06.2011. Dok. id. 2011-12254. Fagudvalgenes yderligere reduktionsblokskemaer: BS 20 BS31.

side 4 Det indstilles, at fagudvalgene behandler og videresender: Evt. nye teknisk/administrative ændringer, som indgår i den videre budgetbehandling. Yderligere reduktions-/effektiviseringsforslag, som skal indgå i den videre budgetbehandling. Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 315: Udvalget videresender budgetforslag til Byrådets videre behandling med bemærkning om at: BS14, BS18A, BS19A, BS20, BS21, BS29 og BS32 indstilles til videre drøftelse, og at: BS13, BS16, BS22, BS23, BS24, BS25, BS26, BS27, BS28, BS30, og BS31 indstilles ikke gennemført. 316. Anlægsbudget 2012-2015: Spor 1 00.30.04 Ø02 sagsnr. 2011-142 Med baggrund i bl.a. Økonomiudvalgets beslutning af 19. april 2011 om, at resultatet fra gruppearbejdet vedr. anlæg fra 1. budgetseminar skulle indarbejdes i budgetforslaget 2012 2015, foreligger der nedenstående korrigerede investeringsoversigt for årene 2012 2015. Sammendrag af korrigeret investeringsoversigt nettobeløb i mio. kr. i løbende priser pr. 11.07.2011: Udvalg 2012 2013 2014 2015 Børn- og Skoleudvalget 26,7 27,8 34,8 19,9 Kultur- og Fritidsudvalget 5,6 1,7 1,7 1,7 Ældre- og Handicapudvalget 6,3-0,1-0,1-0,1 Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 17,3 16,0 5,7 5,4 Økonomiudvalget -7.2 5,0 I alt i løbende-prisniveau 48,7 50,4 42,1 26,9 Udvalg 2012 2013 2014 2015 Miljø- og Teknikudvalget - Jordforsyning -6,2-5,7-9,5-11,0 I alt Byggemodning i løbende-prisniveau -6,2-5,7-9,5-11,0 Korrigeret investeringsoversigter: 2012 2013 2014 2015 I alt netto anlægsudgifter pr. 11.07-2011 42,5 44,7 32,6 15,9 Målsætning for anlæg i spor 1 er:

side 5 Anlæg indenfor en samlet årlig ramme på 30 mio. kr. svarende til det mål, Byrådet har lagt for de årlige investeringer, som skal finansieres i det årlige budget. På fagudvalgets møde i august sker der: Vurdering af den foreliggende investeringsoversigt for fagudvalgets budgetområder og evt. tilbagemeldinger/forslag til ændringer herpå fra fagudvalget til Økonomiudvalget. Behandling af evt. nye forslag til anlægsbudget spor 1 som skal indgå i budgetlægningen og budgetseminaret den 24. august 2011. Investeringsoversigt for Børn- og Skoleudvalgets budgetområde 2011-2015 i 2012-P/L pr. 11.07.2011 jf. dok.id. 2011-12155. Blokskema på nye anlægsblok: BS-20 dok.id. 2011-11819. Det indstilles, at fagudvalgene: Vurderer den foreliggende investeringsoversigt og giver evt. tilbagemeldinger/forslag til ændringer herpå til Økonomiudvalget. Behandler evt. nye forslag til anlægsbudget spor 1, som skal indgå i budgetlægningen og budgetseminaret den 24. august 2011. Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 316: Udvalget indstiller at BS20 indarbejdes i 2012. Endvidere indstiller udvalget. at der i forbindelse med etablering af ny institution i Langeskov prioriteres kr. 11,5 mio. jævnfør Byrådets beslutning vedr. ny institution. 317. Budgetopfølgning 2 - Børn og Skoleudvalget 00.01.00 Ø09 sagsnr. 2011-1047 Med baggrund i økonomirapport pr. 30/6-2011 viser det samlede forbrug for Børn- og Skoleudvalgets område 47,59% for 2. kvartal. Budgetopfølgningen viser, at der på specifikke områder er et mer- eller mindreforbrug. På visse områder giver forbruget pr. 30/6-2011 ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter svarende til et kvartals forbrug. På baggrund af budgetopfølgningen vurderes det, at der ikke vil behov for tillægsbevillinger. Derudover anmodes om budgetomplaceringer fra områder med og uden overførselsadgang. Specifikation ligger på sagen. Konto Tekst Budget Till.bev./ ompl. Korr.budget Forbrug 30/6-2011 Forventet forbrug Behov for till.bev.

side 6 Drift 03.22.01 Folkeskoler 157.779.700-394.300 157.385.400 80.676.750 157.385.400 03.22.04 PPR 4.565.800 4.565.800 2.422.530 4.565.800 03.22.05 Skolefritidsordn. 13.820.100 369.600 14.189.700 6.187.830 14.189.700 03.22.06 Befordr. af elever 4.578.000 834.700 5.412.700 1.434.330 5.412.700 03.22.07 Spec.uv.-region 1.882.900 1.882.900 949.510 1.882.900 03.22.08 Komm. specialskoler 24.528.900 122.000 24.650.900 10.723.300 24.650.900 03.22.09 Sprogstimulering 392.000-392.000 0 0 03.22.10 Bidrag priv.skoler 11.274.000 11.274.000 10.550 11.274.000 03.22.12 Efterskoler/ungd.sk. 4.382.700 4.382.700 4.382.700 03.22.14 UUO 1.991.000 1.991.000 2.063.760 2.063.760 03.30.44 Produktionsskoler 2.864.400 2.864.400 454.950 2.864.400 03.30.45 EGU 399.000 399.000 119.500 326.240 03.22.46 Ungdomsuddannelse 382.100 382.100 382.100 03.38.76 Ungdomsskole 8.131.200 400.100 8.531.300 4.433.860 8.531.300 04.62.85 Kommunal tandpleje 8.543.700-188.600 8.355.100 4.145.550 8.355.100 04.62.88 Ergoterapi/ b&u 1.295.500-11.000 1.284.500 689.700 1.284.500 04.62.89 Sundhedspleje 3.242.700 3.242.700 1.542.220 3.242.700 05.25.10 Dagtilbud, fælles udg. 5.065.500 2.235.400 7.300.900 3.666.240 7.300.900 05.25.11 Dagpleje 32.844.900 878.200 33.723.100 17.133.920 33.723.100 05.25.13 Børnehaver 34.567.100-4.459.480 30.107.620 16.942.910 30.107.620 05.25.14 Integr. inst. 11.832.700 267.880 12.100.580 6.745.690 12.100.580 05.25.17 Særlige dagtilbud 4.084.300 4.084.300 1.605.510 4.084.300 05.25.19 Tilskud puljeordn. 3.388.400 1.400.000 4.788.400 2.022.670 4.788.400 05.28.20 Plejefam., oph.steder 22.522.700 2.650.000 25.172.700 11.557.260 25.172.700 05.28.21 Forebygg. foranst. 15.675.000-1.471.300 14.203.700 5.626.310 14.203.700 05.28.23 Døgninstitutioner 23.405.900-2.565.900 20.840.000 9.232.630 20.840.000 05.28.24 Sikrede døgninst. 1.238.100 1.238.100 669.910 1.238.100 05.35.40 Konsulentbistand 0 1.598.800 1.598.800 902.170 1.598.800 05.57.72 Kontante ydelser 3.744.100 3.744.100 2.403.590 3.744.100 05.72.99 Projekt 191.400 290.700 482.100 260.600 482.100 06.52.72 Tjenestemandspension 4.485.800-227.600 4.258.200 2.611.910 4.258.200 I alt drift og refusion 413.099.600 1.337.200 414.436.800 197.235.660 414.436.800 0 Anlæg 301.111 Langeskov Skole Fase 2 5.100.000-282.000 4.818.000 21.240 4.818.000 301.155 Nymarkskolen, udkolingsfløj 6.927.000 50.600 6.977.600 4.742.290 6.977.600 301.160 Teknologisikring af skolernes IT 1.049.800-1.049.800 0 0 0 301.165 Juniorklub, Kerteminde Skole 200.000-200.000 0 0 0 301.200 Etabl. 10.kl., Trolskærskolen 0 753.000 753.000 482.360 753.000 513.102 Daginst. renovering 0 89.500 89.500 0 89.500 513.112 Bøgebjerg - renovering 0 100.000 100.000 30.310 100.000 513.122 ProKap, styringssystem 0 80.000 80.000 0 80.000 513.160 Projektering ny børnehave 0 300.000 300.000 0 300.000 513.180 Renovering Balders Hus 0 200.000 200.000 125.380 200.000 521.105 Etabl. tilbud forebygg.foranst. 750.000 0 750.000 553.460 750.000 I alt anlæg 14.026.800 41.300 14.068.100 5.955.040 14.068.100 0 Økonomirapport pr. 30/6-2011 og anlægsrapport pr. 30/6-2011 udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer. Bilag vedr. budgetomplaceringer ligger på sagen.

side 7 Økonomirapport og anlægsrapport pr. 30/6-2011 samt budgetomplaceringer indstilles til godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 317: Oversendes med anbefaling 318. Fokusopfølgning 31.07.2011 00.30.00 S00 sagsnr. 2010-2304 Det er besluttet, at der udover den ordinære budgetopfølgning fortsat skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgets risikoområder. Fokusområde: Korrigeret Budget 2011 i netto kr. Forventet Regnskab 2011 i kr. Forventet Mer- /mindreforbrug 2011 i kr. Befordring af elever 5.145.700 5.145.700 0 Specialundervisning regioner kommunale specialskoler, interne skoler 27.546.500 26.256.969-1.289.531 Tilbud til børn og 52.348.100 52.161.410-186.690 unge med særlige behov I alt 85.040.300 83.564.079-1.476.221 Bemærkninger til de enkelte områder: Befordring: Budgettet forventes at holde. Specialundervisning: Budgettet forventes at holde. De resterende 1.289.531 kr. er til forventet tilgang af nye sager resten af året. Tilbud til børn og unge med særlige behov: De resterende 186.690 kr. er til forventet tilgang af nye sager resten af året. Hyblerne:

side 8 Belægningen på Hyblerne er fortsat beregnet på en normering svarende til 9 pladser, hvilket giver en belægningsprocent på 86% i juli måned. Det indstilles, at punktet tages til efterretning. Befordring 31.07.11.xls Prognose fordelt på bevillingstype 31.07.11.xls Specialundervisning 31.07.11.xls Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 318: Til efterretning 319. Kvartalsvis opfølgning - spec. socialområde 16.13.16 G12 sagsnr. 2010-529 Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2011. I den kommunale økonomiaftale indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Der er nedenstående udarbejdet et sammendrag af indberetningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sammendrag: Budget Korr. Budget Forventet Afvigelse: 2011: 2011: regnskab 2011: Udsatte børn og unge 68.782 67.390 67.390 0 Udsatte voksne og 99.444 103.192 103.192 0 handicappede Pleje og omsorg 172.456 171.474 171.474 0

side 9 Det indstilles, at udgiftsudviklingen i 2. kvartal 2011 på Børn og Ungeforvaltningens andel af det specialiserede socialområde forelægges til orientering og fremsendes til Økonomiudvalget. Indberetning af spec. socialområde, 2. kvartalsoversigt 2011.doc Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 319: Oversendes med anbefaling 320. Revision af kriterier for lavt fremmøde på lukkedage 16.06.00 A00 sagsnr. 1440-29525 KL har bedt Børn og Skoleudvalget revidere kriteriet på 50 % for lavt fremmøde på lukkedage, idet dette ikke er i overensstemmelse med Regeringen og KL s aftale om lukkedage i daginstitutioner. KL henstiller til et niveau for lavt fremmøde på mellem 30 og 40 % af antal indskrevne børn og henviser til, at 2/3 af landets kommuner har en procentsats i dette leje. Kriteriet for lavt fremmøde på lukkedage indebærer, at en institution må holde lukket på en lukkedag, hvis pasningsbehovet blandt indskrevne børn i institutionen er under den vedtagne procentsats. På lukkedage tilbydes alternativ pasning via den Fælles Feriepasningsordning. Jf. KL s henstilling foreslår forvaltningen, at kriteriet for lavt fremmøde på lukkedage sænkes til 35 %. Ændringen i procentsatsen vil jf. notat af 25.7.2011 betyde, at der især i den første uge i sommerferien muligvis vil være institutioner med pasningsbehov på mere end 35 % og som følge heraf må holde åbent. I så tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at samle hele områdets feriepasning i den pågældende institution. Konkret betyder det, at de ferieplaner for perioden 2011-2014, som blev fremlagt og godkendt på Børn og Skoleudvalgets møde den 15. marts, fremover kun kan være vejledende. Såfremt Børn og Skoleudvalget vedtager en sænkning af kriteriet for lavt fremmøde til 35 %, anbefaler forvaltningen, at arbejdsgruppen for Fælles Feriepasning snarest muligt kortlægger de konkrete konsekvenser for feriepasningen, herunder principper for feriepasningen, ferieplaner, forældreskrivelser mv. Udover et kriterium for lavt fremmøde har Børn og Skoleudvalget også vedtaget kriterier for forældres brug af den Fælles Feriepasningsordning, herunder at ordningen kun må benyttes, hvis begge forældre skal arbejde. Imidlertid må kommunen ikke fastsætte sådanne kriterier jf. aftalen mellem Regeringen og KL om lukkedage. Forvaltningen foreslår derfor følgende formulering som alternativ til de vedtagne kriterier:

side 10 Den Fælles Feriepasningsordning må benyttes af alle børn, der er indskrevet i en kommunal daginstitution. Børn og Skoleudvalget har en forventning om, at forældre holder ferie med deres børn i det omfang det er muligt. Notat af 25.7.2011 Revision af kriterier for lavt fremmøde på lukkedage (bilag 1) fremsendes til Børn og Skoleudvalgets medlemmer. Nuværende kriterier for lukkedage samt kopi af henstillingen fra KL findes på sagen. Det indstilles, - at Børn og Skoleudvalget godkender et kriterium på 35 % for lavt fremmøde på lukkedage. - at Børn og Skoleudvalget godkender ovenstående formulering som alternativ til de tidligere vedtagne kriterier for forældres anvendelse af den Fælles Feriepasningsordning. Kriterier for lukkedage Notat af 25. juli 2011 Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 320: Godkendt med rettelser 321. Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer i kommunale daginstitutioner frem til august 2012 28.00.00 G00 sagsnr. 2011-1042 På Børn og Skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 blev Udvalget orienteret om status på kapaciteten i Kerteminde Kommunes daginstitutioner jf. notat af 6.3.2011. Herunder de kapacitetsmæssige udfordringer, der i perioden august 2011- august 2012 vil være i Langeskov- og Kertemindeområdet. Som et led i arbejdet med at finde løsninger på disse udfordringer har Børn og Ungeforvaltningen i juni måned afholdt møder med lederne fra hhv. Langeskov og Kerteminde samt med lederne fra Daginstitution Munkebo. De kapacitetsmæssige udfordringer frem til august 2012 er især et resultat af, at der er ekstraordinært mange skolebørn til skolestart i 2012. Idet forvaltningen tilstræber, at flest mulige børn kan få anvist en daginstitutionsplads i deres nærområde, er der således behov for en række midlertidige løsninger, som på én gang tager højde for det store antal skolebørn og sikrer ekstra pladser i de udfordrede områder. Hovedlinjerne i de løsninger, som forvaltningen sammen med de berørte institutioner lige nu arbejder på, er følgende: Langeskov: Udlån af Munkebos bus til Pileby i perioden 1. december 2011 til 1. april 2012.

side 11 Førskolegruppe på Pilen for de 77 kommende skolebørn pr. 1. april. Kerteminde: Opmåling af Fjordvang Børnehave m.h.p. at fastslå fysisk kapacitet. Førskolegruppe på Kerteminde Skole pr. 1. februar 2012. Eventuelt talentgruppe e.lign. på Fjordvangskolen pr. 1. november 2011. Munkebo: Udlån af bussen til Pileby vil skabe pladsproblemer medmindre der oprettes førskolegruppe på Skolen ved Noret pr. 1. februar. Daginstitution Munkebo er ikke umiddelbart positiv overfor denne løsning. Ovenstående løsninger er beskrevet i notat af 26.7.2011 sammen med de usikkerhedsmomenter og overvejelser, der gør sig gældende for den enkelte løsning. Notat af 26.7.2011 Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer frem til august 2012 (bilag 1) fremsendes til Børn- og Skoleudvalgets medlemmer. Børn- og Skoleudvalget bedes drøfte om - forvaltningen kan arbejde videre med de skitserede løsningsforslag i de tre områder. Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer frem til august 2012 Notat af 21.juli 2011 Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 321: Udvalget ser med tilfredshed at strukturændringerne har medført effektiv udnyttelse af ressourcerne. Udvalget anbefaler at forvaltningen arbejder videre med de skitserede løsningsforslag med bemærkning om, at udvalget ønsker en førskolegruppe på Skolen ved Noret. 322. Unges ønsker til fritidstilbud 20.10.00 sagsnr. 2011-345 Spørgeskemaundersøgelsen vedr. unges ønsker til fritidstilbud er tilendebragt. I alt har 62 unge mellem 13 og 18 år deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en deltagelse på 3,7 % af de unge i undersøgelsens målgruppe. Undersøgelsen kan derfor ikke siges at være repræsentativ. Den lave svarprocent kan skyldes manglende interesse, dårlig timing (spørgeskemaundersøgelsen blev udført i eksamensperioden) og/eller et forkert valg af

side 12 medier til at sprede information om undersøgelsen (facebook, sms, skolernes intranet og avisannoncer blev primært brugt). De unges svar er samlet i en rapport og et notat, der opsummerer hovedkonklusionerne fra undersøgelsen, er udarbejdet. Begge bilag fremsendes med dagsordenen. Dialogmøde Børn og Skoleudvalget besluttede på sit møde d. 15. marts 2011, at spørgeskemaundersøgelsen skulle følges op ad et dialogmøde mellem udvalget og de unge. Forvaltningen foreslår, at et dialogmøde med de unge afventer Ungdomsrådet tiltrædelse i januar 2012. Rådet kan være en nyttig dialogpart for Børn og Skoleudvalget i udvikling af tilbud til unge, hvorfor det kan give god mening af afvente rådets nedsættelse. Et dialogmøde med deltagelse af Børn og Skoleudvalget, Ungdomsrådet, øvrige unge, forældre og interessenter fra ungeområdet, foreningslivet og erhvervslivet foreslås således afholdt i 1. kvartal af 2012. Til drøftelse. Notat: opsamling af data i rapport Rapport om unges fritidsønsker Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 322: Drøftet. Udvalget indstiller at dialogmødet med de unge afventer Ungdomsrådets tiltrædelse. 323. Mødedatoer for afholdelse af Børn og Skoleudvalgets møder i 2012 85.02.00 A00 sagsnr. 1440-31549 Byrådet godkendte den 30. juni 2011 forslaget til økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder for 2012. I forlængelse heraf skal de enkelte fagudvalg tage stilling til fagudvalgsmøderne i 2012. Der er af Direktionen udarbejdet forslag til mødedatoer. Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oprindelig forslag skal man være meget opmærksom på sammenfald med andre udvalgsmøder. Til godkendelse.

side 13 Politisk mødekalender 2012 Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 323: Godkendt. 324. Driftsregnskab 2010 - Rynkeby Børnehave 00.01.00 S08 sagsnr. 2011-1076 Der foreligger driftsregnskab for 2010 for Rynkeby Børnehave til godkendelse Driftsregnskab for 2010 ligger på sagen Til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 324: Godkendt. 325. Sager og skrivelser til orientering 00.01.00 G01 sagsnr. 1440-34214 a. Pladsanvisningen b. Ny børnehave i Langeskov c. Orientering vedrørende daginstitution Munkebo

side 14 d. Orientering om kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet: Kommunale indsatsområder i daginstitutioner og dagplejen: Overgange, Inklusion og Trivsel samt Sprog og Sprogudvikling e. Skrubtudsen er en fri frø artikel fra tidskrift 0-14 nr. 2 marts 2011 f. Orientering om ændring af retssikkerhedsloven (bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) g. Skrivelse til kommunale chefer med ansvar for personale, som fører tilsyn med plejefamilier og anbragte børn h. Brev til kommunerne fra Socialministeriet vedr. indsatsen for udsatte børn i. Brev til kommunerne fra Indenrigs- og Socialministeriet vedr. forebyggelsen af kræft j. Henvendelse fra Balders Hus k. Fødeplanens konsekvenser Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven ligger på dagen. Til orientering Artikel "Skrubtudsen er en fri frø" Brev til kommunerne fra Indenrigs- og Sundshedsministeriet Brev til kommunerne fra socialministeren Henvendelse fra Balders Hus Monitorering af Fødeplanen Notat vedr. Kertemindetal på baggrund af oplysninger fra Faaborg-Midtfyn kommune vedr. Fødeplanens konsekvenser Orientering om ændring af retsikkerhedsloven Skrivelse til kommunale chefer med ansvar for personale, som fører tilsyn med plejefamilier og anbragte børn Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 325: a. Til efterretning b. Til efterretning c. Til efterretning d. Til efterretning e. Til efterretning f. Til efterretning g. Til efterretning h. Til efterretning i. Til efterretning j. Henvendelsen indgår i høringsmaterialet i forhold til budget 2012. Svarskrivelse udarbejdes. k. Til efterretning

side 15 326. Eventuelt 00.01.00 sagsnr. 1440-34213 Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde 09.08.2011 punkt 326: Intet